2019年中国共产党汾阳市委员会组织部预算公开表1-9.xls
2019年预算部门收支总表 编制单位: 单位:元 收入 项目 一、公共财政预算资金 经费拨款 支出 2019年预算 按支出项目类别分类 支出 2019年预算 支出功能分类 2019年预算 支出经济分类 8087912 一、基本支出 2227782 一、一般公共服务 7874499 一、工资福利支出 7858912 工资福利支出 2028544 二、外交 二、商品和服务支出 199238 三、国防 三、对个人和家庭补助 行政事业性收费安排的拨款 0 商品和服务支出 罚没收入安排的拨款 0 对个人和家庭补助 专项收入安排的拨款 0 二、项目支出 5860130 五、教育 五、转移性支出 一般转移支付收入的拨款 0 1141300 六、科学技术 六、赠与 专项转移支付收入的拨款 229,000 行政事业性项目支出 0 四、公共安全 2,064,544 5,930,368 93,000 四、对企事业单位的补贴 七、文化体育与传媒 七、债务利息支出 二、纳入预算管理的政府性基金 八、社会保障和就业 八、债务还本支出 三、纳入专户管理的事业资金 九、社会保障基金支出 九、基本建设支出 十、医疗卫生 十、其他资本性支出 十一、节能环保 十一、贷款转贷及产权参股 十二、城乡社区事务 十二、其他支出 十三、农林水事务 2019年预算 213413 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融监管等事务 十八、地震灾后恢复重建支出 十九、国土资源气象等事务 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、预备费 二十三、国债还本付息支出 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 收入合计 8,087,912 支出合计 8,087,912 支出合计 8,087,912 支出合计 8,087,912 2019年预算部门收入总表 编制单位: 单位:元 收入 项目 一、公共财政预算资金 经费拨款 2019年预算 8087912 7858912 行政事业性收费安排的拨款 罚没收入安排的拨款 专项收入安排的拨款 一般转移支付收入的拨款 专项转移支付收入的拨款 229,000 二、纳入预算管理的政府性基金 三、纳入专户管理的事业资金 收入合计 8,087,912 2019年预算部门支出总表 编制单位: 单位:元 支出 按支出项目类别分类 一、基本支出 支出 2019年预算 支出功能分类 2227782 一、一般公共服务 2019年预算 支出经济分类 7874499 一、工资福利支出 工资福利支出 2028544 二、外交 二、商品和服务支出 商品和服务支出 199238 三、国防 三、对个人和家庭补助 对个人和家庭补助 二、项目支出 行政事业性项目支出 0 四、公共安全 2,064,544 5,930,368 93,000 四、对企事业单位的补贴 5860130 五、教育 五、转移性支出 1141300 六、科学技术 六、赠与 七、文化体育与传媒 七、债务利息支出 八、社会保障和就业 八、债务还本支出 九、社会保障基金支出 九、基本建设支出 十、医疗卫生 十、其他资本性支出 十一、节能环保 十一、贷款转贷及产权参股 十二、城乡社区事务 十二、其他支出 十三、农林水事务 2019年预算 213413 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融监管等事务 十八、地震灾后恢复重建支出 十九、国土资源气象等事务 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、预备费 二十三、国债还本付息支出 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 支出合计 8,087,912 支出合计 8,087,912 支出合计 8,087,912 2019年预算财政拨款收支总表 编制单位: 单位:元 收入 项目 一、公共财政预算资金 经费拨款 支出 2019年预算 按支出项目类别 2019年预算 支出功能分类 2019年预算 支出经济分类 8087912 一、基本支出 2227782 一、一般公共服务 7858912 工资福利支出 2028544 二、外交 二、商品和服务支出 199238 三、国防 三、对个人和家庭补助 行政事业性收费安排的拨款 0 商品和服务支出 罚没收入安排的拨款 0 对个人和家庭补助 专项收入安排的拨款 0 二、项目支出 一般转移支付收入的拨款 专项转移支付收入的拨款 支出 行政事业性项目支出 7874499 一、工资福利支出 0 四、公共安全 五、转移性支出 1141300 六、科学技术 六、赠与 七、文化体育与传媒 七、债务利息支出 二、纳入预算管理的政府性基金 八、社会保障和就业 八、债务还本支出 三、纳入专户管理的事业资金 九、社会保障基金支出 九、基本建设支出 十、医疗卫生 十、其他资本性支出 十一、节能环保 十一、贷款转贷及产权参股 十二、城乡社区事务 十二、其他支出 十三、农林水事务 2,064,544 5,930,368 93,000 四、对企事业单位的补贴 5860130 五、教育 229,000 2019年预算 213413 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融监管等事务 十八、地震灾后恢复重建支出 十九、国土资源气象等事务 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、预备费 二十三、国债还本付息支出 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 收入合计 8,087,912 支出合计 8,087,912 支出合计 8,087,912 支出合计 8,087,912 一般公共预算支出表 2019年一般公共预算支出表 单位:元 编制单位: 功能科目编码 基 类 款 项 ** ** ** 201 32 32 01 201 32 50 201 32 99 213 01 01 52 总计 小 ** 1 支 出 工资福利支出 计 2 3 对个人和家 商品服务支 庭的补助支 出 出 4 5 项目支出 6 合计 8,087,912 2,227,782 2,028,544 199,238 0 5,860,130 一般公共服务支出 7,874,499 2,014,369 1,824,514 189,855 0 5,860,130 7,874,499 2,014,369 1,824,514 189,855 0 5,860,130 7,048,927 1,541,957 1,372,108 169,849 0 5,506,970 472,412 472,412 452,406 20,006 0 0 353,160 0 0 0 0 353,160 农林水支出 213,413 213,413 204,030 9,383 0 0 农业 213,413 213,413 204,030 9,383 0 0 213,413 213,413 204,030 9,383 0 0 组织事务 201 213 功能科目名称 本 行政运行(组 织事务) 事业运行(组 织事务) 其他组织事务 支出 对高校毕业生 到基层任职补助 备注:细化到项级科目 页(5) 2019年一般公共预算基本支出表 单位:元 编制单位: 工 功能科目 ** 201 201 201 213 213 款 ** 项 ** ** 小计 1 201 201 213 213 基本工资 2 小计 3 工作性 津贴 4 2,227,782 742,81 742,812 131,28 2 0 一般公共 2,014,369 674,77 674,772 131,28 服务支出 2 0 组织事 2,014,369 674,77 674,772 131,28 32 务 2 0 行政 1,541,957 512,83 512,832 131,28 32 01 运行(组 2 0 事业 32 50 织事务) 472,412 161,94 161,940 0 0 运行(组 农林水支 213,413 68,040 68,040 0 织事务) 出 01 农业 213,413 68,040 68,040 0 01 52 对高 校毕业生 到基层任 职补助 213,413 68,040 一般公共 服务支出 组织事 32 务 行政 32 01 运行(组 事业 32 50 织事务) 运行(组 农林水支 织事务) 出 01 农业 对高 01 52 校毕业生 到基层任 职补助 68,040 0 利 支 出 其他社会保障缴费 生活性 四项补贴 采暖补贴 其他补贴 补贴 奖金 医疗保 大病统 公务员 险 筹 医疗 11 12 机关事 业单位 基础性 奖励性 养老 绩效工 绩效工 资 资 绩效工资 其他 13 14 一般公 务业务 费 公务用 车运行 维护费 公务用 车维护 及劳务 费 8 9 10 196,92 0 196,92 0 196,92 0 196,92 0 0 27,048 86,240 5,520 61,901 81,057 27,007 23,520 76,160 5,160 56,231 72,675 27,007 23,520 76,160 5,160 56,231 72,675 27,007 16,464 55,440 4,440 42,736 54,014 27,007 7,056 20,720 720 13,495 18,661 324 119,83 71,148 270,18 162,113 2 8 216 80,592 47,928 242,24 145,349 8 216 80,592 47,928 242,24 145,349 8 0 0 0 180,04 108,028 6 216 80,592 47,928 62,202 37,321 0 3,528 10,080 360 5,670 8,382 108 39,240 23,220 27,940 16,764 0 3,528 10,080 360 5,670 8,382 108 39,240 23,220 27,940 16,764 0 3,528 10,080 360 5,670 8,382 108 39,240 23,220 27,940 16,764 会议费 其他交 通费用 其他商品服务支出 福利费 职工教 育费 199,238 46,000 29,111 7,427 116,700 189,855 40,000 26,408 6,747 116,700 189,855 40,000 26,408 6,747 116,700 169,849 28,000 20,021 5,128 116,700 20,006 12,000 6,387 1,619 9,383 6,000 2,703 680 9,383 6,000 2,703 680 9,383 6,000 2,703 680 离休人 员特需 费 其他商 离休人 退休人员活 品服务 员活动 动经费 支出 经费 生产补 贴 住房公 积金 对个人和家庭的补助支出 小计 离休费 退休费 退职费 抚恤金 生活补 助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 第 6 页,共 23 页 取暖补贴 其他对 个人和 家庭的 补助支 出 其他工 合计 临时工资 资福利 支出 7 工会经 费 16 公积金 6 取暖费 15 其他工资福利支出 5 商品服务支出 小计 201 福 津贴 功能科目 类 资 17 18 19 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 20 一般公共预算三公经费支出表 2019年一般公共预算三公经费支出明细表 单位:元 编制单位: 三公经费 单位名称 三公经 费合计 其中: 财政拨 款安排 汾阳市委组织部 10,000 10,000 因公出国(境) 费 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 因公 公务用车 出国 其中:财 其中:财 购置及运 (境 政拨款安 政拨款安 公务用 其中: 行维护费 车购置 财政拨 )费 排 排 合计 费合计 款安排 合计 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用 车运行 维护费 合计 其中:财政拨款安 公务接 排 待费合 (维护 (维护 计 )基本 )项目 支出 支出 10,000 页(7) 其中:财政拨款安 排 (接待 (接待) )基本 项目支出 支出 3,000 7,000 一般公共预算三公经费支出表 页(8) 一般公共预算三公经费支出表 页(9) 一般公共预算三公经费支出表 页(10) 一般公共预算三公经费支出表 页(11) 一般公共预算三公经费支出表 页(12) 一般公共预算三公经费支出表 页(13) 一般公共预算三公经费支出表 页(14) 一般公共预算三公经费支出表 页(15) 一般公共预算三公经费支出表 页(16) 一般公共预算三公经费支出表 页(17) 一般公共预算三公经费支出表 页(18) 一般公共预算三公经费支出表 页(19) 一般公共预算三公经费支出表 页(20) 一般公共预算三公经费支出表 页(21) 政府性基金预算支出表 2019年政府性基金预算支出表 单位:元 编制单位: 功能科目编码 类 款 项 ** ** ** 基 功能科目名称 总计 小 ** 1 计 2 工资福利支出 3 备注:细化到功能分类项级科目 页(22) 本 支 出 对个人和家 商品服务支 庭的补助支 出 出 4 5 项目支出 6 政府采购预算表 单位:元 项目 资金来源 单位名称 采购项目 采购目录 ** ** ** 是否集 规格要求 中采购 ** ** 数量 ** 总计 公共财 政预算 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 一般转 移支付 收入的 拨款 专项转 移支付 收入的 拨款 1 2 3 4 5 计量单位 ** 纳入财 政专户 管理的 事业资 金 6 其他资 需求时间 金 7 8