硚口区博初2021年部门预算、三公预算公开.pdf
武汉市硚口区博学初级中学 2021 年部门预算 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 三、部门人员构成 第二部分 武汉市硚口区博学初级中学单位 2021 年部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、政府性基金预算支出表 八、财政拨款“三公”经费支出表 九、部门整体支出绩效目标表 十、项目支出绩效目标表 第三部分 武汉市硚口区博学初级中学单位 2021 年部门收支预 算安排情况 一、预算收支情况总体说明 二、预算收入情况说明 三、预算支出情况说明 四、财政拨款收支预算情况说明 五、一般公共预算支出情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 — 1 — 七、政府性基金预算支出情况说明 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明 九、其他重要事项的说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、 部门主要职能 武汉市硚口区博学初级中学是经武汉市硚口区事业单位登 记 管 理 局 批 准 成 立 的 , 统 一 社 会 信 用 代 码 为 124201047246855860,机构类型为事业法人(财政补助事业单 位),法定代表人:王忠,位于武汉市硚口区古田四路天顺六村 14 号。办学宗旨和业务范围:实施义务段初中学历教育,促进 基础教育发展。学校的主要职责是:全面贯彻国家教育方针,培养 学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和 接班人。现办学规模 16 个班。 武汉市硚口区博学初级中学,承担义务教育初中阶段的教育 教学。学校的主要职责是:全面贯彻国家教育方针,培养学生的创 新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成来看,武汉市硚口区博学初级中学部门预算 由纳入独立核算的单位本级预算组成,无下属单位预算。 三、部门预算单位人员构成 — 2 — 武汉市硚口区博学初级中学总编制人数 47 人,其中:行政 编制 0 人,事业编制 55 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在 职实有人数 55 人,其中:行政 0 人,事业 47 人(其中:参照公 务员法管理 0 人)。 离退休人员 21 人,其中:离休 1 人,退休 20 人。 第二部分 武汉市硚口区博学初级中学单位 2021 年部门 预算表 表 1.2021 年收支预算总表 一般公共预算支出预算表 表五 单位:万元 其中: 科目编码 科目名称 合计 预算数 基本支出 项目支出 1,457.04 1,450.04 7.00 205 教育支出 963.86 956.86 7.00 20502 普通教育 837.92 830.92 7.00 2050203 初中教育 837.92 830.92 7.00 20509 教育费附加安排的支出 125.93 125.93 2050999 其他教育费附加安排的支出 125.93 125.93 208 社会保障和就业支出 148.47 148.47 20805 行政事业单位养老支出 148.47 148.47 2080502 事业单位离退休 45.80 45.80 102.67 102.67 173.65 173.65 机关事业单位基本养老保险缴 2080505 费支出 210 卫生健康支出 — 3 — 21011 行政事业单位医疗 173.65 173.65 2101102 事业单位医疗 55.83 55.83 2101103 公务员医疗补助 110.12 110.12 2101199 其他行政事业单位医疗支出 7.70 7.70 221 住房保障支出 171.06 171.06 22102 住房改革支出 171.06 171.06 2210201 住房公积金 141.01 141.01 2210202 提租补贴 30.05 30.05 表 2.2021 年收入预算总表 收入预算明细表 单位:万元 表二 一.财政拨款(补助) (一)公共预算财政拨款(补助) 1,457.04 1.经费拨款(补助) 1,380.08 2.行政事业单位资产收益拨款 3.其他纳入预算管理的非税拨款 4.上级专项转移支付补助 (二)政府性基金预算财政拨款 1.政府性基金财政拨款 2.政府性基金专项转移支付 二.事业收入 1.其他事业收入 2.专户管理的事业收入 — 4 — 76.96 三.事业单位经营收入 四.上级补助收入 五.附属单位上缴收入 六.其他收入 七.动用事业基金 本年收入合计 1,457.04 八.上年结余(转) 上年财政拨款结余(转) 其他结余(转) 本年收入合计 1,457.04 表 3.2021 年支出预算总表 支出预算总表 表三 单位:万元 其中: 科目编码 科目名称 合计 合计 基本 项目 事业单位 对附属单位 上缴上级 支出 支出 经营支出 补助支出 支出 1,457.04 1,450.04 7.00 205 教育支出 963.86 956.86 7.00 20502 普通教育 837.92 830.92 7.00 2050203 初中教育 837.92 830.92 7.00 20509 教育费附加安排的支出 125.93 125.93 125.93 125.93 其他教育费附加安排 2050999 的支出 — 5 — 208 社会保障和就业支出 148.47 148.47 20805 行政事业单位养老支出 148.47 148.47 2080502 事业单位离退休 45.80 45.80 102.67 102.67 机关事业单位基本养老保 2080505 险缴费支出 210 卫生健康支出 173.65 173.65 21011 行政事业单位医疗 173.65 173.65 2101102 事业单位医疗 55.83 55.83 2101103 公务员医疗补助 110.12 110.12 7.70 7.70 其他行政事业单位医疗 2101199 支出 221 住房保障支出 171.06 171.06 22102 住房改革支出 171.06 171.06 2210201 住房公积金 141.01 141.01 2210202 提租补贴 30.05 30.05 表 4.2021 年财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 表四 单位:万元 收入 项目 经济分类支出 预算数 项目 功能分类支出 预算数 科目 一、一般公共服务 一.财政拨款(补助) 1,457.04 1.工资福利性支出 1,234.04 支出 (一)公共预算财政拨 1,457.04 — 6 — 2.商品和服务支出 160.41 二、国防 预算数 款(补助) 1.经费拨款(补助) 1,380.08 3.对个人和家庭补助 62.58 三、公共安全 4.债务利息支出 四、教育 5.基本建设支出 五、科学技术 2.行政事业单位资产收 963.86 益拨款 3.其他纳入预算管理的 非税拨款 4.上级专项转移支付补 六、文化旅游体育 76.96 6.其他资本性支出 助 (二)政府性基金预算 与传媒 7.对企业补助(基本建 七、社会保障和就 148.47 财政拨款 设) 业 1.政府性基金财政拨款 8.对企业补助 八、卫生健康 2.政府性基金专项转移 9.对社 会保 障基金 补 支付 助 173.65 九、节能环保 10.其他支出 十、城乡社区事务 十一、农林水事务 十二、交通运输 十三、资源勘探电 力信息等事务 十四、商品服务业 等事务 十五、住房保障支 171.06 出 十六、灾害防治及 应急管理支出 十七、预备费 十八、其他支出 — 7 — 十九、债务还本支 出 二十、债务付息 二十一、债务发行 费用支出 二十二、抗疫特别 国债安排的支出 本年收入合计 1,457.04 本年支出合计 1,457.04 本年支出合计 年终结余 本年收入总计 1,457.04 本年支出总计 1,457.04 年终结余 1,457.04 本年支出总计 1,457.04 表 5.2021 年一般公共预算支出表 一般公共预算支出预算表 表五 单位:万元 其中: 科目编码 科目名称 合计 预算数 基本支出 项目支出 1,457.04 1,450.04 7.00 205 教育支出 963.86 956.86 7.00 20502 普通教育 837.92 830.92 7.00 2050203 初中教育 837.92 830.92 7.00 20509 教育费附加安排的支出 125.93 125.93 2050999 其他教育费附加安排的支出 125.93 125.93 — 8 — 208 社会保障和就业支出 148.47 148.47 20805 行政事业单位养老支出 148.47 148.47 2080502 事业单位离退休 45.80 45.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.67 102.67 210 卫生健康支出 173.65 173.65 21011 行政事业单位医疗 173.65 173.65 2101102 事业单位医疗 55.83 55.83 2101103 公务员医疗补助 110.12 110.12 2101199 其他行政事业单位医疗支出 7.70 7.70 221 住房保障支出 171.06 171.06 22102 住房改革支出 171.06 171.06 2210201 住房公积金 141.01 141.01 2210202 提租补贴 30.05 30.05 表 6.2021 年一般公共预算基本支出表 2021 年一般公共预算基本支出表 表六 单位:万元 科目编码 科目名称 其中: 预算数 人员经费 日常公用经费 1,450.04 1,296.62 153.41 工资福利支出 1,234.04 1,234.04 30101 基本工资 272.23 272.23 30102 津贴补贴 64.06 64.06 30107 绩效工资 181.13 181.13 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 102.67 102.67 合计 301 — 9 — 30110 职工基本医疗保险缴费 55.83 55.83 30111 公务员医疗补助缴费 94.01 94.01 30112 其他社会保障缴费 12.65 12.65 30113 住房公积金 141.01 141.01 30199 其他工资福利支出 310.46 310.46 302 商品和服务支出 153.42 153.42 30201 办公费 9.55 9.55 30202 印刷费 5.00 5.00 30205 水费 1.00 1.00 30206 电费 12.00 12.00 30207 邮电费 8.00 8.00 30209 物业管理费 16.96 16.96 30211 差旅费 0.50 0.50 30213 维修(护)费 12.00 12.00 30216 培训费 4.17 4.17 30218 专用材料费 5.00 5.00 30226 劳务费 25.00 25.00 30227 委托业务费 8.00 8.00 30228 工会经费 5.56 5.56 30229 福利费 12.20 12.20 30239 其他交通费用 1.00 1.00 30299 其他商品和服务支出 27.48 27.48 303 对个人和家庭的补助 62.58 62.58 30301 离休费 12.87 12.87 30307 医疗费补助 16.11 16.11 — 10 — 30399 其他对个人和家庭的补助支出 33.60 33.60 表 7.2021 年政府性基金预算支出表 2021 年政府性基金支出表 表七 单位:万元 功能科目分类 其中: 合计 科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 本单位 2021 年无政府性基金预算。 表 8.2021 年财政拨款“三公”经费支出表 2021 年财政拨款"三公"经费支出表 表八 单位:万元 "三公"经费支出表 公务用车购置及 因公出国(境) 运行维护费 合计 公务接待费 费 其中:公务用车 公务用车购置 小计 运行维护费 费 本单位 2021 年无财政拨款“三公”经费 — 11 — 表 9.2021 部门整体支出绩效目标表 2021 年区直部门整体支出绩效目标申报表 表九 单位:万元 部门 武汉市博学初级中学 名称 填报人 联系电话 黄咏娥 当年预算收支 总体资金情况 部门总 体资金 财政拨款 收入构 成 情况(万 元) 支出构 成 部门职 能概述 (单位:万元) 1457.04 18040590006 近两年收支情况 占比 100% 2019 年 2020 年 1686.86 1462.05 1686.86 1462.05 其他资金 合计 1457.04 基本支出 1450.04 99.42% 1679.86 1455.05 项目支出 7 0.48% 7 7 合计 1457.04 1686.86 1462.05 武汉市博学初级中学为义务制教育初中学校,现办学规模 16 个班,校址位于硚口区古田 四路天顺六村 14 号。满足天顺园及长丰村地区义务教育阶段群众子女入学需要,为社 会输送有用人才。 年度工 致力于营造良好的校园学习环境和创造优良的教学条件, 作任务 保证教育教学工作的高质量开展 长期目标 整体绩 年度目标 效目标 目标 1: 新生入学及升学情况 目标 1: 新生入学及升学情况 目标 2: 无重大安全责任事故 目标 2: 无重大安全责任事故 — 12 — 目标 3: 预算执行情况 目标 3: ... 预算执行情况 ... 长期目 新生入学及升学情况 标 1: 一级指标 产出指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 数量指标 新生入学人数 300 招生入学人数 质量指标 升学情况 300 毕业人数 时效指标 招生完成时间 100% 初中学龄人口入学率 100% 学生家长满意度 100% 长期绩 效目标 社会效益指 效益指标 标 服务对像满 意度 长期目 规定时间内完 成招生工作 对口入学率 学生家长 满意度 无重大安全责任事故 标 2: 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 巡视(周期/次 数量指标 保安巡视次数 100% 数/考勤)计划 完成率 产出指标 长期绩 质量指标 危险事件发生率 无 时效指标 劳务响应程度 2 小时 校园安全 无 老师学生满意度 100% 无危险事件 发生 效目标 社会效益指 效益指标 标 服务对像满 意度 长期目 安全卫生隐患 排除时间 无重大安全责 任事故 老师学生 满意度 预算执行情况 标 3: 长期绩 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 效目标 产出指标 数量指标 预算完成率 100% 预算实际完成 — 13 — 情况 质量指标 预算编制准确率 100% 时效指标 支付进度 100% 管理制度健全性 100 社会效益指 标 预算编制准确 情况 按时间进度完 成预算支付 是否制定完善 的管理制度 效益指标 经济效益指 标 年度指 是否合法合规 资金使用合规性 100 的使用各项 资金 新生入学及升学情况 标 1: 指标值 一级 指标 二级指标 指标名称 近两年指标值 预期当年实 绩效标准 现值 数量指标 年度绩 产出 效指标 指标 质量指标 时效指标 新生入学 人数 升学情况 招生完成 时间 社会效益 初中学龄人 效益 指标 口入学率 2019 年 2020 年 310 370 320 274 297 300 招生入学 人数 毕业人数 规定时间 100% 100% 100% 内完成招 生工作 100% 100% 100% 100% 100% 100% 对口入学 率 指标 服务对像 学生家长满 满意度 意度 年度指 学生家长 满意度 无重大安全责任事故 标 2: 年度绩 一级 效指标 指标 指标值 二级指标 指标名称 近两年指标值 2019 年 — 14 — 2020 年 绩效标准 预期当年实 现值 巡视(周 数量指标 保安巡视次 数 98% 99% 期/次数/ 99% 考勤)计 划完成率 产出 指标 质量指标 时效指标 社会效益 效益 指标 危险事件发 生率 劳务响应程 度 无 无 无危险事 无 件发生 安全卫生 1.5 小时 1.5 小时 1 小时 时间 无重大安 校园安全 无 无 无 全责任 事故 指标 服务对像 老师学生满 满意度 隐患排除 意度 年度指 100% 100% 100% 老师学生 满意度 预算执行情况 标 3: 指标值 一级指 标 二级指标 指标名称 近两年指标值 预期当年实 绩效标准 现值 数量指标 预算完成率 2019 年 2020 年 98% 98% 98% 99% 99% 99% 预算实际 完成情况 年度绩 效指标 产出 指标 质量指标 预算编制准 确率 预算编制 准确情况 按时间进 时效指标 支付进度 98% 98% 98% 度完成预 算支付 效益指 标 社会效益 管理制度健 指标 全性 是否制定 100 100 100 完善的管 理制度 — 15 — 是否合法 经济效益 资金使用合 指标 100 规性 100 100 合规的使 用各项 资金 ... ... 备注:1.“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标;“效益指标” 请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3.“绩效指标”:设定绩效指标值时的依据或参考标准。 表 10.2021 部门项目支出绩效目标表 表十 硚口区博学初级中学 2021 年项目支出绩效目标表 项目名称 教育政策性项目 武汉市硚口区教育 项目主管部门 项目执行单位 武汉市博学初级中学 联系电话 83821685 局 项目负责人 王忠 项目类型 政策性项目 根据硚教发(2018)6 号)20182019 学年度全区教育工作意见及国务院办公厅关 项目申请理由 于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见(国办发{2017}35 号}) 根据硚教计(2016)2 号文精神,为硚口教育持续发展,学校的安全稳定,学校从 项目主要内容 保安公司聘请保安加强学校安全稳定工作。 项目总预算 项目资金来源 — 16 — 70000 项目当年预算 资金来源项目 金额 1.财政拨款收入 70000 其中申请当年预算拨款 70000 70000 2.事业收入 3.其他收入 项目 项目支 项目支出明细 金额 支出 出明细 合计 70000 保安进校园 70000 预算 预算 及测 测算依 算依 据及说 据 根据预计 2021 年学校实际学生人数与文件标准要求保安进校园经费 7 万元 明 项目绩效目标 保障学生安全,构建平安和谐校园 一级指 二级指标 指标内容 指标值(预计当年实现) 1000 人以下学校聘请 根据在校生数量安排保安 2 保安 2 人 人 备注 标 产出指 数量指标 标 项目年度 产出指 保安人员绩效考核 质量指标 标 >95% 合格率 数量指 时效指标 完成时间 2021 年 标 社会公众 社会公众或服务对象满 绩效指标 数量指 或服务对 意度:教师及学生对部门 标 >95% 象满意度 履职效果的满意程度 指标 第三部分 武汉市硚口区博学初级中学单位 2021 年部门 预算情况说明 一、本部门预算收支情况总体说明 — 17 — 按照综合预算的原则,武汉市硚口区博学初级中学单位所有 收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入。支 出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房 保障支出。 2021 年部门收支总预算 1457.04 万元。比 2020 年预算减少 5.01 万元,主要是教师人数减少等原因。 二、部门预算收入情况说明 2021 年部门收入预算 1457.04 万元,其中:财政拨款收入 1457.04 万元,占 100%;。 三、部门预算支出情况说明 2021 年部门支出预算 1457.04 万元,其中基本支出 1450.04 万元,占 99.52%;项目支出 7 万元,占 0.48%。 四、财政拨款收支预算情况说明 2021 年财政拨款收支总预算 1457.04 万元。收入包括:一 般公共预算财政拨款本年收入 1457.04 万元。支出包括:基本支 出 1450.04 万元,项目支出 7 万元。 五、一般公共预算支出安排情况说明 2021 年一般公共预算支出预算数为 1457.04 万元, 其中: (1)本年预算 1457.04 万元,比 2020 年预算减少 5.01 万元,减 少 0.34%,主要是教师人数减少;(2)上年结转 0 万元。具体安 排情况如下: 1、基本支出 1450.04 万元,主要用于人员经费(工资福利支 出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。 2、项目支出 7 万元,其中: 教育政策性项目 7 万元,主要用于:保安进校园安保服务。 六、一般公共预算基本支出安排情况说明 2021 年一般公共预算基本支出 1450.04 万元。其中: — 18 — 1.人员经费 1296.62 万元。包括: 工资福利支出 1234.04 万元,主要用于:在职人员基本工资、 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基 本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公 积金、其他工资福利支出等。 对个人和家庭的补助 62.58 万元,主要用于:离休费、医疗 费、其他对个人和家庭补助支出等。 2.公用经费 153.42 万元。主要用于:办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、 工会经费、福利费、专用材料费、委托业务费、其他交通费、其 他商品和服务支出等。 七、政府性基金预算支出安排情况说明 本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。 八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明 1.“三公”经费安排的单位范围 本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位 包括本单位及下属 0 个单位。 2.一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况 2021 年财政拨款〝三公〞经费预算数 0 万元,其中: (1)因公出国(境)费 0 万元; (2)公务接待费 0 万元; (3)公务用车购置及运行维护费 0 万元,其中:公务用车 购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元。 2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加(或减少)0 万元, 主要是:因公出国(境)费增(减)0 万元,原因:近年均无因公 出国(境)费预算支出;公务接待费增(减)0 万元,原因是近年 均无公务接待费预算支出;公务用车运行维护费增(减)0 万元, — 19 — 原因是本单位无公务用车。 九、其他重要事项的情况说明 (一)、机关运行经费安排情况 2021 年本部门机关运行经费 0 万元。 (二)、政府采购预算安排情况 2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 15 万元。包 括:货物类 0 万元,服务类 15 万元,工程类 0 万元。 (三)、政府购买服务预算安排情况 2021 年部门无政府购买服务预算支出 (四)、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 8 月 31 日(2021 年预算编制时点),部门占 有使用国有资产 2866.65 万元。其中:一般公务用车 0 辆。办公 用房面积 818.64 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2021 年预算无新增资产。 (五)、预算绩效管理情况 2021 年部门项目实行绩效目标管理, 设置了部门整体支出 绩效目标、一个一级项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年 财政拨款 7 万元。 根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目一个 7 万元,无削减项目。 (六)、非税收入征收预计数增减变动情况 2021 年本部门无非税收入。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年 拨付的资金。 — 20 — 二、政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算 当年拨付的资金。 三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业 单位经营收入”等以外的收入。 四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用 途继续使用的资金。 五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 七、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 1、教育(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部 门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初 中的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。 2、教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附 加安排的支出(项):反映除农村中小学校舍建设、农村中小学 教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职 业教育学校教学设施以外的教育费附加支出。 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费 4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经 费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。 — 21 — 6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补 助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业 单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单 位医疗方面的支出。 8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反 映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员) 发放的租金补贴。 八、“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国 (境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及 运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照 费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。 (九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 — 22 —