天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处2017年预算公开表.xls
天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处2017年部门预算 总表 单位:万元 收 入 项 目 预算资金 一、财政拨款 其中:经费拨款(补助) 款 支 项 出 目 预算资金 2,422.45 一、一般公共服务支出 467.68 2,422.45 二、外交支出 纳入预算管理的收费拨 三、国防支出 政府性基金拨款 四、公共安全支出 二、专户拨款资金 五、教育支出 三、市级资金 1.00 7.98 六、科学技术支出 四、事业收入(不含缴入专户) 七、文化体育与传媒支出 五、经营收入 八、社会保障和就业支出 六、其他收入 九、社会保险基金支出 168.19 十、医疗卫生和计划生育支出 48.56 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 1,909.93 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探电力信息等支 出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、预备费 二十三、国债还本付息支出 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 本 年 收 入 合 计 2,430.43 七、上级补助收入 年 支 出 合 二十六、结转下年 八、附属单位上缴收入 九、用事业基金弥补收支差额 十、上年结转 本 164.93 计 2,595.36 其中:财政拨款结转 84.58 其他结转 80.35 收 入 总 计 2,595.36 支 出 总 计 2,595.36 天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处2017年财 政拨款收支预算总表 收 项 入 目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 预算资金 2,430.43 本 年 收 入 合 计 2,430.43 三、年初财政拨款结转和结余 84.58 一般公共预算财政拨款 84.58 政府性基金预算财政拨款 收 入 总 计 2,515.01 赤龙南街道办事处2017年财 收支预算总表 单位:万元 支 项 出 目 一、一般公共服务支出 预算资金 467.68 二、公共安全支出 三、教育支出 1.00 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 168.19 七、医疗卫生与计划生育支出 48.56 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、国土海洋气象等支出 十七、住房保障支出 1,829.58 十八、粮油物资储备支出 十九、其他支出 本 年 支 出 合 计 2,515.01 计 2,515.01 二十、结转下年 支 出 总 天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处2017年部门 收入预算总表 上年结转和结余 总计 合计 2595.36 财政 拨款 结转 和结 余 其他 结转 和结 余 财政拨款 合计 164.9 84.58 80.35 2430.43 3 其中: 专项预 算管理 部门安 排拨款 附属单 事业收 上级补 位上缴 入 助收入 收入 经营 收入 其他 收入 017年部门 单位:万元 用事业 基金弥 补收支 差额 天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处2017年部 门支出预算总表 功能科目 合 计 总 计 基本支出 项目支出 2,430.43 417.21 2,013.22 447.68 371.68 76.00 401.68 371.68 30.00 行政运行 371.68 371.68 0.00 信访事务 30.00 0.00 30.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 36.00 0.00 36.00 36.00 0.00 36.00 1.00 1.00 0.00 进修及培训 1.00 1.00 0.00 培训支出 1.00 1.00 0.00 社会保障和就业支出 168.19 31.97 136.22 民政管理事务 136.22 0.00 136.22 136.22 0.00 136.22 31.97 31.97 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费 22.84 22.84 0.00 机关事业单位职业年金缴费支出 9.13 9.13 0.00 48.56 12.56 36.00 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 组织事务 其他组织事务支出 宣传事务 其他宣传事务支出 教育支出 基层政权和社区建设 行政事业单位离退休 支出 医疗卫生与计划生育支出 经营支 出 计划生育事务 36.00 0.00 36.00 计划生育服务 36.00 0.00 36.00 行政事业单位医疗 12.56 12.56 0.00 行政单位医疗 12.56 12.56 0.00 1,765.00 0.00 1,765.00 城乡社区管理事务 482.00 0.00 482.00 城管执法 82.00 0.00 82.00 其他城乡社区管理事务支出 400.00 0.00 400.00 55.00 0.00 55.00 55.00 0.00 55.00 484.00 0.00 484.00 484.00 0.00 484.00 744.00 0.00 744.00 744.00 0.00 744.00 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 处2017年部 单位:万元 上缴上 对附属单 其他支 级 位 出 支出 补助支出 天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处2017年财政 拨款支出预算表 预算资金 项 目 合计 基本支出 项目支出 2,422.45 417.21 2,005.24 447.68 371.68 76.00 401.68 371.68 30.00 行政运行 371.68 371.68 0.00 信访事务 30.00 0.00 30.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 36.00 0.00 36.00 36.00 0.00 36.00 1.00 1.00 0.00 进修及培训 1.00 1.00 0.00 培训支出 1.00 1.00 0.00 社会保障和就业支出 160.21 31.97 128.24 民政管理事务 128.24 0.00 128.24 128.24 0.00 128.24 31.97 31.97 0.00 22.84 22.84 0.00 合 计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 组织事务 其他组织事务支出 宣传事务 其他宣传事务支出 教育支出 基层政权和社区建设 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 9.13 9.13 0.00 48.56 12.56 36.00 36.00 0.00 36.00 计划生育服务 36.00 0.00 36.00 行政事业单位医疗 12.56 12.56 0.00 行政单位医疗 12.56 12.56 0.00 1,765.00 0.00 1,765.00 城乡社区管理事务 482.00 0.00 482.00 城管执法 82.00 0.00 82.00 其他城乡社区管理事务支出 400.00 0.00 400.00 55.00 0.00 55.00 55.00 0.00 55.00 484.00 0.00 484.00 484.00 0.00 484.00 744.00 0.00 744.00 744.00 0.00 744.00 医疗卫生与计划生育支出 计划生育事务 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 处2017年财政 单位:万元 备 注 2017年天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处财政拨款 基本支出预算表 预 项 算 资 金 目 合 合 人员经费 417.21 374.52 工资福利支出 220.12 220.12 基本工资 46.70 46.70 津贴补贴 65.80 65.80 奖金 3.31 3.31 社会保障缴费 45.33 45.33 其他工资福利支出 58.98 58.98 128.08 85.39 商品和服务支出 计 计 公用经费 42.69 42.69 办公费 8.00 8.00 印刷费 0.20 0.20 劳务费 85.39 水费 1.40 1.40 电费 1.80 1.80 邮电费 1.48 1.48 85.39 差旅费 2.00 2.00 维修(护)费 1.20 1.20 培训费 1.00 1.00 公务接待费 0.64 0.64 工会经费 2.28 2.28 福利费 6.16 6.16 公务用车运行维护费 3.27 3.27 其他交通费用 11.58 11.58 其他商品和服务支出 1.68 1.68 对个人和家庭的补助 69.01 69.01 住房公积金 63.87 63.87 物业服务补贴 2.92 2.92 采暖补贴 2.17 2.17 提租补贴 0.04 0.04 其他对个人和家庭的补助支出 0.01 0.01 道办事处财政拨款 单位:万元 备 注 天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处2017年政府性基 金财政拨款支出预算表 预 项 算 资 金 目 合 合 计 基本支出 项目支出 计 无 注:各部门预算草案中本表按政府收支功能分类填列,包括类、款、项三级科目。 处2017年政府性基 单位:万元 备 注 天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处2017年“ 三公”经费预算财政拨款情况表 单位:万元 公务用车费 合 计 因公出国 (境)费 小 3.91 计 3.27 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 3.27 公务接待费 0.64 注:1、上述数据为当年财政拨款安排的“三公”经费。 2、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因 公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指 单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。( 2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的 各类公务接待(含外宾接待)支出。