可可文库 - 千万精品文档,你想要的都能搜到,下载即用。

天津市滨海新区教育体育局.xls

鸭力与鸡情18 页 49 KB下载文档
天津市滨海新区教育体育局.xls天津市滨海新区教育体育局.xls天津市滨海新区教育体育局.xls天津市滨海新区教育体育局.xls天津市滨海新区教育体育局.xls天津市滨海新区教育体育局.xls
当前文档共18页 2.99
下载后继续阅读

天津市滨海新区教育体育局.xls

收入支出决算总表 编制单位:天津市滨海新区塘沽体育馆 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 行次 决算数 1 3913952.50 800000.00 0.00 0.00 5765712.53 0.00 730072.42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 22 11209737.45 八、用事业基金弥补收支差额 23 0.00 九、年初结转和结余 24 1131386.71 其中:财政拨款结转和结余 25 0.00 其他结转和结余 26 1131386.71 收入总计 27 12341124.16 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 出决算总表 金额单位:元 支出 项 目 栏 次 一、一般公共服务支出 二、公共安全支出 三、教育支出 四、科学技术支出 五、文化旅游体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 七、卫生健康支出 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、灾害防治及应急管理支出 二十、债务付息支出 二十一、其他支出 本年支出合计 二十二、结余分配 二十三、年末结转和结余 支出总计 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 决算数 2 0.00 0.00 0.00 0.00 8892391.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 546062.24 9438454.19 1479451.35 1423218.62 12341124.16 收入决算表 编制单位:天津市滨海新区塘沽体育馆 项 功能分类科 目编码 207 20703 2070307 229 22960 2296003 目 科目名称 本年收入合计 栏次 1 合计 11209737.45 文化旅游体育与传媒支出 10409737.45 体育 10409737.45 体育场馆 10409737.45 其他支出 800000.00 彩票公益金安排的支出 800000.00 用于体育事业的彩票公益金支出800000.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 财政拨款收入 2 4713952.50 3913952.50 3913952.50 3913952.50 800000.00 800000.00 800000.00 上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 决算表 金额单位:元 事业收入 经营收入 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 5765712.53 5765712.53 5765712.53 5765712.53 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 730072.42 730072.42 730072.42 730072.42 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位:天津市滨海新区塘沽体育馆 项 功能分类科 目编码 207 20703 2070307 229 22960 2296003 目 科目名称 栏次 合计 文化旅游体育与传媒支出 体育 体育场馆 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支出 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 9438454.19 8892391.95 8892391.95 8892391.95 546062.24 546062.24 546062.24 基本支出 2 1490155.54 1490155.54 1490155.54 1490155.54 0.00 0.00 0.00 决算表 金额单位:元 项目支出 3 3216492.03 2670429.79 2670429.79 2670429.79 546062.24 546062.24 546062.24 上缴上级支出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营支出 5 4731806.62 4731806.62 4731806.62 4731806.62 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位:天津市滨海新区塘沽体育馆 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 行次 金额 1 1 3913952.50 2 800000.00 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 22 4713952.50 年初财政拨款结转和结余 23 0.00 一般公共预算财政拨款 24 0.00 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 国有资本经营预算财政拨款 26 0.00 合计 27 4713952.50 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款的总收支和 财政拨款收入支出决算总表 支出 项 目 栏 次 一、一般公共服务支出 二、公共安全支出 三、教育支出 四、科学技术支出 五、文化旅游体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 七、卫生健康支出 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、灾害防治及应急管理支出 二十、债务付息支出 二十一、其他支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 行次 一般公共预算财政 拨款 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3876058.35 3876058.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 546062.24 0.00 4422120.59 3876058.35 291831.91 37894.15 合计 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 合计 54 4713952.50 金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款的总收支和年末结转结余情况。 3913952.50 金额单位:元 政府性基金预算财 国有资本经营预算 政拨款 拨款 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 546062.24 0.00 546062.24 0.00 253937.76 0.00 800000.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位:天津市滨海新区塘沽体育馆 项 功能分类科 目编码 207 20703 2070307 目 科目名称 栏次 合计 文化旅游体育与传媒支出 体育 体育场馆 本年支出合计 1 3876058.35 3876058.35 3876058.35 3876058.35 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 基本支出 2 1205628.56 1205628.56 1205628.56 1205628.56 出决算表 金额单位:元 项目支出 3 2670429.79 2670429.79 2670429.79 2670429.79 编制单位:天津市滨海新区塘沽体育馆 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 决算数 科目编码 976654.96 302 271068.90 30201 95892.00 30202 0.00 30203 0.00 30204 101962.60 30205 70407.44 30206 32472.80 30207 40590.71 30208 0.00 30209 5886.01 30211 237533.00 30212 0.00 30213 120841.50 30214 140673.60 30215 0.00 30216 140673.60 30217 0.00 30218 0.00 30224 0.00 30225 0.00 30226 0.00 30227 0.00 30228 0.00 30229 0.00 30231 0.00 30239 30240 30299 307 30701 人员经费合计 1117328.56 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 般公共预算财政拨款基本支出决算表 。 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 决算数 科目编码 88300.00 30702 11560.00 30703 0.00 30704 0.00 310 0.00 31001 7332.50 31002 0.00 31003 0.00 31005 0.00 31006 1717.50 31007 0.00 31008 0.00 31009 3720.00 31010 0.00 31011 0.00 31012 0.00 31013 0.00 31019 0.00 31021 0.00 31022 0.00 31099 0.00 312 0.00 31201 9900.00 31203 14100.00 31204 0.00 31205 0.00 31299 0.00 399 39970.00 39906 0.00 39907 0.00 39908 39999 公用经费合计 金额单位:元 科目名称 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88300.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决 编制单位:天津市滨海新区塘沽体育馆 项 功能分类科 目编码 目 科目名称 栏次 合计 229 22960 2296003 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支出 年初结转和结余 本年收入 1 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2 800000.00 800000.00 800000.00 800000.00 政拨款收入支出决算表 金额单位:元 本年支出 小计 3 546062.24 546062.24 546062.24 546062.24 基本支出 项目支出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 5 546062.24 546062.24 546062.24 546062.24 年末结转和结余 6 253937.76 253937.76 253937.76 253937.76 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 编制单位:天津市滨海新区塘沽体育馆 公务用车购置及运行维护费 合计 1 因公出国(境)费 2 小计 公务用车购置费 3 4 注:2019年度决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 支出决算表 金额单位:元 置及运行维护费 公务接待费 公务用车运行维护费 金安排的实际支出。 5 6

相关文章