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延安市民政局(汇总).xls

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收入支出决算表 编制单位:延安市民政局(汇总) 2016年 收入 项目 1、财政拨款收入 其中:一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2、上级补助收入 3、事业收入 其中:纳入财政专户管理的收费 4、经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 决算数 9 088,66 6 219,39 2 869,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,90 9 4 811,56 23,35 199,47 收入总计 14 034,37 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 出决算表 。 批复公开01表 单位:万元 支出 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 支出总计 决算数 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 427,41 198,95 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422,98 7 6 154,34 21,29 858,74 14 034,37 编制单位:延安市民政局(汇总) 项目 功能分类 科目编码 201 20199 2019999 208 20802 2080201 2080203 2080204 2080205 2080206 2080207 2080209 2080299 20807 2080799 20808 2080804 2080899 20809 2080901 2080902 2080903 2080904 2080999 20810 2081001 2081004 2081005 2081099 20815 2081502 211 21103 2110301 229 22908 2290804 2290899 22960 科目名称 合计 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 机关服务 拥军优属 老龄事务 民间组织管理 行政区划和地名管理 部队供应 其他民政管理事务支出 就业补助 其他就业补助支出 抚恤 优抚事业单位支出 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 军队移交政府的离退休人员安置 军队移交政府离退休干部管理机构 退役士兵管理教育 其他退役安置支出 社会福利 儿童福利 殡葬 社会福利事业单位 其他社会福利支出 自然灾害生活救助 地方自然灾害生活补助 节能环保支出 污染防治 大气 其他支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 福利彩票销售机构的业务费支出 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 本年收入合计 财政拨款收入 9 9 6 1 3 1 1 2 2 811,56 10,00 10,00 10,00 837,29 348,22 379,01 5,37 71,39 145,52 55,69 244,32 4,84 442,08 55,26 55,26 378,56 35,96 342,60 792,66 214,86 325,70 186,60 2,80 62,70 782,59 543,65 302,46 019,10 917,38 480,00 480,00 95,00 95,00 95,00 869,27 239,65 36,40 203,25 629,62 6 1 3 1 1 2 2 088,66 10,00 10,00 10,00 114,39 028,33 379,01 5,37 71,39 118,07 55,69 244,32 4,84 149,64 6,16 6,16 378,56 35,96 342,60 729,96 214,86 325,70 186,60 2,80 0,00 491,38 252,44 302,46 019,10 917,38 480,00 480,00 95,00 95,00 95,00 869,27 239,65 36,40 203,25 629,62 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2 629,62 2 629,62 收入决算表 批复公开02表 单位:万元 2016年 上级补助收入 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 事业收入 经营收入 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 附属单位上缴收入 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他收入 722,90 0,00 0,00 0,00 722,90 319,89 0,00 0,00 0,00 27,45 0,00 0,00 0,00 292,44 49,10 49,10 0,00 0,00 0,00 62,70 0,00 0,00 0,00 0,00 62,70 291,21 291,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算表 编制单位:延安市民政局(汇总) 2016年 项目 功能分类 科目编码 201 20199 2019999 208 20802 2080201 2080203 2080204 2080205 2080206 2080207 2080209 2080299 20807 2080799 20808 2080804 2080899 20809 2080901 2080902 2080904 2080999 20810 2081001 2081004 2081005 2081099 20815 2081502 20825 2082501 210 21005 2100599 211 21103 2110301 229 科目名称 合计 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 机关服务 拥军优属 老龄事务 民间组织管理 行政区划和地名管理 部队供应 其他民政管理事务支出 就业补助 其他就业补助支出 抚恤 优抚事业单位支出 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 军队移交政府的离退休人员安置 退役士兵管理教育 其他退役安置支出 社会福利 儿童福利 殡葬 社会福利事业单位 其他社会福利支出 自然灾害生活救助 地方自然灾害生活补助 其他生活救助 其他城市生活救助 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 其他医疗保障支出 节能环保支出 污染防治 大气 其他支出 本年支出合计 基本支出 7 3 6 1 3 1 1 154,34 10,00 10,00 10,00 427,41 190,87 379,01 5,37 102,55 145,11 34,41 56,23 4,84 463,35 53,66 53,66 613,06 10,46 602,60 706,22 448,96 194,31 2,80 60,15 799,95 485,69 302,46 978,77 033,03 62,65 62,65 1,00 1,00 198,95 198,95 198,95 95,00 95,00 95,00 422,98 3 2 1 976,09 0,00 0,00 0,00 976,09 793,39 379,01 5,37 102,55 89,63 27,69 56,16 0,00 132,98 53,66 53,66 0,00 0,00 0,00 448,96 448,96 0,00 0,00 0,00 680,08 485,69 202,86 978,77 12,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 2290899 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 22960 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 239,65 36,40 203,25 183,33 183,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 决算表 批复公开03表 单位:万元 项目支出 3 2 1 1 178,25 10,00 10,00 10,00 451,32 397,48 0,00 0,00 0,00 55,48 6,72 0,07 4,84 330,37 0,00 0,00 613,06 10,46 602,60 257,26 0,00 194,31 2,80 60,15 119,87 0,00 99,60 0,00 020,27 62,65 62,65 1,00 1,00 198,95 198,95 198,95 95,00 95,00 95,00 422,98 上缴上级支出 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对附属单位补助支 出 经营支出 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,65 36,40 203,25 183,33 183,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:延安市民政局(汇总) 收 项 目 入 决算数 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 6 2 219,39 869,27 0,00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 9 3 3 088,66 781,27 423,66 357,61 收入总计 12 869,93 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 财政拨款收入支出决算表 2016年 支 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 支出总计 府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 出 决算数 一般公共预算财 合计 政拨款 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 106,57 6 106,57 145,16 145,16 95,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422,98 0,00 6 6 779,71 090,22 6 3 356,73 286,32 12 869,93 9 643,05 批复公开04表 单位:万元 决算数 政府性基金预算 财政拨款 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422,98 2 422,98 803,90 3 226,88 一般公共预算财政拨款支出决 编制单位:延安市民政局(汇总) 2016年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 基本支出 本年支出合计 合计 6 356,73 201 一般公共服务支出 10,00 20199 其他一般公共服务支出 10,00 2019999 其他一般公共服务支出 10,00 208 社会保障和就业支出 6 106,57 20802 民政管理事务 977,68 2080201 行政运行 379,01 2080203 机关服务 5,37 2080204 拥军优属 102,55 2080205 老龄事务 103,31 2080206 民间组织管理 34,41 2080207 行政区划和地名管理 56,23 2080209 部队供应 4,84 2080299 其他民政管理事务支出 291,96 20807 就业补助 6,16 2080799 其他就业补助支出 6,16 20808 抚恤 613,06 2080804 优抚事业单位支出 10,46 2080899 其他优抚支出 602,60 20809 退役安置 646,07 2080901 退役士兵安置 448,96 军队移交政府的离退休人员安置 2080902 194,31 2080904 退役士兵管理教育 2,80 20810 社会福利 3 799,95 2081001 儿童福利 485,69 2081004 殡葬 302,46 2081005 社会福利事业单位 1 978,77 2081099 其他社会福利支出 1 033,03 20815 自然灾害生活救助 62,65 2081502 地方自然灾害生活补助 62,65 20825 其他生活救助 1,00 2082501 其他城市生活救助 1,00 210 医疗卫生与计划生育支出 145,16 21005 医疗保障 145,16 2100599 其他医疗保障支出 145,16 211 节能环保支出 95,00 21103 污染防治 95,00 2110301 大气 95,00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 小计 人员经费 3 2 3 2 1 863,41 0,00 0,00 0,00 863,40 728,20 379,01 5,37 102,55 66,28 27,69 56,16 0,00 91,14 6,16 6,16 0,00 0,00 0,00 448,96 448,96 0,00 0,00 680,08 485,69 202,86 978,77 12,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 1 850,16 0,00 0,00 0,00 850,16 557,21 306,44 0,00 45,46 48,13 23,00 53,02 0,00 81,16 6,16 6,16 0,00 0,00 0,00 408,00 408,00 0,00 0,00 878,79 417,29 163,67 294,03 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 政拨款支出决算表 批复公开05表 单位:万元 本支出 公用经费 1 1 013,25 0,00 0,00 0,00 013,24 170,99 72,57 5,37 57,09 18,15 4,69 3,14 0,00 9,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,96 40,96 0,00 0,00 801,29 68,40 39,19 684,74 8,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 项目支出 2 2 1 1 493,32 10,00 10,00 10,00 243,17 249,48 0,00 0,00 0,00 37,03 6,72 0,07 4,84 200,82 0,00 0,00 613,06 10,46 602,60 197,11 0,00 194,31 2,80 119,87 0,00 99,60 0,00 020,27 62,65 62,65 1,00 1,00 145,16 145,16 145,16 95,00 95,00 95,00 备注 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位:延安市民政局(汇总) 2016年 项目 经济分类 科目编码 301 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30104 30104 30106 30106 30107 30107 30199 30199 302 30201 30201 30202 30202 30204 30204 30205 30205 30206 30206 30207 30207 30208 30208 30211 30211 30213 30213 30215 30215 30216 30216 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 伙食补助费 伙食补助费 绩效工资 绩效工资 其他工资福利支出 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 办公费 印刷费 印刷费 手续费 手续费 水费 水费 电费 电费 邮电费 邮电费 取暖费 取暖费 差旅费 差旅费 维修(护)费 维修(护)费 会议费 会议费 培训费 培训费 本年支出合计 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 人员经费 2 197,78 704,90 704,90 423,08 423,08 16,53 16,53 342,17 342,17 63,57 63,57 482,01 482,01 165,51 165,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公用经费 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 011,63 26,85 26,85 13,73 13,73 0,07 0,07 14,73 14,73 35,86 35,86 6,86 6,86 48,29 48,29 35,18 35,18 113,11 113,11 2,12 2,12 2,01 2,01 30217 公务接待费 0,00 30217 公务接待费 0,00 30218 专用材料费 0,00 30218 专用材料费 0,00 30225 专用燃料费 0,00 30225 专用燃料费 0,00 30226 劳务费 0,00 30226 劳务费 0,00 30227 委托业务费 0,00 30227 委托业务费 0,00 30228 工会经费 0,00 30228 工会经费 0,00 30229 福利费 0,00 30229 福利费 0,00 30231 公务用车运行维护费 0,00 30231 公务用车运行维护费 0,00 30239 其他交通费用 0,00 30239 其他交通费用 0,00 30299 其他商品和服务支出 0,00 30299 其他商品和服务支出 0,00 303 对个人和家庭的补助 0,00 30302 退休费 0,00 30302 退休费 0,00 30303 退职(役)费 0,00 30303 退职(役)费 0,00 30304 抚恤金 0,00 30304 抚恤金 0,00 30305 生活补助 0,00 30305 生活补助 0,00 30306 救济费 0,00 30306 救济费 0,00 30307 医疗费 0,00 30307 医疗费 0,00 30309 奖励金 0,00 30309 奖励金 0,00 30311 住房公积金 0,00 30311 住房公积金 0,00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0,00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0,00 310 其他资本性支出 0,00 31002 办公设备购置 0,00 31002 办公设备购置 0,00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652,38 194,31 194,31 93,86 93,86 2,01 2,01 60,31 60,31 3,80 3,80 117,92 117,92 0,50 0,50 177,03 177,03 2,64 2,64 0,00 0,00 0,00 0,28 0,28 125,97 125,97 3,56 3,56 170,25 170,25 227,37 227,37 20,33 20,33 1,00 1,00 25,12 25,12 58,40 58,40 80,54 80,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,62 1,62 1,62 支出决算表 批复公开06表 单位:万元 备注 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支 编制单位:延安市民政局(汇总) 2016年 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 小计 1 公务用车购置及运行维护费 因公出国(境)费 用 公务接待费 2 3 小计 公务用车购置费 4 5 38,44 0,00 0,28 38,16 0,00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 议费、培训费支出决算表 批复公开07表 单位:万元 置及运行维护费 际支出。 会议费 培训费 7 8 公务用车运行维护 费 6 38,16 2,12 4,81 政府性基金预算财政拨款收入支出决 编制单位:延安市民政局(汇总) 2016年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 合计 229 22908 2290804 2290899 22960 2296002 其他支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 福利彩票销售机构的业务费支出 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 357,61 0,00 0,00 0,00 357,61 357,61 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 2 2 2 869,27 239,65 36,40 203,25 629,62 629,62 政拨款收入支出决算表 批复公开08表 单位:万元 本年支出 小计 422,98 239,65 36,40 203,25 183,33 183,33 基本支出 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 项目支出 422,98 239,65 36,40 203,25 183,33 183,33 年末结转和结余 2 2 2 803,90 0,00 0,00 0,00 803,90 803,90

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