太原市尖草坪区兴华街第二小学校2020年决算公开说明.docx
第一部分 太原市尖草坪区兴华街第二小学校部门概况 一、本部门职责 一、部门职责 贯彻落实党和国家有关教育工作的方针、政策、法律、法规,根据我区教育局工 作部署,制定我校教育工作计划和年度计划,并做好组织实施工作。 校长室:执行行政会议指令,扎实推进学校管理工作。制定学校管理计划,规范、 完善学校各项规章制度。重点强化中层教干队伍建设,明确职责分工,督促开展学校 各项教育教学和管理工作,确保各科室有目标计划、有措施步骤、有检查控制、有考 核评价。 教导处:全面负责学校教学、教务方面的组织管理工作。处理教导处日常事务工 作,接受上级有关部门指导,组织教师学习有关教育教学工作的指导性文件,实施学 校素质教育。制定学校教学工作计划并负责实施。做好教师业务进修及培训工作。定 期检查教师备课教案,抽查学生作业本,召开教师和学生座谈会,了解教学情况,调 节与控制全校教学过程各个环节。明确绩效考核奖惩评价方法等。 政教处: 全面负责学校德育工作,负责处理政教处日常工作,接受上级有关部门 指导,实施学校素质教育。制定学校德育工作计划,并负责实施。将德育教育寓于各 项教育活动之中,加强对学生的政治思想教育和行为规范养成教育,开展先进班、团 队集体和三好学生评比活动。加强制度建设,加强管理,督促班主任常规、学生常规 落实情况,做好文件资料归档工作。关心、支持和协助学校团委、少先队、学生会工 作,加强综合治理工作力度,确保正常的教育教学秩序。完成学校布置的其他工作。 总务处: 负责学校总务后勤工作,制定处室工作计划并组织实施。落实总务后勤 人员的岗位责任制,明确工作职责、工作内容、质量标准。编制年度预算和各项经费 使用计划,并认真执行。做好校产设备、物资清点核查工作,做到帐物相符。做好节 水节电工作。做好学校各项维修工作,及时优质、服务到位。加强门卫管理确保教职 工及学生人身安。做好学生校园责任保险工作。综合保障我校教学、政教、后勤等教 育工作的全面开展,做好保障工作。完成学校布置的其它工作。 主要工作: 1、学校中层以上领导统一思想,学校的发展,团队建设起到很大的作用,进一 步强化全体行政人员的工作角色,唯有合作才是发展的出路。积极探索项目化管理内 涵,实施项目管理措施,提高对项目化管理的操作能力和水平。对本学期蓝球、读书 活动、校园文化建设中的校史馆建设、校庆活动等方面推进和实施项目化管理举措。 加强了对双减工作的学习,对项目化学习进行了初步的认识和学习,在此基础上进行 辐射。 2、加大校园文化建设的投入力度, 对学校的车棚改造,花池改造,楼层楼梯间 的文化创设进行统一规划。 3、积极开展国际跳棋的普及,在常态化教学的基础上,进一步挖掘内容。坚持 每年一度的启航杯国际跳棋比赛。 4、积极开展多种形式的社团活动,增加书法及编程方面的社团内容,更多的服 务学生,促进学生多元化的发展。 5、创建文明城市工作在继续深入。 6、疫情防控常态化工作继续巩固。 二、机构设置情况 尖草坪区兴华街第二小学校隶属于尖草坪区教育局,属于全额拨款事业单位。 第二部分 太原市尖草坪区兴华街第二小学校2020年部门决算表 2020年收入支出决算总表 第三部分 太原市尖草坪区兴华街第二小学校部门2020年部门 决算情况说明 一、收入决算总体安排情况 2020年收入决算1155.93万元,比上年增加41.74万元。其中: 财政拨款1155.93万元,变动原因:学生经费增加及人员经费增 加。 二、支出决算总体安排情况 2020年支出决算1155.93万元,比上年增加41.74万元,增加 劳务费及人员经费。 1.按支出功能分类,包括教育支出支出997.94万元、社会保 障和就业支出支出87.98万元、其他支出70.01万元。 2.按支出经济分类2020年基本支出1155.93万元,其中:人 员经费1034.3元,主要包括工资福利支出1029.24万元,对个人 家庭补助支出5.06万元;公用经费支出121.64万元,主要包括办 公费17.69万元,印刷费2.56万元,水费4.99万元,电费2.78万 元,邮电费0.3万元,维修费18.31万元,培训费1.23万元,劳务 费27.66万元,取暖费23.7万元,福利费10.44万元,其他交通费 用0.34万,资本性支出11.64万元, 三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况 2020年部门决算中,一般公共预算资金安排支出1155.93万 元,比上年增加41.74万元,变动原因学生经费及项目经费增加。 1.按支出功能分类,包括教育支出997.94万元、社会保障和 就业支出87.98万元、其他支出70.01万元。 2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出 1155.93万元,项目支出0万元。 3.一般公共预算安排的支出按经济分类,包括工资福利支出 1029.23万元、对个人和家庭的补助支出 5.06万元、商品服务支 出110万元,资本性支出11.64万元。 四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况 按支出功能、支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中 基本支出0万元,包括人员支出等;项目支出0万元。 五、预算绩效情况说明 预算绩效自评工作开展情况 根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2020 年度区级财政 预算资金安排的 0 个项目支出全面开展绩效自评, 涉及预算资金 0 万元,其中:一般公共预算资金 0 万元、政府性基金 0 万元、财 政专户管理的事业资金 0 万元、其他资金 0 万元。 六、其他部分决算情况 按政府采购情况、机关运行费、国有资产占用情况做出详细 说明,并对经费的安排、使用情况等重要事项作出说明、以及经 费支出的增减变化原因出说明。 (对照表十说明) 按“三公经费”支出情况和相关统计数据,要将经费支出、因 公出国(境)组团数、次数、公务用车、公务接待批次等数量做 出说明,并对相应的增减变化原因作出说明。 1、政府采购支出 11.64 万元,经费安排为 11.64 万元。比 去年增加 3.52 万元,增加原因为采购货物增加。 机关运行费 0 万元,经费安排为 0。比去年增加(减少) 0 万元,增(减)原因为无机关运行费。 国有资产占用为 0 万元,比去年增加(减少)0 万元,增 (减)原因为无国有资产占用。 2、2020 年,我部门(单位)“三公经费”支出 0 万元,比 去年增加(减少)0 万元,增(减)原因为无“三公经费”。其 中: 因公出国(境)组团数 0 个,人数 0 人,支出 0 万元,比去 年增加(减少)0 万元,原因为无因公出国(境)。 公务用车保有量 0 辆。公务用车购置数 0 辆,购置费 0 万元, 比去年增加(减少)0 万元,原因无公务用车;公务用车运行费 0 万元,比去年增加(减少)0 万元,原因无公务用车。 国内公务接待批次0次,人数0人,支出为0万元,比去年增 加(减少)0万元,原因为无国内公务接待。 3.其他重要事项说明。 4.名词解释。用公开模板和部门还认为需要增加的其他部分。 第四部分 名词解释 (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (三)“三公”经费:指区直部门用一般公共预算安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因 公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车 购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出。