2018年度新疆乌鲁木齐县卫生局部门决算汇总部门决算公开报表.XLS.xls
收入支出决算总表 编制单位:新疆乌鲁木齐县卫生局部门决算汇总 2019年9月 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 金额 1 68 843 1 2 3 12 352 4 5 6 19 260 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 本年收入合计 25 100 456 用事业基金弥补收支差额 26 年初结转和结余 27 32 173 28 总计 29 132 629 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 — %d — 629,14 0,00 243,89 0,00 0,00 178,72 051,75 0,00 910,67 962,42 决算总表 。 公开01表 金额单位:元 支出 项目(按功能分类) 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 金额 2 14 610,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 376 151,04 85 149 499,11 0,00 5 103 732,35 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 039 413,87 0,00 0,00 94 733 37 896 407,22 0,00 555,20 132 629 962,42 编制单位:新疆乌鲁木齐县卫生局部门决算汇总 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20802 2080208 20805 2080505 2080506 20816 2081699 210 21001 2100101 2100199 21002 2100201 2100210 2100299 21003 2100301 2100302 2100399 21004 2100401 2100402 2100403 2100405 2100408 2100409 2100410 2100499 21006 2100601 21007 2100716 2100799 21013 2101399 21099 2109901 科目名称 本年收入合计 栏次 合计 100 社会保障和就业支出 3 民政管理事务 基层政权和社区建设 行政事业单位离退休 3 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3 机关事业单位职业年金缴费支出 红十字事业 其他红十字事业支出 医疗卫生与计划生育支出 90 医疗卫生与计划生育管理事务 5 行政运行 5 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 公立医院 2 综合医院 行业医院 其他公立医院支出 2 基层医疗卫生机构 40 城市社区卫生机构 乡镇卫生院 38 其他基层医疗卫生机构支出 1 公共卫生 32 疾病预防控制机构 6 卫生监督机构 2 妇幼保健机构 应急救治机构 基本公共卫生服务 14 重大公共卫生专项 3 突发公共卫生事件应急处理 其他公共卫生支出 5 中医药 中医(民族医)药专项 计划生育事务 8 计划生育机构 1 其他计划生育事务支出 7 医疗救助 其他医疗救助支出 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 1 456 529 60 60 356 237 118 113 113 643 538 429 108 800 400 400 000 206 92 360 754 756 754 201 759 11 635 315 50 029 300 300 640 257 383 100 100 300 300 051,75 548,72 000,00 000,00 308,72 900,00 408,72 240,00 240,00 069,17 384,27 834,27 550,00 000,00 000,00 000,00 000,00 901,81 000,00 010,82 890,99 090,09 462,50 251,50 000,00 400,00 112,00 261,09 000,00 603,00 000,00 000,00 733,00 099,00 634,00 000,00 000,00 960,00 960,00 财政拨款收入 68 3 3 3 60 4 4 1 2 843 433 60 60 353 237 115 20 20 007 877 819 58 400 400 1 000 23 474 92 22 323 1 058 21 160 6 598 2 101 759 6 1 2 8 1 7 815 985 50 850 300 300 432 247 185 100 100 262 262 629,14 308,72 000,00 000,00 308,72 900,00 408,72 000,00 000,00 740,42 881,33 331,33 550,00 000,00 000,00 0,00 000,00 738,00 000,00 838,00 900,00 522,09 262,50 265,50 000,00 0,00 500,00 984,09 000,00 510,00 000,00 000,00 199,00 099,00 100,00 000,00 000,00 400,00 400,00 212 21208 2120804 213 21399 2139999 229 22960 2296002 22999 2299901 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 农村基础设施建设支出 农林水支出 其他农林水支出 其他农林水支出 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 其他支出 其他支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 4 4 4 1 1 1 468 600,00 468 600,00 468 600,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 764 833,86 050 030,00 050 030,00 714 803,86 714 803,86 4 4 4 468 600,00 468 600,00 468 600,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 883 980,00 703 980,00 703 980,00 180 000,00 180 000,00 收入决算表 财决03表 金额单位:元 2018年度 上级补助收入 事业收入 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 12 12 12 4 352 243,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352 243,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352 243,89 0,00 352 243,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 经营收入 附属单位上缴收入 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他收入 19 18 1 1 4 3 11 7 1 2 7 260 178,72 96 240,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 93 240,00 93 240,00 283 084,86 660 502,94 610 502,94 50 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 000 000,00 379 919,92 0,00 683 928,93 695 990,99 595 568,00 156 200,00 99 986,00 0,00 11 400,00 819 612,00 329 277,00 0,00 179 093,00 0,00 0,00 208 534,00 10 000,00 198 534,00 0,00 0,00 38 560,00 38 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 —4.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880 346 346 534 534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853,86 050,00 050,00 803,86 803,86 支出决算表 编制单位:新疆乌鲁木齐县卫生局部门决算汇总 2018年度 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20124 2012499 208 20802 2080208 20805 2080505 2080506 20816 2081699 210 21001 2100101 2100199 21002 2100201 2100299 21003 2100301 2100302 2100399 21004 2100401 2100402 2100403 2100408 2100409 2100499 21006 2100601 21007 2100716 2100799 21011 2101199 21013 2101399 一般公共服务支出 宗教事务 其他宗教事务支出 社会保障和就业支出 民政管理事务 基层政权和社区建设 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 红十字事业 其他红十字事业支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 行政运行 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 公立医院 综合医院 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 疾病预防控制机构 卫生监督机构 妇幼保健机构 基本公共卫生服务 重大公共卫生专项 其他公共卫生支出 中医药 中医(民族医)药专项 计划生育事务 计划生育机构 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 医疗救助 其他医疗救助支出 本年支出合计 94 3 3 3 85 6 6 1 1 40 39 1 30 6 2 13 2 3 6 1 5 1 733 14 14 14 376 54 54 301 225 76 20 20 149 143 084 58 400 400 000 825 92 407 326 225 767 218 779 848 698 913 150 150 165 068 096 56 56 92 92 407,22 610,85 610,85 610,85 151,04 200,00 200,00 951,04 109,36 841,68 000,00 000,00 499,11 093,42 543,42 550,00 000,00 000,00 000,00 698,10 000,00 397,05 301,05 626,92 417,62 192,50 000,00 219,82 920,36 876,62 000,00 000,00 590,02 744,57 845,45 902,26 902,26 355,76 355,76 基本支出 58 3 3 3 55 6 6 38 38 9 6 2 1 1 2 557 547,48 0,00 0,00 0,00 301 951,04 0,00 0,00 301 951,04 225 109,36 76 841,68 0,00 0,00 235 596,44 134 543,42 084 543,42 50 000,00 0,00 0,00 0,00 616 117,16 92 000,00 524 117,16 0,00 416 191,29 767 417,62 218 192,50 0,00 406 881,17 0,00 23 700,00 0,00 0,00 068 744,57 068 744,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21099 2109901 212 21208 2120804 213 21399 2139999 229 22960 2296002 22999 2299901 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 农村基础设施建设支出 农林水支出 其他农林水支出 其他农林水支出 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 其他支出 其他支出 5 5 5 1 90 90 103 103 103 50 50 50 039 494 494 545 545 232,63 232,63 732,35 732,35 732,35 000,00 000,00 000,00 413,87 310,00 310,00 103,87 103,87 20 20 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 0,00 0,00 000,00 000,00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 — 4.%d — 决算表 财决04表 金额单位:元 项目支出 3 36 175 14 14 14 74 54 54 20 20 29 913 8 8 1 400 400 1 000 2 209 883 1 326 20 809 13 2 3 5 5 779 441 698 890 150 150 096 096 56 56 92 92 859,74 610,85 610,85 610,85 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 000,00 000,00 902,67 550,00 0,00 550,00 000,00 000,00 000,00 580,94 0,00 279,89 301,05 435,63 0,00 0,00 000,00 338,65 920,36 176,62 000,00 000,00 845,45 0,00 845,45 902,26 902,26 355,76 355,76 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 5 5 1 90 90 103 103 103 50 50 50 019 494 494 525 525 232,63 232,63 732,35 732,35 732,35 000,00 000,00 000,00 413,87 310,00 310,00 103,87 103,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:新疆乌鲁木齐县卫生局部门决算汇总 收 项目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 行次 金额 1 671 172 1 63 049,14 2 5 580,00 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 68 843 629,14 25 年初财政拨款结转和结余 26 11 086 486,44 一、一般公共预算财政拨款 27 10 063 608,58 二、政府性基金预算财政拨款 28 1 022 877,86 29 总计 30 79 930 115,58 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 财政拨款收入支出决算总表 2018年度 支 项目 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 需人工录入数据。 —2.%d — 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 66 363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,04 045,94 0,00 732,35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,37 0,00 0,00 230,70 13 566 884,88 12 851 269,37 79 930 115,58 73 734 657,72 3 376 57 036 5 103 50 797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 376 151,04 57 036 045,94 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 191,37 0,00 0,00 60 883 388,35 财决01-1表 金额单位:元 政府性基金预算财政拨 款 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 103 732,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376 110,00 0,00 0,00 5 479 842,35 6 715 615,51 195 457,86 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 编制单位:新疆乌鲁木齐县卫生局部门决算汇总2018年度 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20802 2080208 20805 2080505 2080506 20816 2081699 210 21001 2100101 2100199 21002 2100201 2100299 21003 2100301 2100302 2100399 21004 2100401 2100402 2100403 2100408 2100409 2100499 21007 2100716 2100799 21011 2101199 21013 2101399 21099 2109901 213 21399 本年支出 科目名称 小计 基本支出 栏次 合计 社会保障和就业支出 民政管理事务 基层政权和社区建设 行政事业单位离退休 1 883 376 54 54 301 225 76 20 20 036 028 969 58 400 400 000 721 92 933 695 561 767 218 779 878 488 430 087 068 018 56 56 92 92 87 87 50 50 2 390 301 60 3 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3 3 机关事业单位职业年金缴费支出 红十字事业 其他红十字事业支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 行政运行 57 6 5 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 公立医院 综合医院 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 疾病预防控制机构 卫生监督机构 妇幼保健机构 基本公共卫生服务 重大公共卫生专项 其他公共卫生支出 计划生育事务 计划生育机构 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 医疗救助 其他医疗救助支出 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 农林水支出 其他农林水支出 1 1 21 20 21 6 2 7 1 2 6 1 5 388,35 151,04 200,00 200,00 951,04 109,36 841,68 000,00 000,00 045,94 539,42 989,42 550,00 000,00 000,00 000,00 707,50 000,00 716,51 990,99 808,35 417,62 192,50 000,00 651,00 336,00 211,23 540,02 744,57 795,45 902,26 902,26 355,76 355,76 192,63 192,63 000,00 000,00 40 3 3 3 37 6 5 20 20 8 6 2 1 1 605,04 951,04 0,00 0,00 301 951,04 225 109,36 76 841,68 0,00 0,00 068 654,00 019 989,42 969 989,42 50 000,00 0,00 0,00 0,00 994 309,89 92 000,00 902 309,89 0,00 985 610,12 767 417,62 218 192,50 0,00 0,00 0,00 0,00 068 744,57 068 744,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2139999 229 22999 2299901 其他农林水支出 其他支出 其他支出 其他支出 50 421 421 421 000,00 191,37 191,37 191,37 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 12.%d — 20 20 20 0,00 000,00 000,00 000,00 决算表 财决07表 金额单位:元 支出 项目支出 3 20 492 783,31 74 200,00 54 200,00 54 200,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 19 967 391,94 8 550,00 0,00 8 550,00 1 400 000,00 400 000,00 1 000 000,00 727 397,61 0,00 31 406,62 695 990,99 12 576 198,23 0,00 0,00 779 000,00 7 878 651,00 1 488 336,00 2 430 211,23 5 018 795,45 0,00 5 018 795,45 56 902,26 56 902,26 92 355,76 92 355,76 87 192,63 87 192,63 50 000,00 50 000,00 50 000,00 401 191,37 401 191,37 401 191,37 编制单位:新疆乌鲁木齐县卫生局部门决算汇总 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他个人和家庭的补助支出 金额 34 8 7 5 1 3 887 283 257 216 453 670 403 103 191 492 148 046 1 2 620 727 1 3 2 28 104 90 3 89 2 411 经济分类 科目编码 973,18 302 750,50 30201 790,36 30202 094,00 30203 041,81 30204 732,00 30205 331,89 30206 228,00 30207 205,59 30208 672,42 30209 711,77 30211 673,69 30212 0,00 30213 741,15 30214 389,70 30215 0,00 30216 231,00 30217 0,00 30218 084,80 30224 609,20 30225 0,00 30226 000,00 30227 0,00 30228 714,80 30229 0,00 30231 749,90 30239 30240 30299 人员经费合计 37 615 362,88 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 预算财政拨款基本支出决算明细表 2019年9月 公用经费 经济分类 科目编码 金额 2 268 67 92 1 1 27 97 75 359 11 56 13 68 1 10 91 3 209 25 221 284 546 783,07 309 660,39 30901 001,00 30902 200,00 30903 454,00 30905 952,34 30906 527,07 30907 593,41 30908 769,77 30913 0,00 30919 852,00 30921 0,00 30922 908,00 30999 999,00 310 0,00 31001 380,00 31002 258,00 31003 171,83 31005 0,00 31006 0,00 31007 833,30 31008 580,00 31009 653,00 31010 500,00 31011 980,75 31012 399,10 31013 0,00 31019 110,11 31021 31022 31099 — %d — 科目名称 资本性支出(基本建设) 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 公用经费合计 金额 经济分类 科目编码 — 307 — 30701 — 30702 — 30703 — 30704 — 311 — 31101 — 31199 — 312 — 31201 — 31203 — 31204 — 31205 506 459,09 31299 0,00 313 450,00 31302 0,00 31303 0,00 399 0,00 39906 0,00 39907 0,00 39908 0,00 39999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506 009,09 公开06表 金额单位:元 科目名称 金额 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 对企业补助(基本建设) 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — — — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — — — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 2 775 242,16 编制单位:新疆乌鲁木齐县卫生局部门决算汇总 预算数 合计 1 486 因公出国(境) 费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维 护费 3 4 5 2 000,00 0,00 468 500,00 0,00 468 500,00 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公 门决算相关信息统计表 2018年度 项 目 公务接待费 决算数 合计 6 17 500,00 7 333 因公出国(境) 费 8 128,75 0,00 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 9 10 331 870,75 ”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 0,00 金额单位:元 购置及运行维护费 出。 公务用车运行维 护费 11 331 公务接待费 12 870,75 1 258,00 政府性基金预算财政拨款收入支出 编制单位:新疆乌鲁木齐县卫生局部门决算汇总 2018年度 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 212 21208 2120804 229 22960 2296002 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 农村基础设施建设支出 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 年初结转和结余 本年收入 1 022 022 022 022 2 172 468 468 468 703 703 703 1 1 1 1 877,86 877,86 877,86 877,86 0,00 0,00 0,00 5 4 4 4 580,00 600,00 600,00 600,00 980,00 980,00 980,00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 — 16.%d — 政拨款收入支出决算表 财决09表 金额单位:元 本年支出 小计 5 5 5 5 3 479 842,35 103 732,35 103 732,35 103 732,35 376 110,00 376 110,00 376 110,00 基本支出 项目支出 4 5 479 103 103 103 376 376 376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 5 5 5 842,35 732,35 732,35 732,35 110,00 110,00 110,00 年末结转和结余 6 715 387 387 387 327 327 327 615,51 745,51 745,51 745,51 870,00 870,00 870,00