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延安市民政局2017年决算公开表格.pdf

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目录 序号 表名 是否空表 表1 部门决算收支总表 否 表2 部门决算收入总表 否 表3 部门决算支出总表 否 表4 部门决算财政拨款收支总表 否 表5 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) 否 表6 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目) 否 表7 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 否 表8 部门决算政府性基金收支表 否 公开空表理由 部门决算收支总表 编制单位:延安市民政局 收入 项目 1、财政拨款收入 其中:一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2、上级补助收入 3、事业收入 其中:纳入财政专户管理的收费 4、经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 01 表 单位:万元 2017 年 决算数 13,069.41 6,359.01 6,710.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 630.28 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 13,699.70 收入总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 19,979.96 0.00 6,280.26 支出 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 决算数 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,351.22 252.89 53.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,313.16 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 14,015.37 支出总计 19,979.96 6.31 5,958.28 部门决算收入总表 编制单位:延安市民政局 02 表 单位:万元 2017 年 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 13,699.70 13,069.41 0.00 0.00 0.00 0.00 630.28 201 一般公共服务支出 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 6,891.20 6,260.91 0.00 0.00 0.00 0.00 630.28 20802 民政管理事务 1,095.91 1,039.14 0.00 0.00 0.00 0.00 56.77 2080201 行政运行 425.15 423.65 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 2080203 机关服务 3.36 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080204 拥军优属 93.78 93.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080205 老龄事务 173.26 148.94 0.00 0.00 0.00 0.00 24.32 2080206 民间组织管理 70.13 48.63 0.00 0.00 0.00 0.00 21.50 2080207 行政区划和地名管理 106.25 106.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080209 部队供应 5.55 5.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支出 218.43 208.98 0.00 0.00 0.00 0.00 9.45 340.54 340.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 332.19 332.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.35 8.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.64 12.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 20807 就业补助 部门决算收入总表 编制单位:延安市民政局 02 表 单位:万元 2017 年 项目 功能分 类科目 编码 2080799 20808 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 科目名称 其他收入 其他就业补助支出★ 抚恤 451.51 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.51 2080804 优抚事业单位支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 351.51 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.51 752.18 715.98 0.00 0.00 0.00 0.00 36.20 20809 退役安置 2080901 退役士兵安置 218.48 218.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 291.60 291.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 199.00 199.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080904 退役士兵管理教育 6.90 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080999 其他退役安置支出 36.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.20 3,883.91 3,398.10 0.00 0.00 0.00 0.00 485.80 20810 社会福利 2081001 儿童福利 515.20 160.32 0.00 0.00 0.00 0.00 354.88 2081004 殡葬 347.21 347.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 2,084.60 2,079.78 0.00 0.00 0.00 0.00 4.81 2081099 其他社会福利支出 936.90 810.79 0.00 0.00 0.00 0.00 126.11 162.00 162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20815 自然灾害生活救助 2081501 中央自然灾害生活补助 132.00 132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081502 地方自然灾害生活补助 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20820 2082002 临时救助 流浪乞讨人员救助支出 部门决算收入总表 编制单位:延安市民政局 02 表 单位:万元 2017 年 项目 功能分 类科目 编码 20821 2082101 20825 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 科目名称 特困人员救助供养★ 城市特困人员救助供养支出★ 其他生活救助 其他收入 54.30 54.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.30 54.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.21 68.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082501 其他城市生活救助 68.21 68.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 211 节能环保支出 53.10 53.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 53.10 53.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110301 大气 53.10 53.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 6,710.41 6,710.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 5,332.11 5,332.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 1,564.47 1,564.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 104.00 104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290899 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 3,663.64 3,663.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1,378.30 1,378.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,378.30 1,378.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 部门决算支出总表 编制单位:延安市民政局 03 表 单位:万元 2017 年 项目 功能分 类科目 编码 201 20199 2019999 208 20802 2080201 2080203 2080204 2080205 2080206 2080207 2080209 2080299 20805 2080505 2080506 20807 2080799 20808 科目名称 合计 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 机关服务 拥军优属 老龄事务 民间组织管理 行政区划和地名管理 部队供应 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 机关事业单位职业年金缴费支出★ 就业补助 其他就业补助支出★ 抚恤 本年支出合计 14,015.37 45.00 45.00 45.00 8,351.20 1,330.20 423.65 3.36 112.11 193.99 70.83 270.77 5.55 249.94 340.54 332.19 8.35 12.64 12.64 473.07 基本支出 3,374.91 0.00 0.00 0.00 3,374.91 878.31 423.65 3.36 112.11 100.50 49.64 75.89 5.55 107.61 340.54 332.19 8.35 12.64 12.64 0.00 项目支出 10,640.46 45.00 45.00 45.00 4,976.32 451.91 0.00 0.00 0.00 93.49 21.20 194.89 0.00 142.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 473.07 上缴上级支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位 补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算支出总表 03 表 编制单位:延安市民政局 单位:万元 2017 年 项目 功能分 类科目 编码 2080804 2080899 20809 2080901 2080902 2080903 2080904 2080999 20810 2081001 2081004 2081005 2081099 20815 2081501 2081502 20820 2082002 20821 2082101 科目名称 优抚事业单位支出 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 军队移交政府的离退休人员安置 军队移交政府离退休干部管理机构 退役士兵管理教育 其他退役安置支出 社会福利 儿童福利 殡葬 社会福利事业单位 其他社会福利支出 自然灾害生活救助 中央自然灾害生活补助 地方自然灾害生活补助 临时救助 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养★ 城市特困人员救助供养支出★ 本年支出合计 121.56 351.51 840.31 222.48 422.99 181.74 6.90 6.20 4,598.55 306.37 338.22 2,510.51 1,443.45 563.38 132.00 431.38 20.00 20.00 54.30 54.30 基本支出 0.00 0.00 222.48 222.48 0.00 0.00 0.00 0.00 1,920.94 160.32 280.47 1,480.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 121.56 351.51 617.83 0.00 422.99 181.74 6.90 6.20 2,677.62 146.05 57.75 1,030.37 1,443.45 563.38 132.00 431.38 20.00 20.00 54.30 54.30 上缴上级支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位 补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算支出总表 03 表 编制单位:延安市民政局 单位:万元 2017 年 项目 功能分 类科目 科目名称 编码 20825 其他生活救助 2082501 其他城市生活救助 20899 其他社会保障和就业支出 2089901 其他社会保障和就业支出 210 医疗卫生与计划生育支出 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 21103 污染防治 2110301 大气 229 其他支出 22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 2290808 彩票市场调控资金支出 2290899 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 68.21 68.21 50.00 50.00 252.89 252.89 252.89 53.10 53.10 53.10 5,313.17 2,164.09 1,564.47 104.00 495.62 3,149.08 3,149.08 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 68.21 68.21 50.00 50.00 252.89 252.89 252.89 53.10 53.10 53.10 5,313.17 2,164.09 1,564.47 104.00 495.62 3,149.08 3,149.08 上缴上级支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位 补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算财政拨款收支总表 编制单位:延安市民政局 收 项 04表 单位:万元 2017年 目 入 支 决算数 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 6,359.01 6,710.41 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 13,069.41 5,511.75 3,185.67 2,326.08 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 收入总计 18,581.16 支出总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 出 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 合计 政拨款 财政拨款 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,012.15 8,012.15 0.00 0.00 0.00 0.00 53.10 53.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,313.16 0.00 5,313.16 13,423.41 5,157.74 8,110.25 1,434.42 5,313.16 3,723.32 18,581.16 9,544.68 9,036.48 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) 编制单位:延安市民政局 项目 功能分类 科目编码 201 20199 2019999 208 20802 2080201 2080203 2080204 2080205 2080206 2080207 2080209 2080299 20805 2080505 2080506 20807 2080799 05 表 单位:万元 2017 年 科目名称 合计 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 机关服务 拥军优属 老龄事务 民间组织管理 行政区划和地名管理 部队供应 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 机关事业单位职业年金缴费支出★ 就业补助 其他就业补助支出★ 基本支出 本年支出合计 8,110.25 45.00 45.00 45.00 8,012.14 1,194.90 423.65 3.36 112.11 161.77 56.67 270.77 5.55 161.02 340.54 332.19 8.35 12.64 12.64 小计 3,336.42 0.00 0.00 0.00 3,336.42 839.82 423.65 3.36 112.11 76.18 35.47 75.89 5.55 107.61 340.54 332.19 8.35 12.64 12.64 人员经费 2,805.16 0.00 0.00 0.00 2,805.17 648.13 334.52 0.00 54.34 67.06 27.71 65.21 0.00 99.29 340.54 332.19 8.35 12.64 12.64 公用经费 531.26 0.00 0.00 0.00 531.26 191.71 89.13 3.36 57.78 9.13 7.76 10.68 5.55 8.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 4,773.83 45.00 45.00 45.00 4,675.74 355.09 0.00 0.00 0.00 85.59 21.20 194.89 0.00 53.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) 05 表 编制单位:延安市民政局 项目 功能分类 科目编码 20808 2080804 2080899 20809 2080901 2080902 2080903 2080904 20810 2081001 2081004 2081005 2081099 20815 2081501 2081502 20820 2082002 20821 2082101 20825 单位:万元 2017 年 科目名称 抚恤 优抚事业单位支出 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 军队移交政府的离退休人员安置 军队移交政府离退休干部管理机构 退役士兵管理教育 社会福利 儿童福利 殡葬 社会福利事业单位 其他社会福利支出 自然灾害生活救助 中央自然灾害生活补助 地方自然灾害生活补助 临时救助 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养★ 城市特困人员救助供养支出★ 其他生活救助 基本支出 本年支出合计 421.56 121.56 300.00 834.11 222.48 422.99 181.74 6.90 4,452.50 160.32 338.22 2,510.51 1,443.45 563.38 132.00 431.38 20.00 20.00 54.30 54.30 68.21 小计 0.00 0.00 0.00 222.48 222.48 0.00 0.00 0.00 1,920.94 160.32 280.47 1,480.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员经费 0.00 0.00 0.00 185.99 185.99 0.00 0.00 0.00 1,617.87 160.32 238.34 1,219.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费 0.00 0.00 0.00 36.49 36.49 0.00 0.00 0.00 303.06 0.00 42.13 260.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 421.56 121.56 300.00 611.63 0.00 422.99 181.74 6.90 2,531.57 0.00 57.75 1,030.37 1,443.45 563.38 132.00 431.38 20.00 20.00 54.30 54.30 68.21 备注 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) 05 表 编制单位:延安市民政局 单位:万元 2017 年 项目 本年支出合计 功能分类 科目名称 科目编码 2082501 其他城市生活救助 68.21 20899 其他社会保障和就业支出 50.00 2089901 其他社会保障和就业支出 50.00 211 节能环保支出 53.10 21103 污染防治 53.10 2110301 大气 53.10 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 基本支出 小计 人员经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 68.21 50.00 50.00 53.10 53.10 53.10 备注 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目) 编制单位:延安市民政局 06 表 单位:万元 2017 年 项目 经济分类 科目编码 301 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30104 30104 30106 30106 30107 30107 30108 30108 30109 30109 30199 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 伙食补助费 伙食补助费 绩效工资 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 本年支出合计 3336.43 2,405.76 834.22 834.22 406.56 406.56 44.88 44.88 278.01 278.01 0.10 0.10 434.41 434.41 332.19 332.19 8.49 8.49 66.88 人员经费 2805.17 2,405.76 834.22 834.22 406.56 406.56 44.88 44.88 278.01 278.01 0.10 0.10 434.41 434.41 332.19 332.19 8.49 8.49 66.88 公用经费 531.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目) 编制单位:延安市民政局 06 表 单位:万元 2017 年 项目 经济分类 科目编码 30199 302 30201 30201 30202 30202 30203 30203 30204 30204 30205 30205 30206 30206 30207 30207 30208 30209 30209 30211 30211 30213 科目名称 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 办公费 印刷费 印刷费 咨询费 咨询费 手续费 手续费 水费 水费 电费 电费 邮电费 邮电费 取暖费 物业管理费 物业管理费 差旅费 差旅费 维修(护)费 本年支出合计 66.88 526.94 44.07 44.07 34.09 34.09 0.23 0.23 2.63 2.63 9.87 9.87 23.84 23.84 8.41 8.41 22.27 28.28 28.28 18.73 18.73 9.66 人员经费 66.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费 0.00 526.94 44.07 44.07 34.09 34.09 0.23 0.23 2.63 2.63 9.87 9.87 23.84 23.84 8.41 8.41 22.27 28.28 28.28 18.73 18.73 9.66 备注 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目) 编制单位:延安市民政局 06 表 单位:万元 2017 年 项目 经济分类 科目编码 30213 30215 30215 30216 30216 30217 30217 30218 30218 30226 30226 30227 30227 30228 30228 30229 30229 30231 30231 30239 30239 30299 科目名称 维修(护)费 会议费 会议费 培训费 培训费 公务接待费 公务接待费 专用材料费 专用材料费 劳务费 劳务费 委托业务费 委托业务费 工会经费 工会经费 福利费 福利费 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他交通费用 其他商品和服务支出 本年支出合计 9.66 17.37 17.37 13.95 13.95 0.25 0.25 1.44 1.44 122.95 122.95 50.93 50.93 22.36 22.36 1.35 1.35 24.90 24.90 47.04 47.04 22.32 人员经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费 9.66 17.37 17.37 13.95 13.95 0.25 0.25 1.44 1.44 122.95 122.95 50.93 50.93 22.36 22.36 1.35 1.35 24.90 24.90 47.04 47.04 22.32 备注 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目) 编制单位:延安市民政局 06 表 单位:万元 2017 年 项目 经济分类 科目编码 30299 303 30303 30303 30304 30304 30305 30305 30306 30306 30307 30307 30309 30309 30311 30311 30399 30399 310 31002 31002 科目名称 本年支出合计 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退职(役)费 退职(役)费 抚恤金 抚恤金 生活补助 生活补助 救济费 救济费 医疗费 医疗费 奖励金 奖励金 住房公积金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出 其他对个人和家庭的补助支出 其他资本性支出 办公设备购置 办公设备购置 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 22.32 399.41 66.41 66.41 8.74 8.74 58.53 58.53 0.30 0.30 69.99 69.99 1.05 1.05 191.09 191.09 3.28 3.28 4.32 4.32 4.32 人员经费 0.00 399.41 66.41 66.41 8.74 8.74 58.53 58.53 0.30 0.30 69.99 69.99 1.05 1.05 191.09 191.09 3.28 3.28 0.00 0.00 0.00 公用经费 22.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.32 4.32 4.32 备注 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 编制单位:延安市民政局 07表 单位:万元 2017年 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 小计 1 因公出国(境)费 用 公务接待费 2 3 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护 费 4 5 6 31.84 0.00 0.25 31.59 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 31.59 会议费 培训费 7 8 20.76 20.85 部门决算政府性基金收支表 编制单位:延安市民政局 08表 单位:万元 2017年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 229 其他支出 22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 2290808 彩票市场调控资金支出 2290899 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 本年支出 年初结转和结余 2,326.08 2,326.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2,326.08 2,326.08 本年收入 6,710.41 6,710.41 5,332.11 1,564.47 104.00 3,663.64 1,378.30 1,378.30 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 小计 5,313.16 5,313.17 2,164.09 1,564.47 104.00 495.62 3,149.08 3,149.08 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 5,313.16 5,313.17 2,164.09 1,564.47 104.00 495.62 3,149.08 3,149.08 年末结转和结余 3,723.32 3,723.32 3,168.02 0.00 0.00 3,168.02 555.30 555.30

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