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辛集市商务局2018年度部门决算公开.pdf

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辛集市商务局 2018 年度部门决算 二〇一九年九月 2018 年度部门决算☞目 录 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、政府采购情况表 2018 年度部门决算☞目 录 第三部分 辛集市商务局 2018 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 六、预算绩效情况说明 七、其他重要事项的说明 第四部分名词解释 第一部分 部门概况 2018 年度部门决算☞部门概况 一、部门职责 (一)贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合 作的发展战略、方针、政策以及相关法律法规;组织拟定全市相 应的发展规划、政策措施,并组织实施。 (二)组织拟定全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展; 拟定全市商品市场、商业网点发展建设规划及相应的重点项目建 设 计划,推进城乡市场体系建设。 (三)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革。推 动商贸服务业和社区商业发展,大力发展连锁经营、电子商务、物 流配送等现代流通方式。 (四)负责组织全市整顿和规范市场经济秩序工作,会同有 关部门加强流通领域商品质量标准化和监督检查,打击侵犯知识 产 权和制售假冒伪劣商品不正当竞争等违法行为。推动商务领域 诚信 体系建设。 (五)负责监测分析消费品市场运行、商品供求状况;调查 分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。建立健全生活必 需 品市场供应应急管理机制。按分工负责重要消费品储备管理和 市场 调控工作。 (六)负责对成品油流通、拍卖、典当、租赁、旧机动车交 易、报废汽车、废旧物资回收、商业预付卡回收等进行监督管理。 (七)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和促进 外 贸增长方式转变的政策措施。负责上级下达我市重要工业品、 原 材料和重要农产品进出口计划的组织实施。会同有关部门协调 大宗 进出口商品,组织指导贸易促进活动和外贸促进体系建设、 品牌 建设和外贸进出口基地建设。指导各类进出口业务相关的工 作。 (八)贯彻执行国家对外技术贸易、服务贸易、进出口管制以 及鼓励技术和成套设备进出口的政策措施,推进科技兴贸战略 的组 织实施。 (九)贯彻执行国家对外经济合作、对外投资管理和外派劳 务 的政策措施,依法管理和监督境外投资、境外承包工程、劳务 合 作和设计咨询等相关工作。 (十)负责上级交办的涉及世贸组织的有关工作;配合上级 商 务部门协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易 相关 工作,建立进出口公平贸易预警机制;会同上级商务部门依 法实施 对外贸易调查和产业损害调查;配合上级商务部门协调产 业安全应 对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障 措施的应诉 工作。会同上级商务部门依法对经营者集中行为进行 反垄断调查, 指导企业在国外的反垄断应诉工作。 (十一)负责全市会展业的发展和管理工作,组织指导企业 参加境内外的展览、展销和贸易活动。 (十二)负责全市商务新闻发布和宣传工作,提供商务信息 咨询服务;组织指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。 (十三)负责指导商务领域行业协会的工作。 (十四)负责指导全市经济技术交流与合作工作。 (十五)贯彻落实国家、省、市有关对外开放、招商引资、利 用外资、利用国内资金和经济技术合作、区域协作工作的各项 方针 政策、法律法规、规章。贯彻落实市委、市政府关于全市招 商工 作的重大决策,研究拟定全市招商引资的发展战略,发展规 划,政 策措施,并组织实施。 (十六)负责全市境内外重大招商活动的谋划,方案制定和 组 织实施;牵头组织专业性、行业性招商活动;指导协调各乡(镇) 和开 发区(园区),产业聚集区开展招商活动。 (十七)负责全市招商工作体系,工作机制的建立和对各乡 (镇)和开发区(园区),产业聚焦区招商工作的管理。负责全 市利用外资、利用国内资金和经济技术合作情况的统计汇总和分 析 工作,开展招商引资项目的谋划、包装、发布、推介工作,建 立 项目库。 (十八)负责全市利用外资、利用国内资金项目洽谈,签约 工作的组织、指导、协调、调度,负责签约项目的履约落实。 (十九)组织和促进委托招商、代理招商、中介招商、专业 招商、网上招商等多种形式的招商活动,制订并落实奖励政策, 聘请招商顾问,培育招商专业人才队伍,开展招商培训,建立招 商网。 (二十)负责全市贯彻落实招商引资、利用外资、利用国内 资金的方针、政策情况的监督、检查;负责对全市外商投资企业 执行有关法律法规、规章及合同、章程情况的监督、检查。 (二十一)、认真贯彻执行《行政许可法》、《粮食流通管 理条例》等有关法律法规、政策,严格按照法定权限和程序履行 粮食流通行政管理职能,对社会粮食流通进行行政执法,指导行 业监督检查和行业执法工作。 (二十二)、落实粮食购销政策,落实粮食最低收购价政 策,保证军供等政策性粮食供应,负责县储粮行政管理,确保粮 食流通规范有序。 (二十三)、指导全县粮食储存保管及安全生产,负责对粮 食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。 (二十四)、承接省对我市粮食安全市长责任制考核。 二、机构设置 从决算编报单位构成看,纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的 独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下: 序号 1 单位名称 辛集市商务局 单位基本性质 经费形式 行政单位 财政拨款 第二部分 2018 年度部门决算报表 2018 年度部门决算☞决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门:辛集市商务局 金额单位:万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、财政拨款收入 1 3034.94 一、一般公共服务支出 28 二、上级补助收入 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 22.54 20 二十、粮油物资储备支出 47 102.64 21 二十一、其他支出 48 22 二十二、债务还本支出 49 23 二十三、债务付息支出 50 本年支出合计 51 本年收入合计 24 3034.94 1188.47 35.83 903.56 88.68 2341.73 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 52 年初结转和结余 26 359.84 年末结转和结余 53 1053.05 27 3394.78 54 3394.78 总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 2018 年度部门决算☞决算报表 收入决算表 公开 02 表 部门:辛集市商务局 金额单位:万元 项目 本年收入 财政拨款 上级补 功能分 类科目 合计 收入 助收入 栏次 1 2 3 合计 3,034.94 3,034.94 科目名称 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 编码 201 一般公共服务支出 1,181.60 1,181.60 20113 商贸事务 1,181.60 1,181.60 2011301 行政运行 648.62 648.62 2011302 一般行政管理事务 92.28 92.28 2011304 对外贸易管理 350.00 350.00 2011308 招商引资 90.70 90.70 208 社会保障和就业支出 37.56 37.56 20805 行政事业单位离退休 37.56 37.56 2080505 机关事业单位基本养 37.56 37.56 212 城乡社区支出出 903.56 903.56 21210 国有土地收益基金及 903.56 903.56 专拆 项迁 债补务 偿收 支入 出安 2121001 征地应和 903.56 903.56 216 商业服务业等支出 148.68 148.68 21602 商业流通事务 80.00 80.00 2160299 其他商业流通事务支 80.00 80.00 68.68 68.68 2160699 其他涉外发展服务支 68.68 68.68 221 住房保障支出 22.54 22.54 22102 住房改革支出 22.54 22.54 2210201 住房公积金 22.54 22.54 222 粮油物资储备支出 741.00 741.00 22201 粮油事务 741.00 741.00 2220199 其他粮油事务支出 741.00 741.00 21606 涉外发展服务支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 4 5 6 7 2018 年度部门决算☞决算报表 支出决算表 公开 03 表 部门:辛集市商务局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 金额单位:万元 本年支出 合计 1 基本支出 项目支出 2 3 2,341.73 748.16 1,593.56 一般公共服务支出 1,188.47 642.19 546.28 20113 商贸事务 1,188.47 642.19 546.28 2011301 行政运行 647.16 642.19 4.97 2011302 一般行政管理事务 92.28 0.00 92.28 2011304 对外贸易管理 350.00 0.00 350.00 2011308 招商引资 99.03 0.00 99.03 208 社会保障和就业支出 35.83 35.83 0.00 20805 行政事业单位离退休 35.83 35.83 0.00 35.83 35.83 0.00 机关事业单位基本养 212 城乡社区支出出 903.56 0.00 903.56 21210 国有土地收益基金及对 903.56 0.00 903.56 2121001 应专征地和拆迁补偿支出 903.56 0.00 903.56 216 商业服务业等支出 88.68 0.00 88.68 21602 商业流通事务 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 68.68 0.00 68.68 68.68 0.00 68.68 2160299 21606 2160699 其他商业流通事务支 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支 221 住房保障支出 22.54 22.54 0.00 22102 住房改革支出 22.54 22.54 0.00 2210201 住房公积金 22.54 22.54 0.00 222 粮油物资储备支出 102.64 47.60 55.04 22201 粮油事务 47.60 47.60 0.00 47.60 47.60 0.00 55.04 0.00 55.04 55.04 0.00 55.04 2220101 22204 2220403 行政运行 粮油储备 储备粮(油)库建设 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 级支出 4 201 2080505 上缴上 经营支出 5 对附属单位 补助支出 6 2018 年度部门决算☞决算报表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:辛集市商务局 收 金额单位:万元 入 项目 支 行 次 栏次 金额 1 项目 出 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 2131.38 一、一般公共服务支出 29 二、政府性基金预算财政拨款 2 903.56 二、外交支出 30 3 三、国防支出 31 4 四、公共安全支出 32 5 五、教育支出 33 6 六、科学技术支出 34 7 七、文化体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、国土海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 20 本年收入合计 一般公共 政府性基 合计 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 2 3 4 1188.47 1188.47 35.83 35.83 903.56 903.56 88.68 88.68 47 22.54 22.54 二十、粮油物资储备支出 48 102.64 102.64 21 二十一、其他支出 49 22 二十二、债务还本支出 50 23 二十三、债务付息支出 51 52 2341.73 1438.16 1053.05 1053.05 3394.78 2491.22 24 3034.94 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 25 359.84 年末财政拨款结转和结余 53 一般公共预算财政拨款 26 359.84 54 政府性基金预算财政拨款 27 总计 28 903.56 55 3394.78 总计 56 903.56 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2018 年度部门决算☞决算报表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门:辛集市商务局 金额单位:万元 项目 功能分类 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1438.16 748.16 690.00 科目编码 201 一般公共服务支出 1188.47 642.19 546.28 20113 商贸事务 1188.47 642.19 546.28 2011301 行政运行 647.16 642.19 4.97 2011302 一般行政管理事务 92.28 92.28 2011301 对外贸易管理 350.00 350.00 2011308 招商引资 99.03 99.03 208 社会保障和就业支出 35.83 35.83 20805 行政事业单位离退休 35.83 35.83 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.83 35.83 216 商业服务业等支出 88.68 88.68 21602 商业流通事务 20.00 20.00 2160299 其他商业流通事务支出 20.00 20.00 21606 涉外发展服务支出 68.68 68.68 2160699 其他涉外发展服务支出 68.68 68.68 221 住房保障支出 22.54 22.54 22102 住房改革支出 22.54 22.54 2210201 住房公积金 22.54 22.54 222 粮油物资储备支出 102.64 47.60 22201 粮油事务 47.60 47.60 2220101 行政运行 47.60 47.60 22204 粮油储备 55.04 55.04 2220403 储备粮(油)库建设 55.04 55.04 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 55.04 2018 年度部门决算☞决算报表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门:辛集市商务局 金额单位:万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 科目 编码 工资福利支出 297.57 302 30101 基本工资 123.99 30201 办公费 7.33 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 64.3 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 13.33 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 30107 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 30109 职业年金缴费 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 办公设备购置 35.83 30206 电费 1.63 31003 专用设备购置 30207 邮电费 0.46 31005 基础设施建设 30208 取暖费 31006 30209 物业管理费 31007 30211 差旅费 30114 医疗费 22.54 30212 30213 信息网络及软件购置 更新 物资储备 因公出国(境)费用 31009 土地补偿 维修(护)费 31010 安置补助 地上附着物和青苗补 偿 30199 其他工资福利支出 28.64 30214 租赁费 31011 303 对个人和家庭的补助 413.9 30215 会议费 31012 拆迁补偿 培训费 31013 公务用车购置 30301 离休费 61.33 30216 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 74.92 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 赠与 国家赔偿费用支出 福利费 2.12 39908 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 1.09 39999 30399 其他对个人和家庭 的补助支出 30239 其他交通费用 14.22 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 711.47 其他支出 0.27 39907 30309 人员经费合计 277.64 30229 39906 公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.71 大型修缮 3.98 31008 4.46 399 0.71 房屋建筑物购建 0.43 31002 公务员医疗补助缴 30112 资本性支出 水费 费 决算数 债务利息及费用支出 8.94 30205 职工基本医疗保险 30110 缴费 30111 35.99 307 科目名称 301 30108 商品和服务支出 决算数 其他支出 36.69 2018 年度部门决算☞决算报表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门:辛集市商务局 金额单位:万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 1 因公出国(境) 费 小计 2 3 公务接待费 2.4 公务用车购置费 公务用车运行费 4 5 2.4 6 2.4 决算数 公务用车购置及运行费 合计 7 2.01 因公出国(境) 费 小计 8 9 公务接待费 公务用车购置费 公务用车运行费 10 2.01 11 12 2.01 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算 数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2018 年度部门决算☞决算报表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门:辛集市商务局 金额单位:万元 项目 功能分 类科目 编码 年初结转 本年收 科目名称 栏次 212 本年支出 年末结转和 和结余 入 小计 基本支出 项目支出 结余 1 2 3 4 5 6 合计 903.56 903.56 903.56 城乡社区支出 903.56 903.56 903.56 903.56 903.56 903.56 903.56 903.56 903.56 国有土地收益 21210 基金及对应专 项债务收入安 排的支出 2121001 征地和拆迁补 偿支出 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2018 年度部门决算☞决算报表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位:辛集市商务局 金额单位:万元 科目 功能分类科目 编码 栏次 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情 况,按要求空表列示。 2018 年度部门决算☞决算报表 政府采购情况表 公开 10 表 编制单位:辛集市商务局 金额单位:万元 采购计划金额 采购预算(财政性资金) 项目 总计 栏次 合 1 合计 2 一般公共预 政府性基金 算 预算 3 4 其他资金 非财政性资 金 5 6 其他资金 非财政性资 金 5 6 计 货物 工程 服务 实际采购金额 采购预算(财政性资金) 项目 总计 栏次 合 1 合计 2 一般公共预 政府性基金 算 预算 3 4 计 货物 工程 服务 注:本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无相关政 府采购情况,按要求空表列示。 第三部分 部门决算情况说明 部门决算部门决部门决算部 部门决 门决算☞部门决算情况说明 门决算情况说部门决算情况说 部门决算情况说部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2018 年度收支总计 3034.94 万元,比 2017 年度收入 决算数减少了 24.78%,主要减少了对企业资金支持的项目收入。 2018 年度支出 2341.73 万元,比 2017 年度决算数减少 54.31%, 主要减少了对企业资金支持的项目支出。 二、收入决算情况说明 本部门 2018 年度本年收入合计 3034.94 万元,全部为财政 拨款收入。 三、支出决算情况说明 本部门 2018 年度本年支出合计 2341.73 万元,其中:基本支 出 748.16 万元,占 31.9%;项目支出 1593.56 万元,占 68.1%。 四、财政拨款收入支出决算情况说明 (一)财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况 本 部 门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款,其中一般公共预算财政拨款本年收入 3034.94 万元,比 2017 年度收入决算数减少了 24.78%,主要减少了对企业资金支 持的项目收入。2018 年度支出 2341.73 万元,比 2017 年度决算 数减少 54.31%,主要减少了对企业资金支持的项目支出。 (二)财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门2018 年度一般公共预算财政拨款收入3034.94 万元, 与 2018 年年初预算数增加了 1617.99 万元,主要是争取的上级 部门决算☞部门决算情况说明 对企业的资金支持;本年支出 2341.73 万元,比 2018 年年初预 算数增加了 924.78 万元,主要是对企业资金支持的项目支出。 (三)财政拨款支出决算结构情况。 2018 年度财政拨款支出 2341.73 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支 出 1188.47 万元,占 50.75%;社会保障 和就业(类)支出 35.83 万元,占 1.53%;城乡社区支出 903.56 万元,占 38.59%;商业服务业等支出 88.68 万元,占 3.79%;住 房保障(类)支出 22.54 万元,占 0.96%;粮油物资储备支出 102.64 万元,占 4.38%。 (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 748.16 万元,其 中:人员经费 711.47 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、 医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活 补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 36.69 万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说 明 本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 2.01 万元,较年初 部门决算☞部门决算情况说明 预算减少 0.39 万元,降低 16%,主要是认真贯彻落实中央“八 项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全 年 实际支出比预算有所节约。具体情况如下: (一) 因公出国(境)费支出 0 万元。本部门 2018 年度因 公出国(境)团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国(境) 团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。 (二)公务用车运行维护费支出 2.01 万元。本部门 2018 年度公务用车运行维护费较年初预算减少 0.39 万元,降低 16%, 主 要是厉行节约从严控制“三公”经费开支。其中: 公务用车购置费:本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生公务用车 购置经费支出,与年初预算持平。 公务用车运行维护费:本部门 2018 年度单位公务用车保 有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.39 万元, 降低 16%,主要是严格控制公务用车支出。 (三)公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待 共 0 批次、0 人次。 六、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 1、外贸进出口总额实现同比增长 5%, 2、社会消费品零售总额实现同比持续增长。 3、管好市级储备粮,确保达到“一符四无标准”。 4、积极协调,全面落实“粮食安全省长责任制”各项工作, 按要求落实本部门责任。 5、建立健全粮食应急保障体系,从制度建设、软硬件建设 各个环节达到上级要求的标准。 部门决算☞部门决算情况说明 6、依法开展粮食行政执法,规范辖区内粮食购销秩序。 7、坚持不懈抓好本系统安全生产和信访稳定工作。 (二)项目绩效自评结果。 1、对内商贸管理。拟定全市国内贸易发展规划,推进农 市场体系建设,推进流通产业结构调整,推动流通标准化和现代 流 通方式的发展,承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产 资料 流通管理的责任。促进城乡市场发展,推动电子商务发展, 建立 健全生活必需品市场供应应急管理机制。 2、对外贸易管理。拟定全市对外经济贸易合作政策、进出 口总量计划并组织实施,拟定全市服务贸易发展规划并组织实 施,负责对外贸易相关行政审批,扩大我市产品出口成交额,巩 固 提升国际市场份额,力促外贸稳定增长,培育外贸竞争新优势, 促进 各项对外贸易服务。 3、确保粮食产、购、销、存、加等数据以及仓储设施、国 有资产、经济效益等宏观信息及时上报、汇总,保证数据信息全 面、完整、正确、及时。 4、粮食基础设施与粮食流通需求相匹配,粮食仓储损耗控 制在国家、省市标准范围内,科学储粮率技术应用得到基本普及。 5、及时掌握收获、收购、储存、政策性粮食质量安全和品 质情况,为落实粮食收购政策提供依据,确保用粮安全;掌握重 点企业、骨干企业粮食质量状况,标准符合县情。 6、粮食价格监测点布局合理,粮食市场监测预警信息上报 及时,预警分析准确、及时。 7、宣传推广科学储粮先进技术,促进企业收储、加工环节 和 农户储粮环节的粮食减损。 8、促进行政机关依法行政,企业合法经营,维护粮食流通 市场秩序,保护粮食生产者、经营者和消费者合法权益。 9、促进粮食企业合法经营,确保粮食数量真实、质量良好。 10、完成省对我市的考核任务,督导我市各部门担负本地粮 食 安全的主体责任,全面加强粮食生产、储备和流通能力建设, 确 保国家粮食安全。 (三)重点项目绩效评价结果(无)。 七、其他重要事项的说明 (一)机关运行经费情况 本部门 2018 年度机关运行经费支出 36.69 万元,比年初预算 减少2.25万元,降低0.58%。主要原因是费用开支减少。 (二)政府采购情况 本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元。 (三)国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有办公用车2 辆,为执 法执勤用辆,比上年持平。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),与上年持平,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套),与上年持平。 (四)其他需要说明的情况 1、本部门 2018 年度年末结转结余 1053.05 万元,其中:基 本支出结转 29.03 万元,项目支出结转和结余 1024.02 万元。 2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数 据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点 后差额,特此说明。 第四部分 名词解释 201 2018 年度部门决年度部 2018201201 年度部门决算☞名词解释 门决算年度部门决年度部门决算 ☞名词解名词解释名词解名词解 释 (一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨 款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资 金。 (三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 (四)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 (五)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出 (六)资本性支出(基本建设):填列切块由发展改革部门 安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。 (七)资本性支出:填列各单位安排的资本性支出。切块由 发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。 (八) “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费 反 映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2018 年度部门决算☞名词解释 (九)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外 的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞 机、 船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 (十)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各 类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。 (十一)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助 四类。

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