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2023年昭平县樟木林镇应急事务管理中心部门预算公开.pdf

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昭平县樟木林镇应急事务管理中心 2023 年度部门预算 1 目 录 第一部分 昭平县樟木林镇应急事务管理中心 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 昭平县樟木林镇应急事务管理中心 2023 年 部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 昭平县樟木林镇应急事务管理中心 2023 年 部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 昭平县樟木林镇应急事务管理 中心 概况 一、主要职责 本部门主要职能: (一)负责起草突发公共事件应急管理、行政措施和总体应 急预案,指导和监督检查村(社区)应急预案的制定、完善和实 施,督促检查各村(社区)应急组织机构、队伍建设和应急处置 措施的落实,组织、指导应急培训和演练; (二)负责安全生产宣传、监督管理工作,落实安全生产责 任制和安全事故责任追究制; (三)负责安全生产、减灾救灾、防汛抗旱、消防安全、食 品药品安全、公共卫生事件、社会安全事件等应急救援工作;负 责道路运输交通安全等工作; (四)负责森林火灾扑救,地震、洪灾、风灾、地质灾害等 自然灾害抢险救灾,上级指令的重大交通事故的抢险救援,上 级指令的建筑物倒塌事故的抢险救援,有关单位和群众遇险求 助时的救助,协助其他灾害事故的救援,敏感时期信访维稳, 完成上级军事机关命令及非战争军事行动任务等; (五)负责收集、汇总、上报并分析各类灾情和突发事件信 息,提供应急决策服务; (六)负责协调突发公共事件预防预警、应急处置、事件调 3 查、事后评估和信息发布等工作;负责指导专项预案体系、应急 平台建设,整合应急资源;协助领导指挥相关部门参与应急处置 工作,组织开展突发公共事件的宣传教育和应急管理培训工 作;(七)负责协调应急物资保障,提出应急专项准备资金和公共 财政应急储备资金的使用建议,做好应急知识宣传教育; (八)承接县政府下放事项,完成领导交办的和上级业务主管部 门交办的其他事项。 第四条 昭平县樟木林镇应急事务管理中心全额拨款事业编制为 3 名,设主任 1 名。 二、部门机构设置 核定全额拨款事业编制 3 名,设主任 1 名,无下属机 构,编制 3 人,在职人员 3 人。 三、部门预算构成 本部门无下属单位,部门预算为本级预算 4 第二部分 昭平县樟木林镇应急事务管理中心 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称: 昭平县樟木林镇应急事务管理中心 收 项 目 单位:万元 入 支 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 出 预算数 一、一般公共预算拨款 37.37 一、一般公共服务支出 0.31 (一)上级补助 0.00 二、外交支出 0.00 (二)本级 37.37 三、国防支出 0.00 (三)一般债券 0.00 四、公共安全支出 0.00 二、政府性基金预算拨款 0.00 五、教育支出 0.00 (一)上级补助 0.00 六、科学技术支出 0.00 (二)本级 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (三)专项债券 0.00 八、社会保障和就业支出 2.46 三、国有资本经营预算拨款 0.00 九、卫生健康支出 1.63 (一)上级补助 0.00 十、节能环保支出 0.00 (二)本级 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 5 表1 收支总体情况表 单位名称: 昭平县樟木林镇应急事务管理中心 收 项 目 单位:万元 入 支 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 出 预算数 四、财政专户管理资金收入 0.00 十二、农林水支出 0.00 五、事业收入 0.00 十三、交通运输支出 0.00 六、事业单位经营收入 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 七、上级补助收入 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 八、附属单位上缴收入 0.00 十六、金融支出 0.00 九、其他收入 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 1.84 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 31.13 二十三、其他支出 0.00 二十四、债务还本支出 0.00 6 表1 收支总体情况表 单位名称: 昭平县樟木林镇应急事务管理中心 收 项 单位:万元 入 目 本年收入合计 上年结转结余 支 预算数 项 37.37 预算数 二十五、债务付息支出 0.00 二十六、债务发行费用支出 0.00 本年支出合计 37.37 37.37 0.00 收入总计 目(按支出功能科目分类) 出 结转下年支出 0.00 支出总计 37.37 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 7 表2 收入总体情况表 单位名称: 昭平县樟木林镇应急事务管理中心 单位:万元 本年收入 部门(单位) 部门(单位) 代码 合计 小计 名称 合计 上年结转结余 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 小计 收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 11 财政专户 管理资金 单位资金 收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 37.37 37.37 37.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.37 37.37 37.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.37 37.37 37.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 昭平县樟木 709 林镇人民政 府 昭平县樟木 709023 林镇应急事 务管理中心 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 8 表3 支出总体情况表 单位名称: 昭平县樟木林镇应急事务管理中心 科目编码 部门(单位)代码 709 709023 2012901 2080505 单位:万元 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) 合计 基本支出 项目支出 结转下年支出 合计 37.37 37.37 0.00 0.00 昭平县樟木林镇人民政府 37.37 37.37 0.00 0.00 37.37 37.37 0.00 0.00 0.31 0.31 0.00 0.00 2.46 2.46 0.00 0.00 昭平县樟木林镇应急事务管 理中心 行政运行 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 2101102 事业单位医疗 1.00 1.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.61 0.61 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.01 0.01 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1.84 1.84 0.00 0.00 2240150 事业运行 31.13 31.13 0.00 0.00 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 9 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 昭平县樟木林镇应急事务管理中心 收 项 目 单位:万元 入 支 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 出 预算数 一、本年收入 37.37 一、本年支出 37.37 (一)一般公共预算拨款 37.37 (一)一般公共服务支出 0.31 1、上级补助 0.00 (二)外交支出 0.00 2、本级 37.37 (三)国防支出 0.00 3、一般债券 0.00 (四)公共安全支出 0.00 0.00 (五)教育支出 0.00 1、上级补助 0.00 (六)科学技术支出 0.00 2、本级 0.00 (七)文化旅游体育与传媒支出 0.00 3、专项债券 0.00 (八)社会保障和就业支出 2.46 0.00 (九)卫生健康支出 1.63 1、上级补助 0.00 (十)节能环保支出 0.00 2、本级 0.00 (十一)城乡社区支出 0.00 (二)政府性基金预算拨款 (三)国有资本经营预算拨款 10 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 昭平县樟木林镇应急事务管理中心 收 项 目 单位:万元 入 支 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 出 预算数 二、上年结转结余 0.00 (十二)农林水支出 0.00 (一)一般公共预算拨款 0.00 (十三)交通运输支出 0.00 (二)政府性基金预算拨款 0.00 (十四)资源勘探工业信息等支出 0.00 (三)国有资本经营预算拨款 0.00 (十五)商业服务业等支出 0.00 (十六)金融支出 0.00 (十七)援助其他地区支出 0.00 (十八)自然资源海洋气象等支出 0.00 (十九)住房保障支出 1.84 (二十)粮油物资储备支出 0.00 (二十一)国有资本经营预算支出 0.00 (二十二)灾害防治及应急管理支出 31.13 (二十三)其他支出 0.00 (二十四)债务还本支出 0.00 11 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 昭平县樟木林镇应急事务管理中心 收 项 单位:万元 入 目 支 预算数 收入总计 项 37.37 目(按支出功能科目分类) 出 预算数 (二十五)债务付息支出 0.00 (二十六)债务发行费用支出 0.00 二、结转下年支出 0.00 支出总计 37.37 注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 12 表5 一般公共预算支出情况表 单位名称: 昭平县樟木林镇应急事务管理中心 单位:万元 基本支出 科目编码 部门(单位) 部门(单位)名称 代码 (功能分类科目名称) 合计 1 合计 709 709023 2012901 2080505 昭平县樟木林镇人民政府 昭平县樟木林镇应急事务管理 中心 行政运行 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 项目支出 结转下年支出 5 6 37.37 37.37 35.38 1.99 0.00 0.00 37.37 37.37 35.38 1.99 0.00 0.00 37.37 37.37 35.38 1.99 0.00 0.00 0.31 0.31 0.00 0.31 0.00 0.00 2.46 2.46 2.46 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.61 0.61 0.61 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1.84 1.84 1.84 0.00 0.00 0.00 2240150 事业运行 31.13 31.13 29.45 1.68 0.00 0.00 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 13 表6 一般公共预算基本支出情况表 单位名称: 昭平县樟木林镇应急事务管理中心 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 合计 人员经费 公用经费 37.37 35.38 1.99 301 工资福利支出 35.38 35.38 0.00 30101 基本工资 9.16 9.16 0.00 30102 津贴补贴 3.11 3.11 0.00 30103 奖金 12.00 12.00 0.00 30107 绩效工资 5.08 5.08 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2.46 2.46 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 1.01 1.01 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.61 0.61 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.11 0.11 0.00 30113 住房公积金 1.84 1.84 0.00 14 表6 一般公共预算基本支出情况表 单位名称: 昭平县樟木林镇应急事务管理中心 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 302 商品和服务支出 1.99 0.00 1.99 30201 办公费 1.08 0.00 1.08 30228 工会经费 0.31 0.00 0.31 30299 其他商品和服务支出 0.60 0.00 0.60 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 15 表7 一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称: 昭平县樟木林镇应急事务管理中心 单位:万元 “三公”经费 公务用车购置及运行维护费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计 因公出国(境)费 1 合计 2 0.00 0.00 公务接待费 小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费 3 4 5 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本部门 2023 年度没有一般公共预算“三公”经费支出,故本表无数据。 16 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称: 昭平县樟木林镇应急事务管理中心 科目编码 部门(单位)代码 单位:万元 部门(单位)名称 合计 基本支出 项目支出 结转下年支出 (功能分类科目名称) 1 2 3 4 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据。 17 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称: 昭平县樟木林镇应急事务管理中心 单位:万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 (功能分类科目名称) 合计 0.00 0.00 0.00 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。 18 第三部分 昭平县樟木林镇应急事务管 理中心 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 2023 年本部门收入预算 37.37 万元,比上年增加 20.67 万 元,增长 123.84%。 主要原因是:部门预算增加了年终绩效奖 金的预算和单位新增 1 人; 支出预算 37.37 万元,比上年增加 20.67 万元,增长 123.84%。 主要原因是:部门预算增加了年终 绩效奖金的预算和单位新增 1 人。 二、部门收入总体情况说明 2023 年收入总预算 37.37 万元,比上年增加 20.67 万元, 增长 123.84%。 其中:一般公共财政预算拨款 37.37 万元,占收 入总预算 100.00%,比上年增加 20.67 万元,增长 123.84%。 2023 年收入预算总体增加 主要原因是:部门预算增加了年 终绩效奖金的预算和单位新增 1 人 三、部门支出总体情况说明 2023 年支出总预算 37.37 万元,基本支出预算 37.37 万 元,占支出总预算 100.00 %,比上年增加 20.67 万元,增长 123.84%。 项目支出预算 0.00 万元,占支出总预算 0.00 %,与 上年持平,无增减变化。 按支出功能分类科目划分,共分为 5 类,其中: (1)一般公共服务支出 0.31 万元,占支出总预算 0.82%, 比上年增加 0.11 万元,增长 52.28%,主要原因是:会经费预算 19 增加,一般公共服务支出预算增加和单位新增 1 人。 ( 2)社会保障和就业支出 2.46 万元 ,占支出总预算 6.58%,比上年增加 0.84 万元,增长 52.30%,主要原因是:部 门预算增加了年终绩效奖金的预算和单位新增 1 人。 (3)卫生健康支出 1.63 万元,占支出总预算 4.35%,比上 年增加 0.56 万元,增长 52.28%,主要原因是:社保基数调整, 社会保障和就业支出预算增加和单位新增 1 人。 (4)住房保障支出 1.84 万元,占支出总预算 4.93%,比上 年增加 0.63 万元,增长 52.29%,主要原因是:工资有所增加, 住房公积金预算增加和单位新增 1 人。 (5)灾害防治及应急管理支出 31.13 万元,占支出总预算 83.31%,比上年增加 18.53 万元,增长 147.09%,主要原因是: 单位新增 1 人。 2023 年支出预算总体增加 主要原因是:部门预算增加了年 终绩效奖金的预算和单位新增 1 人。 四、财政拨款收支总体情况说明 2023 年财政拨款收入总预算 37.37 万元,比上年增加 20.67 万元,增长 123.84%。 收入包括:一般公共预算拨款 37.37 万 元;政府性基金预算拨款 0.00 万元;国有资本经营预算拨款 0.00 万元。 财政拨款增加 主要原因是:部门预算增加了年终绩 效奖金的预算和单位新增 1 人。 2023 年财政拨款支出总预算 37.37 万元,比上年增加 20 20.67 万元,增长 123.84%。 支出包括:一般公共服务支出 0.31 万元、社会保障和就业支出 2.46 万元、卫生健康支出 1.63 万 元、住房保障支出 1.84 万元、灾害防治及应急管理支出 31.13 万元。 财政拨款支出增加 主要原因是:部门预算增加了年终绩 效奖金的预算和单位新增 1 人 五、一般公共预算支出情况说明 2023 年一般公共预算拨款支出 37.37 万元,比上年增加 20.67 万元,增长 123.84%。 其中:基本支出 37.37 万元,项目 支出 0.00 万元。具体支出预算如下: 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行 (项)0.31 万元,比上年增加 0.11 万元,增长 52.28%,主要原 因是:工会经费预算增加,一般公共服务支出预算增加和单位 新增 1 人。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2.46 万元,比上年 增加 0.84 万元,增长 52.30%,主要原因是:社保基数调整,社 会保障和就业支出预算增加和单位新增 1 人。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医 疗(项)1.00 万元,比上年增加 0.34 万元,增长 52.30%,主要 原因是:社保基数调整,卫生健康支出预算增加和单位新增 1 人。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗 21 补助(项)0.61 万元,比上年增加 0.21 万元,增长 52.28%,主 要原因是:社保基数调整,卫生健康支出预算增加和单位新增 1 人。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事 业单位医疗支出(项)0.01 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 50.00%,主要原因是:社保基数调整,卫生健康支出预算增加 和单位新增 1 人。 住房保 障支 出( 类) 住房改 革支 出( 款) 住房 公积金 (项)1.84 万元,比上年增加 0.63 万元,增长 52.29%,主要原 因是:工资有所增加,住房公积金预算增加和单位新增 1 人。 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业 运 行 ( 项 ) 31.13 万 元 , 比 上 年 增 加 18.53 万 元 , 增 长 147.09%,主要原因是:和单位新增 1 人。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年一般公共预算基本支出 37.37 万元,比上年增加 20.67 万元,增长 123.84%。 其中: 人员经费 35.38 万元 ,比上年 增加 20.01 万 元,增长 130.16%, 主要包括: 基本工资 9.16 万元,比上年增加 3.35 万元,增长 57.63%, 主要原因是:工资有所调整和单位增员 1 人。 津贴补贴 3.11 万元,比上年增加 0.90 万元,增长 40.43%, 主要原因是:单位增员 1 人。 22 奖金 12.00 万元,比上年增加 12.00 万元,主要原因是:部 门预算增加了年终绩效奖金的预算和单位增员 1 人。 绩效工资 5.08 万元,比上年增加 1.69 万元,增长 50.00%, 主要原因是:单位增员 1 人。 机关事业单位基本养老保险缴费 2.46 万元,比上年增加 0.84 万元,增长 52.30%,主要原因是:社保基数调整,养老保 险预算增加和单位增员 1 人和单位增员 1 人。 职工基本医疗保险缴费 1.01 万元,比上年增加 0.35 万元, 增长 52.27%,主要原因是:社保基数调整,医疗保险预算增加 和单位增员 1 人。 公务员医疗补助缴费 0.61 万元,比上年增加 0.21 万元,增 长 52.28%,主要原因是:公务员医疗补助预算增加和单位增员 1 人。 其他社会保障缴费 0.11 万元,比上年增加 0.04 万元,增长 52.41%,主要原因是:社保基数调整,其他社会保障预算增 加。 住房公积金 1.84 万元,比上年增加 0.63 万元,增长 52.29%,主要原因是:工资有所增加,住房公积金预算增加和 单位增员 1 人。 公用经费 1.99 万元,比上年增加 0.67 万元,增长 50.35%, 主要包括: 办公费 1.08 万元,比上年增加 0.36 万元,增长 50.00%, 23 主要原因是:。 工会经费 0.31 万元,比上年增加 0.11 万元,增长 52.28%, 主要原因是:单位增员 1 人。 其他商品和服务支出 0.60 万元,比上年增加 0.20 万元,增 长 50.00%,主要原因是:单位增员 1 人。 七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万 元,比 2022 年预算 0.00 万元,与上年持平,无增减变化。 其 中: 1.因公出国(境)经费预算 0.00 万元,与上年持平,无增 减变化。 主要原因是:本部门 2023 年没有此项经费的拨款安 排。 因公出国(境)经费主要用于:本部门 2023 年没有此项经 费的拨款安排。 2.公务接待费预算 0.00 万元,与上年持平,无增减变化。 主要原因是:本部门 2023 年没有此项经费的拨款安排。 公务接待费主要用于:本部门 2023 年没有此项经费的拨款 安排。 3.公务用车购置及运行费预算 0.00 万元,其中:公务用车 购置费预算 0.00 万元,与上年持平,无增减变化。 主要原因 是:本部门 2023 年没有此项经费的拨款安排。 公务用车运行费 预算 0.00 万元,与上年持平,无增减变化。 主要原因是:本部 24 门 2023 年没有此项经费的拨款安排。 公务用车购置及运行费主要用于:本部门 2023 年没有此项 经费的拨款安排。 八、政府性基金预算支出情况说明 本部门 2023 年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金 安排的支出,故无数据情况说明。 九、国有资本经营预算支出情况说明 本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也 没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说 明。 十、其他重要事项说明 (一)机关运行经费安排情况 机关运行经费指用于保障行政(含参照公务员法管理的事 业单位)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购 置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购 置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年,本 部门机关运行经费安排0 万元,比上年增加0万元,增长0% 主要 原因是:本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述 定义,本部门无机关运行经费。本部门事业单位相关运行费用0 万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:本部门2023年 25 度没有此项经费安排的支出 (二)政府采购情况 2002 年本部门政府采购安排 0 万元,比上年增加 0 万元, 增长 0%。 其中:政府集中采购预算 0 万元,占政府采购预算 0 %,比上年增加 0 万元,增长 0%。 分散采购预算 0 万元,占政 府采购预算 0 %,比上年增加 0 万元,增长 0%。 按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务 类采购三种类型。其中:货物类采购预算 0 万元,工程类采购 预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元等。 (三)国有资产占有使用情况 截止 2022 年 12 月 31 日止,占用固定资产总额原值 0 万 元,净值 0 万元,其中:土地、房屋及构筑物净值 0 万元, 通用设备净值 0 万元,专用设备净值 0 万元,文物和陈列品 净值 0 万元,图书、档案净值 0 万元,家具、用具、装具及 动植物净值 0 万元;占用无形资产原值 0 万元,净值 0 万 元。 (四)重点项目预算绩效目标等情况说明 (1)昭平县樟木林镇应急事务管理中心 2023 年部门预算 有 0 个项目列入年初预算绩效目标考核范围,其中涉及一般 公共预算拨款 0 万元;政府性基金预算拨款 0 万元;国有资 本经营预算拨款 0 万元;其他资金 0 万元。分别是:详见附 表 14。 26 (2)昭平县樟木林镇应急事务管理中心 2023 年部门整体 支出纳入预算绩效目标管理。 27 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得 的财政预算资金收入。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政 拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年 的“财 政拨款收入” 、“事业收入 ”、“经营收 入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年 度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交 回的基本建设竣工项目结余资金。 八、 年末结 转和结 余: 指本年度 或以前 年度预 算安 28 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到 以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二 、“三 公”经 费: 纳入财政 预决算 管理的 “三 公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物 和服务 的各项资金, 包括办公及印 刷费、邮电费、 差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 29 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 30

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