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延安市妇女联合会2019年部门预算公开报表.xlsx

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附件2 2019年部门综合预算公开报表 部门名称:延安市妇女联合会 保密审查情况:已审查 部门主要负责人审签情况:已审签 目 报表 录 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2019年部门综合预算收支总表 否 表2 2019年部门综合预算收入总表 否 表3 2019年部门综合预算支出总表 否 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目) 否 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目) 否 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目) 否 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目) 否 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 是 本部门无政府性基金预算 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 是 本部门当年无专项业务经费 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 否 表12 2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 否 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2019年部门专项业务经费绩效目标表 是 本部门当年无专项业务经费 注:1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县区部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的,请在目录中添加。 表1 2019年部门综合预算收支总表 单位:万元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目(按大类) 一、部门预算 1,923.14 一、部门预算 1、财政拨款 1,923.14 1、一般公共服务支出 1,923.14 预算数 2,258.33 部门预算支出经济分类科目(按大类) 一、部门预算 预算数 2,258.33 政府预算支出经济分类科目(按大类) 一、部门预算 预算数 2,258.33 1、人员经费和公用经费支出 2,258.32 1、机关工资福利支出 1,956.77 2、外交支出 (1)工资福利支出 1,956.77 2、机关商品和服务支出 301.56 3、国防支出 (2)商品和服务支出 300.72 3、机关资本性支出(一) (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 0.83 4、机关资本性支出(二) (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 (1)一般公共预算拨款 其中:专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化体育与传媒支出 其中:纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 2,257.65 出 0.68 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 1,923.14 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 335.19 本年支出合计 2,258.33 本年支出合计 2,258.33 本年支出合计 结转下年 结转下年 结转下年 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 2,258.33 上年结转 其中:财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 2,258.33 支出总计 2,258.33 支出总计 2,258.33 支出总计 2,258.33 表2 2019年部门综合预算收入总表 单位:万元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 总计 合计 ** ** 1 2 小计 其中:专项资 金列入部门预 算项目 3 4 政府性基 上级补助收 金拨款 入 5 6 事业收入 7 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 8 9 上年结转 上年实 户资金 余额 其他收入 11 12 13 10 128 延安市妇女联合会(部门) 2258.33 2258.33 1923.14 335.19 128001 延安市妇女联合会 319.73 319.73 221.51 98.22 128004 延安洛杉矶保育院 1670.24 1670.24 1480.77 189.47 128005 延安市妇女儿童活动中心 268.36 268.36 220.86 47.5 表3 2019年部门综合预算支出总表 单位:万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 ** ** 1 2 3 其中:专项 资金列入部 门预算的项 目 4 政府性基金拨 款 事业收入 5 6 上年实 事业单位经营 对附属单位上 户资金 收入 缴收入 余额 7 8 9 其他收入 上年结转 10 11 128 延安市妇女联合会(部门) 2258.33 2258.33 1923.14 335.19 128001 延安市妇女联合会 319.73 319.73 221.51 98.22 128004 延安洛杉矶保育院 1670.24 1670.24 1480.77 189.47 128005 延安市妇女儿童活动中心 268.36 268.36 220.86 47.5 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 单位:万元 收 项 入 目 一、财政拨款 预算数 1,923.14 1、一般公共预算拨款 支 1,923.14 支出功能分类科目(按大类) 一、财政拨款 预算数 2,258.33 2,257.65 部门预算支出经济分类科目(按大类) 一、财政拨款 预算数 2258.33 政府预算支出经济分类科目(按大类) 一、财政拨款 预算数 2,258.33 1、人员经费和公用经费支出 2258.33 1、机关工资福利支出 1,909.27 2、外交支出 (1)工资福利支出 1956.77 2、机关商品和服务支出 349.06 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 300.73 3、机关资本性支出(一) 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 0.83 4、机关资本性支出(二) 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 其中:专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 8、社会保障和就业支出 0.68 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 1,923.14 335.19 收入总计 2,258.33 本年支出合计 2,258.33 结转下年 本年支出合计 2258.33 结转下年 支出总计 2,258.33 本年支出合计 2,258.33 支出总计 2,258.33 结转下年 支出总计 2258.33 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目) 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** 1 2 3 4 ** 1923.14 1864.35 58.79 191.26 148.29 42.97 2012901 行政运行 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.25 30.25 2012950 事业运行 172.84 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.2 32.2 延安市妇女儿童活动中心 2080799 其他就业补助支出 0.68 0.68 延安市妇女儿童活动中心 2012950 事业运行 1238.71 1238.03 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 242.06 242.06 187.98 延安市妇女联合会 延安市妇女联合会 15.14 0.68 延安市妇女儿童活动中心 延安洛杉矶保育院 延安洛杉矶保育院 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目) 单位:万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费 支出 ** ** ** ** 1 2 3 4 50101 工资福利支出 备注 ** 1923.14 1865.97 135.21 135.21 延安市妇女联合会 38.6 延安市妇女联合会 30101 工资福利支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 机关事业单位基本养老保险缴费 38.6 30201 日常办公经费 50201 办公经费 36.5 30208 人员经费取暖费、降温费 50199 人员经费 4.73 30399 其他商品服务支出 50299 其他商品服务支出 30216 培训费 50203 30231 公务车辆运行维护 30215 58.79 36.5 延安市妇女联合会 1.62 延安市妇女联合会 1.09 1.09 延安市妇女联合会 培训费 1.7 1.7 延安市妇女联合会 50208 公务车辆运行维护 2.7 2.7 延安市妇女联合会 会议费 50202 会议费 0.9 0.9 延安市妇女联合会 30229 其他对个人和家庭补助 50999 其他对个人和家庭补助 0.08 0.08 延安市妇女联合会 30101 工资福利支出 50501 工资福利支出 207.34 30399 商品和服务支出 50502 商品和服务支出 13.39 13.39 延安市妇女儿童活动中心 30229 其他对个人和家庭补助 50999 其他对个人和家庭补助 0.13 0.13 延安市妇女儿童活动中心 30229 工资福利支出 50501 工资福利支出 1480.09 4.73 207.34 1480.09 延安市妇女儿童活动中心 延安洛杉矶保育院 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目) 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 1923.14 1864.35 58.79 191.26 148.29 42.97 2012901 行政运行 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.25 30.25 2012950 事业运行 172.84 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.2 32.2 延安市妇女儿童活动中心 2080799 其他就业补助支出 0.68 0.68 延安市妇女儿童活动中心 2012950 事业运行 1238.71 1238.03 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 242.06 242.06 187.98 延安市妇女联合会 延安市妇女联合会 15.14 0.68 延安市妇女儿童活动中心 延安洛杉矶保育院 延安洛杉矶保育院 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目) 单位:万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 ** 50101 工资福利支出 1923.14 1865.97 135.21 135.21 延安市妇女联合会 38.6 延安市妇女联合会 30101 工资福利支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 机关事业单位基本养老保险缴费 38.6 30201 日常办公经费 50201 办公经费 36.5 30208 人员经费取暖费、降温费 50199 人员经费 4.73 30399 其他商品服务支出 50299 其他商品服务支出 30216 培训费 50203 30231 公务车辆运行维护 50208 58.79 36.5 延安市妇女联合会 1.62 延安市妇女联合会 1.09 1.09 延安市妇女联合会 培训费 1.7 1.7 延安市妇女联合会 公务车辆运行维护 2.7 2.7 延安市妇女联合会 4.73 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 单位:万元 收 项 目 一、政府性基金拨款 入 预算数 支 支出功能分类科目(按大类) 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目(按大类) 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目(按大类) 一、机关工资福利支出 二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出(一) 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出(二) 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、商业服务等支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、金融支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、其他支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、转移性支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务还本支出 对企业补助(基本建设) 十三、转移性支出 十四、债务付息支出 对企业补助 十四、预备费及预留 十五、债务发行费用支出 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 单位:万元 单位编码 单位(项目)名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 单位:万元 预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目 代码 功能分类科目 名称 政府经济分类 科目代码 政府经济分类 科目名称 项目类别 资金性质 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 128 延安市妇女联合会 335.19 128001 延安市妇女联合会 公用经费 54.92 2012901 行政运行 50299 其他商品服务类 项目支出 一般公共服务支出 128001 延安市妇女联合会 人员经费 43.3 2012901 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共服务支出 128004 延安洛杉矶保育院事业运行 公用经费 189.47 2012950 事业运行 50299 其他商品服务类 基本支出 一般公共预算支出 128005 延安市妇女儿童活动中心 人员经费 47.5 2012950 事业运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 注:项目类别指基本支出或项目支出;资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 备注 表12 2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 单位:万元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 采购目录 ** 购买服务内容 ** ** 规格型号 数量 ** ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购时间 预算金额 说明 ** ** ** 113.26 201 29 1 128001 办公用品 办公消耗用品 硒鼓 1批 301 1 4月-12月 1 201 29 1 128001 办公用品 办公消耗用品 复印纸 1批 301 1 4月-12月 2 201 29 1 128001 办公用品 办公消耗用品 墨盒 1批 301 1 4月-12月 1.5 201 29 1 128001 办公用品 办公消耗用品 办公日用 6批 301 1 4月-12月 6 201 29 1 128001 通用设备 电脑 电脑 1批 301 1 4月-12月 3 201 29 1 128001 通用设备 桌椅 桌椅 1批 301 1 4月-12月 2 201 29 1 128001 移动储存设备 U盘 U盘 1批 301 1 4月-12月 0.36 201 29 1 128001 移动储存设备 移动硬盘 移动硬盘 1批 301 1 4月-12月 0.4 201 29 50 128004 教学用品、设备 1批 301 1 2019年 100 201 29 50 128005 办公用品 1批 301 1 2019年 2 办公消耗用品 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位:万元 2018年 2019年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 ** 128 128001 单位名称 ** 合计 小计 1 2 3.7 3.7 延安市妇女联合会 3.7 3.7 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 因公出国 会议费 公务接待 (境)费 费 公务用车 公务用车 用 小计 运行维护 购置费 费 3 4 5 6 7 8 2.7 增减变化情况 2.7 1 培训费 合计 9 10 11 3.6 2.7 小计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 因公出国 会议费 公务接待 (境)费 费 公务用车 公务用车 用 小计 运行维护 购置费 费 12 13 14 15 16 17 2.7 2.7 0.9 培训费 合计 18 19=10-1 -0.1 小计 20=11-2 公务用车购置及运行维护费 因公出国 会议费 公务接待 (境)费 费 公务用车 公务用车 用 小计 运行维护 购置费 费 21=12-3 22=13-4 23=14-5 24=15-6 25=16-7 26=17-8 —0.1 培训费 27=18-9 表14 2019年部门专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门及代码 实施单位 项目属性 项目期 中期资金总额: 项目资金 (万元) 年度资金总额: 其中:财政拨款 其中:财政拨款 其他资金 其他资金 中期目标(20××年—20××+n年) 总 体 目 标 年度目标 目标1: 目标2: 目标3: …… 一级 指标 目标1: 目标2: 目标3: …… 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 指标1: 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 指标2: 指标1: 数量指标 …… 指标1: 指标1: 指标2: 质量指标 …… 指标1: 指标1: 指标2: 时效指标 …… 指标1: 指标1: 指标2: 成本指标 …… 指标2: 指标1: 经济效益 指标 指标2: 指标1: 社会效益 指标 …… 指标1: 生态效益 指标 …… 指标2: 指标1: 可持续影响 指标 …… …… 满意 度指 标 …… 指标2: 指标1: 服务对象 满意度指标 …… …… 指标2: …… 指标1: 服务对象 满意度指标 指标2: …… 指标1: 可持续影响 指标 指标2: …… 指标1: 指标2: 指标2: …… 指标1: 生态效益 指标 指标2: …… …… 效 益 指 标 指标2: …… 指标1: 社会效益 指标 指标2: …… …… 经济效益 指标 指标2: …… …… 绩 效 指 标 三级指标 指标2: …… …… 指标值

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