可可文库 - 千万精品文档,你想要的都能搜到,下载即用。

2016年度宜宾市工商局部门决算公开报表,2016年度宜宾市工商局部门决算公开报表.xls

Super god39 页 79.5 KB下载文档
2016年度宜宾市工商局部门决算公开报表,2016年度宜宾市工商局部门决算公开报表.xls2016年度宜宾市工商局部门决算公开报表,2016年度宜宾市工商局部门决算公开报表.xls2016年度宜宾市工商局部门决算公开报表,2016年度宜宾市工商局部门决算公开报表.xls2016年度宜宾市工商局部门决算公开报表,2016年度宜宾市工商局部门决算公开报表.xls2016年度宜宾市工商局部门决算公开报表,2016年度宜宾市工商局部门决算公开报表.xls2016年度宜宾市工商局部门决算公开报表,2016年度宜宾市工商局部门决算公开报表.xls
当前文档共39页 2.99
下载后继续阅读

2016年度宜宾市工商局部门决算公开报表,2016年度宜宾市工商局部门决算公开报表.xls

收入支出决算总表 部门:四川省宜宾市工商行政管理局 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 22 用事业基金弥补收支差额 23 年初结转和结余 24 其中:项目支出结转和结余 25 26 27 28 总计 29 注:1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 金额 1 2 2 610,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,13 1 1 616,44 0,00 466,85 357,59 4 083,29 — 1 — 决算总表 财决公开01表 金额单位:万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年支出合计 结余分配 其中:提取职工福利基金 转入事业基金 年末结转和结余 其中:项目支出结转和结余 总计 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 金额 2 1 1 1 843,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,57 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,66 0,00 0,00 268,46 0,00 0,00 0,00 814,83 814,83 4 083,29 2 部门:四川省宜宾市工商行政管理局 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 类 款 项 栏次 合计 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 201 一般公共服务支出 20115 工商行政管理事务 2011501 行政运行 2011502 一般行政管理事务 2011504 工商行政管理专项 2011505 执法办案专项 2011506 消费者权益保护 2011507 信息化建设 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080504 未归口管理的行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 616,44 191,55 191,55 225,03 731,44 76,22 10,00 95,00 53,86 249,58 249,58 135,24 114,34 60,66 60,66 60,66 114,66 114,66 114,66 610,32 185,42 185,42 218,90 731,44 76,22 10,00 95,00 53,86 249,58 249,58 135,24 114,34 60,66 60,66 60,66 114,66 114,66 114,66 收入决算表 财决公开1_1表 金额单位:万元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 —2.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,13 6,13 6,13 6,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算表 部门:四川省宜宾市工商行政管理局 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 类 款 项 栏次 合计 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 201 一般公共服务支出 20115 工商行政管理事务 2011501 行政运行 2011502 一般行政管理事务 2011504 工商行政管理专项 2011505 执法办案专项 2011506 消费者权益保护 2011507 信息化建设 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080504 未归口管理的行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 268,46 843,57 843,57 334,29 257,13 131,01 13,93 39,74 67,47 249,58 249,58 135,24 114,34 60,66 60,66 60,66 114,66 114,66 114,66 759,19 334,29 334,29 334,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,58 249,58 135,24 114,34 60,66 60,66 60,66 114,66 114,66 114,66 — 3.%d — 财决公开1_2表 金额单位:万元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 509,28 509,28 509,28 0,00 257,13 131,01 13,93 39,74 67,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财政拨款收入支出决算表 部门:四川省宜宾市工商行政管理局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 项目 1 栏次 2 610,31 一、一般公共服务支出 0,00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 2 610,31 本年支出合计 1 466,85 年末财政拨款结转和结余 1 466,85 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 22 年初财政拨款结转和结余 23 一般公共预算财政拨款 24 政府性基金预算财政拨款 25 26 总计 27 4 077,17 总计 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 4 — 财决公开2表 金额单位:万元 支 行次 出 合计 2 1 837,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,57 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,66 0,00 0,00 2 262,33 1 814,83 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 4 支和年末结转结余情况。 077,17 一般公共预算财 政拨款 3 1 837,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,57 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,66 0,00 0,00 2 262,33 1 814,83 4 077,17 政府性基金预算 财政拨款 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门:四川省宜宾市工商行政管理局 支出功能分 类 类 款 科目名称 本年支出合计 合计 一般公共服务支出 工商行政管理事务 行政运行 一般行政管理事务 工商行政管理专项 执法办案专项 消费者权益保护 信息化建设 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 2 1 1 1 基本支出 项 262,35 1 753,07 201 837,45 1 328,17 20115 837,45 1 328,17 2011501 328,17 1 328,17 2011502 257,13 0,00 2011504 131,01 0,00 2011505 13,93 0,00 2011506 39,74 0,00 2011507 67,47 0,00 208 249,58 249,58 20805 249,58 249,58 2080504 135,24 135,24 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 114,34 114,34 210 医疗卫生与计划生育支出 60,66 60,66 21005 医疗保障 60,66 60,66 2100501 行政单位医疗 60,66 60,66 221 住房保障支出 114,66 114,66 22102 住房改革支出 114,66 114,66 2210201 住房公积金 114,66 114,66 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 — 5.%d — 财决公开3表 金额单位:万元 项目支出 财政拨款实际支出情况。 509,28 509,28 509,28 0,00 257,13 131,01 13,93 39,74 67,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:四川省宜宾市工商行政管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 合计 1 2 1 1 1 小计 2 262,34 1 305,07 201 一般公共服务支出 837,45 1 130,07 20115 工商行政管理事务 837,45 1 130,07 2011501 行政运行 328,16 1 130,07 2011502 一般行政管理事务 257,12 0,00 2011504 工商行政管理专项 131,02 0,00 2011505 执法办案专项 13,93 0,00 2011506 消费者权益保护 39,75 0,00 2011507 信息化建设 67,47 0,00 208 社会保障和就业支出 249,57 114,34 20805 行政事业单位离退休 249,57 114,34 2080504 未归口管理的行政单位离退休 135,23 0,00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 114,34 114,34 210 医疗卫生与计划生育支出 60,66 60,66 21005 医疗保障 60,66 60,66 2100501 行政单位医疗 60,66 60,66 221 住房保障支出 114,66 0,00 22102 住房改革支出 114,66 0,00 2210201 住房公积金 114,66 0,00 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障 缴费 伙食补助费 绩效工资 3 4 5 6 7 8 337,51 337,51 337,51 337,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公共预算财政拨款实际支出情况。 248,22 248,22 248,22 248,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526,07 526,07 526,07 526,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,56 4,90 4,90 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,66 60,66 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 其他工资福利 支出 9 10 11 114,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,34 114,34 0,00 114,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,37 13,37 13,37 13,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 12 633,90 633,90 633,90 179,02 251,80 129,02 13,93 39,75 20,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 办公费 印刷费 13 14 30,75 30,75 30,75 15,09 1,66 11,39 0,00 0,12 2,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,99 8,99 8,99 0,00 2,58 6,08 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 15 16 17 18 19 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57 3,57 3,57 3,54 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,91 24,91 24,91 16,04 0,00 0,00 0,00 0,00 8,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,58 26,58 26,58 21,08 0,78 3,93 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 物业管理费 差旅费 因公出国(境 )费用 维修(护)费 租赁费 会议费 21 22 23 24 25 26 39,59 39,59 39,59 19,79 9,90 9,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,89 41,89 41,89 0,00 6,75 34,96 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,75 13,75 13,75 10,17 0,00 3,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,85 8,85 8,85 0,60 5,98 1,21 0,00 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 27 28 29 30 31 32 10,89 10,89 10,89 1,02 7,67 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,71 9,71 9,71 9,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,43 20,43 20,43 0,04 3,60 2,25 13,93 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 33 34 35 36 37 38 75,88 75,88 75,88 0,90 10,34 18,96 0,00 38,06 7,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,65 18,65 18,65 18,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,41 8,41 8,41 8,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,20 39,20 39,20 6,20 0,47 32,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,64 41,64 41,64 37,57 2,07 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他商品和服 务支出 39 210,21 210,21 210,21 10,21 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 40 268,56 18,67 18,67 18,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,23 135,23 135,23 0,00 0,00 0,00 0,00 114,66 114,66 114,66 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 41 42 43 44 16,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,41 16,41 16,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2016年度 对个人和家庭的补助 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 45 46 47 48 49 50 18,52 18,52 18,52 18,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 13.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 住房公积金 51 114,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,66 114,66 114,66 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 52 53 54 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他对个人和 家庭的补助支 出 56 118,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,82 118,82 118,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本建设支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 57 58 59 60 61 62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 本建设支出 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 小计 63 64 65 66 67 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,81 54,81 54,81 0,40 5,32 2,00 0,00 0,00 47,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 69 70 71 72 73 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,81 54,81 54,81 0,40 5,32 2,00 0,00 0,00 47,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 75 76 77 78 79 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 81 82 83 84 85 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 业单位的补贴 债务利息支出 其他支 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 87 88 89 90 91 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决公开3_1表 金额单位:万元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 部门:四川省宜宾市工商行政管理局 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 科目编 码 1 305,07 302 337,51 30201 248,22 30202 526,07 30203 65,56 30204 0,00 30205 0,00 30206 114,34 30207 0,00 30208 13,37 30209 268,56 30211 16,41 30212 0,00 30213 0,00 30214 0,00 30215 18,52 30216 0,00 30217 0,00 30218 0,00 30224 0,15 30225 0,00 30226 114,66 30227 0,00 30228 0,00 30229 0,00 30231 0,00 30239 118,82 30240 30299 人员经费合计 1 573,63 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 金额 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 细情况。 — 6 — 公用经费 科目编 金额 码 179,02 310 15,09 31001 0,00 31002 0,00 31003 0,00 31005 3,54 31006 16,04 31007 21,08 31008 0,00 31009 19,79 31010 0,00 31011 0,00 31012 10,17 31013 0,00 31019 0,60 31020 1,02 31099 9,71 304 0,00 30401 0,00 30402 0,00 30403 0,04 30499 0,90 307 18,65 30701 8,41 30707 6,20 399 37,57 39906 0,00 10,21 公用经费合计 计 财决公开3_2表 金额单位:万元 公用经费 科目名称 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 金额 0,40 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,42 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 财决公开3_3表 金额单位:万元 部门:四川省宜宾市工商行政管理局 科目编码 类 款 201 20115 2011502 2011504 2011505 2011506 2011507 项 科目名称 合计 一般公共服务支出 工商行政管理事务 一般行政管理事务 工商行政管理专项 执法办案专项 消费者权益保护 信息化建设 本年收入 本年支出 966,52 966,52 966,52 731,44 76,22 10,00 95,00 53,86 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 5.%d — 509,28 509,28 509,28 257,13 131,01 13,93 39,74 67,47 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位:四川省宜宾市工商行政管理局 2016年 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 合计 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费用 小计 48,91 0,00 公务用车购置费 39,20 0,00 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。 2.决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — %d — 经费支出决算表 财决公开3_4表 金额单位:万元 ”经费支出 购置及运行费 情况。 实际支出。 公务接待费 公务用车运行费 39,20 9,71 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门:四川省宜宾市工商行政管理局 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 年初结转和结余 本年收入 注:1.本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。 2.如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 7.%d — 政拨款收入支出决算表 明本表无数据。。 财决公开4表 金额单位:万元 本年支出 合计 基本支出 项目支出 年末结转和结余 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位:四川省宜宾市工商行政管理局 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费用 小计 公务用车购置费 注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。 2.决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 4.如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。 — %d — 经费支出决算表 财决公开4_1表 金额单位:万元 经费支出 购置及运行费 。 支出。 本表无数据。 公务用车运行费 公务接待费 国有资本经营预算支出决算表 部门:四川省宜宾市工商行政管理局 国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 合计 基本支出 7 8 注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 5.%d — 财决公开5表 金额单位:万元 经营预算支出 项目支出 9

相关文章