邯郸市工业和信息化局2017年部门预算公开情况说明.doc
邯郸市工业和信息化局 2017 年部门预算公开情况说明 一、 部门职责及机构设置情况 部门职责: (一)贯彻执行国家、省关于工业、信息化方面的法律、法 规、规章和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题。 (二)提出全市工业和信息化发展战略;制订并组织实施全 市工业行业、信息化规划和年度计划;提出产业结构调整政策意 见,推进信息化和工业化融合,推动现代产业体系建设;指导工 业园区的建设发展,推动产业聚集。 (三)监测、分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息, 进行预测预警和信息引导,协调解决工业运行发展中的有关问题 并提出政策建议;负责工业行业煤、电、油、气、运等生产要素 及重要物资协调保障工作;负责医药储备管理、减轻企业负担工 作;负责建材质检管理;负责工业应急管理、产业安全和国防动 员有关工作。 (四)负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向 (含利用外资和境外投资)、国家和省、市财政性建设资金安排 意见;按市政府规定权限,审批、核准、备案市规划内和年度计 1 划规模内工业、信息化固定资产投资项目。 (五)提出工业企业技术改造项目计划并组织实施,指导行 业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;拟 订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等新兴产业的 规划和标准并组织实施;组织实施有关国家、省、市科技重大专 项,推进相关科研成果产业化,推动全市软件业、信息服务业和 新兴产业发展;组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管 理工作;协调推进工业系统名牌战略工作;负责淘汰工业落后产 能及清理“五小”工作。 (六)负责全市装备制造、原材料、消费品、信息产业等工 业行业管理;编制全市重大技术装备发展和自主创新规划,推进 重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新;指导 企业改革和管理创新,推进企业联合重组,建立现代企业制度; 指导工业行业安全生产和工业行业协会、企业联合会工作。 (七)拟订全市工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促 进政策和规划并组织实施;组织协调相关重大示范工程和新产品、 新技术、新设备、新材料的推广应用。 (八)负责对全市中小企业和民营经济的宏观指导,组织拟 订全市发展中小企业、民营经济的地方性法规、规章草案、发展 规划、推进全民创业的政策措施并组织实施;负责中小企业产业 2 集群、创业辅导基地的规划、建设和管理;拟订和组织实施中小 企业发展专项资金年度计划;提出中小企业融资的政策措施,建 立中小企业创业投资引导基金,推进企业上市;完善中小企业服 务体系,推进中小企业信用和担保体系建设。 (九)统筹推进全市信息化工作,组织拟订相关政策并协调 信息化建设中的重大问题;负责组织协调推进电子政务发展,推 动互联互通和信息资源的开发利用;组织制定通信管线、公共通 信网、专用信息网等信息基础设施的规划并承担管理工作;推进 电信网、广播电视网和互联网融合;负责社会公共信息资源共享 的协调管理;负责组织智能卡的应用推广工作;负责市信息化专 项资金的使用管理;指导重点电子政务项目建设,开展绩效评估 工作。 (十)负责协调维护全市信息安全和保障体系建设,指导监 督全市重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,参与协调 处理信息安全重大事件,承担跨部门、跨地区和重要时期的信息 安全应急协调及国防信息动员工作。 (十一)组织开展工业、信息化及中小企业的对外合作、交 流和利用外资工作。 (十二)承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作; 民爆器材行业生产流通的监督管理;承担国防工业办公室职责。 3 (十三)承办市委、市政府交办的其他事项。 机构设置: 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 邯郸市工业和信息化局 行政 正县 财政拨款(行政) 邯郸市中小企业发展中心 事业 正科 财政性资金定额或定项 补助(差额事业) 邯郸市工贸学校 事业 正科 财政性资金零补助(自 收自支) 邯郸市居民卡服务中心 事业 正科 财政性资金零补助(自 收自支) 邯郸市民用化工执行禁止 参公 正科 财政拨款(行政) 参公 正科 财政拨款(行政) 事业 正科 财政性资金零补助(自 化学武器公约事务办公室 邯郸市人民政府国防工业 办公室 邯郸市建筑材料产品质量 监督检验站 收自支) 4 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预 算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 2017 年预算收入 1786.46 万元,其中:一般公共预算收入 1736.46 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营收入 0 万 元,事业收入 50 万元,其他收入 0 万元。 2、支出说明 2017 年支出预算 1786.46 万元,其中基本支出 1086.67 万 元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出 699.79 万元,主 要为推进全市信息化建设与应用、综合业务管理、综合事务管理 等。 3、比上年增减变化情况 2017 年预算收支安排 1786.46 万元,较 2016 年预算减少 73.14 万元,其中:基本支出增加 152.15 万元,主要是由于增 加了三个二级预算单位以及 2016 年机关事业单位统一调整工资 标准导致增加了经费支出;项目支出减少 225.29 万元,主要为 减少了工业和信息化运行监测管理项目支出。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排148.48万元,主要用于办公区的日 常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用 5 房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2017 年,我单位“三公”经费预算安排 41.06 万元,其中 因公出国(境)费 4.8 万元;公务用车购置及运维费 30 万元(其 中:公务用车购置费为 0,公务用车运行费 30 万元);公务接待 费 6.26 万元。与 2016 年相比减少 74.38 万元,主要原因是出国 团组较上年减少 1 个,2016 年度进行了公车改革,加强了对公 务用车的规范管理使公务用车运行维护费大幅降低,我局严格执 行八项规定,严格控制公务接待范围和标准,大力压缩了公务接 待费支出。 五、绩效预算信息 总体绩效目标: 总体目标:以提高工业发展质量和效益为中心,实施工业化、 信息化深度融合,加快新旧动能转换;以供给侧结构性改革为主 线,突出去产能、降成本、补短板等重点任务,提升工业企业供 给质量;以深化企业服务年活动为抓手,创新服务方式,提高服 务水平,努力实现工业经济在正向通道上又好又快增长。 部门职责及工作活动绩效目标指标: 6 471 邯郸市工业和信息化局 职责活动 促进工业转型升级 支持工业转型升级 年度预算数 单位:万元 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 ≥ 55% ≥ 50% ≥ 45% < 45% ≥ ≥ ≥ < 组织制定工业和信息化发展战 略、规划。组织全市工业技术 改造工作,推进企业技术创新 体系建设。组织协调推进企业 兼并重组、淘汰落后产能和化 解过剩产能、工业节能与资源 综合利用工作,组织实施重大 加大我市工业转型升级步伐, 专项,推进产业结构战略性调 实施“中国制造 2037”,加快制 整和优化升级,加快现代产业 造强市建设,提升工业发展的 体系建设。监测分析全市工业 质量和效益。提升行业管理水 运行;负责全市钢铁、石化、 平,促进行业健康发展。实施“互 建材、装备、纺织、医药、轻 联网+”计划,提升全市信息化 工食品、电子信息、软件信息 建设和发展水平 服务业等工业行业管理,指导 并组织实施行业准入和全市企 业品牌建设等。推进信息化和 工业化融合,工业物联网发展。 推动全市软件业、信息服务业 发展。 研究提出全市新型工业和信息 化发展战略和政策,支持工业 完善工业企业技术创新体系, 技术改造,扶持企业技术创新, 提升工业企业技术创新能力。 促进工业节能减排与资源综合 7 数字化研发 设计工具普 及率 关键工序制 471 邯郸市工业和信息化局 职责活动 年度预算数 单位:万元 内容描述 绩效目标 利用,推进工业行业化解过剩 产能、焦化治理、新能源汽车、 刷卡排污总量监控系统建设, 推动企业兼并重组,指导工业 设计与制造融合发展,协调推 进工业强市、制造强市建设, 促进装备制造业加快发展,做 好工业运行监测分析、预警, 组织开展工业企业对标行动, 加强工业行业质量管理,实施 工业行业准入、规范管理和工 业标准管理,指导工业行业安 全生产、应急管理,完成《禁 止化学武器公约》履约、农业 化学物质行政保护和新型建材 产品推广工作 绩效指标 优 42% 造装备数控 化率 单位工业增 加值二氧化 ≥9% 碳排放量降 低率 单位工业增 ≥ 加值用水量 11% 降低率 智能工厂(车 ≥80 间)数量(个) 制造业增加 ≥1 值率提高 规模以上工 业企业全员 ≥ 劳动生产率 5.5% 年均增速 全市重点公 共领域覆盖 完成的基础 上,推进各县 85 分 (市、区)无 以上 线局域网建 设和免费开 放工作 8 评价标准 良 中 30% 20% 差 20% ≥6% ≥4% <4% ≥8% ≥4% <4% ≥60 ≥40 <40 ≥ 0.8 ≥ 0.5 < 0.5 ≥5% ≥ 4.5% < 4.5% 70 分 60 分 60 分 以下 471 邯郸市工业和信息化局 职责活动 年度预算数 单位:万元 内容描述 绩效目标 9 绩效指标 优 省级 推进两化融 重点 合进一步深 或试 化,制造业数 点企 字化、网络化、 业4 智能化水平 家以 明显提升 上 固体废弃物 ≥ 综合利用率 60% 主营业务收 入超百亿元 ≥60 企业个数 技改项目实 ≥ 施数量(项) 100 战略新兴产 ≥ 业占比情况 14% 装备制造业 ≥ 占比情况 15% 规模以上工 业企业新产 ≥ 品销售收入 7.7% 占比情况 专利拥有量 ≥ 增长率 10% 规模以上工 ≥8% 评价标准 良 中 差 省级 重点 或试 点企 业3 家 省级 重点 或试 点企 业2 家 省级 重点 或企 业1 家 ≥ 50% ≥ 30% < 30% ≥55 ≥50 <50 ≥80 ≥60 <60 ≥ 12% ≥ 14% ≥ 10% ≥ 13% < 10% < 13% ≥ 7.5% ≥ 7.1% < 7.1% ≥8% ≥6% <6% ≥6% ≥4% <4% 471 邯郸市工业和信息化局 职责活动 年度预算数 工业和信息化对外 交流与合作 推进全市信息化建设与 应用 457.49 单位:万元 内容描述 开展对外经济交流与合作,支 持企业“走出去”,指导和推动 工业企业参加展洽活动,积极 开拓国内、国外市场,促进贸 易成交和技术交流,追踪前沿 动态。推进京津冀工业和信息 化协同发展。 统筹协调推进全市信息化建设 与应用;组织拟订相关政策规 划;指导协调电子政务发展; 推动互联互通和信息资源开发 利用、共享。促进三网融合、 信息消费;维护网络与信息安 全。负责电子信息产品制造、 绩效目标 促进工业企业开展对外经济交 流与合作,提升工业对外开放 水平 绩效指标 业万元增加 值能耗比下 降率 规模以上工 业企业 R&D ≥ 经费支出占 0.8% 比情况 大中型企业 建立科技研 ≥ 发机构占比 25% 情况 意向成交额 ≥4% 增长率 企业参加展 ≥50 洽数量(家) 展洽会次数 提升全市电子政务信息化建设 与应用水平,保障网络与信息 安全。提升我市电子信息制造 业、软件与信息服务业发展水 平。“一卡多用、服务百姓”,“记 录一生、服务一生” 10 优 ≥6 评价标准 良 中 差 ≥ 0.4% ≥ 0.1% < 0.1% ≥ 15% ≥5% <5% ≥3% ≥2% <2% ≥40 ≥ 30% < 30% ≥5 ≥4 <4 471 邯郸市工业和信息化局 职责活动 年度预算数 单位:万元 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 软件与信息服务行业管理工作; 拟订电子信息产品制造业、软 件与信息服务业发展战略、规 划,负责需国家和省、市平衡 建设条件的信息产业固定资产 投资前期项目(含利用外资项 目)的申报和审批工作;拟订 信息产业技术改造项目计划并 组织实施;负责软件企业认定、 软件产品登记备案、信息系统 集成和信息系统工程监理等相 关资质管理。负责制定居民卡 系统建设与应 推进电子政务集约 化建设与应用 促进信息资源共享 157.49 300.00 发放居民卡,推进居民卡应用 系统建设 研究制定我市行业发展规划; 承担电子信息产品制造行业管 理工作;研究拟订电子信息产 品制造业发展战略、规划和重 提高电子政务信息化水平 推进全市电子信息制造业、软 件与信息服务业发展,增强企 业综合竞争力 11 云服务质量 考核每年一 次 开展 发卡率 ≥ 70% 政务云日常 ≥ 服务管理满 90% 意率 参与并指导 电子基础及 及时 集成电路行 业管理岗位、 未开 展 ≥ 60% ≥ 50% < 50% ≥ 80% ≥ 70% < 70% 不及 时 471 邯郸市工业和信息化局 职责活动 年度预算数 单位:万元 内容描述 绩效目标 绩效指标 保障全市网络信息安全,确保 不发生重特大网络信息安全事 件。 信息通信及 应用电子行 业管理岗位 开展工作,做 到及时、准确 组织研究软 件与信息服 务业发展形 势和国内外 市场情况。每 年一次,要求 及时准确并 形成文件。 市人口基础 信息数据库 入库数据完 成率 每月报送电 子信息制造 业、软件与信 息服务业发 展统计表 应急和重大 事件有效处 理率 点专项规划;编制行业投资指 南,承办需国家和省、市平衡建 设条件的电子信息产品制造业 固定资产投资前期项目(含利 用外资项目)的申报和审批工 作;提出电子信息产品制造业 专项资金安排建议;组织协调 重大系统装备、微电子等基础 产品的开发与生产,组织协调 国家和省、市有关重大工程项 目所需配套装备、元器件、仪 器和材料的国产化;促进电子 信息技术推广应用。 协调全市信息安全 保障体系建设 指导和协调网络与信息安全管 理工作,推进信息安全等级保 护等基础性工作,指导监督政 12 优 评价标准 良 中 是 ≥ 90% 差 否 ≥ 80% ≥ 60% < 60% 及时 不及 时 [100 %] < 100% 471 邯郸市工业和信息化局 职责活动 开展医药储备工作 协调医药储备 促进中小企业和民营经 济发展 促进中小企业和民 营经济发展 年度预算数 单位:万元 内容描述 绩效目标 府部门、重点行业重要信息系 统与基础信息网络的安全保障, 负责应急和重大事件协调处理 工作。 负责全市医药储备工作 切实完成医药储备任务 协调相关医药流通企业落实医 落实医药储备任务 药储备任务。 加强对中小微企业和民营经济 的宏观指导、综合协调,优化 发展环境,激活市场主体,破 推动中小微企业和民营经济持 解要素制约,强化公共服务, 续、健康发展 加强督导、检查和考核,提高 民营经济和中小微企业发展质 量和水平。 推动中小和民营企业公共服务 平台网络建设,推进为中小企 业提供融资担保(包括金融机 构风险补偿)、人才引进与培养、 开展全民创业,建设创业辅导 诚信评价、法律服务、产业集 基地 群、创业辅导、市场开拓等公 共服务体系建设,促进县域工 业发展。开展中小企业和民营 经济运行监测。 13 绩效指标 医药储备任 务完成率 全市中小企 业担保机构 注册资本金 规模增长率 新增中小企 业品牌数量 加强对全市 担保机构的 行业监管 担保机构融 资能力增长 优 评价标准 良 中 ≥ 70% ≥10 差 < 70% ≥8 ≥5 <5 471 邯郸市工业和信息化局 职责活动 年度预算数 单位:万元 内容描述 绩效目标 绩效指标 率 新增中小企 业上市企业 数量 根据民营企 业需求,开展 “订单”式服 务活动 培育重点产 业集群和产 业龙头企业, 强化产业配 套与协作 监测点上报 率 新建和完善 中小企业创 业辅导基地 工信政务管理 242.30 负责系统(内部)综合业务管 理和机关(内部)综合事务管 理。负责民爆行业生产流通的 监督管理;承担国防工办和国 防信息动员工作;指导行业协 会和安全生产工作;协调军工 企业有关工作。 提升工业和信息化综合事务管 理水平。加强民爆行业安全生 产管理;加快推进我市军民融 合产业发展 14 优 评价标准 良 中 差 ≥10 ≥8 ≥5 <5 ≥10 ≥8 ≥5 <5 ≥10 ≥8 ≥5 <5 ≥ 90% ≥ 85% ≥ 80% < 80% ≥10 ≥8 ≥5 <5 471 邯郸市工业和信息化局 职责活动 综合业务管理 综合事务管理 年度预算数 17.20 225.10 单位:万元 内容描述 绩效目标 制定部门发展战略、规划及地 方性法规规章,指导系统业务 活动和事业发展;加强行政许 可管理;指导行业体制改革; 行政复议及行政应诉工作;信 访接待、业务宣传、政务信息 公开、网上行政服务、依法行 政、法制培训、政策解读评估 依法做好监控化学品日常监管 及舆论引导等。着重做好申报、 和行政许可审批,完善工业和 评审和实施国家工业和信息化 信息化政策法规体系建设,培 重大专项项目,工业和信息化 育专业化人才,提升工业和信 专家管理,相关领导小组办公 息化水平。 室工作,开展政银企保合作, 全市工业和信息化行业特有工 种职业技能鉴定工作,民爆行 业生产流通的监督管理,企业 生产许可证初审,以及全市履 行禁止化学武器公约和专项资 金监管、服务于支撑工业转型 升级、工业强市 工业和信息化管理工作运转保 障,包括会议组织、后勤保障、 政务督办、档案管理、信访接 保障机关正常工作高效运转 待、政务信息、行政复议、对 外宣传、外事工作、干部培训、 15 绩效指标 优 每年对辖区 内民爆企业 开展 生产许可证 初审。 每年对辖区 内民爆生产、 流通企业进 4 行安全检查, 每个季度一 次。 评价标准 良 中 差 未开 展 3 2 1 综合业务管 理工作完成 率 1 ≥ 95% ≥ 90% < 90% 综合事务管 理工作完成 率 ≥ 95% ≥ 90% ≥ 85% < 85% 471 邯郸市工业和信息化局 职责活动 年度预算数 单位:万元 内容描述 绩效目标 课题研究、调研活动等行政事 务;开展政府信息公开、行政 许可事项受理,信息化建设等 管理。 16 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 六、政府采购预算情况 2017 年,我单位未安排政府采购预算。 七、国有资产信息 邯郸市工业和信息化局(含所属单位)上年末固定资产金额 为 975.93 万元,本年度无拟购预算。详见下表。 部门固定资产占用情况表 编制部门:邯郸市工业和信息化局 项 截止时间:2016 年 12 月 31 日 目 数量 价值(金额单位:万元) 资产总额 —— 975.93 246 6.68 6 93.91 1852 875.34 1、房屋(平方米) 其中:办公用房(平方米) 2、车辆(台、辆) 3、单价在 50 万元以上的设备 4、其他固定资产 17 八、名词解释 一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基 金预算拨款收入”、“国有资金经营预算拨款收入”“事业收入” 等以外的收入。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 “三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是 指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业 单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 18 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。 九、其它需要说明的事项 无其它需要说明的事项。 19