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文旅局2021年度收入支出决算批复表.xls

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表一:2021年度收入支出决算批复表 财决批复01表 金额单位:元 单位:大同市平城区文化和旅游局 项 目 行次 栏次 一、上年结转和结余 金 额 1 1 2,710,032.28 2 2,664,365.32 二、本年收入 3 6,601,032.94 三、本年支出 4 9,258,990.74 四、收支结余 5 52,074.48 五、用事业基金弥补收支差额 6 六、结余分配 7 其中:项目支出结转和结余 其中:提取职工福利基金 8 转入事业基金 9 七、年末结转和结余 其中:项目支出结转和结余 10 52,074.48 11 3,280.00 — 1 — 表二:大同市平城区文化和旅游局2021年收支决算总表 单位:元 收入 项目 支出 行次 2021年 项目 6,600,847.77 一、一般公共服务支出 行次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 185.17 六、科学技术支出 33 2021年 28 7 七、文化体育与传媒支出 34 8,918,598.67 8 八、社会保障和就业支出 35 125,034.07 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 59,400.00 10 十、节能环保支出 37 0 11 十一、城乡社区支出 38 0 12 十二、农林水支出 39 0 13 十三、交通运输支出 40 0 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0 15 十五、商业服务业等支出 42 0 16 十六、金融支出 43 0 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0 19 十九、住房保障支出 46 98,908.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0 21 二十一、国债还本付息支出 48 0.00 22 二十二、其他支出 49 57,050.00 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 合计 27 50 6601032.94 本年支出合计 结余分配 2,710,032.28 年末结转和结余 9311065.22 合计 51 9258990.74 52 53 52,074.48 54 9311065.22 表三:大同市平城区文化和旅游局2021 年 收 入 决 算 表 2021年度 编制单位: 项 金额单位:元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 栏 次 1 2 3 4 5 6 合计 6601032.94 6,600,847.77 科目名称 支出功能分类 科目编码 2070101 行政运行 2070199 其他文化和旅游支出 2070204 文物保护 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2101101 行政单位医疗 2210201 住房公积金 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况 2929285.75 3300792.82 73854.37 135800 59400 101900 2,929,100.58 3,300,792.82 73,854.37 135,800.00 59,400.00 101,900.00 表 其他收入 7 185.17 185.17 . 表四:大同市平城区文化和旅游局2021年 支 出 决 算 表 编制单位: 金额单位 元 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 本年支出合计 栏次 1 合计 2 9258990.74 2949423 2070101 行政运行 2070199 其他文化和旅游支出 2070201 行政运行 2070204 文物保护 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2101101 行政单位医疗 2210201 住房公积金 2296010 用于文化事业的彩票公益金支出 5798755.82 19000.06 111219.79 40200 125034.07 注:本表反映部门本年度各项支出情况 基本支出 59400 98908 57050 1,399,433.99 1,116,091.92 0 0 0 0 125,034.07 59,400.00 98,908.00 0 项目支出 上缴上级支出 3 4 经营支出 对附属单位 补助支出 6 7,859,556.75 1,833,331.08 5,798,755.82 19,000.06 111,219.79 40,200.00 0.00 0.00 0.00 57,050.00 . 表五:大同市平城区文化和旅游局2021年财政拨款收入支出决算总表 (财决01-1表)单位:元 收 入 支 出 年初预算数 项 目 栏 次 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 行次 1 年初预算数 调整预算数 决算数 1 2 3 项目(按功能分 类) 栏 小 行次 次 7,386,948.0 一、一般公共服 ########### ########### 务支出 0 支 调整预算数 计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预 算财政拨款 4 5 6 小 决算数 计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 7 8 9 小 出 年初预算数 计 一般公共预算财 政拨款 10 11 政府性基金预算 项目(按支出性质 财政拨款 和经济分类) 12 栏 小 行次 计 次 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 15 13 14 31 一、基本支出 54 1,442,400.00 1,442,400.00 人员经费 55 1,258,000.00 1,258,000.00 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支 出 34 二、项目支出 5 五、教育支出 35 项目 调整预算数 小 计 16 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 17 18 小 计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 19 20 21 ########### # 1,416,896.45 ########### 1,272,502.67 # ########## 0 # 1,399,043.99 ########## 0 # 1,254,650.21 144,393.78 0 144,393.78 144,393.78 0 0 日常公用经 56 费 57 184,400.00 184,400.00 5,944,548.00 5,944,548.00 ########### # 144,393.78 7,802,506.75 0 ########## 57,050.00 7,802,506.75 # 57,050.00 基本建设类 15 六、科学技术支 出 七、文化体育与 传媒支出 八、社会保障和 就业支出 九、医疗卫生与 计划生育支出 十、节能环保支 出 十一、城乡社区 支出 十二、农林水支 出 十三、交通运输 支出 十四、资源勘探 信息等支出 十五、商业服务 业等支出 16 十六、金融支出 6 7 8 9 10 11 12 13 14 十七、援助其他 地区支出 十八、国土海洋 气象等支出 十九、住房保障 支出 二十、粮油物资 储备支出 二十一、其他支 出 二十二、债务还 本支出 二十三、债务付 息支出 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 年初财政拨款结 转和结余 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 总计 24 7,386,948.0 ########### ########### 0 本年支出合计 28 年末财政拨款结 0 ########### ########### 转和结余 基本支出结 0 ########### ########### 转 项目支出结 0 57,050.00 57,050.00 转和结余 29 0 26 27 30 0 0 7,386,948.0 ########### ########### 0 58 行政事业类 36 37 38 59 项目 7,089,848.00 135,800.00 7,089,848.00 135,800.00 8,936,061.13 125,034.07 8,936,061.13 125,034.07 8,918,208.6 0 7 0 125,034.07 8,918,208.67 125,034.07 0 60 0 61 62 39 59,400.00 59,400.00 59,400.00 59,400.00 0 59,400.00 59,400.00 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 63 支出经济分类 42 0 0 0 0 0 0 0 0 出 67 29,488.00 65 43 0 0 0 0 0 0 0 0 支出 44 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 49 101,900.00 101,900.00 商品和服务 对个人和家 0 庭的补助 对企事业单 0 位的补贴 债务利息支 0 出 其他资本性 0 支出 基本建设支 0 出 其他支出 0 0 0 0 0 70 7,560.00 7,560.00 0 ########## 9,201,550.74 # 57,050.00 71 98,908.00 0 98,908.00 98,908.00 0 0 0 0 0 0 73 51 57,050.00 0 57,050.00 57,050.00 0 57,050.00 74 52 0 0 0 0 0 0 75 72 76 7,386,948.00 7,386,948.00 79 9,276,453.20 9,219,403.20 0 57,050.00 0 0 80 9,258,600.7 9,201,550.74 4 17,852.46 17,852.46 17,852.46 17,852.46 81 83 0 0 0 77 0 57,050.00 69 98,908.00 53 29,488.00 57,050.00 68 50 57,050.00 本年支出合计 年末财政拨款结 0 转和结余 基本支出结 转 项目支出结 转和结余 82 总计 66 ########## 9,201,550.74 # ########## 1,254,669.05 # ########## 7,909,833.69 # 64 工资福利支 77 7,386,948.00 7,386,948.00 ########### 9,219,403.20 # 57,050.00 79 17,852.46 17,852.46 80 17,852.46 17,852.46 ########## # 9,219,403.20 0 81 82 7,386,948.00 7,386,948.00 9,276,453.20 9,219,403.20 57,050.00 9,276,453.2 9,219,403.20 0 57,050.00 支出总计 83 7,386,948.00 7,386,948.00 ########### 9,219,403.20 # 57,050.00 57,050.00 表六:大同市平城区文化和旅游局2021年一般公共预算支出决算表 单位:元 2021年决算 科目名称 基本支出 项目支出 9,201,550.74 1,399,043.99 7,802,506.75 8,918,208.67 1,115,701.92 7,802,506.75 8,747,788.82 1,115,701.92 7,632,086.90 2,949,033.00 1,115,701.92 1,833,331.08 0 0 0 5,798,755.82 0 5,798,755.82 130,219.85 0 130,219.85 行政运行 19,000.06 0 19,000.06 文物保护 其他文化旅游体育与 20799 传媒支出 其他文化旅游体育 2079999 与传媒支出 111,219.79 0 111,219.79 40,200.00 0 40,200.00 40,200.00 0 40,200.00 208 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 20805 出 机关事业单位基本 2080505 养老保险缴费支出 125,034.07 125,034.07 0 125,034.07 125,034.07 0 125,034.07 125,034.07 0 210 卫生健康支出 59,400.00 59,400.00 0 21011 行政事业单位医疗 59,400.00 59,400.00 0 59,400.00 59,400.00 0 221 住房保障支出 98,908.00 98,908.00 0 22102 住房改革支出 98,908.00 98,908.00 0 98,908.00 98,908.00 0 合计 文化旅游体育与传媒 207 支出 20701 文化和旅游 2070101 行政运行 2070109 群众文化 其他文化和旅游支 2070199 出 20702 文物 2070201 2070204 2101101 2210201 行政单位医疗 住房公积金 合计 共预算支出决算表 表七:大同市平城区文化和旅游局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 单位:元 经济科目名称 合计 2021年决算数 1399043.99 一、工资福利支出 1225162.21 基本工资 508,725.58 津贴补贴 408,300.00 奖金 住房公积金 98,908.00 社会保障缴费 186128.65 绩效工资 其他工资福利支出 23,099.98 二、商品和服务支出 144393.78 办公费 24,441.68 印刷费 13,814.30 水费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 9,537.80 公务用车运行维护费 其他交通费 96,600.00 其他商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 29488 离休费 退休费 26,488.00 生活补助 奖励金 3,000.00 其他对个人和家庭的补助 四、资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 0 其他资本性支出 表八:大同市平城区文化和旅游局2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决09表 金额单位:元 项目 年初结转和结余 本年收入 项目支出结转和结余 支出功 能分类 科目名称 科目编 码 类 款 项 2E+06 栏次 合计 合计 基本支出结转 小计 1 57,050.00 用于文化 事业的彩 票公益金 支出 57,050.00 2 0 3 57,050.00 0 57,050.00 本年支出 项目支出 基本支出 项目支出 其中:基本 合计 基本支出 其中:基 合计 日常 建设资金结 小计 本建设资 小计 人员经费 公用 转和结余 金收入 经费 4 5 6 7 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 8 9 10 0 0 0 11 0.00 0 0 0 0.00 年末结转和 12 0 小计 13 57,050.00 0 57,050.00 其中:基 合计 本建设资 金支出 14 15 0 0 0 0 年末结转和结余 项目支出结转和 结余 基本支出结转 16 其中:基本 小计 建设资金结 转和结余 17 0 0 18 表九:大同市平城区文化和旅游局2021年“三公”经费情况统计表 单位:元 项 目 合 计 1、因公出国(境)费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中:(1)公务用车运行维护费 (2)公务用车购置费 2021年决算

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