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沈阳市工业和信息化局.pdf

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沈阳市经济和信息化 委 沈阳市经济和信息化委 2017 年部门预算 (含 “三公 ”经费预算) (含“ 三公” 1 目 第一部分 录 沈阳市经济和信息化委员会概况 一、 主要职责 二、 部门预算单位构成 第二部分 沈阳市经济和信息化委员会 2017 年部门预算 公开表 表 1、财政拨款收支总表 表 2、一般公共预算支出表 表 3、一般公共预算基本支出表 表 4、政府性基金预算支出表 表 5、部门收支总表 表 6、部门收入总表 表 7、部门支出总表 表 8、项目支出预算表 表 9、收入预算按单位分类汇总表 表 10、支出预算按单位分类汇总表 表 11、“三公”经费支出表 第三部分 沈阳市经济和信息化委员会 2017 年部门预算 情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 沈阳市经信委概况 一、主要职责 (一)组织贯彻国家和省新型工业化发展战略和政策, 协调解决新型工业化进程中的有关问题,拟订工业、信息化 的发展规划并组织实施,推进产业结构战略性调整和优化升 级,加强信息化和工业化的融合,推进全市信息化建设。 (二)负责全市信息化工作,贯彻国家相关政策并协调 信息化建设中的重大问题,协调通信运营业的发展,促进电 信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展, 推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利 用、共享。 (三)拟订工业和信息产业的发展规划、计划和产业政 策并组织实施,提出优化支柱产业布局和工业结构调整的政 策建议;负责工业项目的招商组织和工业区域布局的审定; 负责规划和推进工业、信息产业的重大项目;起草相关法规 和规章草案;负责工业、信息产业行业管理。 (四)负责日常工业经济的调控;分析工业经济发展趋 势,提出调节政策建议和调控目标,监测分析工业运行态势, 发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业运 行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、 产业安全和国防动员等有关工作;负责煤电油运等基础生产 要素的协调保障。 3 (五)负责提出工业和信息产业固定资产投资规模和方 向(含利用外资和境外投资),制定年度投资计划并组织实 施;组织落实国家、省相关投资政策,归口管理全市工业技 术改造项目;研究提出市级财政性工业发展资金预算、使用 方向和支持重点,制定年度资金计划并组织实施;按规定权 限负责国家、省、市规划内和年度计划内固定资产投资项目 的备案、核准和审批。 (六)拟订全市企业技术发展、技术进步、技术引进和 重大技术装备国产化的规划和政策,指导和协调重点技术创 新项目的实施及重大技术装备的研制工作,推进先进技术改 造和提升传统产业;组织和推动企业技术创新和产学研联 合;组织开展工业领域引智工作,指导骨干企业技术团队建 设;指导和推动全市企业技术中心和技术创新体系建设。 (七)承担振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订 重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托重点工程建 设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指 导引进重大技术装备的消化创新。 (八)拟订并组织实施工业领域的资源节约和综合利用 政策,参与拟订资源节约和综合利用规划,组织协调相关重 大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用, 负责全市节能执法的监督管理工作。 (九)推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素 质和核心竞争力,宏观指导企业改革,提出非国有企业股份 制改革的意见;研究发展以非国有资本为主的大型企业和企 4 业集团的政策措施,联络、协调驻沈中省直和军工企业,宏 观指导企业法律顾问工作。 (十)负责全市电力行政管理;负责电力行政执法与监 督管理;监测分析电力运行态势,平衡电力资源,协调电力 供需、电网运行等重大问题;参与拟订交通、通信产业发展 政策;协调解决综合运输问题;协调电力运营中的有关问题, 培育电力市场;负责农村电力行政管理工作。 (十一)开展工业和信息产业的对外合作与交流;分析 工业利用外资发展趋势,拟订工业利用外资规划;研究提出 工业利用外资的政策;负责外商投资工业项目和工业企业境 外投资项目有关工作;指导工业企业开展境外投资和企业并 购。 (十二)负责指导全市工业企业经济管理人员和经营者 的培训,指导企业制定引进智力计划并组织实施;负责全市 盐业管理工作;负责行业统计和信息发布。 (十三)拟订全市信息产业发展规划和重点专项规划, 提出我市的发展方向和政策建议,协调发展中的重大问题和 重大事项;指导软件技术、产品研发与产业化;指导软件服 务业公共服务体系及相关基地园区建设。 (十四)统一管理无线电频谱资源,依法监督管理无线 电台(站),协调处理军地间无线电管理相关事宜,协调处 理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电 管理。 5 (十五)负责协调推进全市信息安全和全市信息安全保 障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统 与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全 的重大事件。 (十六)承办市政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 纳入沈阳市经济和信息化委员会 2016 年部门预算编制 范围的二级预算单位包括: 1.沈阳市经济和信息化委员会本级 2.沈阳市经济和信息化委员会会计核算中心 3.沈阳市电力监察大队 4.沈阳市节能监察中心 5.沈阳市经济管理干部培训中心 6.沈阳市利用世界银行贷款项目办公室 7.沈阳市盐政稽查大队 8.沈阳市无线电管理监测计算站 9.沈阳市信息化推广办公室 10.沈阳市电子政务管理办公室 11.沈阳市家具及室内装饰工程质量监督检测站 12、沈阳市中小企业信用担保中心 13、沈阳市中小企业服务中心 6 第二部分 沈阳市经济和信息化委员会 2017 年 部门预算公开表 7 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位:万元 收入 项目 支出 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 一、本年收入 11,358.98 一、本年支出 11436.80 11,436.80 (一)一般公共预算拨款 11,358.98 (一)一般公共服务支出 4546.23 4,546.23 20.63 20.63 (八)社会保障和就业支出 5175.71 5,175.71 (九)社会保险基金支出 11.50 11.50 (十)医疗卫生与计划生育支出 222.41 222.41 6.00 6.00 1078.32 1,078.32 (二)政府性基金预算拨款 (二)外交支出 (三)国防支出 二、上年结转 77.81 (四)公共安全支出 (五)教育支出 (六)科学技术支出 (七)文化体育与传媒支出 (十一)节能环保支出 (十二)城乡社区支出 (十三)农林水支出 (十四)交通运输支出 (十五)资源勘探信息等支出 (十六)商业服务业等支出 (十七)金融支出 (十八)援助其他地区支出 8 政府性基金预算 财政拨款 财政拨款收支总表 单位:万元 收入 项目 支出 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 (十九)国土海洋气象等支出 (二十)住房保障支出 376.00 376.00 11436.80 11436.80 (二十一)粮油物资储备支出 (二十二)国有资本经营预算支 出 (二十三)预备费 (二十四)其他支出 (二十五)转移性支出 (二十六)债务还本支出 (二十七)债务付息支出 (二十八)债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计 11,436.80 支出总计 9 政府性基金预算 财政拨款 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位:万元 功能分类科目 科目编码 2017 年预算数 科目名称 合计 合计 一般公共服务支出 201 20103 2010301 20113 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 商贸事务 基本支出 11,358.98 10,488.92 870.06 4,546.23 4,338.03 208.20 0.74 0.74 0.74 0.74 4,487.41 4,289.70 3,978.22 3,978.22 2011301 行政运行 2011302 一般行政管理事务 182.94 2011350 事业运行 311.49 2011399 其他商贸事务支出 14.77 20117 质量技术监督与检验检疫事务 项目支出 197.71 182.94 311.49 14.77 58.08 47.59 10.49 2011702 一般行政管理事务 9.30 9.30 2011750 事业运行 38.28 38.28 2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 10.49 10.49 20.63 20.63 20.63 20.63 20.63 20.63 教育支出 205 20504 2050499 成人教育 其他成人教育支出 社会保障和就业支出 208 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 社会保险基金支出 209 20903 2090399 城镇职工基本医疗保险基金支出 其他城镇职工基本医疗保险基金支出 10 5,171.17 5,171.17 5,171.17 5,171.17 4,951.58 4,951.58 219.59 219.59 11.50 11.50 11.03 11.03 11.03 11.03 一般公共预算支出表 单位:万元 功能分类科目 科目编码 2017 年预算数 科目名称 合计 基本支出 工伤保险基金支出 0.23 0.23 工伤保险待遇 0.23 0.23 生育保险基金支出 0.23 0.23 生育医疗费用支出 0.23 0.23 医疗卫生与计划生育支出 220.02 220.02 行政事业单位医疗 220.02 220.02 2101101 行政单位医疗 37.95 37.95 2101102 事业单位医疗 182.06 182.06 20904 2090401 20905 2090501 210 21011 节能环保支出 211 21114 2111407 能源管理事务 能源行业管理 资源勘探信息等支出 215 21505 工业和信息产业监管 2150501 行政运行 2150502 一般行政管理事务 2150599 其他工业和信息产业监管支出 21508 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 1,011.72 380.96 630.75 708.76 196.42 512.33 165.45 165.45 8.90 支持中小企业发展和管理支出 项目支出 8.90 534.40 30.97 503.43 302.96 184.54 118.42 2150802 一般行政管理事务 55.75 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 247.21 184.54 62.67 371.72 367.24 4.49 住房改革支出 371.72 367.24 4.49 2210201 住房公积金 328.24 328.24 2210203 购房补贴 43.48 39.00 住房保障支出 221 22102 11 55.75 4.49 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目 科目编码 2017 年基本支出 科目名称 合计 合计 人员经费 公用经费 10488.92 9269.74 301 (一)工资福利支出 3378.93 3,378.93 30101 基本工资 1541.72 1,541.72 30102 津贴补贴 1273.46 1,273.46 30103 奖金 107.27 107.27 30104 社会保障缴费 259.87 259.87 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 176.02 176.02 30108 晋级工资 20.58 20.58 30199 其他工资福利支出 302 (二)商品和服务支出 1219.18 1219.18 1,219.18 56.10 56.10 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 9.85 9.85 30206 电费 69.58 69.58 30207 邮电费 45.78 45.78 30208 取暖费 29.93 29.93 12 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目 科目编码 2017 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 30209 物业管理费 23.58 23.58 30211 差旅费 127.07 127.07 30212 因公出国(境)费用 74.00 74.00 30213 维修(护)费 21.71 21.71 30214 租赁费 30215 会议费 74.21 74.21 30216 培训费 34.48 34.48 30217 公务接待费 13.80 13.80 30218 零星用品购置费 6.52 6.52 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 42.68 42.68 30229 福利费 4.52 4.52 30231 公务用车运行维护费 70.50 70.50 30239 其他交通费用 344.18 344.18 30299 其他商品和服务支出 170.68 170.68 (三)对个人和家庭补助支出 5890.81 5,890.81 303 30301 离休费 659.46 659.46 30302 退休费 4383.00 4,383.00 13 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目 科目编码 2017 年基本支出 科目名称 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 30314 30399 合计 人员经费 公用经费 170.36 170.36 328.24 328.24 购房补贴 39.00 39.00 采暖补贴 310.752 310.75 其他对个人和家庭的 补助支出 14 部门公开表 4 政府性基金预算支出表 单位:万元 功能分类科目 科目编码 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目名称 合计 基本支出 注:沈阳市经济和信息化委员会不有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 15 项目支出 部门公开表 5 部门收支总表 单位:万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 11,358.98 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 三、国防支出 四、上级补助、附属单位上缴收入 四、公共安全支出 五、财政结转资金 77.81 五、教育支出 六、单位上年净结余 六、科学技术支出 七、单位事业收入 七、文化体育与传媒支出 八、单位其他收入 八、社会保障和就业支出 预算数 4,546.23 20.63 5,175.71 九、社会保险基金支出 11.50 十、医疗卫生与计划生育支出 222.41 十一、节能环保支出 6.00 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 16 1,078.32 部门收支总表 单位:万元 收入 项目 支出 预算数 项目 二十、住房保障支出 预算数 376.00 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 收入总计 11,436.80 17 支出总计 11,436.80 部门公开表 6 部门收入总表 单位:万元 功能分类科目 科目编码 201 20103 2010301 20113 科目名称 合计 一般公共预 算拨款收入 合计 11,436.80 11,358.98 一般公共服务支出 4,546.23 4,546.23 0.74 0.74 0.74 0.74 4,487.41 4,487.41 3,978.22 3,978.22 政府办公厅(室)及相关机构 事务 行政运行 商贸事务 2011301 行政运行 2011302 一般行政管理事务 182.94 182.94 2011350 事业运行 311.49 311.49 2011399 其他商贸事务支出 14.77 14.77 58.08 58.08 20117 质量技术监督与检验检疫事务 2011702 一般行政管理事务 9.30 9.30 2011750 事业运行 38.28 38.28 10.49 10.49 20.63 20.63 20.63 20.63 2011799 205 20504 其他质量技术监督与检验检 疫事务支出 教育支出 成人教育 政府性基金 纳入专户管理的 上级补助、 预算拨款收 预算外资金安排 附属单位上 入 的拨款收入 缴收入 财政结转资 单位上年净 金 结余 77.81 18 事业收入 单位其他 收入 部门收入总表 单位:万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 其他成人教育支出 2050499 208 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 20805 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 209 20903 2090399 社会保险基金支出 城镇职工基本医疗保险基金支 出 其他城镇职工基本医疗保险 基金支出 合计 一般公共预 算拨款收入 政府性基金 纳入专户管理的 上级补助、 预算拨款收 预算外资金安排 附属单位上 入 的拨款收入 缴收入 财政结转资 单位上年净 金 结余 20.63 20.63 5,175.71 5,171.17 4.54 5,175.71 5,171.17 4.54 4,951.58 4,951.58 224.13 219.59 11.50 11.50 11.03 11.03 11.03 11.03 4.54 20904 工伤保险基金支出 0.23 0.23 2090401 工伤保险待遇 0.23 0.23 20905 生育保险基金支出 0.23 0.23 生育医疗费用支出 0.23 0.23 210 医疗卫生与计划生育支出 222.41 220.02 2.39 21011 行政事业单位医疗 222.41 220.02 2.39 2101101 行政单位医疗 37.95 37.95 2101102 事业单位医疗 184.45 182.06 2090501 2.39 19 事业收入 单位其他 收入 部门收入总表 单位:万元 功能分类科目 科目编码 211 科目名称 节能环保支出 能源管理事务 21114 能源行业管理 2111407 215 资源勘探信息等支出 工业和信息产业监管 21505 2150501 行政运行 2150502 一般行政管理事务 2150599 21508 2150802 2150899 221 其他工业和信息产业监管支 出 支持中小企业发展和管理支出 一般行政管理事务 其他支持中小企业发展和管 理支出 住房保障支出 合计 一般公共预 算拨款收入 政府性基金 纳入专户管理的 上级补助、 预算拨款收 预算外资金安排 附属单位上 入 的拨款收入 缴收入 财政结转资 单位上年净 金 结余 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 1,078.32 1,011.72 708.76 708.76 165.45 165.45 8.90 8.90 534.40 534.40 369.57 302.96 55.75 55.75 313.82 247.21 66.61 376.00 371.72 4.28 66.61 66.61 22102 住房改革支出 376.00 371.72 4.28 2210201 住房公积金 331.91 328.24 3.67 2210203 购房补贴 44.09 43.48 0.60 20 事业收入 单位其他 收入 部门公开表 7 部门支出总表 单位:万元 功能分类科目 基本支出 项目支出 对企 科目编码 科目名称 合计 小计 工资福 利支出 商品和 对个人 服务支 和家庭 出 的补助 小计 工资 商品和 对个人 事业 福利 服务支 和家庭 单位 支出 出 的补助 的补 贴 201 20103 2010301 20113 合计 11,436.80 10,556.73 3,424.44 1,231.49 5,900.81 880.06 741.57 128.01 10.49 一般公共服务支出 4,546.23 4,338.03 2,889.76 1,077.56 370.71 208.20 74.19 123.52 10.49 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 4,487.41 4,289.70 2,848.97 1,072.83 367.90 197.71 74.19 123.52 3,978.22 3,978.22 2,613.99 1,004.07 360.16 182.94 59.42 123.52 14.77 14.77 政府办公厅(室)及相关机构 事务 行政运行 商贸事务 2011301 行政运行 2011302 一般行政管理事务 182.94 2011350 事业运行 311.49 2011399 其他商贸事务支出 14.77 20117 质量技术监督与检验检疫事务 311.49 234.99 58.08 47.59 40.79 2011702 一般行政管理事务 9.30 9.30 9.30 2011750 事业运行 38.28 38.28 31.49 21 68.77 7.74 3.99 2.81 3.99 2.81 10.49 10.49 债务利 息支出 部门支出总表 单位:万元 功能分类科目 基本支出 项目支出 对企 科目编码 科目名称 合计 小计 工资福 利支出 商品和 对个人 服务支 和家庭 出 的补助 小计 工资 商品和 对个人 事业 福利 服务支 和家庭 单位 支出 出 的补助 的补 贴 2011799 205 其他质量技术监督与检验检 疫事务支出 教育支出 成人教育 20504 其他成人教育支出 2050499 208 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 20805 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 209 20903 2090399 20904 社会保险基金支出 城镇职工基本医疗保险基金支 出 其他城镇职工基本医疗保险 基金支出 工伤保险基金支出 10.49 10.49 20.63 20.63 20.63 20.63 20.63 20.63 20.63 20.63 20.63 5,175.71 5,175.71 33.54 5,142.17 5,175.71 5,175.71 33.54 5,142.17 4,951.58 4,951.58 32.30 4,919.28 224.13 224.13 1.24 222.90 11.50 11.50 11.50 11.03 11.03 11.03 11.03 11.03 11.03 0.23 0.23 0.23 22 10.49 债务利 息支出 部门支出总表 单位:万元 功能分类科目 基本支出 项目支出 对企 科目编码 科目名称 合计 小计 工资福 利支出 商品和 对个人 服务支 和家庭 出 的补助 小计 工资 商品和 对个人 事业 福利 服务支 和家庭 单位 支出 出 的补助 的补 贴 2090401 工伤保险待遇 0.23 0.23 0.23 20905 生育保险基金支出 0.23 0.23 0.23 生育医疗费用支出 0.23 0.23 0.23 210 医疗卫生与计划生育支出 222.41 222.41 222.41 21011 行政事业单位医疗 222.41 222.41 222.41 2101101 行政单位医疗 37.95 37.95 37.95 2101102 事业单位医疗 184.45 184.45 184.45 2090501 211 21114 2111407 215 21505 节能环保支出 能源管理事务 能源行业管理 资源勘探信息等支出 工业和信息产业监管 2150501 行政运行 2150502 一般行政管理事务 2150599 其他工业和信息产业监管支 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 1,078.32 437.57 300.77 120.39 16.41 640.75 640.75 708.76 196.42 139.89 51.73 4.81 512.33 512.33 165.45 165.45 116.26 45.15 4.04 8.90 8.90 503.43 503.43 8.90 534.40 30.97 23.62 23 6.58 0.77 债务利 息支出 部门支出总表 单位:万元 功能分类科目 基本支出 项目支出 对企 科目编码 科目名称 合计 小计 工资福 利支出 商品和 对个人 服务支 和家庭 出 的补助 小计 工资 商品和 对个人 事业 福利 服务支 和家庭 单位 支出 出 的补助 的补 贴 出 21508 2150802 2150899 221 支持中小企业发展和管理支出 一般行政管理事务 其他支持中小企业发展和管 理支出 住房保障支出 369.57 241.15 160.89 68.66 11.60 128.42 128.42 55.75 55.75 11.60 72.67 72.67 55.75 313.82 241.15 160.89 68.66 376.00 371.52 371.52 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 22102 住房改革支出 376.00 371.52 371.52 2210201 住房公积金 331.91 331.91 331.91 2210203 购房补贴 44.09 39.60 39.60 24 债务利 息支出 部门公开表 8 项目支出预算表 单位:万元 部门 部门//单 位名称 项目名称 项目内容摘要 项目明细 绩效目标 合计 合计 财政部门 财政预 安排的预 算外专 算拨款 户拨款 其他资金 880.06 870.06 10.00 880.06 870.06 10.00 306.27 306.27 1.30 1.30 79.20 79.20 沈阳市经 济和信息 化委员会 沈阳市 经济和信 息化委员 会本级 为实时取得各中心城市经济运行指 市经信委并入国家发改委网络系统,每年上交信 网络信息服 标,市经信委将自用网络并入国家 息服务费 0.3 万元;并入国家工信部系统,每年 为市领导决策我市工业发展 务费 发改委网络系统和国家工信部网络 上交信息服务费 1 万元。 目标提供准确依据。 系统,每年需上交信息服务费。 合计:1.3 万元。 按照我市政府信息系统安全检查实 施方案要求,需每年聘请中介机构 1.外网网站远程渗透检测费用 21.5 万元; 全市信息安 对政府信息系统及工控系统的安全 2.15 个单位现场抽查费用 44.5 万元; 保证政府信息系统及工控系 全检查经费 检查:1.完成对全市 70 家网站的远 3.工控系统检查 4 个单位 13.2 万元。 统的安全。 程渗透及 15 家单位的现场抽查;2. 合计:79.2 万元。 完成对 4 个单位工控系统检查。 25 部门公开表 8 项目支出预算表 单位:万元 部门 部门//单 位名称 项目名称 项目内容摘要 项目明细 绩效目标 合计 财政部门 财政预 安排的预 算外专 算拨款 户拨款 1.计划和预案编制费 1.6 万元; 按照统一要求,需要牵头制定信息 信息动员专 项经费 动员建设计划和预案;组织开展信 息动员潜力调查;组织通信、信息 产业开展培训;参与通信工程、信 息产业项目立项会审和竣工验收。 2.开展信息动员潜力调查费 3.6 万元。收集信息 产业产品和产能信息、通信运营商线路资源、管 线等信息、信息化人才信息,便于战时充分调动 做好信息动员工作,便于随时 各方资源为军队提供服务; 调动各方资源,提供保障。 8.90 8.90 78.00 78.00 10.00 10.00 4.49 4.49 3.信息动员演练费 3.7 万元,用于租场费、资料 印刷费、动员演练费等支出。 合计:8.9 万元。 二级行政公 司老干部专 项经费 根据市领导批示精神,每年安排定 额补助 78 万元。 2017 年安排定额补助 78 万元,主要用于离退休 老干部活动经费、医疗统筹、药费、书报费、采 暖费等。 保证老干部基本养老,落实相 关老干部政策。 省级节能主管部门将企业建立能源 万家企业能 管理体系情况纳入对万家企业节能 源管理体系 目标责任考核内容,地方主管部门 安排我市万家企业能源管理体系检查评价专家评 建设评价费 要制定统一的评价标准,组织有关 审费:500 元/人、天×40 天×5 人=10 万元。 用 机构或专家通过评价等方式,确认 提高万家企业开展能源管理 体系建设意识,引导万家企业 加快建立健全能源管理体系。 企业能源管理体系建设效果。 住房货币化 补贴 房改办安排 补贴人数 2 人,补贴面积 49.66 平方米,安排经 费 4.4859 万元。 26 落实房屋补贴政策。 其他资金 部门公开表 8 项目支出预算表 单位:万元 部门 部门//单 位名称 项目名称 项目内容摘要 项目明细 绩效目标 合计 财政部门 财政预 安排的预 算外专 算拨款 户拨款 市经信委(原市经委)离退休干部 较多,人员比较集中,级别较高, 老干部特殊 专项经费 为做好离退休老干部的服务、管理 1.老干部特殊经费 612 人*600 元/人/年=36.72 万 工作,每半月组织老干部活动日一 元。 次,开展各类活动丰富老干部业余 2.走访慰问费 8.8 万元。根据近年平均支出水平 生活。节日期间走访慰问老红军、 安排。 抗战时期和解放战争时期离休人 合计:45.52 万元。 保证老干部住院就医,体现对 老同志的关心。 45.52 45.52 20.00 20.00 员,以及退休局级领导,老干部重 病、病故及住院期间走访慰问等。 1.律师、专家咨询费:16 万元。 非公企业和 中小企业维 权投诉工作 经费 拟聘请维权法律顾问及行业专家 8 人,全年拟开 聘请律师及各行业专家,组成维权 展 10 次咨询会,2000 元/人/次*8 人*10 次=16 顾问团,接受法律咨询,对重大、 万元。 疑难投诉案件进行会诊、论证。 2.在广播、报纸等媒体进行民营企业投诉宣传所 通过为企业提供法律知识培 训讲座、维权宣传月活动等为 中小企业发展环境方面做出 大量卓有成就的工作,为中小 需经费 4 万元。 企业发展提供良好的发展环 境。 合计:20 万元。 27 其他资金 部门公开表 8 项目支出预算表 单位:万元 部门 部门//单 位名称 项目名称 项目内容摘要 项目明细 绩效目标 合计 财政部门 财政预 安排的预 算外专 算拨款 户拨款 1.全市民营企业 10.8 万户(集体企 业 2556 户、 股份合作企业 3328 户、 中小企业专 项统计经费 联营企业 337 户、有限责任公司 一、统计报表印刷费 30 万元。按省厅要求,按 14159 户、股份公司 9295 户、私 照每年上报一本报表(含 34 种报表),3 元/本 营企业 74082 户、港澳台资企业 *10 万本=30 万元。二、会议费 2.75 万元,其中: 2201 户、外资企业 2345 户),需 1.民营经济统计年报会经费 1.2 万元,主要由区 统一印制年度、季度、月报表,召 县市负责民营经济、乡镇企业、园区及集群统计 开专题布置会议。2.按照省中小企 人员参加,共 250 人;2.重点中小企业生产运行 业厅《关于增加全国中小企业生产 监测平台报表编报会经费 1.55 万元,重点监测企 经营运行监测平台企业户数的通 业及各县区报表人员参加, 共 300 人。合计: 32.75 知》(辽中小企办发〔2015〕9 号) 万元。 实现对中小企业经济效益指 标监测。 32.75 32.75 3.00 3.00 5.95 5.95 文件要求,2015 年底沈阳市重点监 测中小企业已达到 150 户。 中小企业公 共服务示范 平台认定 节能目标考 核 每年需认定一批中小企业公共服务 平台和创业辅导基地,且需要对前 两年认定的平台和基地进行专家复 专家评审费 3 万元(500 元/人、天×10 天×6 人) 有力促进中小微企业健康快 速发展。 审。 组织对我市列入国家万家企业名单 在《沈阳日报》公布万家企业节能考核结果,对 的 105 户企业进行年度目标责任考 未完成等级的企业予以曝光,安排媒体公告经费 核并公告。 5.95 万元。 28 完成国家对我市万家企业年 度目标考核。 其他资金 部门公开表 8 项目支出预算表 单位:万元 部门 部门//单 位名称 项目名称 项目内容摘要 购买服务岗 现有编制 312 人,实有 271 人,空 位补充经费 编 41 人,拟购买 2 个服务岗位 项目明细 绩效目标 合计 财政部门 财政预 安排的预 算外专 算拨款 户拨款 机关事业单位合同制临时工作人员经费/后勤服 务岗位/普通用工:2770.00 元*2 人*12 月=6.648 保证日常工作 6.65 6.65 10.52 10.52 6.00 6.00 6.00 6.00 23.77 23.77 万元。 1.节能会议费 0.62 万元。其中:场地租赁费 4000 元,先进单位奖牌 60 元/个*10 个=600 元,先进 个人奖状 30 元/个*20 个=600 元,背板制作费 1000 元;2.节能宣传周经费 10.9 万元。(1)资 节能宣传周 经费 完成上级部门对节能宣传活动的要 料印刷费 5.3 万元。其中:节能知识宣传手册 求,组织开展节能宣传活动,对上 40000 册×0.8 元/套=3.2 万元,辽宁省地方标准 年度节能先进个人进行表彰。 汇编简易手册 3000 套×4 元/套=1.2 万元,节能 表彰先进开展节能宣传,提高 市民节能意识。 监察手册 1500 本*6 元/本=0.9 万元;(2)宣传 展板制作费 150 块*280 元/块=4.2 万元;(3) 志愿者午餐费:20 元/人/天*200 人次=0.4 万元; 合计:10.52 万元。 沈阳市 电力监察 大队 办案经费 提高电力监察力度,有效维护沈阳 市的用电秩序。 财政予以每年定额 6 万元的 办案经费定额补助 6 万元。 资金补助用于办案经费支出。 沈阳市 节能监察 29 其他资金 部门公开表 8 项目支出预算表 单位:万元 部门 部门//单 位名称 项目名称 项目内容摘要 项目明细 绩效目标 合计 财政部门 财政预 安排的预 算外专 算拨款 户拨款 中心 一、分部分项工程费 76445.91 元(1、墙面保温 贴挤塑板厚 50mm:77.74*595.63=46304.28 元; 2、成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长 1.5m: 节能中心 2014 年 4 月迁入沈河区 沈阳市节能 监察中心装 修改造工程 电子大厦,通过政府采购招标由沈 阳白云穗港装饰工程有限公司中 标,负责中心办公场所的维修和完 善工作,并增加了内墙保温节能改 造项目, 工期为 2015 年 7-10 月份。 5689.07*3=17067.21 元;3、砖、混凝土结构暗 配 钢管公称口径 25mm 以内:4801.84 元;4、 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径 20mm 以内: 3708.76 元;5、管内穿线 铜芯 导线截面综合 考虑:2399.84 元;6、旋翼湿式冷水表安装: 按工程招标明细 20 天内完成 专修改造工程。 9.00 9.00 4.77 4.77 316.54*2=633.08 元;7、办公室节能照明分配式 开关:43.74*35=1530.90 元)。二、措施费 1106.16 元。三、文明安全施工费 1024.37 元。 四、雨季施工费 81.79 元。五、规费 662.4 元。 六、税金 8917.01 元。合计 89980.71 元。 新办公场所面积 1480 平方米,除 办公地点物 日常办公面积外,含培训课室及检 在公用经费安排办公面积物业费基础上,安排培 业费 测实验室需在公用经费之外安排物 训课室检测实验室物业费 4.77 万元。 业管理费。 30 保障机构正常运行。 其他资金 部门公开表 8 项目支出预算表 单位:万元 部门 部门//单 位名称 项目名称 项目内容摘要 监察、监测、 项目明细 绩效目标 合计 财政部门 财政预 安排的预 算外专 算拨款 户拨款 "根据省计量科学研究院报价,每年检定费用 8.5 煤质化验设 监察、监测、煤质化验设备检测及 元;设备易损件(电池、探针、接触器等)每年 推进节能监察能力建设,推进 备检测及维 维护费用 定期维护费 1.5 万元。 我市节能工作开展。 护费用 10.00 10.00 20.63 20.63 20.63 20.63 10.00 10.00 合计:10 万元。" 沈阳市 经济管理 干部培训 中心 1.按照辽经贸培训[2003]92 号文件规定,培训中 成人教育自 学考试成本 支出 为提升企业管理人员的学历水平, 心按每人每科 35 元的标准上交省助学办公室, 为企业培养和输送优秀的中、高级 全年预计报考 4550 科次,4550 科*35 元/科 管理人才,切实为沈阳经济发展服 =15.925 万元; 好务。是经省相关部门批准,于 2.教材费 2000 科*10 元/本=2 万元; 2003 年起开办的《公司管理》专科 3.聘请教师答辩费 300 元/人次*90 人次=2.7 万 升本科,自学考试延续项目。 元。 为加强我市企业高层次、复 合型人才的培养,提升企业管 理水平,提高企业管理人员特 别是经营管理人员学历水平, 为我市经济发挥积极作用。 合计:20.625 万元。 沈阳市 利用世界 银行贷款 项目办公 室 31 其他资金 部门公开表 8 项目支出预算表 单位:万元 部门 部门//单 位名称 项目名称 项目内容摘要 项目明细 绩效目标 合计 财政部门 财政预 安排的预 算外专 算拨款 户拨款 机械大厦位于和平区文化路 39 号 房产,建筑面积 1711.27 平方米, 房屋出租成本性支出专项经费 5 万元,其中:保 房屋出租成 大厦从 1994 年投入使用至今已经 洁费用 2.05 万元,电梯使用及维护费用 2.95 万 维护大厦功能,保证日常办公 本性支出 22 年,许多设施、设备陈旧老化。 元。 条件。 因此,每年用于大厦维修(护)费 合计:5 万元。 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 424.23 424.23 用约 5 万元整。 项目管理专 项经费 每年对重点世行贷款项目进行跟踪 项目跟踪检查费 5 万元(2000 元/项目*25 个项 检查,聘请专家对项目进行监督检 目)。 查。 合计:5 万元。 保证世行贷款项目健康有序, 高效利用世行资金。 沈阳市 盐政稽查 大队 定额补助 工作需要 加大执法力度,保证盐业市场 办案经费定额补助 6 万元。 正常运作 沈阳市 电子政务 管理办公 室(数字 沈阳运营 管理中 心) 32 其他资金 部门公开表 8 项目支出预算表 单位:万元 部门 部门//单 位名称 项目名称 购买服务岗 位补充经费 项目内容摘要 项目明细 绩效目标 沈阳市电子政务管理办公室编制 8 机关事业单位合同制临时工作人员经费/专业技 人,空编 3 人,拟购买 2 个服务岗 术岗位/专业一级:3537 元 * 2 人 * 12 月 = 位。 8..4888 万元。 33 工作需要 合计 8.49 财政部门 财政预 安排的预 算外专 算拨款 户拨款 8.49 其他资金 部门公开表 8 项目支出预算表 单位:万元 部门 部门//单 位名称 项目名称 项目内容摘要 项目明细 绩效目标 合计 财政部门 财政预 安排的预 算外专 算拨款 户拨款 截止 2016 年 10 月末,已完成审核 电子政务建设项目 83 个,审核项目 资金预算为 2.93 亿元,核减资金 1.专家论证 19.5 万元。聘请网络、硬件、软件、 1.08 亿元,累计召开各类项目评审 系统安全、有线、无线等方面专家对电子政务项 会已超过 25 次。2017 年的项目审 目进行论证和验收。2017 年预计审核项目数 50 核工作主要有三点变化,一是项目 个(国家知名专家 3000 元/人次*15 人次+正高级 数量稳中有升,重大项目较往年偏 专家 2000 元/人次*50 人次+副高级专家 1000 元 多。随着智慧城市建设不断升温, /人次*50 人次),合计专家论证费 19.5 万元;2. 全市各行业各领域的信息化建设热 现场资源勘测及测试 10 万元。现场资源勘测及 全市电子政 情也不断高涨,信息化建设项目数 测试是保障技术审核科学合理的重要措施,增加 务建设项目 量稳中有升,预计重大项目数量也 现场勘测及测试的次数体现出项目评审工作更加 管理费 将提高。二是加大聘请国家级专家 注重现有资源的合力利用。预估 2017 年度较大 的力度,技术论证方式多样化。 及重点项目数量为 25 个,第三方评测机构进行 2016 年聘请国内知名专家论证我 单次现场资源勘测及测试预计费用为 4000 元 市重大信息化建设项目的方式取得 (25 次*0.4 万元/次=10 万元);3.验收评审 6 了非常好的效果,2017 年将延用该 万元。按照平均每 3 个项目组织专家进行一次验 方式,同时对一些规模较小,内容 收,预计 2017 年将对 60 个项目开展验收,全年 简单的信息化建设项目,将采用网 预计验收 20 次,每次费用 3000 元。合计:35.5 络论证或直接询价的方式进行论证 万元。 以节省论证开资。三是加强现场勘 查及项目验收等项目管理环节, 34 保证全市电子政务项目科学 论证、规范实施、安全运行。 35.50 35.50 其他资金 部门公开表 8 项目支出预算表 单位:万元 部门 部门//单 位名称 项目名称 项目内容摘要 项目明细 绩效目标 2017 年将聘请相关领域专家级专 业团队对各类信息化建设项目开展 项目跟踪、现场勘查及项目验收等 环节的专项管理工作,特别是验收 环节,将进一步强化验收工作的规 范性。 35 合计 财政部门 财政预 安排的预 算外专 算拨款 户拨款 其他资金 部门公开表 8 项目支出预算表 单位:万元 部门 部门//单 位名称 项目名称 项目内容摘要 项目明细 绩效目标 合计 财政部门 财政预 安排的预 算外专 算拨款 户拨款 一、电子政务外网统一互联网出口线路租用费 250 万元,其中:租用联通 1G、100 条光纤 170 万元,移动 1G、60 条数字链路 80 万元。二、 电子政务外网 160 条线路网络维护费 20.256 万 市党政信息 网核心平台 运行维护费 用 元。三、应用系统维护费 98.21 万 1.邮件系统维 保障全市党政信息网平稳运 护费 3.6 万元;2.地理信息系统地图更新费 10 万 行,实现向上与国家、省政务 沈阳市党政信息网核心平台是我市 元。3.按设备原值 5%计算,党政信息网核心平 外网连接,向下纵向联接县 电子政务框架建设的首要标志和重 台一至四期硬件续保 36.04 万元。4.业务数据交 (市、区),横向网络联接市 要的公共信息基础设施,其实质功 换系统维护费 5.22 万元。5.资源目录系统维护费 委、人大、政府、政协、法院、 能采用集约化的建设思想,整合分 6.7 万元,由系统开发方提供系统维护及资源编 检察院及其他一级财政预算 散在各部门的资源,提供公共资源 目工作,按系统软件原值的 5%计算。6.应用安 部门,实现国家、省、市、县 为各部门服务,从而解决电子政务 全支撑平台维护费 6.85 万元,按系统原值的 5% 四级对口部门的纵向连接,同 建设中存在的网络不能互联互通、 计算。7.党政信息网核心平台(主楼机房)UPS 时依托我市电子政务外网,利 信息资源无法共享、重复投资建设 供电及空调维护费用 4 万元。8.政务云平台基础 用 MPLS VPN 虚拟网络技 等问题。 框架,按系统原值的 5%计算系统维护费用为 术,为全市市直一级预算单位 13.3 万元。9.OA 协同办公系统维保费用 12.5 万 及部分二级预算单位提供互 元,包含对市档案系统、市应急指挥系统、市绩 联网服务。 效考评系统、市督察督办系统等进行无缝对接, 及系统版本升级费用。四、网络及安全设备备品 备件费 11.78 万元。50 条 3 米或 5 米光纤跳线 1750 元,40 公里及 10 公里 1G 光模块共 3.6 万 36 380.25 380.25 其他资金 部门公开表 8 项目支出预算表 单位:万元 部门 部门//单 位名称 项目名称 项目内容摘要 项目明细 绩效目标 元,40 公里万兆光模块 4 万元,接入交换背板模 块 20 个共 4 万元。合计:380.246 万元。 37 合计 财政部门 财政预 安排的预 算外专 算拨款 户拨款 其他资金 部门公开表 8 项目支出预算表 单位:万元 部门 部门//单 位名称 项目名称 项目内容摘要 项目明细 绩效目标 合计 财政部门 财政预 安排的预 算外专 算拨款 户拨款 其他资金 沈阳市 家具及室 内装饰工 程质量监 10.49 10.49 10.49 10.49 72.67 62.67 9.44 9.44 督检验站 事业单位补 该单位收费取消后,对在职及离退 贴 休人员保险费予以补助。 保障现有及离退休人员基本 定额补助 10.49 万元。 保险费用支出。 沈阳市 中小企业 服务中心 一、 网站维护运营费 3.3 万元。主要用于:线路 机房维护检修、网站功能升级及网站人员培训费 中国中小企业沈阳网是国家中国中 中国中小企 小企业信息网的分站,该网站是 业沈阳网建 2001 年由日本政府资助 120 万人 设项目 民币建成的,每年的维护费、运营 费由各分站所在地负责。 (参加国家总网组织的培训)等; 二、 信息采编费 6.14 万元。 1. 42 个一级栏目中有 9 个栏目由专业机构负责 提供,需信息采集费用 3.24 万元/年; 2.技术难题库、科技成品库、专利成果库、专家 库、服务项目库等六个数据库信息采集、更新费 用 2.9 万元/年。 宣传国家有关中小企业相关 法律、法规和政策信息,发布 行业发展动态、市场供求信 息、优秀科技成果等信息,促 进中小企业及时掌握政府相 关政策信息,适时调整生产和 营销计划,取得良好的经济效 益,实现企业的快速、健康发 展。 合计:9.44 万元。 38 10.00 部门公开表 8 项目支出预算表 单位:万元 部门 部门//单 位名称 项目名称 项目内容摘要 项目明细 绩效目标 合计 财政部门 财政预 安排的预 算外专 算拨款 户拨款 其他资金 1.公益广告显示屏运行经费:25.2 万元; 2.维修费:16.6 万元,其中:大厦供水、供电、 中小企业服 支付中小企业服务大厦运营所需电 供暖、消防系统日常维修费 11 万元;电梯系统 务大厦运营 费、网络费、物业、管理费和大厦 定期维护保养费 3 万元;中央空调维修 2.6 万元; 经费 附属设备维修费。 3.网络费:6.2 万元; 吸引各类社会中介机构入驻, 搭建创业辅导、人才招聘、企 业培训、财税服务等 10 个专 业服务平台。 4.物业管理费:15.23 万元。 合计:63.23 万元。 39 63.23 53.23 10.00 部门公开表 9 收入预算按单位分类汇总表 单位:万元 资金来源 单位名称 一般公公预 合计 合计 政府性基 金预算拨 算拨款收入 款收入 纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入 上级补助、 财政 附属单位上 结转 缴收入 资金 11,436.80 11,358.98 77.81 11,436.80 11,358.98 77.81 8,857.26 8,857.26 74.10 74.10 沈阳市电力监察大队 111.42 111.42 沈阳市节能监察中心 669.23 669.23 沈阳市经济管理干部培训中心 93.00 93.00 241.91 241.91 沈阳市盐政稽查大队 144.25 144.25 沈阳市无线电管理监测计算站 128.79 128.79 沈阳市信息化推广服务办公室 35.60 35.60 489.73 489.73 88.65 88.65 沈阳市经济和信息化委员会 沈阳市经济和信息化委员会本级 沈阳市经济和信息化委员会会计核 算中心 沈阳市利用世界银行贷款项目办公 室 沈阳市电子政务管理办公室(数字沈 阳运营管理中心) 沈阳市家具及室内装饰工程质量监 督检验站 沈阳市中小企业信用担保中心 67.81 沈阳市中小企业服务中心 435.04 67.81 425.04 10.00 40 单位上年 事业 单位其 净结余 收入 他收入 部门公开表 10 支出预算按单位分类汇总表 单位:万元 基本支出 项目支出 对企 单位名称 合计 小计 工资福利 支出 商品和 对个人 服务支 和家庭 出 的补助 小计 工资 商品和 对个人 事业 基本 福利 服务支 和家庭 单位 建设 支出 出 的补助 的补 支出 贴 合计 11,436.80 10,556.73 3,424.44 1,231.49 5,900.81 880.06 741.57 128.01 10.49 11,436.80 10,556.73 3,424.44 1,231.49 5,900.81 880.06 741.57 128.01 10.49 8,857.26 8,550.98 2,449.93 898.99 5,202.07 306.27 178.27 128.01 74.10 74.10 47.77 13.25 13.08 沈阳市电力监察大队 111.42 105.42 70.23 25.57 9.62 6.00 6.00 沈阳市节能监察中心 669.23 645.47 232.96 95.05 317.46 23.77 23.77 沈阳市经济管理干部培训中心 93.00 72.38 53.62 12.76 6.00 20.63 20.63 241.91 231.91 148.49 38.66 44.77 10.00 10.00 沈阳市盐政稽查大队 144.25 138.25 57.25 21.80 59.20 6.00 6.00 沈阳市无线电管理监测计算站 128.79 128.79 87.61 31.12 10.06 沈阳市信息化推广服务办公室 35.60 35.60 25.68 6.58 3.33 489.73 65.49 37.58 14.10 13.81 424.23 424.23 沈阳市经济和信息化委员会 沈阳市经济和信息化委员会本 级 沈阳市经济和信息化委员会会 计核算中心 沈阳市利用世界银行贷款项目 办公室 沈阳市电子政务管理办公室(数 字沈阳运营管理中心) 41 其他 资本 其他 性支 支出 出 支出预算按单位分类汇总表 单位:万元 基本支出 项目支出 对企 单位名称 合计 小计 工资福利 支出 商品和 对个人 服务支 和家庭 出 的补助 小计 工资 商品和 对个人 事业 基本 福利 服务支 和家庭 单位 建设 支出 出 的补助 的补 支出 贴 沈阳市家具及室内装饰工程质 88.65 78.16 42.05 3.99 32.12 沈阳市中小企业信用担保中心 67.81 67.81 45.52 12.30 9.99 沈阳市中小企业服务中心 435.04 362.37 125.75 57.32 179.30 量监督检验站 42 10.49 72.67 10.49 72.67 其他 资本 其他 性支 支出 出 部门公开表 11 ”经费支出表 “三公 三公” 单位:万元 2016 预算数 2017 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 (境)费 公务接待费 合计 小计 359.94 74 公务用车购置及运行费 13.49 272.45 公务用车购 公务用车运 置费 行费 272.45 43 因公出国 (境)费 公务接待费 小计 158.3 74 13.8 70.5 公务用车购 公务用车运 置费 行费 70.5 第三部分 沈阳市经济和信息化委员 2017 年部 门预算情况说明 一、关于沈阳市经济和信息化委员会 2017 年收支预算的 总体说明 按照综合预算的原则,沈阳市经济和信息化委员会所有 收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、 上级补助收入等;支出包括:一般公共服务支出、社会保障 和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。沈阳市经济和信 息化委员会 2017 年收支总预算 11436.8 万元。 二、关于沈阳市经济和信息化委员会 2017 年“三公” 经费预算情况说明 2017 年“三公”经费预算数 158.3 万元,其中:公务接 待费 13.8 万元;公务用车购置及运行费 70.5 万元;因公出 国(境)费 74 万元。2017 年预算数比 2016 年预算数减少 201.64 万元,其中:因为公务用车改革,公务用车购置及运 行费比 2016 年减少 201.95 万元;公务接待费比 2016 年增 加 0.31 万元。 三、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费安排情况。 2017 年经信委机关本级以及沈阳市盐政稽查大队、沈 44 阳市节能监察中心、沈阳市电力监察大队、沈阳市无线电监 测计算站、沈阳市电子政务管理办公室 5 家参公管理事业单 位的机关运行经费财政拨款预算 1086.63 万元,比 2016 年 的 1008.71 万元,预算增加 77.92 万元,增长 7.7%。 (二)国有资产占有使用情况。 截至 2016 年 8 月 31 日,沈阳市经信委所属各预算单位 共有车辆 22 辆,其中:一般公务用车 14 辆、一般执法执勤 用车 5 辆、特种专业技术用车 3 辆。 (三)绩效目标设置情况。 2017 年沈阳市经信委部门专用项目均实行绩效目标管 理,涉及项目 27 项,资金 880.06 万元。 第四部分 名词解释 财政拨款收入: 1. 1.财政拨款收入: 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 上级补助收入 :指事业单位从主管部门和上级单位取 2. 2.上级补助收入 上级补助收入: 得的非财政补助收入。 附属单位上缴收入 :指已纳入部门预算管理的独立核 3. 3.附属单位上缴收入 附属单位上缴收入: 算的附属单位按照有关规定上缴的收入。 4. 其他收入: 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户 管理的预算外资金拨款”、 “上级补助、附属单位上缴收入” 以外的收入。 45 一般公共服务 (类)财政事务 (款)行政运行 (项): 5. 5.一般公共服务 一般公共服务( 财政事务( 行政运行( 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支 出。 一般公共服务 (类)财政事务 (款)一般行政管理事 6. 6.一般公共服务 一般公共服务( 财政事务( 务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项): 7. 7.一般公共服务 反映财政部门用于预算改革方面的支出。 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项): 8. 8.一般公共服务 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 一般公共服务 (类)财政事务 (款)事业运行 (项): 9. 9.一般公共服务 一般公共服务( 财政事务( 事业运行( 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务 10. 10.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务 (项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 支出 支出( 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 11. 11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) ):反映实行归口管理的行 归口管理的行政单位离退休(项 归口管理的行政单位离退休(项) 政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经 费。 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 12. 12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) ):反映实行归口管理的事业单位开支 事业单位离退休(项 事业单位离退休(项) 的离退休经费。 46 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单 13. 13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单 ):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 位医疗(项 位医疗(项) 保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗 经费。 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单 14. 14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单 ):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 位医疗(项 位医疗(项) 保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项 ): 15. 15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项) 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 :指保障机构正常运转、完成日常工作任 16. 基本支出 基本支出: 务而发生的人员支出和公用支出。 :指在基本支出之外为完成特定行政任务 17. 项目支出 项目支出: 和事业发展目标所发生的支出。 “三公 ”经费 :指用财政拨款安排的因公出国(境) 18. 18.“ 三公” 经费: 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 47 保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 机关运行经费: 19. 19.机关运行经费: 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 48

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