苏州市残疾人联合会2018年度部门决算.pdf
苏州市残疾人联合会 2018 年度部门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、 主要职能 二、 部门机构设臵及决算单位构成情况 三、 2018 年度主要工作完成情况 第二部分 苏州市残疾人联合会 2018 年度部门决算表 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、 支出决算表 四、 财政拨款收入支出决算总表 五、 财政拨款支出决算表 六、 财政拨款基本支出决算表 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出 决算表 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、 机关运行经费支出决算表 十二、 政府采购支出决算表 第三部分 苏州市残疾人联合会 2018 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 (一)贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、 省、市有关残疾人工作的方针政策和法律法规;听取残疾人意见, 反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。 (二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬 乐观进取的精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡 献力量。 (三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与 残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 (四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、文 化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施建设和残疾 预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生 活。 (五)协助政府研究制定残疾人事业法规、政策、规划和计 划,并组织实施和监督检查,指导和管理相关业务工作。 (六)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、 组织、协调和服务工作。 (七)负责苏州市残疾评定委员会的日常工作,开展残疾评 定,发放和管理残疾人证,开展残疾人能力评估。 (八)指导和管理本会下属单位和市直属各类残疾人社团组 织。 (九)负责全市残疾人工作领域的对外交流与合作。 (十)承办市委、市政府交办的其他工作。 二、部门机构设臵及决算单位构成情况 1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、组织 人事处、群宣处(维权处) 、教育就业处、康复处和计划财务处。 本部门下属单位包括:苏州市残疾人活动中心、苏州市残疾人康 复训练服务中心和苏州市残疾人就业管理服务中心。 2. 从决算单位构成看,纳入苏州市残疾人联合会 2018 年部 门汇总决算编制范围的预算单位共计四家,具体包括:苏州市残 疾人联合会部门本级、苏州市残疾人活动中心、苏州市残疾人康 复训练服务中心和苏州市残疾人就业管理服务中心。 三、2018 年度主要工作完成情况 2018 年,市残联全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代 中国特色社会主义思想为指导,学习贯彻习近平总书记重要讲话 特别是视察江苏时的重要讲话精神,落实省、市委“两聚一高” 和勇当“两个标杆”的新要求,按照同步建成小康社会残疾人一 个也不能少的目标,以“品质化、均等化、社会化、智能化”为 抓手,实施“四大行动” ,年度工作任务得到圆满完成,现将年度 工作总结如下: 一是实施残疾人生活保障和品质化提升行动,提升残疾人获 得感和幸福感 围绕残疾人生活全面保障、质量提升,以就业增收、康复服 务、文化生活和精准帮扶工作为重点,开展服务年活动。 残疾人就业增收服务年活动。开展就业援助月活动、举办“阳 光助残 放飞爱心”残疾人就业招聘专场,市和县级市(区)两级 残联共举办残疾人就业招聘专场 29 场,推动残疾人参与竞争性就 业。落实“10%公益性岗位安臵残疾人就业”政策,安臵残疾人公 益性岗位就业 113 人,促进残疾人保护性就业。全市新增残疾人 实名制就业 531 人,年度任务完成率 106%。赛训结合,不断提升 残疾人就业能力,市级开展了电商培训、岗位实训、木雕等 11 个 班次培训,全市实名制新增培训残疾人 375 人,年度任务完成率 105.9%,在全省第六届残疾人职业技能大赛中,苏州市以总成绩 153.4 分荣获全省第一,省政府残工委向苏州市政府残工委发通报 予以表扬,省委常委、市委书记周乃翔,市长李亚平作出批示给 予肯定。 残疾人精准康复服务年活动。全面完成年度政府实事项目, 向低保及低保边缘家庭残疾人、14 岁以下(含 14 岁)残疾儿童、 残疾学生、无业残疾人四类人群提供辅助器具适配服务并给予补 贴,全市共计适配辅具 21985 件,补贴金额 1597.89 万元。推进 残疾预防,实施新生儿疾病筛查、青少年脊柱侧弯和老年人视力、 听力筛查,共为全市 7.6 万余群众提供免费筛查。切实抓好重点 康复服务项目,向 2123 名 0~6 岁残疾儿童提供康复补助 3650.33 万元,向 359 名 7~14 岁残疾儿童提供康复补助 349.81 万元。抓 好全面实施残疾人精准康复的文件执行,全年有康复需求人数为 26884 人,提供康复服务为 23154 人,康复服务率为 86.13%。 残疾人文化生活服务年活动。推进社区型残疾人文体团队建 设,组织举办第五届社区型残疾人文体团队展评活动,参与的残疾 人文体兴趣团队(小组)达 108 个,参与人数 980 余人。开展“新 时代 我参与 我共享”主题教育活动,向残疾人宣讲党的十九大精 神,宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想,宣讲社会主义核心 价值观,宣讲残疾人参与全面建成小康社会决胜期的奋斗经历,宣 讲残疾人共享社会文明进步成果的幸福体验,市残联宣讲团共为残 疾人朋友开展宣讲活动 46 场,各地组织开展主题系列活动 400 余 次,参与人员近 2 万人。积极备战参加省十残会,夺得 22 金、13 银、11 铜的出色成绩,并荣获“体育道德风尚奖” 。 残疾人精准帮扶服务年活动。做好残疾人社会保障兜底。全 市各级残联共向 5 万名符合条件的残疾人发放生活补贴、护理补 贴、社保补贴、教育助学金、免费公交等各类补助共计 4.58 亿元。 联合市慈善总会发起困难重度残疾人家庭“幸福亮居”改造工程 项目,由市慈善基金会、市残疾人基金会共同出资 150 万元建立 种子基金,广泛动员社会爱心力量,为市区低保重度残疾人家庭 开展“一户一策”精准无障碍设施改造和水电气安全隐患大排查。 目前全市完成 130 户改造任务,通过因地制宜、个性化改造,消 除老旧房屋各类安全隐患,提供安全便利舒适的家居环境。 二是实施残疾人基本公共服务均等化提升行动,推进基层“残 疾人之家”实现全覆盖 出台《苏州市“残疾人之家”建设实施意见(试行) 》及《苏 州市区“残疾人之家”管理考核办法(试行) 》 ,规范“残疾人之家” 管理运行。全年完成新建 “残疾人之家”50 家并投入运营,全市 “残疾人之家”达到 161 家,实现镇(街道)全覆盖。采取整合资 源、社会化运作的方式,开展残疾人辅助性就业促进“残疾人之家” 常态化运行,优先安排就业困难残疾人和困难家庭“两困”残疾人, 全市现有 1607 名残疾人在“残疾人之家”从事辅助性就业劳动。 三是实施残疾人服务社会化提升行动,继续加大政府采购平 台和市残联购买平台“双平台”购买服务力度 制定实施《2018 年苏州市残联购买服务工作意见》 ,加大对购 买服务项目的监管和绩效评估,全年完成 42 个项目的购买,预算 金额 1762.5 万元。其中通过政府采购平台购买的 10 个,市残联购 买平台购买的 32 个。建设苏州市社会助残公益园,构建“1+1+3” 社会公益助残模式,即 1 网手拉手智慧助残云服务帮帮网,1 基金 天天帮助残基金,3 支队伍助残社会组织队伍、助残志愿者队伍、 爱心企业联盟队伍,由社会出资,依托帮帮网以项目化的方式满足 残疾人个性化需求,今年已吸纳 30 家企业投入公益助残资金 85 万 元,扶持 21 个助残项目。 四是实施残疾人工作智能化提升行动,开展第三代智能化残 疾人证试点 按照中国残联“统一身份编号、统一标识设计、统一基础信 息、统一服务功能、统一密钥体系、统一卡片选型、统一证卡管 理”的原则,进行残疾人智能卡的研发设计,依托苏州市市民卡 进行开发建设,并根据苏州本地残疾人需求和残联业务特点进行 个性化功能应用的试点,加载了残疾人免费公交“爱心卡”功能 和社会爱心福利功能,与爱心企业资源单位协商,签订合作协议, 使残疾人通过智能卡享受折扣、减免、捐赠、优惠等社会爱心服 务,目前已完成首批 2 万张智能卡的制作,并发放至姑苏区、高 新区残疾人手中使用。 五是顺利完成换届,不断强化残联队伍建设 根据《中国残疾人联合会章程》和《江苏省残疾人联合会关 于各级残疾人联合会换届工作的意见》 (苏残发„2017‟33 号) , 认真做好换届筹备工作,4 月 16 日至 17 日,苏州市残疾人联合会 第六次代表大会在市会议中心顺利召开,省委常委、市委书记周 乃翔出席开幕式并讲话。市委副书记、市长李亚平,市政协主席 周伟强,市委副书记朱民出席开幕式。会议全面总结五年来我市 残疾人事业取得的阶段性成就,描绘未来残疾人工作新蓝图,为 全市今后一个时期残疾人事业发展奠定了基础。大会还选举产生 了新一届残联领导班子和出席省残联第七次代表大会的代表。换 届后,组织对新一届基层残疾人专职委员、镇(街道)残联理事 长和专职干事、市(区)残联系统领导干部举办能力提升培训班, 从意识形态教育、业务素质学习、综合素质拓展等方面提升基层 残疾人工作者的履职能力。 六是加强党的建设,为事业发展提供坚强保证 按照党的十九大全面从严治党的新要求,不断推进党建工作 水平。大力加强政治建设,坚决落实“两个维护” ,增强“四个意 识” ;加强基层党组织能力建设,坚持“三会一课”制度,落实了 “一支部一清单、一品牌、一台账”建设标准;深入组织开展“解 放思想大讨论”活动,推动残疾人事业高质量发展;严格党风廉 政建设责任要求,逐层逐级签订了《党风廉政建设责任书》和《党 员廉洁从政承诺书》 ,加大廉政风险防控;接受市委第五轮巡察, 做好巡察汇报和问题整改,做到边巡边改、立行立改;成立市残 联党员助残先锋服务行动支部,实施助残先锋志愿服务、无障碍 服务和宣讲服务三大行动计划,累计开展志愿服务 17 次,服务时 长 347 小时,被市委组织部授予“苏州市标兵行动支部”称号, 发挥了党员先锋作用,打造一支忠诚干净担当的残联工作者队伍。 第二部分 苏州市残疾人联合会 2018 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门名称:苏州市残疾人联合会 金额单位:万元 收入 项目 一、财政拨款收入 支出 按功能分类 决算数 决算数 按支出性质 决算数 3,782.54 一、一般公共服务支出 一、基本支出 1874.43 二、外交支出 二、项目支出 1841.32 二、上级补助收入 三、国防支出 三、上缴上级支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营支出 四、经营收入 五、教育支出 五、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 其中:政府性基金预算财政拨款 六、其他收入 17.98 七、文化体育与传媒支出 1.58 八、社会保障和就业支出 3280.93 九、医疗卫生与计划生育支 出 0.18 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 87.75 收入 项目 支出 决算数 按功能分类 决算数 按支出性质 决算数 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 337.31 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 8.00 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 本年支出合计 3800.52 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 399.70 总计 4200.22 3715.75 0.17 年末结转和结余 484.30 总计 4200.22 收入决算表 公开 02 表 部门名称:苏州市残疾人联合会 金额单位:万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3800.52 3782.54 17.98 208 社会保障和就业支出 3463.03 3445.05 17.98 20805 行政事业单位离退休 176.61 163.69 12.92 2080504 未归口管理的行政单位离退休 2.23 2.23 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.32 116.40 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 45.06 45.06 12.92 20811 残疾人事业 3286.42 3281.36 5.06 2081101 行政运行 738.01 737.89 0.12 2081102 一般行政管理事务 488.97 488.97 2081104 残疾人康复 137.22 137.22 2081105 残疾人就业和扶贫 249.53 249.53 2081199 其他残疾人事业支出 1672.69 1667.75 210 医疗卫生与计划生育支出 0.18 0.18 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 0.18 0.18 0.18 0.18 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 221 住房保障支出 337.31 337.31 22102 住房改革支出 337.31 337.31 2210201 住房公积金 108.43 108.43 2210202 提租补贴 142.24 142.24 2210203 贩房补贴 86.64 86.64 4.94 支出决算表 公开 03 表 金额单位:万元 部门名称:苏州市残疾人联合会 项目 功能分类 科目名称 科目编码 207 20701 2070199 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 合计 3715.75 文化体育与传媒支出 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 文化 其他文化支出 1874.43 208 社会保障和就业支出 3280.93 1537.12 20805 行政事业单位离退休 163.79 163.79 2080504 未归口管理的行政单位离退 2.23 2.23 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.92 119.92 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 41.64 41.64 1841.32 1743.81 20811 残疾人事业 3117.14 1373.33 2081101 行政运行 709.80 709.80 2081102 一般行政管理事务 535.96 535.96 2081104 残疾人康复 93.91 93.91 2081105 残疾人就业和扶贫 259.89 259.89 2081199 其他残疾人事业支出 1517.58 663.53 1743.81 854.05 210 医疗卫生与计划生育支出 0.18 0.18 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 0.18 0.18 2109901 其他医疗卫生与计划生育支 0.18 0.18 215 资源勘探信息等支出 87.75 87.75 21508 支持中小企业发展和管理支出 87.75 87.75 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 87.75 87.75 对附属单位补助 支出 项目 功能分类 科目编码 功能分类科目编码 本年支出合计 基本支出 221 住房保障支出 337.31 337.31 22102 住房改革支出 337.31 337.31 2210201 住房公积金 108.43 108.43 2210202 提租补贴 142.24 142.24 2210203 贩房补贴 86.64 86.64 项目支出 上缴上级支出 经营支出 229 其他支出 8.00 8.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 8.00 8.00 2296006 用亍残疾人事业的彩票公益金支出 8.00 8.00 对附属单位补助 支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位:万元 部门名称:苏州市残疾人联合会 收 入 支 出 决算数 项 目 决算数 按功能分类 一、一般公共预算财政拨款 3782.54 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 小计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 1.58 1.58 八、社会保障和就业支出 3268.01 3268.01 0.18 0.18 87.75 87.75 337.31 337.31 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 8.00 8.00 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 3782.54 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 399.70 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 391.70 二、政府性基金预算财政拨款 8.00 总计 4182.24 总计 3702.83 3694.83 479.41 479.41 4182.24 4174.24 8.00 8.00 财政拨款支出决算表(功能科目) 公开 05 表 金额单位:万元 部门名称:苏州市残疾人联合会 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 3702.83 1861.51 功能分类科目编码 207 20701 科目名称 文化体育与传媒支出 文化 1841.32 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 2070199 其他文化支出 208 社会保障和就业支出 3268.01 1524.20 20805 行政事业单位离退休 150.87 150.87 2080504 未归口管理的行政单位离退休 2.23 2.23 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.00 107.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 41.64 41.64 1743.81 20811 残疾人事业 3117.14 1373.33 2081101 行政运行 709.80 709.80 2081102 一般行政管理事务 535.96 535.96 2081104 残疾人康复 93.91 93.91 2081105 残疾人就业和扶贫 259.89 259.89 2081199 其他残疾人事业支出 1517.58 210 医疗卫生与计划生育支出 0.18 0.18 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 0.18 0.18 0.18 0.18 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 663.53 1743.81 854.05 215 资源勘探信息等支出 87.75 87.75 21508 支持中小企业发展和管理支出 87.75 87.75 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 87.75 87.75 221 住房保障支出 337.31 337.31 22102 住房改革支出 337.31 337.31 2210201 住房公积金 108.43 108.43 2210202 提租补贴 142.24 142.24 2210203 贩房补贴 86.64 86.64 229 其他支出 8.00 8.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 8.00 8.00 2296006 用亍残疾人事业的彩票公益金支出 8.00 8.00 财政拨款基本支出决算表(经济科目) 公开 06 表 部门名称:苏州市残疾人联合会 项 金额单位:万元 目 经济分类科目编码 科目名称 合计 本年支出合计 人员经费 日常公用经费 1861.51 1721.89 301 工资福利支出 30101 基本工资 185.19 185.19 30102 津贴补贴 489.14 489.14 30103 奖金 166.80 166.80 30107 绩效工资 246.09 246.09 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 107.00 107.00 30109 职业年金缴费 41.64 41.64 30110 职工基本医疗保险缴费 53.26 53.26 30111 公务员医疗补助缴费 3.47 3.47 30112 其他社会保障缴费 38.45 38.45 30113 住房公积金 108.43 108.43 30114 医疗费 2.12 2.12 30199 其他工资福利支出 229.59 229.59 302 商品和服务支出 139.62 1,671.18 1,671.18 139.62 139.62 30201 办公费 22.46 22.46 30202 印刷费 1.92 1.92 30203 咨询费 0.23 0.23 30204 手续费 0.17 0.17 30207 邮电费 3.67 3.67 30211 差旅费 46.96 46.96 30213 维修(护)费 9.01 9.01 30215 会议费 1.79 1.79 30216 培训费 0.49 0.49 30227 委托业务费 2.40 2.40 30228 工会经费 16.60 16.60 30229 福利费 0.44 0.44 30231 公务用车运行维护费 5.99 5.99 30239 其他交通费用 21.87 21.87 30299 其他商品和服务支出 5.62 5.62 303 对个人和家庭的补助 50.71 50.71 30302 退休费 24.54 24.54 30304 抚恤金 19.65 19.65 项 目 经济分类科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 日常公用经费 30305 生活补助 1.47 1.47 30307 医疗费补助 2.46 2.46 30309 奖励金 0.05 0.05 30399 其他对个人和家庭的补助支出 2.54 2.54 一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目) 公开 07 表 金额单位:万元 部门名称:苏州市残疾人联合会 项 目 功能分类科目编码 207 20701 科目名称 本年支出合计 基本支出 栏次 1 合计 3694.83 文化体育与传媒支出 文化 2 项目支出 3 1861.51 1833.32 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 2070199 其他文化支出 208 社会保障和就业支出 3268.01 1524.20 20805 行政事业单位离退休 150.87 150.87 2080504 未归口管理的行政单位离退休 2.23 2.23 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.00 107.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 41.64 41.64 1743.81 20811 残疾人事业 3117.14 1373.33 2081101 行政运行 709.80 709.80 2081102 一般行政管理事务 535.96 535.96 2081104 残疾人康复 93.91 93.91 2081105 残疾人就业和扶贫 259.89 259.89 2081199 其他残疾人事业支出 1517.58 210 医疗卫生与计划生育支出 0.18 0.18 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 0.18 0.18 0.18 0.18 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 663.53 1743.81 854.05 215 资源勘探信息等支出 87.75 87.75 21508 支持中小企业发展和管理支出 87.75 87.75 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 87.75 87.75 221 住房保障支出 337.31 337.31 22102 住房改革支出 337.31 337.31 2210201 住房公积金 108.43 108.43 2210202 提租补贴 142.24 142.24 2210203 贩房补贴 86.64 86.64 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目) 公开 08 表元 金额单位:万元 部门名称:苏州市残疾人联合会 项 目 经济分类科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 日常公用经费 合计 1861.51 1721.89 301 工资福利支出 1671.18 1671.18 30101 基本工资 185.19 185.19 30102 津贴补贴 489.14 489.14 30103 奖金 166.80 166.80 30107 绩效工资 246.09 246.09 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 107.00 107.00 30109 职业年金缴费 41.64 41.64 30110 职工基本医疗保险缴费 53.26 53.26 30111 公务员医疗补助缴费 3.47 3.47 30112 其他社会保障缴费 38.45 38.45 30113 住房公积金 108.43 108.43 30114 医疗费 2.12 2.12 30199 其他工资福利支出 229.59 229.59 302 商品和服务支出 139.62 139.62 139.62 30201 办公费 22.46 22.46 30202 印刷费 1.92 1.92 30203 咨询费 0.23 0.23 30204 手续费 0.17 0.17 30207 邮电费 3.67 3.67 30211 差旅费 46.96 46.96 30213 维修(护)费 9.01 9.01 30215 会议费 1.79 1.79 30216 培训费 0.49 0.49 30227 委托业务费 2.40 2.40 30228 工会经费 16.60 16.60 30229 福利费 0.44 0.44 30231 公务用车运行维护费 5.99 5.99 30239 其他交通费用 21.87 21.87 30299 其他商品和服务支出 5.62 5.62 303 30302 对个人和家庭的补助 退休费 50.71 50.71 24.54 24.54 项 目 经济分类科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 日常公用经费 30304 抚恤金 19.65 19.65 30305 生活补助 1.47 1.47 30307 医疗费补助 2.46 2.46 30309 奖励金 0.05 0.05 30399 其他对个人和家庭的补助支出 2.54 2.54 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 公开 09 表 金额单位:万元 部门名称:苏州市残疾人联合会 “三公”经费 “三公”经费 合计 公务用车贩置及运行维护费 因公出国(境)费 13.10 4.16 小计 公务用车贩置费 公务用车运行维 5.99 公务接待费 会议费 培训费 16.40 168.27 护费 5.99 2.95 相关统计数 项目 统计数 项目 统计数 因公出国(境)团组数(个) 1 因公出国(境)人次数(人) 1 公务用车贩置数(辆) 0 公务用车保有量(辆) 2 国内公务接待批次(个) 21 国内公务接待人次(人) 206 国(境)外公务接待批次(个) 0 国(境)外公务接待人次(人) 0 召开会议次数(个) 6 参加会议人次(人) 759 组织培训次数(个) 43 参加培训人次(人) 3964 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 10 表 金额单位:万元 部门名称:苏州市残疾人联合会 项 功能分类科 目 科目名称 目编码 本年支出 年初结转和结余 栏次 合计 8.00 本年收入 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 229 其他支出 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 8.00 8.00 8.00 2296002 用亍残疾人事业的彩票公益金支出 8.00 8.00 8.00 年末结转和结余 机关运行经费支出决算表 公开 11 表 金额单位:万元 部门名称:苏州市残疾人联合会 项 目 科目编码 302 科目名称 机关运行经费支出决算 合计 78.72 商品和服务支出 78.72 30201 办公费 7.23 30202 印刷费 1.91 30204 手续费 0.05 30207 邮电费 2.10 30211 差旅费 25.52 30213 维修(护)费 0.28 30215 会议费 1.79 30216 培训费 0.30 30227 委托业务费 2.40 30228 工会经费 8.20 30229 福利费 0.44 30231 公务用车运行维护费 2.69 30239 其他交通费用 21.64 30299 其他商品和服务支出 4.17 政府采购支出决算表 公开 12 表 单位:万元 部门名称:苏州市残疾人联合会 采贩品目大类 合计 采贩决算 总计 财政性资金 非财政性资金 1749.73 1749.73 二、工程 B 512.25 512.25 三、服务 C 1237.48 1237.48 一、货物 A 注: “财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业 收入和其他收入等。 第三部分 苏州市残疾人联合会 2018 年度决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 苏州市残疾人联合会 2018 年度收入、支出总计 4200.22 万 元,与上年相比收、支总计各减少 377.4 万元,减少 8.2%。主 要原因是减少里约残奥会运动员奖励项目经费等预算,相应减 少收入、支出。其中: (一)收入总计 4200.22 万元。包括: 1.财政拨款收入 3782.54 万元,为当年从市级财政取得的 一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少 177.31 万元,减少 4.5%。主要原因是减少里约残奥会运动员奖 励项目预算,相应减少收入。 2.其他收入 17.98 万元,为单位取得的除上述收入以外的 各项收入,主要为残疾人康复中心从财政取得的社保清算专项 资金以及残疾人就管中心以前年度无法支付的应付款项转收 入。与上年相比减少 16.45 万元,减少 47.8%。主要原因是减少 作风效能奖部门预算,相应减少收入。 3.年初结转和结余 399.7 万元,为残联本级、残疾人康复 训练服务中心和残疾人就业管理服务中心上年结转本年使用的 信息化建设、残疾人康复、就业培训等项目资金。 (二)支出总计 4200.22 万元。包括: 1.文化体育与传媒(类)支出 1.58 万元,主要用于生命阳 光教育馆日常运行。与上年相比增加 0.58 万元,增长 58%。主 要原因是市文明办增拨经费。 2.社会保障和就业(类)支出 3280.93 万元,主要用于部 门机构正常运行,开展残疾人托养、康复、教育、文化体育、 就业培训等方面的支出。与上年相比减少 273.93 万元,减少 7.7%。主要原因是减少里约残奥会运动员奖励经费预算,相应 减少支出。 3.医疗卫生与计划生育(类)支出 0.18 万元,主要用于 退休处级干部保健疗养支出。与上年持平。 4.资源勘探信息(类)支出 87.75 万元,主要用于加快残 疾人信息化推进方面支出。 与上年相比减少 21.9 万元, 减少 20%。 主要原因是该项目为上年度延续项目,本年支付的是尾款,相 应减少支出。 5. 住房保障支出(类)337.31 万元,为按照国家政策规定 用于住房改革方面的支出。与上年相比增加 34.79 万元,增长 11.5%。主要原因是政策性调增。 6.其他支出 8 万元,为彩票公益金安排的支出,本年度安 排残疾人文化宣传项目支出。与上年相比减少 4 万元,减少 33%。 主要原因是该项目为上年度未完成项目,本年支付尾款,相应 减少支出。 7.结余分配 0.17 万元,为单位当年结余的分配情况,主 要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的 职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比减少 2.05 万元。 主要原因是残疾人康复训练服务中心无法偿付的应付款项转入 事业基金。 8.年末结转和结余 484.3 万元,为单位结转下年的项目支 出结转和结余和经营结余。主要为市残联的对口定向扶持等项 目,康复中心的信息网络构建、社会化康复服务等项目,活动 中心的设备购臵、残疾人活动项目以及就管中心的职业培训比 赛等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定 使用的资金。 二、收入决算情况说明 苏州市残疾人联合会本年收入合计 3800.52 万元,其中: 财政拨款收入 3782.54 万元,占 99.5%;其他收入 17.98 万元, 占 0.5%。 收入构成 其他收入, 17.98 万元, 0.5% 财政拨款收入 其他收入 财政拨款收入, 3782.54万元, 99.5% 三、支出决算情况说明 苏州市残疾人联合会本年支出合计 3715.75 万元,其中: 基本支出 1874.43 万元,占 50.4%;项目支出 1841.32 万元, 占 49.6%。 支出构成 项目支出, 1841.32万元, 49.6% 基本支出, 1874.43万元, 50.4% 基本支出 项目支出 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 苏州市残疾人联合会 2018 年度财政拨款收、支总决算 4182.24 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 267.16 万元,减少 6%。主要原因是减少里约残奥会运动员奖励经费等 预算,同时也减少收支。 五、财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预 算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得 的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资 金发生的支出。苏州市残疾人联合会 2018 年财政拨款支出 3702.83 万元,占本年支出合计的 99.7%。与上年相比,财政拨 款支出减少 245.17 万元,减少 6.2%。主要原因是:减少里约残 奥会运动员奖励经费,同时也减少财政拨款支出。 苏州市残疾人联合会 2018 年财政拨款支出年初预算为 10476.16 万元,支出决算为 3702.83 万元,完成年初预算的 35.3%。决算数小于年初预算的主要原因:一是年初预算中包含 了市立项目支出 6799.7 万元,而该部分支出是由财政直接下拨 各区残联,不在市残联部门反映;二是本年度预算安排的对口 定向扶持、残疾人就业培训比赛、社会化康复服务扶持、信息 网络构建等项目,无法按原计划实施,需要延迟到下年度按规 定使用。其中: (一)文化体育与传媒(类) 1.文化(款)其他文化支出(项)年初预算为 0 万元,支 出决算为 1.58 万元。决算数大于预算数的主要原因:财政追加 市文明办安排的家在苏州 e 路成长“未成年人社会实践体验活 动站的扶持”经费,用于生命阳光教育馆日常运行费。 (二)社会保障和就业(类) 1. 行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退 休(项) 。年初预算为 2.23 万元,支出决算为 2.23 万元,完成 年初预算的 100%。 2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险 缴费支出(项) 。年初预算为 110.58 万元,支出决算为 107 万 元,完成年初预算的 96.8%,决算数小于预算数的主要原因是本 年度有新增退休人员。 3. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费 支出(项) 。年初预算为 44.24 万元,支出决算为 41.64 万元, 完成年初预算的 94.1%,决算数小于预算数的主要原因是本年度 有新增退休人员。 4.残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为 488.51 万元,支出决算为 709.8 万元,完成年初预算的 145.3%。决算 数大于预算数的主要原因:按规定追加人员经费及政策性补贴。 5.残疾人事业(款)一般行政管理事务(项) 。年初预算为 565.3 万元,支出决算为 535.96 万元,完成年初预算的 94.8%。 决算数小于预算数的主要原因是:有部分项目未按原计划完成, 需要延迟到下年度使用,如:政策法规普及宣传等。 7.残疾人事业(款)残疾人康复(项) 。年初预算为 1514.01 万元,支出决算为 93.91 万元。决算数小于预算数的主要原因 是年初预算中包含市立项目支出 1334.53 万元,而该部分支出 是由财政直接下拨各区残联,不在残联部门反映。 8. 残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项) 。年初预算为 3717.45 万元,支出决算为 259.89 万元,完成年初预算的 7%。 决算数小于预算数的主要原因:一是年初预算中包含了市立项 目支出 3238.57 万元,而该部分支出是由财政直接下拨各区残 联,不在残联部门反映;二是部分项目无法按原计划执行,需 延续到下年度,如:残疾人职业培训和比赛支出项目。 9.残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项) 。年初预算 为 2537.93 万元,支出决算为 1517.58 万元,完成年初预算的 59.8%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含市立项 目支出 1014.6 万元, 而该部分支出是由财政直接下拨各区残联, 不在残联部门反映。 (三)医疗卫生与计划生育(类) 1.其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计 划生育支出(项) 。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.18 万元, 决算数大于预算数的主要原因:财政追加处级退休干部保健疗 养预算,相应增加支出。 (四)资源勘探信息等(类) 1. 支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业 发展和管理支出(项) 。年初预算为 0 万元,支出决算为 87.75 万元,决算数大于预算数的主要原因:残疾人信息化建设 87.75 万元是以前年度预算在本年开展的项目。 (五)住房保障(类) 1.住房改革支出(款)住房公积金(项) 。年初预算为 95.68 万元,支出决算为 108.43 万元,完成年初预算的 113.3%决算数 大于预算数的主要原因:政策性调整。 2. 住房改革支出(款)提租补贴(项) 。年初预算为 122.5 万元,支出决算为 142.24 万元,完成年初预算的 116.1%,决算 数大于预算数的主要原因:政策性调整。 3.住房改革支出(款)购房补贴(项) 。年初预算为 65.73 万元,支出决算为 86.64 万元,完成年初预算的 131.8%,决算 数大于预算数的主要原因:政策性调整。 (六)其他(类) 1. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于 残疾人事业的彩票公益金支出(项) 。年初预算为 0 万元,支出 决算为 8 万元。决算数大于预算数的主要原因:财政追加省指 标残疾人文化宣传项目支出预算,相应增加支出。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 苏州市残疾人联合会 2018 年度财政拨款基本支出 1861.51 万元,其中: (一)人员经费 1721.89 万元。主要包括:基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个 人和家庭的补助支出。 (二)公用经费 139.62 万元。主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、 培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财 政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨 款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发 生的支出。苏州市残疾人联合会 2018 年一般公共预算财政拨款 支出 3694.83 万元,与上年相比减少 241.17 万元,减少 6.1%。 主要原因是:减少里约残奥会运动员奖励经费等,相应减少支 出。苏州市残疾人联合会 2018 年一般公共预算财政拨款支出年 初预算为 10476.16 万元,支出决算为 3694.83 万元,完成年初 预算的 35.3%。决算数小于年初预算的主要原因是年初预算中包 含了市立项目支出 6799.7 万元,而该部分支出是由财政直接下 拨各区残联,不在市残联部门反映。 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 苏州市残疾人联合会 2018 年一般公共预算财政拨款基本支 出 1861.51 万元,其中: (一)人员经费 1721.89 万元,主要包括:基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个 人和家庭的补助支出。 (二)公用经费 139.62 万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、 培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训 费支出情况说明 苏州市残疾人联合会 2018 年度一般公共预算拨款安排的 “三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 4.16 万元, 占“三公”经费的 31.8%;公务用车购臵及运行费支出 5.99 万 元,占“三公”经费的 45.7%;公务接待费支出 2.95 万元,占 “三公”经费的 22.5%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费决算支出 4.16 万元,完成预算的 41.6%, 比上年决算增加 4.16 万元,主要原因为上年未发生因公出国 (境)费支出;决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实 中央“八项规定” 、 “ 省委十项规定” 、 “市委十二项规定”精神 和厉行节约的要求,进一步从严控制“三公”经费开支,使因 公出国(境)费实际支出比预算大幅节约。全年使用一般公共 预算拨款支出安排的出国(境)团组 1 个,累计 1 人次。开支 内容主要为:1 人随苏州市残联组团于 2018 年 7 月赴丹麦、罗 马尼亚交流学习。赴丹麦学习当地残疾人政策、面向残疾人医 疗保障和公共医疗卫生服务等先进经验;赴罗马尼亚着重了解 当地面向残疾人的现代康复培训制度和促进其社会的可融入性 等方面的情况,与其交流残疾人社会保障等方面工作。在外时 间八天。 2.公务用车购臵及运行费决算支出 5.99 万元。其中: (1)公务用车购臵决算支出 0 万元,与本年预算一致,与 上年决算一致。本年度没有安排及使用一般公共预算拨款购臵 公务用车辆。 (2)公务用车运行维护费决算支出 5.99 万元,完成预算 的 30.7%,比去年决算减少 4.71 万元,主要原因为按规定减少 公务用车和厉行节约减少公务用车运行维护费;决算数小于预 算数的主要原因一是按规定减少公务用车;二是认真贯彻落实 中央“八项规定” 、 “ 省委十项规定” 、 “市委十二项规定”精神 和厉行节约的要求,进一步从严控制“三公”经费开支,使全 年公务用车运行维护费实际支出比预算大幅节约。公务用车运 行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行以及履行检查 任务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。 3.公务接待费 2.95 万元。其中: (1)外事接待支出 0 万元,与本年预算一致,与上年决 算一致。本单位无此类业务发生。 (2)国内公务接待支出 2.95 万元。完成预算的 16.4%,比 去年决算减少 2.16 万元, 主要原因是本年度公务接待人次减少; 决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规 定” 、 “ 省委十项规定” 、 “市委十二项规定”精神和厉行节约的 要求,进一步从严控制“三公”经费开支,使全年接待费实际 支出比预算大幅节约。国内公务接待主要为接待上级残联及兄 弟省市前来参观学习交流调研等,2018 年使用一般公共预算拨 款开支的国内公务接待 21 批次,206 人次。主要为接待上级残 联及兄弟省市前来参观学习交流调研等。 苏州市残疾人联合会 2018 年度一般公共预算拨款安排的会 议费决算支出 16.4 万元,完成预算的 31.8%,比上年决算增加 13.6 万元,主要原因为本年度召开了五年一次的第六次代表大 会;决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项 规定” 、 “ 省委十项规定” 、 “市委十二项规定”精神和厉行节约 的要求,进一步从严控制经费开支,使全年会议费实际支出比 预算大幅节约。2018 年度全年召开会议 6 个,参加会议 759 人 次。主要为召开苏州市残疾人联合会会第六次代表大会、主席 团暨残工委成员会议、全市残联理事长工作会议等。 苏州市残疾人联合会 2018 年度一般公共预算拨款安排的培 训费决算支出 168.27 万元,完成预算的 72.6%,比上年决算增 加 129.36 万元, 主要原因为增加残疾人职业技能培训班批次等; 决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规 定” 、 “ 省委十项规定” 、 “市委十二项规定”精神和厉行节约的 要求,进一步从严控制经费开支,使全年培训费实际支出比预 算节约。2018 年度全年组织培训 43 个,参加培训 3964 人次。 主要为培训在就业年龄段内有就业培训愿望的本地残疾人、基 层残疾人专职委员、基层残联理事长、残联系统干部等 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明 苏州市残疾人联合会 2018 年政府性基金预算财政拨款年初 结转和结余 8 万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 8 万 元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下: 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支 出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)支出决算 8 万元,主要是用于残疾人文化宣传项目支出。 十一、机关运行经费支出决算情况说明 2018 年本部门机关运行经费支出 78.72 万元,比上年减少 7.41 万元,减少 8.6%,主要原因是:厉行节约压缩经费开支。 十二、政府采购支出决算表情况说明 2018 年度政府采购支出总额 1749.73 万元,其中:政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 512.25 万元、政府采购 服务支出 1237.48 万元。授予中小企业合同金额 705.95 万元, 占政府采购支出总额的 40.35%,其中:授予小微企业合同金额 221.52 万元,占政府采购支出总额的 12.66%。 十三、国有资产占用情况。 截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中,省 部级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用 车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其 他用车 1 辆,其他用车是残疾人无障碍车,主要用于残疾人参 加大型活动等出行; 单价 50 万元 (含) 以上的通用设备 0 台 (套) ; 单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套) 。 十四、预算绩效评价工作开展情况。 本部门 2018 年度共 2 个项目开展了绩效评价工作,涉及财 政性资金合计 1965.87 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款。 二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入, 包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利 息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款” ,以及 行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 四、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出 (项)支出:反映其他用于文化方面的支出。 五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未 归口管理的行政单位离退休(项)支出:反映未归口管理的行 政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。 六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机 关事业单位基本养老保险缴费(项)支出:反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机 关事业单位职业年金缴费(项)支出:反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 八、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项) 支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基 本支出。 九、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管 理事务(项)支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事 业单位)未设臵项级科目的其他项目支出。 十、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复 (项)支出:反映用于残疾人康复方面的支出。 十一、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就 业和扶贫(项)支出:反映用于残疾人就业和扶贫方面的支出。 十二、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾 人事业支出(项)支出:反映除上述项目以外其他用于残疾人 事业方面的支出。 十三、医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生 育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)支出:指除 医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、 公共卫生、医疗保障、中医药、计划生育事务、食品和药品监 督管理事务等项目以外的其他医疗卫生与计划生育支出。 十四、资源勘探信息等(类)支持中小企业发展和管理(款) 其他支持中小企业发展和管理(项)支出:指除行政运行、一 般行政管理事务、机关服务、科技型中小企业技术创新基金、 中小企业发展专项项目以外其他用于支持中小企业发展和管理 方面支出。 十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项)支出:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴 (项)支出:按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含 离退休人员)发放的租金补贴。 十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴 (项)支出:按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条 件职工(含离退休人员) 、军队(含武警)向专业复原退离退休 人员发放的用于购买住房的补贴。 十八、其他(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的 支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金(项)支出:反映用 于残疾人事业的彩票公益金支出。 十九、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本 建设竣工项目结余资金。 二十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安 排、因客观原因条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到 以后年度按有关规定继续使用的资金。 二十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 二十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 二十三、 “三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购 臵及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工 作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出;公务用车购臵及运行费指单位公务用车购臵费 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含 外宾接待)支出。 二十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材 料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 在财政部有明确规定前, “机关运行经费”暂指一般公共预算安 排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。