吕梁三泉焦化工业园区管委会2018年部门预算公开表1-8.xls
2018年预算部门收支总表 编制单位:吕梁三泉焦化工业园区管理委员会 单位:元 收入 项目 一、公共财政预算资金 支出 2018年预算 按支出项目类别 支出 2018年预算 支出功能分类 2018年预算 支出经济分类 2018年预算 450132 一、基本支出 一、一般公共服务 0 一、工资福利支出 450132 工资福利支出 二、外交 0 二、商品和服务支出 100,000 行政事业性收费安排的拨款 商品和服务支出 三、国防 0 三、对个人和家庭补助 350,132 罚没收入安排的拨款 对个人和家庭补助 四、公共安全 经费拨款 专项收入安排的拨款 二、项目支出 二、纳入预算管理的政府性基金 行政事业性项目支出 450132 五、教育 五、转移性支出 0 450132 六、科学技术 六、赠与 0 七、文化体育与传媒 七、债务利息支出 0 八、社会保障和就业 八、债务还本支出 0 九、社会保障基金支出 0 九、基本建设支出 0 十、医疗卫生 0 十、其他资本性支出 0 十一、节能环保 0 十一、贷款转贷及产权参股 0 十二、城乡社区事务 0 十二、其他支出 0 十三、农林水事务 0 十四、交通运输 0 十五、资源勘探电力信息等事务 0 十六、商业服务业等事务 0 十七、金融监管等事务 0 十八、地震灾后恢复重建支出 0 十九、国土资源气象等事务 0 二十、住房保障支出 0 二十一、粮油物资储备支出 0 二十二、预备费 0 二十三、国债还本付息支出 0 三、纳入专户管理的事业资金 二十四、其他支出 收入合计 450,132 支出合计 四、对企事业单位的补贴 450132 450132 二十五、转移性支出 0 二十六、债务还本支出 0 二十七、债务付息支出 0 二十八、债务发行费用支出 0 支出合计 450132 支出合计 450,132 2018年预算部门收入总表 编制单位:吕梁三泉焦化工业园区管理委员会 单位:元 收入 项目 一、公共财政预算资金 2018年预算 450132 经费拨款 450132 行政事业性收费安排的拨款 罚没收入安排的拨款 专项收入安排的拨款 二、纳入预算管理的政府性基金 三、纳入专户管理的事业资金 收入合计 450,132 2018年预算部门支出总表 编制单位:吕梁三泉焦化工业园区管理委员会 单位:元 支出 按支出项目类别 支出 2018年预算 一、基本支出 支出功能分类 2018年预算 支出经济分类 2018年预算 一、一般公共服务 0 一、工资福利支出 工资福利支出 二、外交 0 二、商品和服务支出 100,000 商品和服务支出 三、国防 0 三、对个人和家庭补助 350,132 对个人和家庭补助 四、公共安全 二、项目支出 行政事业性项目支出 450132 五、教育 五、转移性支出 0 450132 六、科学技术 六、赠与 0 七、文化体育与传媒 七、债务利息支出 0 八、社会保障和就业 八、债务还本支出 0 九、社会保障基金支出 0 九、基本建设支出 0 十、医疗卫生 0 十、其他资本性支出 0 十一、节能环保 0 十一、贷款转贷及产权参股 0 十二、城乡社区事务 0 十二、其他支出 0 十三、农林水事务 0 十四、交通运输 0 十五、资源勘探电力信息等事务 0 十六、商业服务业等事务 0 十七、金融监管等事务 0 十八、地震灾后恢复重建支出 0 十九、国土资源气象等事务 0 二十、住房保障支出 0 二十一、粮油物资储备支出 0 二十二、预备费 0 二十三、国债还本付息支出 0 二十四、其他支出 支出合计 四、对企事业单位的补贴 450132 450132 二十五、转移性支出 0 二十六、债务还本支出 0 二十七、债务付息支出 0 二十八、债务发行费用支出 0 支出合计 450132 支出合计 450,132 2018年预算财政拨款收支总表 编制单位:吕梁三泉焦化工业园区管理委员会 单位:元 收入 项目 一、公共财政预算资金 支出 2018年预算 按支出项目类别 支出 2018年预算 支出功能分类 2018年预算 支出经济分类 2018年预算 450132 一、基本支出 一、一般公共服务 0 一、工资福利支出 450132 工资福利支出 二、外交 0 二、商品和服务支出 100,000 行政事业性收费安排的拨款 商品和服务支出 三、国防 0 三、对个人和家庭补助 350,132 罚没收入安排的拨款 对个人和家庭补助 四、公共安全 经费拨款 专项收入安排的拨款 二、项目支出 二、纳入预算管理的政府性基金 行政事业性项目支出 450132 五、教育 五、转移性支出 0 450132 六、科学技术 六、赠与 0 七、文化体育与传媒 七、债务利息支出 0 八、社会保障和就业 八、债务还本支出 0 九、社会保障基金支出 0 九、基本建设支出 0 十、医疗卫生 0 十、其他资本性支出 0 十一、节能环保 0 十一、贷款转贷及产权参股 0 十二、城乡社区事务 0 十二、其他支出 0 十三、农林水事务 0 十四、交通运输 0 十五、资源勘探电力信息等事务 0 十六、商业服务业等事务 0 十七、金融监管等事务 0 十八、地震灾后恢复重建支出 0 十九、国土资源气象等事务 0 二十、住房保障支出 0 二十一、粮油物资储备支出 0 二十二、预备费 0 二十三、国债还本付息支出 0 三、纳入专户管理的事业资金 二十四、其他支出 收入合计 450,132 支出合计 四、对企事业单位的补贴 450132 450132 二十五、转移性支出 0 二十六、债务还本支出 0 二十七、债务付息支出 0 二十八、债务发行费用支出 0 支出合计 450132 支出合计 450,132 一般公共预算支出表 2018年一般公共预算支出表 单位:元 编制单位:吕梁三泉焦化工业园区管理委员会 功能科目编码 类 款 项 ** ** ** 229 99 229 99 基 功能科目名称 小 ** 1 计 工资福利支出 2 3 支 出 对个人和家 商品服务支 庭的补助支 出 出 4 5 项目支出 6 合计 450,132 100,000 350,132 450,132 其他支出 450,132 100,000 350,132 450,132 450,132 100,000 350,132 450,132 450,132 100,000 350,132 450,132 其他支出 01 总计 本 其他支出 备注:细化到项级科目 页(5) 2018年一般公共预算基本支出表 单位:元 编制单位:吕梁三泉焦化工业园区管理委员会 工 资 福 功能科目 津贴 功能科目 类 款 ** ** 项 ** 利 小计 基本工资 小计 ** 1 2 3 工作性 津贴 4 6 出 其他社会保障缴费 生活性 四项补贴 乡镇补贴 采暖补贴 其他补贴 补贴 5 支 7 8 奖金 医疗保 大病统 公务员 险 筹 医疗 9 10 11 12 职工教 育费 会议费 其他交 通费用 离休人 员特需 费 助学金 奖励金 13 机关事 业单位 基础性 奖励性 养老 绩效工 绩效工 资 资 绩效工资 其他 14 15 商品服务支出 小计 一般公 务业务 费 公务用 车运行 维护费 公务用 车维护 及劳务 费 其他商品服务支出 取暖费 工会经 费 福利费 离休人 员活动 经费 退休人 员活动 经费 对个人和家庭的补助支出 小计 离休费 退休费 退职费 抚恤金 生活补 助 救济费 医疗费 第 6 页,共 22 页 生产补 其他对个人和家 庭的补助支出 贴 其他商 品服务 支出 16 17 其他工资福利支出 职业 年金 住房 公积 金 其他工 合计 临时工 资福利 资 支出 18 19 20 21 22 一般公共预算三公经费支出表 2018年一般公共预算三公经费支出明细表 编制单位:吕梁三泉焦化工业园区管理委员会 因公出国(境) 三公经费 费 单位名称 园区管委会机关 事业 三公经 费合计 其中: 财政拨 款安排 11,000 11,000 单位:元 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 因公 公务用车 出国 其中:财 其中:财 购置及运 (境 政拨款安 政拨款安 公务用 其中: 行维护费 车购置 财政拨 )费 排 排 合计 费合计 款安排 合计 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用 车运行 维护费 合计 其中:财政拨款安 公务接 排 待费合 (维护 (维护 计 )基本 )项目 支出 支出 11,000 页(7) 其中:财政拨款安 排 (接待 (接待) )基本 项目支出 支出 11,000 一般公共预算三公经费支出表 页(8) 一般公共预算三公经费支出表 页(9) 一般公共预算三公经费支出表 页(10) 一般公共预算三公经费支出表 页(11) 一般公共预算三公经费支出表 页(12) 一般公共预算三公经费支出表 页(13) 一般公共预算三公经费支出表 页(14) 一般公共预算三公经费支出表 页(15) 一般公共预算三公经费支出表 页(16) 一般公共预算三公经费支出表 页(17) 一般公共预算三公经费支出表 页(18) 一般公共预算三公经费支出表 页(19) 一般公共预算三公经费支出表 页(20) 一般公共预算三公经费支出表 页(21) 政府性基金预算支出表 2018年政府性基金预算支出表 单位:元 编制单位:吕梁三泉焦化工业园区管理委员会 功能科目编码 类 款 项 ** ** ** 229 99 229 基 功能科目名称 小 ** 1 计 2 工资福利支出 3 对个人和家 商品服务支 庭的补助支 出 出 项目支出 4 5 6 合计 450,132 100,000 350,132 450,132 其他支出 450,132 100,000 350,132 450,132 450,132 100,000 350,132 450,132 450,132 100,000 350,132 450,132 其他支出 99 01 总计 本 支 出 其他支出 备注:细化到功能分类项级科目 页(22)