上海公共文化信息中心2020年度部门决算.pdf
上海公共文化信息中心 2020 年度决算 目 录 第一部分 上海公共文化信息中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海公共文化信息中心 2020 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海公共文化信息中心 2020 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海公共文化信息中心概况 一、主要职能 上海公共文化信息中心主要职能是:组织并实施上海文化信息的网上 宣传,为宣传系统的信息化建设提供技术指导。 二、机构设置 根据上述职责,上海公共文化信息中心设 3 个内设机构,包括:主任 室、综合办公室、信息部。 第二部分 上海公共文化信息中心 2020 年度决算表 收入支出决算总表 单位:万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 支出 决算数 项目 211.51一、一般公共服务支出 决算数 0.00 0.00二、外交支出 0.00 0.00三、国防支出 0.00 四、上级补助收入 0.00四、公共安全支出 0.00 五、事业收入 0.00五、教育支出 0.00 六、经营收入 0.00六、科学技术支出 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00七、文化旅游体育与传媒支出 185.98 八、其他收入 0.12八、社会保障和就业支出 15.67 九、卫生健康支出 5.73 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 4.13 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 本年收入合计 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 二十四、抗疫特别国债安排的支出 0.00 本年支出合计 211.51 211.63 使用非财政拨款结余 0.00结余分配 0.12 年初结转和结余 0.00年末结转和结余 0.00 总计 211.63 注:小数点保留两位 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 总计 211.63 收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 功能分类 附属单位 上缴收入 其他收入 科目名称 科目编码 决算数 决算数 决算数 决算数 决算数 决算数 决算数 合计 211.63 211.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 2070000 文化旅游体育与传媒支出 186.10 185.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 2070100 文化和旅游 186.10 185.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 2070199 其他文化和旅游支出 186.10 185.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 2080000 社会保障和就业支出 15.67 15.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080500 行政事业单位离退休 15.67 15.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.86 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.86 9.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.87 4.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100000 卫生健康支出 5.73 5.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101100 行政事业单位医疗 5.73 5.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 5.73 5.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210000 住房保障支出 4.13 4.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210200 住房改革支出 4.13 4.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 4.13 4.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况 支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 功能分类 项目支出 上缴上级支出 经营支出 决算数 决算数 决算数 对附属单位补 助支出 科目名称 科目编码 决算数 决算数 决算数 合计 211.51 145.57 65.94 0.00 0.00 0.00 2070000 文化旅游体育与传媒支出 185.98 120.98 65.00 0.00 0.00 0.00 2070100 文化和旅游 185.98 120.98 65.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 185.98 120.98 65.00 0.00 0.00 0.00 2080000 社会保障和就业支出 15.67 14.73 0.94 0.00 0.00 0.00 2080500 行政事业单位离退休 15.67 14.73 0.94 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.86 0.00 0.86 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.86 9.86 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.87 4.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.08 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 2100000 卫生健康支出 5.73 5.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2101100 行政事业单位医疗 5.73 5.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 5.73 5.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2210000 住房保障支出 4.13 4.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2210200 住房改革支出 4.13 4.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 4.13 4.13 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况 财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 一般公共 政府性基 国有资本 项目 决算数 项目 合计 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 一、一般公共预算财政拨款 211.51一、一般公共服务支出 政拨款 财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 185.98 185.98 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 15.67 15.67 0.00 0.00 九、卫生健康支出 5.73 5.73 0.00 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 4.13 4.13 0.00 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十四、抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 211.51 211.51 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 0.00年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 总计 211.51 211.51 211.51 0.00 0.00 本年收入合计 211.51 注:本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项 目 功能分类 科目名称 科目编码 一般公共预算财政拨款支出决算数 合计 基本支出 项目支出 2070000 文化旅游体育与传媒支出 185.98 120.98 65.00 2070100 文化和旅游 185.98 120.98 65.00 2070199 其他文化和旅游支出 185.98 120.98 65.00 2080000 社会保障和就业支出 15.67 14.73 0.94 2080500 行政事业单位离退休 15.67 14.73 0.94 2080502 事业单位离退休 0.86 0.00 0.86 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.86 9.86 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.87 4.87 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.08 0.00 0.08 2100000 卫生健康支出 5.73 5.73 0.00 2101100 行政事业单位医疗 5.73 5.73 0.00 2101102 事业单位医疗 5.73 5.73 0.00 2210000 住房保障支出 4.13 4.13 0.00 2210200 住房改革支出 4.13 4.13 0.00 2210201 住房公积金 4.13 4.13 0.00 211.51 145.57 65.94 合计 注:小数点保留两位 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 经济分类 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 123.42 302 商品和服务支出 决算数 22.15 301 01 基本工资 15.48 302 01 办公费 7.94 301 02 津贴补贴 2.38 302 02 印刷费 0.50 301 03 奖金 0.00 302 03 咨询费 0.30 301 06 伙食补助费 0.00 302 04 手续费 0.03 301 07 绩效工资 53.69 302 05 水费 0.00 301 08 9.86 302 06 电费 1.37 301 09 职业年金缴费 4.87 302 07 邮电费 0.70 301 10 职工基本医疗保险缴费 5.73 302 08 取暖费 0.00 301 11 公务员医疗补助缴费 0.00 302 09 物业管理费 2.50 301 12 其他社会保障缴费 0.97 302 11 差旅费 0.00 301 13 住房公积金 4.13 302 12 因公出国(境)费用 0.00 301 14 医疗费 0.00 302 13 维修(护)费 0.00 301 99 其他工资福利支出 26.31 302 14 租赁费 0.00 0.00 302 15 会议费 0.00 303 机关事业单位基本养老 保险缴费 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 0.00 302 16 培训费 0.00 303 02 退休费 0.00 302 17 公务接待费 0.14 303 03 退职(役)费 0.00 302 18 专用材料费 0.00 303 04 抚恤金 0.00 302 24 被装购置费 0.00 303 05 生活补助 0.00 302 25 专用燃料费 0.00 303 07 医疗费补助 0.00 302 26 劳务费 0.00 303 08 助学金 0.00 302 27 委托业务费 0.60 303 09 奖励金 0.00 302 28 工会经费 0.74 303 10 个人农业生产补贴 0.00 302 29 福利费 1.87 303 11 代缴社会保险费 0.00 302 31 公务用车运行维护费 0.00 303 99 其他对个人和家庭的补助 0.00 302 39 其他交通费用 0.00 302 40 税金及附加费用 0.00 302 99 其他商品和服务支出 5.46 人员经费合计 123.42 310 资本性支出 0.00 310 02 办公设备购置 0.00 310 03 专用设备购置 0.00 310 07 310 13 公务用车购置 0.00 310 19 其他交通工具购置 0.00 310 21 文物和陈列品购置 0.00 310 22 无形资产购置 0.00 310 99 其他资本性支出 0.00 公用经费合计 22.15 信息网络及软件购置更 新 注:小数点保留两位。 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 0.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 合计 预算数 0.14 (境)费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况 0.00 0.00 0.00 决算数 0.00 预算数 决算数 0.14 0.14 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位:万元 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 合计 年初结转和结余 本年收入 年末结转和结余 小计 0.00 0.00 0.00 基本支出 项目支出 0.00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明:上海公共文化信息中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位:万元 项目 年初结转和结余 功能分类 科目名称 科目编码 合计 0.00 本年收入 本年支出 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明:上海公共文化信息中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故本表无数据 年末结转和结余 0.00 资产负债情况表 单位:万元 数量 价值 年初 年末 年初数 年末数 —— —— 50.07 47.26 (一)流动资产 —— —— 40.70 40.83 (二)固定资产 —— —— 23.33 23.33 23.00 23.00 22.26 22.26 4. 其他固定资产 —— —— 1.07 1.07 减:累计折旧及减值准备 —— —— 13.96 16.90 (三)长期股权投资 —— —— (四)长期债券投资 —— —— (五)在建工程 —— —— (六)无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 三、净资产合计 —— —— 50.07 47.26 一、资产合计 其中:1.房屋(平方米) 2. 通用设备(台/套/辆) (1)车辆 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 (2)单价 50 万元以上通用设备 (不含车辆) 3. 专用设备(台/套) 单价 100 万元以上专用设备 减:累计摊销 (七)其他资产 第三部分 上海公共文化信息中心 2020 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海公共文化信息中心 2020 年度收入支出总计 211.63 万元。与 2019 年度相比,收入支出总计减少 8.51 万元,下降 3.87%。主要原因:根据财 政相关规定压减经费。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 211.63 万元,其中:财政拨款收入 211.51 万元,占 99.94%;其他收入 0.12 万元,占 0.06%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 211.51 万元,其中:基本支出 145.57 万元,占 68.82%; 项目支出 65.94 万元,占 31.18%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海公共文化信息中心 2020 年度财政拨款收入支出总计 211.51 万元。 与 2019 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 8.05 万元,下降 3.67%。 主要原因:根据财政相关规定压减经费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 211.51 万元,占本年支出合计的 100%。 与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 8.05 万元,下降 3.67%。主要原因:根据财政相关规定压减经费。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 211.51 万元,主要用于以下方面:文化旅 游体育与传媒支出(类)185.98 万元,占 87.93%;社会保障和就业支出 (类)15.67 万元,占 7.41%;卫生健康支出(类)5.73 万元,占 2.71%; 住房保障支出(类)4.13 万元,占 1.95%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海公共文化信息中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预 算为 218.92 万元,支出决算为 211.51 万元,完成年初预算的 96.62%。决 算数小于预算数的主要原因:资料数据库系统升级,本年资料购买经费未 全部使用完所致。其中: 1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅 游支出(项)。主要用于本单位信息化课题研究,网络舆情、电子期刊数 据,公务网和中宣网上海结点运维,短信平台运维系统及人员经费。年初 预算为 193.02 万元,支出决算 185.98 万元,完成年初预算的 96.35%。决 算数小于预算数的主要原因:资料数据库系统升级,本年资料购买经费未 全部使用完所致。 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业 单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于事业单位基本养老保险缴费。 年初预算为 15.75 万元,支出决算为 15.68 万元。完成年初预算的 99.56%。 决算数小于预算数的主要原因:年初为预估数,年终基数有调整所致。 3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 。 主要用于按照国家政策规定为在职人员交纳基本医疗保险费的支出。年初 预算为 5.86 万元,支出决算为 5.73 万元,完成年初预算的 97.78%。决算 数小于预算数的主要原因:年初为预估数,年中基数有调整所致。 4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 。主要 用于按照国家政策规定为在职人员交纳基本住房公积金的支出。年初预算 为 4.30 万元,支出决算为 4.13 万元。完成年初预算的 96.05%。决算数小 于预算数的主要原因:年初为预估数,年中基数有调整所致。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 145.57 万元。其中:人员经费 123.42 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效 工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费;公用经费 22.15 万元, 主要包括:办公费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会经费、福利 费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.14 万元,支出决算为 0.14 万元,完成预算的 100 %,其中:因公出国(境)费决算为 0.00 万元;公 务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元;公务接待费支出决算为 0.14 万元,完成预算的 100%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算 数一致。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.26 万 元,下降 65%,其中:因公出国(境)费支出决算减少 0 万元;公务用车 购置及运行维护费支出决算减少 0 万元;公务接待费支出决算减少 0.26 万元,下降 65%。公务接待费支出减少的主要原因是本年接待人次减少。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万 元;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0.14 万元,占 100%。具体情况如下: 1、因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个、 累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中: 公务用车购置支出为 0 万元,购置数量为 0 辆。 公务用车运行维护支出 0 万元。2020 年,上海公共文化信息中心所属 各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费支出 0.14 万元。其中: 国内公务接待支出 0.14 万(含外宾接待支出 0 万元) 。主要用于项目 部门交流接待费用,公务接待 15 批次、28 人次,其中:接待外宾 0 批次、 0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海公共文化信息中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支 出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海公共文化信息中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和 支出。 十、预算绩效管理情况说明 上海公共文化信息中心 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下:本 部门根据《关于印发(上海市预算绩效管理实施办法)的通知》(沪财绩 【2014】22 号)的要求,建立了如下预算绩效管理制度:《上海公共文化 信息中心财政资金绩效评价管理办法(试行)》 ,从制度上保证绩效工作的 有序推进。同时根据中心的实际情况,拟定《上海公共文化信息中心财政 项目资金绩效评价实施细则(试行)》 。同时根据《上海市财政局关于印发 (2020 年预算绩效管理工作要点)的通知》的要求,中心财务部对 2020 年中心的预算绩效管理工作制订了具体的实施方案;中心预算绩效管理的 主管部门是财务部,并由办公室以及各业务部门,一起协力完成中心的财 政预算绩效管理工作。全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的 2020 年度项目 2 个,涉及预算金额 65 万元;绩效跟踪评价的 2020 年度项目 2 个,涉及预算金额 65 万元;绩效自评的 2020 年度项目 2 个,涉及预算金 额 65 万元,平均得分 87.25 分(其中,绩效评级为“优”的项目 0 个; 绩效评级为“良”的项目 2 个;绩效评级为“合格”的项目 0 个;绩效评 级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 2 个,已经完成整改 的 2 个,正在整改的 0 个)。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 上海公共文化信息中心 2020 年度无机关运行经费支出。 (二)政府采购支出情况 上海公共文化信息中心 2020 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 1.22 万元,其中:货物采购金额 1.22 万元、工程采购金额 0 万元、服务 采购金额 0 万元。 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,面 向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.22 万元。在面向中小企业预留 的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额 0 万元; 在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的, 采购金额 1.22 万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或 成交的,采购金额 0 万元。 (三)车辆、房屋特殊占用情况 上海公共文化信息中心 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预 算财政拨款。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收 入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是:利息收入等。 五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定 继续使用的资金。 六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出。 八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核 算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费 反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待 费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待 交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用 车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内 因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使 用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。