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2019年部门决算公开城乡管理局.pdf

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附件 1 2019 年区直部门决算公开报表 附件 1-1 2019 年度收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位:万元 部门: 收 项 目 栏 次 入 支 行次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项 目 1 栏 次 53.5 出 行次 2 一、一般公共服务支出 16 2 二、外交支出 17 三、上级补助收入 3 三、国防支出 18 四、事业收入 4 四、公共安全支出 19 五、经营收入 5 五、教育支出 20 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 21 七、其他收入 7 …… 22 8 本年收入合计 9 53.5 本年支出合计 24 10 结余分配 25 年初结转和结余 11 年末结转和结余 26 12 27 13 28 14 29 15 53.5 23 用事业基金弥补收支差额 总计 金额 53.5 1 总计 30 53.5 53.5 注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。 附件 1-2 2019 年度收入决算表 公开 02 表 金额单位:万元 部门: 科目编码 类 款 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 项 合计 53.5 53.5 301 工资福利支 出 34.25 34.25 30101 基本工资 15.15 15.15 30102 津贴补贴 8.91 8.91 30103 奖金 1.22 1.22 30108 机关事业单 位基本养老 保险费 4.23 4.23 301110 职工基本医 疗保险缴费 1.86 1.86 301113 住房公积金 2.88 2.88 2 302 商品和服务 支出 11.56 11.56 30201 办公费 2.22 2.22 30202 印刷费 0.42 0.42 30205 水费 0.29 0.29 30207 邮电费 0.35 0.35 30211 差旅费 2.18 2.18 30266 劳务费 3.27 3.27 30239 其他交通费 用 2.83 2.83 310 资本性支出 7.69 7.69 31002 办公设备购 置 7.69 7.69 注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空,则我部门 本年度无此类资金收支余。 附件 1-3 2019 年度支出决算表 公开 03 表 金额单位:万元 部门: 3 科目编码 类 款 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 栏次 1 2 3 4 5 6 项 合计 53.5 53.5 301 工资福利 支出 34.25 34.25 30101 基本工资 15.15 15.15 30102 津贴补贴 8.91 8.91 30103 奖金 1.22 1.22 30108 机关事业 单位基本 养老保险 费 4.23 4.23 301110 职工基本 医疗保险 缴费 1.86 1.86 301113 住房公积 金 2.88 2.88 302 商品和服 务支出 11.56 11.56 30201 办公费 2.22 2.22 30202 印刷费 0.42 0.42 30205 水费 0.29 0.29 4 30207 邮电费 0.35 0.35 30211 差旅费 2.18 2.18 30266 劳务费 3.27 3.27 30239 其他交通 费用 2.83 2.83 310 资本性支 出 7.69 7.69 31002 办公设备 购置 7.69 7.69 注:1.本表反映部门 53.5 本年度各项支出情况。2.本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空,则我部门本年度无 此类资金收支余。 5 附件 1-4 2019 年度财政拨款收入支出决算表 公开 04 表 部门: 金额单位:万元 收 项 目 栏 次 入 支出 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初结转和结余 金额 项 目 1 栏 次 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 14 2 二、工资福利支出 15 34.25 3 三、商品和服务支出 16 11.56 4 四、资本性支出 17 7.69 5 五、教育支出 18 6 六、科学技术支出 19 7 …… 20 53.5 本年支出合计 9 年末结转和结余 21 10 23 政府性基金预算财政拨款 11 24 12 25 13 53.5 总计 53.5 22 一般公共预算财政拨款 总计 合计 一、一般公共服务支出 8 53.5 行次 26 53.5 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 6 附件 1-5 2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开 05 表 金额单位:万元 部门: 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合 计 基本 支出 结转 项目支出 结转和结 余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本支 出结转 项目支 出结转 和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 53.5 53.5 53.5 53.5 301 工资福利支出 34.25 34.25 34.25 34.25 30101 基本工资 15.15 15.15 15.15 15.15 30102 津贴补贴 8.91 8.91 8.91 8.91 30103 奖金 1.22 1.22 1.22 1.22 30108 机关事业单位 基本养老保险 费 4.23 4.23 4.23 4.23 301110 职工基本医疗 保险缴费 1.86 1.86 1.86 1.86 科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 7 301113 住房公积金 2.88 2.88 2.88 2.88 302 商品和服务支 出 11.56 11.56 11.56 11.56 30201 办公费 2.22 2.22 2.22 2.22 30202 印刷费 0.42 0.42 0.42 0.42 30205 水费 0.29 0.29 0.29 0.29 30207 邮电费 0.35 0.35 0.35 0.35 30211 差旅费 2.18 2.18 2.18 2.18 30266 劳务费 3.27 3.27 3.27 3.27 30239 其他交通费用 2.83 2.83 2.83 2.83 310 资本性支出 7.69 7.69 7.69 7.69 31002 办公设备购置 7.69 7.69 7.69 7.69 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2.本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在 尾差。3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 附件:1-6 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 8 部门: 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 金额单位:万元 人员经费 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 金额 34.25 15.15 8.91 1.22 4.23 1.86 2.88 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 人员经费合计 公用经费 金额 科目编码 307 2.22 30701 0.42 30702 310 31001 0.29 31002 31003 0.35 31005 31006 31007 2.18 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 3.27 312 31201 31203 31204 31205 2.83 31299 399 39906 39907 39908 39999 公用经费合计 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 附件 1-7 9 金额 7.69 7.69 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 金额单位:万元 部门: 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 本年收入 科目 名称 合计 基本支 出结转 项目支出结 转和结余 栏次 1 2 3 本年支出 合计 基本 支出 项目 支出 4 5 6 年末结转和结余 合计 基本 支出 项目 支出 7 8 9 合计 基本支 出结转 项目支 出结转 和结余 10 11 12 合计 注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2.本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在 尾差。3.如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 附件 1-8 10 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 08 表 单位:万元 部门名称: 项 目 合 计 2019 年预算数 2019 年决算数 1、因公出国(境)费 2、公务接待费 3、公务用车购置及运行费 其中: (1)公务用车运行维护费 (2)公务用车购置 注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空,则我部门本年度 无此类资金收支余。 附件 2 机关、单位互联网网站信息发布保密审查表 11 单 位 : 序号 年 部门 信息名称 信息来源 工作机构或者 发布形式 本机关、单位制发 □ 网站公开 转载(注明转载来源): 依申请公开 人员审查意见 □ □ 其他 本机关、单位制发□ 网站公开 转载(注明转载来源): 依申请公开 其他 承办人(签字) 联系电话: □ □ 同 12 日 主管领导意见 意 □ 同 意 □ 不同意 □ 不同意 □ 同 意 □ 同 意 □ 不同意 □ 不同意 □ (签字) 注:1.本表由机关、单位互联网网站信息发布主管部门负责组织填写和保管; 2.机关、单位互联网网站发布信息前均应当认真填写本表; 3.请在相应的“□”打“√”; 4.不能确定信息是否可以公开时,应当由机关、单位保密工作机构组织保密审查。 月 (签字) 附件 3 2019 年度部门决算公开信息反馈表 编制单位(盖章): 2019 年度部门决算公开情况 公开及 公开完整性 时性 公开规范性 部门收支总 一般公共预算 公 开 情 况 未 公 开 原 因 功 基本 能 支出 分 按经 类 济分 到 类到 项 款级 级 联系人: 财政拨款收支总体情况表 体情况 政 按 其他决算信息公开情况 府 收 “三 性 支 公” 基 总 经费 金 体 决算 预 情 安排 算 况 表 本部 财政 收 支 拨款 入 出 收支 总 总 总体 表 表 情况 表 一般公共预算收支情况 支 出 情 况 表 “三 政府 基本 公” 性基 支出 经费 金预 情况 支出 算支 表 情况 出情 表 况表 联系电话: 门职 责、 机构 设置 预算 执行 情况 和名 词解 释 机关 国有 公”经 运行 政府 资产 预算 费实 经费 采购 占有 绩效 物量 支出 信息 使用 情况 情况 情况 情况 反馈日期: 13 设立 “三 决算 公开 平台 或专 栏 沈阳市辽中区城乡管理局 2019 年度部门 决算 14 目 第一部分 录 沈阳市辽中区城乡管理局概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 沈阳市辽中区城乡管理局 2019 年部门决算公开表 一、2019 年度收入支出决算总表 二、2019 年度收入决算表 三、2019 年度支出决算表 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总表 五、2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 沈阳市辽中区城乡管理局 2019 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 15 第一部分 沈阳市辽中区城乡管理局概况 一、主要职责 (一)贯彻执行国家有关市容景观、园林绿化、市政设施环 境卫生方面的方针、政策和法律、法规、规章,负责城市户外广 告设置管理工作以及灯饰亮化工作负责城市除运雪工作等。 (二)负 责 城 区 占 用 、挖 掘 绿 地 及 砍 伐 树 木 审 批 和管理;负责全区占用和挖掘城市道路的审批和管 理。 (三)负责对全区市政、园林绿化、路灯设施、 市容环境的维护管理工作等 二、机构设置 纳入沈阳市辽中区城乡管理局 2019 年部门决算编制范围的 二级预算单位包括: 1. 沈阳市辽中区城乡管理局本级 第二部分 沈阳市辽中区城乡管理局部门决算公开表 第三部分 沈阳市辽中区城乡管理局 2019 年部门决算 情况说明 16 一、收入支出决算总体情况 (一)收入总计…万元,包括: 1.财政拨款收入 53.5 万元,占收入总计的 100%。其中:公 共预算财政拨款收入 53.5 万元,政府性基金收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元,占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。 3.事业收入 0 万元,占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。 4.经营收入 0 万元,占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。 5.附属单位上缴收 0 万元,占收入总计的 0%。主要是 0 等收 入。 6.其他收入 0 万元,占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。 7.用事业基金弥补收支差额 0 万元,占收入总计的 0%。主要 是 0 等。 8.上年结转和结余 0 万元,占收入总计的 0%。主要是 0 等。 与上年相比,今年收入增加(减少 0 万元,增长(降低)0%, 主要原因:一是我局是 2019 年新成立的单位。 (二)支出总计 53.50 万元,包括: 1.基本支出 53.5 万元,占支出总计的 100%。主要是为保障 机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工 资福利支出 34.26 万元,对个人和家庭的补助支出 0 万元,商品 和服务支出 11.55 万元,资本性支出 7.69 万元。 17 2.项目支出 0 万元,占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支 出。 3.上缴上级支出 0 万元,占支出总计的 0%。主要包括 0 等业 务支出。 4.经营支出 0 万元,占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支 出。 5.对附属单位补助支出 0 万元,占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。 与上年相比,今年支出增加(减少)0 万元,增长(降低) 0%,主要原因:一是我局是 2019 年新成立的单位。 (三)年末结转和结余 0 万元 我单位年末没有结余。 二、财政拨款支出决算情况 (一)总体情况 2019 年度财政拨款支出 53.5 万元,其中:基本支出 53.5 万 元,项目支出 0 万元。与上年相比,财政拨款支出增加(减少)0 万元,增长(降低)0%,主要原因:一是我局是 2019 年新成立的 单位。 (二)具体情况 2019 年度财政拨款支出 53.5 万元,按支出功能分类科目分, 包括:一般公共服务支出 44.52 万元,占 83.21%;社会保障和就 18 业支出 4.23 万元,占 8%;卫生健康支出 1.86 万元,占 3%;节能 环保支 0 万元,占 0%;农林水支出 0 万元,占 0%;交通运输支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等支出 0 万元,占 0%;援助其他地 区支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等支出 0 万元,占 0%; 住房保障支出 2.88 万元,占 5%。 1.一般公共服务支出 44.52 万元,具体包括: (1)行政运行 44.52 万元,主要是工资福利支出、商品服务 支出、资本性支出等支出。 (2)一般行政管理事务 0 万元,主要是 0 等支出,完成年初 预算的 0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 0。 (3)预算改革业务 0 万元,主要是 0 等支出,完成年初预算 的 0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 0。 (4)财政国库业务 0 万元,主要是 0 等支出,完成年初预算 的 0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 0。 (5)信息化建设 0 万元,主要是 0 等支出,完成年初预算的 0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 0。 (6)事业运行 0 万元,主要是 0 等支出,完成年初预算的 0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 0。 (7)其他财政事务支出 0 万元,主要是 0 等支出,完成年初 预算的 0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 0。 2.社会保障和就业支出 4.23 万元,具体包括: 19 (1)归口管理的行政单位离退休 0 万元,主要是 0 等支出, 完成年初预算的 0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要 是 0。 (2)事业单位离退休 0 万元,主要是 0 等支出,完成年初预 算的 0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 0。 (3)机关事业单位基本养老保险缴费 4.23 万元,主要是机 关事业单位基本养老保险缴费支出。 (4)死亡抚恤 0 万元,主要是 0 等支出,完成年初预算的 0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 0。 (5)伤残抚恤 0 万元,主要是 0 等支出,完成年初预算的 0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 0。 3.卫生健康支出 1.86 万元,包括: (1)行政单位医疗 1.86 万元,主要是职工医疗保险等支 出。 (2)事业单位医疗 0 万元,主要是 0 等支出,完成年初预 算的 0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 0。 4.农林水支出 0 万元,具体包括: 其他农业支出 0 万元,主要是 0 等支出,完成年初预算的 0%, 决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 0。 5.自然资源海洋气象等支出 0 万元,具体包括: 20 其他自然资源事务支出 0 万元,主要是 0 等支出,完成年初 预算的 0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 0。 6.住房保障支出 2.88 万元,具体包括: 住房公积金 2.88 万元,主要是 0 等支出。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0 万元,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主 要原因是0。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元, 公务用车购置及运行维护费0万元。 1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,完成年初预算的 0%。决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。2019年参加 出国(境)团组0个,累计0人次。 2.公务接待费0万元,主要用于0等,完成年初预算的0%,决 算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。2019年国内公务接 待累计0批次,0人,0万元。 3.公务用车购置及运行费0万元,完成年初预算的0%,决算数 小于(大于)年初预算数的原因主要是0。其中: 公务用车购置费0万元,主要用于0等,完成年初预算的0%,决 算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。当年购置公务用车 0辆。 21 公务用车运行维护费0万元,主要用于0等,完成年初预算的 0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。截至年末使 用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 53.5 万元,其中: 人员经费 34.26 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其 他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公 积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费 19.24 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修 (护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信 息网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况。 2019 年辽中区城乡管理局机关运行经费支出 53.5 万元,比 上年增加(减少)0 万元,增长(降低)0%,主要原因是我局是 2019 年新成立的单位。 (二)政府采购支出情况。 22 2019 年城乡管理局政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采 购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额 的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总 额的 0%。 (三)国有资产占用情况。 截至 2019 年 12 月 31 日,城乡管理局共有车辆 0 辆,其中: 副省级以上领导干部用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通 讯用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业 技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车 主要是……;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,我局组织对 2019 年度预算项目支出 全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目 0 个,涉及资金 0 万元, 自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目 数)达到 0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展 绩效自评的项目数)0 分。 通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是 0; 二是 0;三是 0;四是 0。下一步将采取以下措施加以改进:一是 0; 二是 0;三是 0;四是 0。 23 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。 3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。 6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的 收入。 7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基 金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 24 8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。 12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反 映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 25 (部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解 释)…… 26

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