中共延安市委宣传部2023年部门预算公开说明.pdf
中共延安市委宣传部 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 (具体预算公开报表) 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 (一)主要职责 1、贯彻落实中央、省委和市委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署,拟订全市宣传思 想文化工作总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照市委统一部署,协调宣传思想 文化系统各部门的工作。 2、统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实中央、省委和市委关于意识形态工作的决策部署,组 织协调意识形态工作责任 制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。 3、统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论教育、理论宣传和理论队伍建设工作。 4、负责规划组织全市思想政治教育工作,负责爱国主义教育和国防教育工作,配合市委组织部 做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进思想政治教育工作,指导 企业思想文化建设。 — 1 — 5、负责引导社会舆论,把握正确导向,指导协调全市新闻宣传工作,在政治方向和方针、政策 方面实行领导。 6、统筹规划和指导协调全市新闻出版事业和产业发展,管理新闻出版行政事务,组织协调有关 行政审批工作,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业、出版物发行业,管理著作权,管理出 版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责国内媒体驻延分支机构和记者站的监督管 理,负责全市新闻记者证的管理。 7、统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体的建设与管理。 8、统筹指导协调推动精神文化产品的创作与生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工 作,指导协调推动群众文化建设。 9、统筹规划和指导协调全市电影事业和产业发展,负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、 发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全市性重大电影活动。 10、对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议,统筹协调全市文化体制改 革、文化事业、文化产业及旅游业发展,负责国有文化资产监管工作,制定扶持文化和旅游产业发展 — 2 — 的政策措施。 11、统筹指导全市舆情信息工作,组织协调开展要情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌 握宣传舆情动态。 12、负责全市对外宣传工作,研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设,指导对外文 化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。负责全市新闻发布工作,承担市委、市政府新闻发布组 织实施工作,推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。 13、受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社科研究和互联网信息方面市直宣传 文化单位的领导干部,会同市委组织部管理市属文化企业领导干部,对县(区)党委宣传部部长的任 免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责全市宣传思想文化系统千部 培训和人才工作。 14、对市委网信办互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策指导。归口领导延安革 命纪念地管理局、市文化和旅游局和延安日报社、延安广播电视台。受市委委托,代管市文联、市作 协、市社科联。受市政府授权,监管市属文化企业。领导和管理市委精神文明办、市委理论讲师团、 — 3 — 市记者协会、市企业思想政治研究会。 15、完成市委交办的其他任务。 (二)机构设置 1、办公室(政策法规研究室)。负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调。负责重大项督办 落实,负责重要会议、活动的组织协调。负责公文处理、机要保密、办公自动化、信息、档案、安全 保卫和信访接待等工作。负责财务、资产管理和后勤保障等工作。负责组织开展全市宣传思想文化工 作调查研究,提出加强和改进工作的建议。负责组织起草部领导讲话和重要综合材料。负责总结报送 全市宣传思想文化工作典型经验,统筹指导宣传思想文化领域法治建设。 2、干部人事科。会同市委组织部有关处室,负责市直宣传思想文化单位、市属国有文化企业领 导干部管理有关工作,对县(区)党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重 要岗位领导干部管理。负责全市宣传思想文化系统人才工作、干部培训工作。负责机关机构编制、人 事管理和年度目标责任考核等工作。负责机关离退休人员的服务管理工作。负责机关和市委精神文明 办、市委理论讲师团、市记者协会及直属单位的党群工作。 — 4 — 3、理论教育科。负责全市理论研究、理论学习、理论教育、理论宣传和理论队伍建设方面工作。 指导市属高校马克思主义教育教学。配合有关部门做好党员教育工作,指导编写党员教育教材工作。 负责属地各类报告会、研讨会、讲座、论坛等学术活动的管理审批。负责统筹协调意识形态工作责任 制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查等。 4、新闻出版科。负责对全市新闻业务的政策指导、导向管理、工作协调、业务监督和新闻队伍 建设,承办新闻系列职称评审工作。负责策划组织协调重大新闻宣传报道活动。负责从宏观上指导协 调互联网宣传和信息内容管理工作。负责新闻媒体宣传情况的分析监管。负责指导协调突发事件、社 会热点的新闻报道。负责市内新闻单位、省级新闻单位派驻延安记者站的监督管理,负责新闻记者证 的审核、备案和管理等工作,查处新闻违法活动等。承担统筹协调新媒体建设管理相关工作。负责全 市舆情信息员队伍的组织协调培训工作。负责组织协调和指导全市宣传思想文化系统舆情信息工作, 跟踪了解、研究、收集、报送、研判宣传舆情动态等。开展社会舆情动态、社会思想反映方面的信息 收集报送工作,对社会舆情和思想理论领域的总体态势进行分析研判等。负责与有关新闻单位的业务 联系。负责全市党报党刊征订工作。指导市新闻工作者协会工作。负责全市出版宏观管理和出版队伍 — 5 — 建设,承办出版系列职称评审工作。统筹协调重点出版物的规划实施,监督管理出版物内容和印制质 量,组织指导重要文件文献、重点出版物和教科书的出版、印制和发行工作,指导监督报纸、期刊、 图书、音像、电子出版活动,负责书号版号刊号管理工作,承担出版物及相关文化产品的进出口管理。 统筹协调数字媒体内容和活动的监督管理工作,对网络文学、网络书刊和手机文手机书刊进行监督管 理。负责组织起草新闻出著作权管理的规划草案。承担重大行政处罚听证、应诉及有关法律事务工作。 5、宣传教育科。负责规划部署协调全市社会宣传教育工作和重大先进典型的学习宣传。指导推 动城乡及各行业思想政治工作。负责爱国主义教育和国防教育工作。组织开展重大纪念活动的宣传工 作。组织协调各有关部门的精神文明建设工作。 6、文艺影视科。负责对文化艺术工作的宏观指导协调,负责文艺队伍建设工作,组织协调推进 全市重大文艺作品创作生产及重大文艺活动的开展。指导推动协调群众文化建设和对外文化交流工 作,统筹协调中华优秀传统文化传承发展工程有关工作。组织开展“五个一工程”评奖等。制定电影 产业发展规划和政策措施,负责全市影视制作、发行、放映单位和业务的监督管 理工作,组织对影 视内容进行审查。指导协调全市性重大影视活动。指导影视档案管理、技术开发应用工作。负责组织 — 6 — 起草电影管理的规划草案,承担重大行政处罚听证、应诉及有关法律事务工作。负责电影专项资金管 理。负责贯彻落实电影基本公共服务政策和保障标准,负责电影公共服务的规划和管理,指导和组织 实施全市农村电影放映工程。承担电影对外交流与合作事项等。负责外地在延进行拍摄制作的影视节 目的审核管理和协调工作。 7、新闻发布和对外宣传科。负责指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。协调推动对外 宣传有关重大活动,统筹对外传播能力建设。指导协调重点对外宣传品的策划、制作与发行指导协调 有关涉外部门的对外宣传与文化交流,协调推动中华文化走出去相关工作。协调并会同有关部门做好 境外来访记者的服务引导工作等。负责拟订全市新闻发布工作规划,统筹协调推进全市新闻发布工作。 负责组织市委市政府新闻发布平台开展新闻发布活动。指导市级各部门和各县(区)的新闻发布工作, 推动新闻发言人制度、平台和队伍建设等。 二、工作任务 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。做好全市宣传思想工作,总的要求是:坚 — 7 — 持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记来陕回延考察重要讲话 重要指示、习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想,紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这一 条主线,坚持稳中求进、自信自强、守正创新、敢于斗争,忠实履行举旗帜、聚民心、育新人、兴文 化、展形象的使命任务,为奋进中国式现代化新征程、谱写延安高质量发展新篇章提供坚强思想保证 和强大精神力量。 (一)深化理论武装,着力凝心聚魂,推动习近平新时代中国特色社会主义思想落地生根 1.深化理论学习。持续学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕回延考察重要讲话重要 指示精神。组织学好《习近平著作选读》 《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》 《习近平走 进百姓家》等权威读本。推进党史学习教育常态化长效化。健全完善《<中国共产党党委(党组)理 论学习中心组学习规则>实施办法》,制定党委(党组)理论中心组学习安排意见、指导意见和巡听旁 听计划,抓好学习成果转化运用。常态化举办各类学习培训活动。 2.加强理论研究。举办新时代传承弘扬延安精神等理论研讨会,推出一批高质量研究成果。加强 策划选题,争取在国家社科基金重点重大项目上实现突破。坚持“走出去宣传、请进来体验、延安人 — 8 — 率先践行”工作思路,深入挖掘延安精神南泥湾精神张思德精神的时代价值。举办“初心永驻使命相 继——建党精神 延安精神 红旗渠精神”主题联展,与广东省等经济发达地区和友好城市延安精神研 究会联合举办延安精神主题展。理顺体制机制,构建思想政治工作大格局。承办全国大中城市社科联 第 32 次工作会议。推动《中国共产党延安历史》 (第二卷)编辑出版工作。编纂出版《中共延安市委 第一至五届党代会及其历次全会重要文献选编》 ,办好《延安精神》《中共延安党史》等内刊。 3.开展理论宣讲。发挥各级党校、干部学院、讲师团、“学习强国”延安学习平台、新时代文明 实践中心等各类平台作用,开展党的创新理论“六进”“百名专家进百村、进千家、进万户”及社科 普及“七进”活动。加大基层宣讲品牌培树,持续开展“1+4+N”宣讲、 “小红专”思政课,持续用好 “革命旧址、校园、田间地头”三个课堂,进一步叫响“延安故事会”“小小讲解员”等宣讲品牌。 (二)坚持正确导向,弘扬主旋律,推动主流思想舆论不断巩固壮大 4.精心做好重大活动报道。精心组织党的二十届二中全会、三中全会和全国“两会” 、省“两会”、 市“两会” 、市委全会等重要会议宣传报道,做好公祭轩辕黄帝、丝博会、农高会、 “一带一路”倡议 10 周年等重大活动宣传报道。组织开展“庆祝改革开放 45 周年”“延安双拥运动 80 周年”“毛泽东 — 9 — 诞辰 130 周年”“刘志丹诞辰 120 周年”等系列宣传报道。 5.加强正面宣传引导。聚焦高质量发展、乡村振兴、文明典范城市创建等重点工作,做好主题宣 传、政策宣传、成就宣传和典型宣传。广泛宣传“高质量项目推进年” “营商环境突破年” “干部作风 能力提升年”活动中涌现的先进典型、取得的显著成效。大力宣传各级各部门全面贯彻落实党的二十 大精神的部署举措和生动实践,不断把学习宣传党的二十大精神引向深入。办好“延安宣传”公众号, 倾力打造《延州》精品栏目。 6.着力提升外宣效能。加强与国内主流媒体的对接服务工作,积极提供宣传线索,主动邀请来延 参加采风活动,讲好新时代延安故事。健全县区新闻发言人制度,创新新闻发布方式,组织开展“三 个年”专题新闻发布会,采取现场新闻发布、在线访谈、媒体座谈等方式传播圣地延安好声音。加强 外宣品策划包装,开展外宣品评比活动。 7.推进媒体深度融合。做好市级媒体融合改革全国试点工作,加快全媒体传播体系和能力建设。 开展县级融媒体赋能乡村振兴试点工作,深化县级融媒体改革,提升县级融媒体中心内容生产和服务 群众能力,强化全媒体人才队伍培养。壮大“我是延安”APP 客户端和“学习强国”延安平台用户群 — 10 — 体,提升用户活跃度。 (三)发掘资源优势,建设文化强市,不断满足群众美好精神文化生活新期待 8.深化文化体制改革。深入贯彻落实《陕西省国有文化企业深化改革加快发展实施意见》,深化 文化发展集团(公司)等市属国有文化企业改革,推进现代企业制度建设,完善双效统一、薪酬分配、 人才激励等机制,提高企业市场运营能力。建立健全大陕北区域文化信息资源共享、成果转化与推广 等运行机制,打造区域文化品牌。大力实施文化企业“十百千”工程,壮大市场主体。 9.推进文旅深度融合。推动国家红色旅游高质量发展示范市建设。研究出台扶持红色旅游产业发 展政策,加快推进红色旅游高质量发展。抓好宝塔区全国红色旅游融合发展试点单位建设。大力发展 乡村旅游、生态旅游、研学旅游,扶持一批观光采摘、休闲度假、非遗体验等融合发展示范项目。做 好陕北民歌、说书、唢呐、腰鼓、剪纸等民间艺术传承保护,推进陶艺、剪纸、腰鼓、民歌等非遗产 业化开发。加快乾坤湾 5A 级景区、甘泉劳山森林公园 4A 级景区等高 A 级旅游景区创建。 10.推动文化产业高质量发展。强化市场化思维,加强项目管理,增强文化产业发展动能。加大 对高质量文化产业项目扶持力度,持续推进《延安榆林协同推进高质量发展战略合作协议》落地见效, — 11 — 加强两地文创产品研发、旅游渠道、品牌共建等方面合作,打造陕北区域文化品牌。加大招商引资力 度,开展延安—无锡两市文化企业交流互动,积极参加深圳文博会、丝博会、西博会等招商推介活动。 扶持动漫游戏、数字影视等文化产业新业态发展。统筹推进长城、长征、黄河国家文化公园(延安段) 建设。 11.繁荣发展文化事业。挖掘特色文化资源,加大文艺精品创作力度,推出一批文学、影视、音 乐等领域精品力作。提升话剧《人生》品质,开展全国常态化巡演。出版《岁月回首-知青文学作品 集》等书籍。实施文化惠民工程,完善村(社区)综合性文化服务中心基础配套设施,推进吴起县、 富县羊泉镇创建陕西省公共文化服务高质量发展示范县区、乡镇。组织好纪念“5·23”讲话、陕北 过大年等系列活动,常态化开展“文化进万家” “非遗六进” “全民阅读”和公益电影放映活动。建设 延安版画艺术中心,举办“首届延安木刻版画双年展” 。完成市文联、市作协换届工作。 12.活化利用文物资源。加强革命文物保护利用,抓好革命文物修缮保护,建成革命文物国家文 物保护利用示范区。深入开展芦山峁新石器遗址中华文明探源工程。加快“互联网+革命旧址”平台 建设,推动石窟寺数字化保护。做好中宣部旧址、清凉山新闻纪念馆、鲁艺旧址等革命历史类纪念设 — 12 — 施陈列布展改造提升,打造一批全国宣传思想文化系统理想信念教育基地。新命名一批市级爱国主义 教育基地。 (四)立足常态长效,深化文明创建,推动社会主义核心价值观广泛践行 13.深入践行社会主义核心价值观。建立社会主义核心价值观联席会议制度。坚持把社会主义核 心价值观融入法治建设、社会发展、日常生活,深入开展社会主义核心价值观“进社区、进机关、进 学校、进企业、进农村、进家庭”活动。常态化做好文化科技卫生“三下乡” “科普宣传月” “红故事 我来讲” “走访身边榜样”、全民国防教育等活动。开展“扣好人生第一粒扣子”主题实践活动,持续 推进未成年人思想道德建设。做好公益广告宣传。 14.争创全国文明典范城市。持续巩固全国文明城市创建成果,争创全国文明典范城市,全面提 升市民文明素质和城市文明程度。深入开展文明礼仪、文明交通、文明餐桌、文明旅游、诚信建设、 网络文明“六大风尚行动” 。推进黄龙、子长创建全国县级文明城市。 15.深化拓展新时代文明实践。推广宣介“文明大篷车”“红色夜评会”“百姓小喇叭”等经验做 法。推动“一统一建一服务一防止”新时代文明实践中心(所、站)标准化建设,抓好“乡村复兴少 — 13 — 年宫”试点建设。持续开展群众性志愿实践活动。壮大县级志愿服务队伍和市直文明实践专业力量, 深化“新时代·新民歌”等特色宣教活动。 16.培育选树先进典型。推进《延安市文明行为促进条例》学习宣传贯彻工作。做好“三秦楷模” “道德模范”“身边好人”选树工作。开展“圣地先锋”“延安模范”“新时代好少年”等典型模范评 选活动,推出更多“最美”系列,命名一批学雷锋示范点和岗位学雷锋标兵。做好新一届全国精神文 明建设先进典型申报工作。 17.强化农村精神文明建设。健全完善村规民约、道德评议、红白理事、禁赌禁毒等乡村文明制 度。推进移风易俗,深化孝道式微、薄养厚葬、高价彩礼、攀比成风等陈规陋习治理,建设“美丽乡 村·文明家园”示范村。 (五)狠抓作风转变,强化能力提升,当好圣地延安形象代言人 18.加强党对宣传工作的领导。抓好《中国共产党宣传工作条例》的贯彻落实,不断提高党员干 部政治判断力、政治领悟力、政治执行力,增强“四个意识”、坚定“四个自信” 、做到“两个维护”。 扎实开展党中央统一部署的主题教育,持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。强化 — 14 — 政治引领,坚持党管宣传、党管媒体、党管意识形态,确保党对宣传思想工作全面领导的决策部署落 到实处。 19.抓好干部队伍建设。建立健全文化文艺人才创作研究、培养培训、项目资助和联系服务机制。 坚持“走出去”和“请进来”,开展舆情应对处置、新闻发布和文化产业发展等培训。加大宣传思想 文化干部培训交流和实践锻炼力度,从严从实做好干部选配管理。深入实施重点文化人才工程,发挥 乡镇宣传委员职能作用,用好高层次人才引进等政策,把各方面优秀人才集聚到宣传思想文化事业中 来。 20.持续加强作风建设。扎实开展全市宣传思想文化系统“三个年”活动,进一步巩固“不忘初 心 牢记使命当好圣地形象代言人”活动成果,开展“岗位大练兵 能力大提升”活动。组织开展“四 力”教育实践活动。坚决纠正“四风”,大力弘扬“勤快严实精细廉”优良作风,聚焦宣传领域重要 部署、重大任务和重点项目,围绕宣传思想工作难点痛点,加强调查研究,增强宣传工作的针对性和 实效性。 三、预算单位构成 — 15 — 从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。 纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个,包括: 序号 单位名称 1 中共延安市委宣传部本级(机关) 2 中共延安市委讲师团 3 延安市延安精神研究会办公室 拟变动情况 2023 年,纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2022 年不一致,新增了延安市精神研究会办公 室。 四、部门人员情况说明 截至上年底,本部门人员编制 67 人,其中行政编制 53 人、事业编制 14 人;实有人员 72 人,其 中行政 56 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 21 人。 — 16 — 第二部分 收支情况 五、收支说明 (一)收支预算总体情况 按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 2793.55 万元,其中一般公共预算拨款收入 2793.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 — 17 — 384.63 万元,主要原因是本部门 2023 年增加所属单位;本部门当年预算支出 2793.55 万元,其中一 般公共预算拨款支出 2793.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 124.43 万元,主要原 因是本部门 2023 年增加所属单位。 (二)财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 2793.55 万元,其中一般共预算拨款收入 2793.55 万元、政府性基金拨 款收入 0 万元,较上年增加 384.63 万元,主要原因是本部门 2023 年增加所属单位;本部门当年财政 拨款支出 2793.55 万元,其中一般公共预算拨款支出 2793.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较 上年增加 124.43 万元,主要原因是本部门 2023 年增加所属单位。 (三)一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门当年一般公共预算拨款支出 2793.55 万元,较上年增加 124.43 万元,主要原因是本部门 2023 年增加所属单位。 2、支出按功能科目分类的明细情况 — 18 — 本部门当年一般公共预算支出 2793.55 万元,其中: (1)行政运行(2010601)749.36 万元,较上年增加 164.38 万元,原因是 2023 年增加所属单 位。 (2)事业运行(2013350)94.92 万元,较上年减少 32.74 万元,主要原因是 2023 事业机构编 制变动,人员减少。 (3)其他宣传事务支出(2013399)416.32 万元,较上年增加 117.32 万元,原因是 2023 年增 加所属单位,相关财政预算支出随之增加。 (4)艺术表演团体(2070107)1200 万元,较上年持平,主要原因是本年与上年工作量相同。 (5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)131.06 万元,较上年增加 55.81 万元, 原因是本部门 2023 年增加所属单位及补缴单位未缴人员的养老保险金。 (6)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)65.53 万元,较上年增加 31.03 万元,原因是 本部门 2023 年增加所属单位及补缴单位未缴人员的职业年金。 (7)行政单位医疗(2101101)28.06 万元,较上年增加 4.07 万元,原因是本部门 2023 年增加 — 19 — 所属单位及人员调动。 (8)事业单位医疗(2101102)18.55 万元,较上年增加 11.95 万元,原因是本部门 2023 年增 加所属单位及人员调动。 (9)住房公积金(2210201)89.75 万元,较上年增加 32.96 万元,本部门 2023 年增加所属单 位及人员调动。 3、支出按经济科目分类的明细情况 (1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 本部门当年一般公共预算支出 2793.55 万元。其中: 工资福利支出(301)2432.69 万元,较上年增加 1654.03 万元,原因是 2022 年对企业人员的补 助单另列支,2023 年列入工资福利支出,工资正常晋级晋档使人员经费增长。 商品和服务支出(302)360.82 万元,较上年减少 69.44 万元,原因是厉行节约,压缩开支,财 政下拨本年的宣传事务专项业务经费减少。 对企业的补助(312)0 万元,较上年减少 1200 万元,原因是对企业人员的补助 2023 年列入工 — 20 — 资福利支出。 对个人和家庭的补助(303)0.04 万元,较上年增加 0.04 万元,原因是 2023 年对个人和家庭的 补助单另列支。 — 21 — (2)支出按照政府预算支出经济分类的累计科目说明 本部门当年一般公共预算支出 2793.55 万元,其中: 机关工资福利支出(501)971.49 万元,较上年增加 348.26 万元,主要原因是本部门 2023 年增 加所属单位及工资正常晋级晋档及人员社保补缴使人员经费增长。 机关商品和服务支出(502)339.25 万元,较上年减少 78 万元,主要原因是厉行节约,压缩开 支,财政拨入一次性专项业务经费减少。 对事业单位的经常性补助(505)282.76 万元,较上年增加 114.32 万元,主要原因是本部门 2023 年增加所属单位及人员变动使绩效工资较上年减少。 对企业的补助(507)0 万元,较上年减少 1200 万元,主要原因是 2023 年对企业的补助列入其 他工资福利支出 。 其他工资福利支出(599)1200 万元,较上年增加 1200 万元,主要原因是 2023 年对企业的补助 列入其他工资福利支出 。 — 22 — 社会福利和救助(509)0.04 万元,较上年增加 0.04 万元,主要原因是社会福利和救助单另列 支。 — 23 — (四)政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。 (五)国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元,较上年增加 0 万元(0.00%),增加的主 要原因是我厉行节约,压缩开支。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年增加 0 万元(0.00%) , 增加的主要原因是厉行节约,压缩开支;公务接待费 0 万元,较上年增加 0 万元(0.00%),增加的主 要原因是原因是厉行节约,压缩开支;公务用车运行维护费 2 万元,较上年增加 0 万元(0.00%),增 加的主要原因是我单位未增加、减少车辆;公务用车购置费 0 万元,较上年增加 0 万元(0.00%),增 加的主要原因是厉行节约,压缩开支。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年增加 — 24 — 0 万元(0.00%) ,增加的主要原因是厉行节约,压缩开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元,较上年增加 0 万元(0.00%),增加的主要原因是厉行节约,压缩开支。 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至上年底,本部门所属预算单位共有车辆 1 辆,单价 20 万元以上的设备 1 台(套)。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套) 。 八、政府采购情况说明 本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 2793.55 万元,当年政府性基金预 算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表) 。 十、机关运行经费安排情况说明 — 25 — 本部门当年机关运行经费预算安排 103.57 万元,较上年增加 10.06 万元, 主要原因是本部门 2023 年增加所属单位。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.专项资金:指国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资 金。这种资金都会要求进行单独核算,专款专用,不能挪作他用。 3.预算支出:指国家通过预算收入的资金,按照一定的方式和渠道,有计划的进行分配的过程, 是实现政府职能的财力的保证。 第四部分 公开报表 — 26 — 2023年部门综合预算公开报表 部门名称:中共延安市委宣传部 保密审查情况:已审查 部门主要负责人审签情况 :已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目) 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目) 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目) 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目) 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 是 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 否 公开空表理由 本部门不涉及政府性基金 本部门不涉及预算采购 注:1.封面和目录的格式不得随意改变。 2.公开空表一定要在目录说明理由。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”,市县可根据实际预算编制批复情况统一要求,如确定公开,则在模板中相应增加该表。 表1 部门综合预算收支总表 单位:元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目(按大类) 预算数 部门预算支出经济分类科目(按大类) 出 预算数 政府预算支出经济分类科目(按大类) 预算数 一、部门预算 27,935,481.00 一、部门预算 27,935,481.00 一、部门预算 27,935,481.00 一、部门预算 1、财政拨款 27,935,481.00 1、一般公共服务支出 12,606,016.00 1、人员经费和公用经费支出 25,735,481.00 1、机关工资福利支出 27,935,481.00 9714937 (1)一般公共预算拨款 27,935,481.00 3392538 2、外交支出 (1)工资福利支出 24,326,881.00 2、机关商品和服务支出 其中:专项资金列入部门预算的项目 3、国防支出 (2)商品和服务支出 1,408,240.00 3、机关资本性支出(一) (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 360.00 4、机关资本性支出(二) (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 12,000,000.00 (1)工资福利支出 其中:纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 1,965,881.00 (2)商品和服务支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 5、对事业单位经常性补助 2,200,000.00 7、对企业补助 2,200,000.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 466,094.00 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 2827646 6、对事业单位资本性补助 360 12000000 5、对附属单位补助支出 897,490.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 27,935,481.00 本年支出合计 27,935,481.00 本年支出合计 27,935,481.00 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 0.00 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 上年结转 27,935,481.00 0.00 收入总计 27,935,481.00 支出总计 27,935,481.00 支出总计 27,935,481.00 支出总计 27,935,481.00 表2 部门综合预算收入总表 单位:元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 政府性基金拨款 小计 合计 27935481 27935481 中共延安市委宣传部 27935481 27935481 116001 中共延安市委宣传部 10835404 10835404 116002 中共延安市委通讯组 116003 延安市企业思想研究会 116006 中共延安市委理论讲师团 2272071 2272071 116011 延安市文化体制改革和文化产业发展办公室 116012 延安歌舞剧团有限公司 12000000 12000000 116013 延安市延安精神研究会办公室 2828006 2828006 116 其中:专项资金列入部门预 算项目 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴 用事业基金弥补收 收入 支差额 上年结转 上年实户资金余 额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位:元 部门预算 单位编码 公共预算拨款 单位名称 合计 小计 合计 27935481 27935481 中共延安市委宣传部 27935481 27935481 116001 中共延安市委宣传部 10835404 10835404 116002 中共延安市委通讯组 116003 延安市企业思想研究会 116006 中共延安市委理论讲师团 2272071 2272071 116 116011 延安市文化体制改革和文化产业发展办公室 116012 延安歌舞剧团有限公司 12000000 12000000 116013 延安市延安精神研究会办公室 2828006 2828006 其中:专项资金列入 部门预算的项目 政府性基金 拨款 事业收入 事业单位经营收 对附属单位 上年实户资 入 上缴收入 金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位:元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目(按大类) 预算数 部门预算支出经济分类科目(按大类) 出 预算数 政府预算支出经济分类科目(按大类) 一、财政拨款 27,935,481.00 一、财政拨款 27,935,481.00 一、财政拨款 27,935,481.00 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 27,935,481.00 1、一般公共服务支出 12,606,016.00 预算数 27,935,481.00 1、人员经费和公用经费支出 25,735,481.00 1、机关工资福利支出 9714937 其中:专项资金列入部门预算的项目 2、外交支出 (1)工资福利支出 24,326,881.00 2、机关商品和服务支出 3392538 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 1,408,240.00 3、机关资本性支出(一) 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 360.00 4、机关资本性支出(二) 5、教育支出 (4)资本性支出 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 7、文化旅游体育与传媒支出 12,000,000.00 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 1,965,881.00 (2)商品和服务支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 466,094.00 2,200,000.00 7、对企业补助 2,200,000.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 2827646 6、对事业单位资本性补助 360 12000000 5、对附属单位补助支出 897,490.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 27,935,481.00 上年结转 本年支出合计 27,935,481.00 结转下年 收入总计 27,935,481.00 本年支出合计 27,935,481.00 结转下年 支出总计 27,935,481.00 本年支出合计 27,935,481.00 支出总计 27,935,481.00 结转下年 支出总计 27,935,481.00 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目) 单位:元 功能科目编码 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 27935481 24699781 1035700 2200000 一般公共服务支出 12606016 9370316 1035700 2200000 宣传事务 12606016 9370316 1035700 2200000 2013301 行政运行 7493611 6513613 919998 60000 2013350 事业运行 949185 949185 2013399 其他宣传事务支出 4163220 1907518 115702 2140000 文化旅游体育与传媒支出 12000000 12000000 文化和旅游 12000000 12000000 艺术表演团体 12000000 12000000 社会保障和就业支出 1965881 1965881 行政事业单位养老支出 1965881 1965881 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1310587 1310587 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 655294 655294 卫生健康支出 466094 466094 行政事业单位医疗 466094 466094 2101101 行政单位医疗 280622 280622 2101102 事业单位医疗 185472 185472 住房保障支出 897490 897490 住房改革支出 897490 897490 住房公积金 897490 897490 201 20133 207 20701 2070107 208 20805 210 21011 221 22102 2210201 功能科目名称 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目) 单位:元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 27935481.00 24699781.00 1035700.00 2200000.00 24326881.00 24326881.00 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 5204508.00 5204508.00 30101 基本工资 50501 工资福利支出 847596.00 847596.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 195210.00 195210.00 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 50390.00 50390.00 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 822468.00 822468.00 30103 奖金 50501 工资福利支出 135000.00 135000.00 30107 绩效工资 50101 工资奖金津补贴 769566.00 769566.00 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 847912.00 847912.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 1033295.00 1033295.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 277292.00 277292.00 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 516648.00 516648.00 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 138646.00 138646.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 367363.00 367363.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 98731.00 98731.00 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 98506.00 98506.00 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 26260.00 26260.00 30113 住房公积金 50103 住房公积金 707373.00 707373.00 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 190117.00 190117.00 30199 其他工资福利支出 59999 其他支出 12000000.00 12000000.00 3608240.00 372540.00 302 1035700.00 2200000.00 30201 办公费 50201 办公经费 682258.00 552258.00 130000.00 30201 办公费 50502 商品和服务支出 63567.00 63567.00 30202 印刷费 50201 办公经费 117000.00 80000.00 30204 手续费 50201 办公经费 1000.00 1000.00 30205 水费 50502 商品和服务支出 4000.00 4000.00 30207 邮电费 50201 办公经费 5000.00 5000.00 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 3600.00 3600.00 30211 差旅费 50201 办公经费 211531.00 111531.00 100000.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 25000.00 5000.00 20000.00 30226 劳务费 50205 委托业务费 21600.00 21600.00 30227 委托业务费 50205 委托业务费 1576000.00 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 70000.00 30228 工会经费 50201 办公经费 83998.00 83998.00 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 16952.00 16952.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 20000.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 372540.00 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 21250.00 21250.00 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 301611.00 44611.00 257000.00 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 11333.00 1333.00 10000.00 商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30309 奖励金 50901 社会福利和救助 37000.00 1576000.00 70000.00 20000.00 372540.00 360.00 360.00 360.00 360.00 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目) 单位:元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 25735481.00 24699781.00 1035700.00 一般公共服务支出 10406016.00 9370316.00 1035700.00 宣传事务 10406016.00 9370316.00 1035700.00 2013301 行政运行 7433611.00 6513613.00 919998.00 2013304 宣传管理 2013350 事业运行 949185.00 949185.00 2013399 其他宣传事务支出 2023220.00 1907518.00 文化旅游体育与传媒支出 12000000.00 12000000.00 文化和旅游 12000000.00 12000000.00 2070107 艺术表演团体 12000000.00 12000000.00 2070111 文化创作与保护 2070199 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 1965881.00 1965881.00 行政事业单位养老支出 1965881.00 1965881.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1310587.00 1310587.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 655294.00 655294.00 卫生健康支出 466094.00 466094.00 行政事业单位医疗 466094.00 466094.00 2101101 行政单位医疗 280622.00 280622.00 2101102 事业单位医疗 185472.00 185472.00 住房保障支出 897490.00 897490.00 住房改革支出 897490.00 897490.00 住房公积金 897490.00 897490.00 201 20133 207 20701 208 20805 210 21011 221 22102 2210201 115702.00 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (支出经济分类科目 ) 单位:元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 25735481 24699781 1035700 24326881 24326881 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 5204508 5204508 30101 基本工资 50501 工资福利支出 847596 847596 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 195210 195210 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 50390 50390 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 822468 822468 30103 奖金 50501 工资福利支出 135000 135000 30107 绩效工资 50101 工资奖金津补贴 769566 769566 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 847912 847912 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 1033295 1033295 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 277292 277292 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 516648 516648 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 138646 138646 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 367363 367363 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 98731 98731 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 98506 98506 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 26260 26260 30113 住房公积金 50103 住房公积金 707373 707373 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 190117 190117 30199 其他工资福利支出 59999 其他支出 12000000 12000000 1408240 372540 302 商品和服务支出 1035700 30201 办公费 50201 办公经费 552258 552258 30201 办公费 50502 商品和服务支出 63567 63567 30202 印刷费 50201 办公经费 80000 80000 30204 手续费 50201 办公经费 1000 1000 30205 水费 50502 商品和服务支出 4000 4000 30207 邮电费 50201 办公经费 5000 5000 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 3600 3600 30211 差旅费 50201 办公经费 111531 111531 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 5000 5000 30226 劳务费 50205 委托业务费 21600 21600 30227 委托业务费 50205 委托业务费 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (支出经济分类科目 ) 单位:元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 合计 人员经费支出 公用经费支出 25735481 24699781 1035700 30228 工会经费 50201 办公经费 83998 83998 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 16952 16952 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 20000 30239 其他交通费用 50201 办公经费 372540 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 21250 21250 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 44611 44611 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 1333 303 对个人和家庭的补助 30309 奖励金 50901 社会福利和救助 20000 372540 1333 360 360 360 360 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位:元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目(按大类) 预算数 部门预算支出经济分类科目(按大类) 出 预算数 政府预算支出经济分类科目(按大类) 一、科学技术支出 一、人员经费和公用经费支出 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出(一) 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出(二) 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位:元 单位编码 116 116001 -《延安诗词》工作经费 (市级-部门预算专项业务费 ) -陕西日报延安记者站工作经费 (市 级-部门预算专项业务费 ) 单位(项目)名称 项目金额 合计 4843900 中共延安市委宣传部 4843900 中共延安市委宣传部 4383900 专用项目 4383900 专用项目 100000 诗词学会专项业务经费 100000 专用项目 100000 陕西日报延安记者站工作经费 100000 -市委中心组学习经费 (市级-部门 专用项目 预算专项业务费 ) 市委理论中心组学习经费 -新华社陕西分社 )舆情分析、综 合信息服务、维护运营党政客户端服务 专用项目 费用(市级-部门预算专项业务费 ) 项目概述:经过多年的发展 ,延安诗词学会发展会员 300多人、组建基层学会 7个,创办内部资料性刊物 《延安诗词》和微刊《延安诗词》,开展诗词采 风、培训、交流和刊物的宣传 ,不断壮大延安诗词创作队伍 ,提高了延安诗词创作水平 ,在全国、全省产生了一定的知名度 ,为弘扬和发展优秀传统文 化做出积极贡献 。 为了保障陕西日报记者站在延安进行采访报道 。 100000 100000 党委(党组)理论学习中心组学习 ,是建设学习型服务型创新型的马克思主义执政党 、提高党的执政能力和领导水平的重要途径 ,是中国共产党一个独 特的政治优势 。市委理论学习中心组是发挥学习示范引领作用 ,带动全市党员干部大力营造和形成重视学习 、崇尚学习、坚持学习的浓厚氛围 ,不断提 升党员干部的学习能力 ,不断提高党员干部的知识素养的有效学习形式 。市委中心组项目以年度服务为单位 ,项目资金来自财政拨款 。 1440000 新华通讯社陕西分社舆情分析 、综合信息服务 、 维护运营党政客户端服务费 1440000 中共延安市委理论讲师团 360000 专用项目 360000 -理论讲师团宣讲经费 (市级-部门 专用项目 预算专项业务费 ) 360000 116006 项目简介 提供信息产品与服务 ,对地方党委政府提升执政水平 、应对复杂局面 、服务人民群众 ,具有事半功倍之成效 。 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位:元 单位编码 单位(项目)名称 项目金额 合计 4843900 项目简介 宣讲经费2023年 300000 宣讲经费项目由市委理论讲师团实施开展 ,由市委理论讲师团项目小组统一监督管理 ,具体科室负责专项工作完成 。主要用于负责全市党的理论路线方 针政策和重大主题宣讲工作 ,制定宣讲规划 ,组建宣讲队伍 ,组织宣讲活动 ;负责组织对干部群众进行常态化的形势政策宣讲工作 ;负责领导干部理论 武装工作,为市委中心组提供学习服务 ;负责会同有关部门对各级党委中心组学习进行督促 、检查、旁听和指导,做好学习情况通报 ;负责对各县(市 、区)党委宣传部、讲师团工作进行业务指导 ,组织业务培训 ,评选表彰先进 ,总结推广经验 ;编审《中心组学习》;负责全市在职干部理论考核工作等 。引导党员干部理清思路 、统一认识,把思想和行动统一到市委市政府的重心工作上来 。 在年初成立单位项目绩效评价小组 ,项目实施科室对项目进行 工作分解及规划 。年中,项目绩效评价小组对项目的开展实施等进行监督 、检查,随时管制项目实施进度及范围 ,防止不符合项目工作重点内容展开及 脱离年初项目绩效目标 。每季度对已经实施的项目进行进度检查 、监督及成本控制 。对实施中出现的偏差及不足进行指正 。年末,绩效评价小组对全年 项目实施进行统计验收 ,形成内部评价报告 ,总结经验形成下一年度的执行标准 。 运行工作经费 60000 保证单位正常运转 ,组织干部群众开展形势政策教育 。 延安市延安精神研究会办公室 100000 专用项目 100000 -媒体宣传工作经费 (市级-部门预 专用项目 算专项业务费 ) 100000 116013 延安精神研究宣传践行 100000 为确保文物展示安全 ,加强文物的保护和研究利用 ,改造旧址 景区内部陈列 ,推动文物遗产保护 ,加强单位管理服务设施建设 ,需要实施该项目 。 表11 部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 单位:元 部门预算支出 经济科目编码 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 政府预算支出 经济科目编码 数量 ** 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购时间 预算金额 说明 ** ** ** 表13 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位:元 单位编码 上年 当年 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位名称 公务用车购置及运行维护费 合计 小计 因公出国 公务接待费 (境)费用 小计 会议 培训 费 费 合计 小计 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 因公出国 公务接 (境)费 待费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车运行 购置费 维护费 116 合计 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 116 中共延安市委宣传部 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 116001 中共延安市委宣传部 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 116006 中共延安市委理论讲师团 116012 延安歌舞剧团有限公司 116013 延安市延安精神研究会办公室 培 会议 训 费 费 合计 小计 因公出 国 公务接 (境) 待费 费用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 会议 培训 费 费 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 市委理论中心组学习经费 主管部门 中共延安市委宣传部 实施期资金总额 : 10 其中:财政拨款 10 资金金额 (万元) 其他资金 市委宣传部会同市委办公室共同做好市委中心组的学习安排 、组织、服务工作,通过集体学习、交流研讨、邀请专家辅导、学习分享、为市委中心组成员学习购买学习书籍和学习资料等 ,切实提高了市委中心组成员 总体目 及全市党员干部自身的理论素养和工作能力 ,达到了用党的创新理论武装头脑 、指导实践、推动工作的实际效果 。促进领导班子思想政治建设 ,不断提高领导干部政治素质 ,加强改进党建思想政治工作 ,增强贯彻落 标 实党的路线方针政策的自觉性和坚定性 ,不断提高领导能力和决策水平 。 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 邀请专家宣讲授课 7次 授课和集中学习的场地租赁 8次 购买市委中心组学习书籍和学习资料 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 指标值 依据时年任务要求定 质量指标 全年项目工作任务 高效完成 时效指标 全年项目工作任务完成时 2023年全年 成本指标 邀请专家宣讲授课 7次×3000元/次=2.1万元 授课和集中学习的场地租赁 8次×3000元/次=2.4 购买市委中心组学习书籍和学习资料 5.5万元 凝聚全市广大党员干部的思想共识 ,达到释疑解惑、化解矛盾、鼓舞士气的作用 明显提高 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 坚持领导干部作表率 ,进一步坚定理想信念 ,充分调动党员干部学习热情和为民办实事 的积极性主动性 ,使广大人民群众的幸福感满意感不断提升 。 提升 服务对象 满意度指标 全市广大党员干部的满意度 ≧95% 注:1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开 。 备注 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 新华通讯社陕西分社舆情分析 、综合信息服务 、维护运营党政客户端服务费 主管部门 中共延安市委宣传部 资金金额 (万元) 实施期资金总额 : 144 其中:财政拨款 144 其他资金 总体 为延安市建设良好的舆论环境 ,给市委市政府领导提供决策支持 ,需要引进专业的舆情监测 、研判和智库服务 。提高新闻媒体的协调 、重大突发事件的沟通 、新闻组织、协调等活动,正面宣传延安 ,推介延安,提高延安的知名度 目标 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 1项 专题培训服务 1项 信息服务系统 1项 智库咨询服务 1项 相关文本及新华财经专业终端试用账号 ,增值服务 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 指标值 舆情服务、 3套 质量指标 全年项目工作任务 高效完成 时效指标 全年项目工作任务完成时 2023年全年 舆情服务 40万元 专题培训服务 40万元 信息服务系统 30万元 智库咨询服务 20万元 相关文本及新华财经专业终端试用账号 ,增值服务 14万元 提高新闻媒体的协调 、重大突发事件的沟通 、新闻组织、协调等活动,正面宣传延安 ,推介延安,提高延安的知名度 。 显著 可持续影响 指标 保障全市舆情应对 、产业发展等相关工作的顺利开展 提高 服务对象 满意度指标 群众满意度 ≧93% 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 生态效益 指标 注:1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开 。 备注 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 诗词学会专项业务经费 主管部门 中共延安市委宣传部 资金金额 (万元) 实施期资金总额: 10 其中:财政拨款 10 其他资金 总体目标 以《延安诗词》出版物为平台和载体,激励和组织全市诗词作者和会员深入基层、深入群众、深入生活,进行采风创作,加强交流培训,多出优秀诗词作品,培育诗词创作队伍,繁荣延 安诗词文化,为延安文化建设做出积极贡献 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 印制《延安诗词》出版物 质量指标 全年项目工作任务 高效完成 时效指标 项目指标任务完成期 2023年全年 成本指标 印制《延安诗词》出版物 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 注:1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 4期 2500本×10元/本×4期=100000元 营造全社会爱好诗词、学习诗词、创作诗词、传承优秀传统的良好氛围 显著 促进我市文化产业发展由资源优势向产业优势转变 提升 被服务群体及群众 ≧95% 备注 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 媒体宣传专项经费 主管部门 中共延安市委宣传部 10 资金金额 (万元) 其中:财政拨款 10 其他资金 总体目标 通过新闻、专题栏目等多样态宣传形式,多角度、多层次宣传延安人民矢志艰苦奋斗,勇于开拓创新,积极建设小康社会的新成就和新做法,提高了延安在全国、全省的知名度,为延安的政治、 经济、文化,尤其是红色旅游吸引了来自全国各地的游客,一定程度上加快了延安的发展建设,向全省、全国人民展示圣地延安,生态延安,幸福延安的新形象。 一级指标 产 出 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 安排采访,写作深度稿件 4期 质量指标 做好延安形象宣传,高质量完成全年任务 高效完成 时效指标 全年项目工作任务完成时 2023年全年 成本指标 全年安排采访,写作,每季度一篇深度稿件 4期×25000元=100000元 经济效益 指标 年度绩效指标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 注:1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 提高了延安在全国、全省的知名度,为延安的政治、经济、文化,尤其是红色旅游吸引了来自 全国各地的游客,一定程度上加快了延安的发展建设,向全省、全国人民展示圣地延安,生态 延安,幸福延安的新形象。 明显提高 加快了延安的发展建设,向全省、全国人民展示圣地延安,生态延安,幸福延安的新形象。 长期影响 群众满意度 ≧95% 备注 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 运行工作经费 主管部门 中共延安市委宣传部 资金金额 (万元) 实施期资金总额: 6 其中:财政拨款 6 其他资金 总体目标 保证单位日常运转 ,组织干部群众开展形势政策教育 。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 单位日常办公支出 、 按需支出 耗材 购买4次 质量指标 达到同级水平 ≥95% 时效指标 按照年初各项工作安排及时有序开展 ,于2023年12月31日前完成 全年 单位日常办公支出 3万元 耗材 3万元 数量指标 年度绩 效 指 标 产 出 指 标 成本指标 效益指标 经济效益 指标 着力理论武装,为延安高质量发展提供强大理论支持 满意度指标 服务对象 满意度指标 全市广大党员干部的满意度 注:1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开 。 显著提升 ≥92% 备注 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 宣讲经费 主管部门 市委宣传部 资金金额 (万元) 实施期资金总额 : 30 其中:财政拨款 30 其他资金 总体 目标1:持续宣讲党的二十大精神 ,做好习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届六中全会精神常态化宣讲工作 ;围绕中省市两会 ,市委、市政府的中心工作和战略部署展开宣讲 ;围绕社会主义核心价值观 目标 、建党精神、延安精神、南泥湾精神、张思德精神等红色文化宣讲及其他中省市安排的宣讲工作 。 一级指标 二级指标 数量指标 年度 绩 效 指 标 指标内容 指标值 邀请专家宣讲授课费 、 50场, 《中心组动态》印刷费、校稿编审费、设计费、邮寄费 4期 巡听、旁听,调研,理论下基层及常态化宣讲差旅费 40次 购买中心组学习用书 、理论下基层用书和单位培训书籍 394套 宣讲提纲、方案,宣讲展板及相关资料打印复印费 按需打印复印 宣讲视频录制编辑 10集 外出培训、北京参加习近平新时代中国特色社会主义思想 、省市培训班 1期 质量指标 宣讲任务完成率 100% 时效指标 按照年初各项工作安排及时有序开展 ,于2023年12月31日前完成。 全年 邀请专家宣讲授课费 5万元。50场×每场1000元=5万元。 《中心组动态》印刷费、校稿编审费、设计费、邮寄费 1.7万元。(一)印刷费:96份×48页×0.5元,每年4期,合计9216元;(二)设计费:5000元 /期,合计14216元;(三)邮寄费:3000元。 巡听、旁听,调研,理论下基层及常态化宣讲差旅费 4万元。40次×640(租车费)=25600元,4人×40次×90元=14400元。 购买中心组学习用书 、理论下基层用书和单位培训书籍 5.7万元。(发放范围:中心组成员50份、十三个县区讲师团 26份、单位10份、备用10份,共96份) 。党史相关用书:96份×70元×2次=13440元。党的基本理论:96份×75元×2次=13440元。党的创 新理论:96份×70元×2次=13440元。习近平系列讲话方面 :96份×70元×2次=13440元。理论创新 方面:96份×44元=4224元。 宣讲提纲、方案,宣讲展板及相关资料打印复印费 提纲和宣讲参考资料发放范围 :市委理论学习中心组成员 (50套)、市委宣传部(10套)、各县 (市、区)委、人大、政府、政协、宣传部、讲师团各1套(78套)、市直各党(工)委和市级有关 部门单位人民团体 (60套)、市委宣讲团和宣讲小分队成员 (22套)、机动存档(30套)。 (四) 党的理论知识专题讲座以及新时代中国特色社会主义思想 DVD415×10=4150元。 宣讲视频录制编辑 3万元。20分钟,含录像、剪辑等简单工序 ,每集约3000元,3000元×10集=30000元。 外出培训、北京参加习近平新时代中国特色社会主义思想 、省市培训班 3.6万元。培训人员;宣讲团成员和单位业务骨干 ,5人×3800元培训费+7天×3间房 ×350=26350元,机票5人×930元×2次=9300元。 产 出 指 标 成本指标 效益指标 经济效益 指标 引导全市广大党员干部理清思路 、统一认识,把思想和行动统一到市委 、 显著提升 市政府的中心工作上来 。 满意度指标 服务对象 满意度指标 全市广大党员干部的满意度 注:1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开 。 ≥92% 备注 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 延安精神研究宣传实践专项资金 主管部门 中共延安市委宣传部 资金金额 (万元) 实施期资金总额: 10 其中:财政拨款 10 其他资金 总体目标 为确保文物展示安全,加强文物的保护和研究利用,改造旧址 景区内部陈列,推动文物遗产保护,加强单位管理服务设施建设,需要实施该项目。 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 延安南泥湾大生产管讲解词提升 质量指标 项目按计划完成率 高效完成 时效指标 项目指标任务完成期 2023年全年 成本指标 延安南泥湾大生产管讲解词提升 10万元 经济效益 指标 专项资金使用效益 有所提升 社会效益 指标 确保文物安全,提高延安知名度,推动文化遗产保护研究 生态效益 指标 文物点周边环境 可持续影响 指标 促进我市文化产业发展由资源优势向产业优势转变 提升 服务对象 满意度指标 被服务群体及群众 ≧95% 注:1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 1次 显著 有所改善 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门(单位)名称 年度 主要 任务 中共延安市委宣传部 任务名称 主要内容 人员经费 预算金额(万元) 总额 财政拨款 人员工资、福利 2469.98 2469.98 公用经费 公务办公费 103.57 103.57 专项经费 市委理论中心组学习经费 10 10 专项经费 新华通讯社陕西分社舆情分析 、综合信息服 务、维护运营党政客户端服务费 144 144 专项经费 诗词学会专项业务经费 10 10 专项经费 媒体宣传专项经费 10 10 专项经费 宣讲经费 30 30 专项经费 运行工作经费 6 6 专项经费 延安精神研究宣传实践专项资金 10 10 2793.55 2793.55 金额合计 年度 总体 目标 其他资金 促进领导班子思想政治建设 ,不断提高领导干部政治素质 ,加强改进党建思想政治工作 ,增强贯彻落实党的路线方针政策的自觉性和坚定性 ,不断提高领导能力和决策水平 。为延安市建设良好的舆论环境 ,给市委市政府领导提供决策支持 ,需要引进专业的舆情监测 、研判 和智库服务 。提高新闻媒体的协调 、重大突发事件的沟通 、新闻组织、协调等活动 ,正面宣传延安 ,推介延安,提高延安的知名 。以《延安诗词》出版物为平台和载体 ,激励和组织全市诗词作者和会员深入基层 、深入群众、深入生活,进行采风创作 ,加强交流培训 ,多出 优秀诗词作品 ,培育诗词创作队伍 ,繁荣延安诗词文化 ,为延安文化建设做出积极贡献 。通过新闻、专题栏目等多样态宣传形式 ,多角度、多层次宣传延安人民矢志艰苦奋斗 ,勇于开拓创新 ,积极建设小康社会的新成就和新做法 ,提高了延安在全国 、全省的知名度 ,为延 安的政治、经济、文化,尤其是红色旅游吸引了来自全国各地的游客 ,一定程度上加快了延安的发展建设 ,向全省、全国人民展示圣地延安 ,生态延安,幸福延安的新形象 。 为确保文物展示安全 ,加强文物的保护和研究利用 ,改造旧址 景区内部陈列 ,推动文物遗产保 护,加强单位管理服务设施建设 ,需要实施该项目 。 一级指标 二级指标 指标内容 邀请专家宣讲授课 、授课和集中学习的场地租赁 、购买市委中心组学习书籍和学习资料 数量指标 舆情服务、专题培训服务 、信息服务系统 、智库咨询服务 、相关文本及新华财经专业终端试用账号 ,增值服务 5项 印制《延安诗词》出版物 4期 安排采访,写作深度稿件 邀请专家宣讲授课费 、《中心组动态 》印刷费、校稿编审费 、设计费、邮寄费、巡听、旁听,调研,理论下基层及常态化宣讲差旅费 、购买中心组学习用书 、理论下基层用书和单 位培训书籍 、宣讲提纲、方案,宣讲展板及相关资料打印复印费 、宣讲视频录制编辑 、外出培训、北京参加习近平新时代中国特色社会主义思想 、省市培训班 单位日常办公支出 、耗材 延安南泥湾大生产管讲解词提升 产出指标 4期 50场,听众5800人。4期动态、40次下基层、394套书籍 、10集视频、1期外出培训 购买4次、按需支出 1次 质量指标 项目工作任务完成质量 高效完成 时效指标 全年项目工作任务完成时限 2023年 成本指标 邀请专家宣讲授课 、授课和集中学习的场地租赁 、购买市委中心组学习书籍和学习资料 10万元 舆情服务、专题培训服务 、信息服务系统 、智库咨询服务 、相关文本及新华财经专业终端试用账号 ,增值服务 144万元 印制《延安诗词》出版物 2500本×10元/本×4期=10万元 安排采访,写作深度稿件 4期×25000元=10万元 邀请专家宣讲授课费 、《中心组动态 》印刷费、校稿编审费 、设计费、邮寄费、巡听、旁听,调研,理论下基层及常态化宣讲差旅费 、购买中心组学习用书 、理论下基层用书和单 位培训书籍 、宣讲提纲、方案,宣讲展板及相关资料打印复印费 、宣讲视频录制编辑 、外出培训、北京参加习近平新时代中国特色社会主义思想 、省市培训班 年 度 绩 效 指 标 指标值 15次、依据时年任务要求定 30万元 单位日常办公支出 、耗材 6万元 延安南泥湾大生产管讲解词提升 10万元 凝聚全市广大党员干部的思想共识 ,达到释疑解惑 、化解矛盾、鼓舞士气的作用 明显提高 经济效益 指标 提高新闻媒体的协调 、重大突发事件的沟通 、新闻组织、协调等活动 ,正面宣传延安 ,推介延安,提高延安的知名度 。 社会效益 指标 效益指标 加快了延安的发展建设 ,向全省、全国人民展示圣地延安 ,生态延安,幸福延安的新形象 显著 显著 明显提高 引导全市广大党员干部理清思路 、统一认识,把思想和行动统一到市委 、市政府的中心工作上来 。 提升 着力理论武装 ,为延安高质量发展提供强大理论支持 提高 确保文物安全 ,提高延安知名度 ,推动文化遗产保护研究 显著 坚持领导干部作表率 ,进一步坚定理想信念 ,充分调动党员干部学习热情和为民办实事的积极性主动性 ,使广大人民群众的幸福感满意感不断提升 。 提升 保障全市舆情应对 、产业发展等相关工作的顺利开展 提高 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 营造全社会爱好诗词 、学习诗词、创作诗词、传承优秀传统的良好氛围 服务对象 满意度指标 注:1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 促进我市文化产业发展由资源优势向产业优势转变 显著 加快了延安的发展建设 ,向全省、全国人民展示圣地延安 ,生态延安,幸福延安的新形象 。 长期影响 凝聚全市广大党员干部的思想共识 ,达到释疑解惑 、化解矛盾、鼓舞士气的作用 长期影响 促进我市文化产业发展由资源优势向产业优势转变 提升 群众满意度 ≧95% 全市广大党员干部 ≧95% 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 延安市“扫黄打非”专项、文艺精品项目扶持、农村数字电影放映设备资金 主管部门 中共延安市委宣传部 资金金额 (万元) 实施期限 2023年 实施期资金总额: 264.39 年度资金总额: 264.39 其中:财政拨款 264.39 其中:财政拨款 264.39 其他资金 其他资金 实施期总目标 年度目标 总体 提高“扫黄打非”社会知晓率支持率,加大“扫黄打非”办案水平,净化出版物市场;促进我市出版、发行、印刷、版权事业 以推动高质量发展为主题,统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,贯通落实“五项 目标 健康发展。实施方式:开展业务培训、宣传、检查等活动.组织专家对我市上报的舞台类、影视类、图书类项目进行评选,并 要求”“五个扎实”,全力做好改革发展稳定各项工作,奋力谱写延安高质量发展新篇章。依 依据评选出的文艺精品项目给予相应资金奖励。让延安广大市民群众看到效果更好、质量更高的流动数字电影,圆满完成我市 托延安红色文化、历史文化、民俗文化资源,大力扶持鼓励文艺创作,扩大文艺人才队伍建设 农村数字电影公益放映任务。为延安文化建设做出积极贡献。 。 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 举办全市“扫黄打非”培训班、印制“扫黄打非”宣传品、“扫黄打非”案件查办、“扫黄打非 一次培训班、1000册宣传品、2件案件、5项专项行动 ”进基层市级示范点创建开展“扫黄打非”护苗行动、清源行动、固边行动、净网行动、秋风行 检查 动专项检查 图书类、舞台类、影视类、展览、展演类 产 出 指 标 农村数字电影放映设备 65项 21套 质量指标 净化出版物市场和网络文化环境抽查合格率、全年项目工作任务 高效完成 时效指标 出版物市场、网络文化环境和舆论环境检查时间、全年项目工作任务完成时限 2023年 举办全市“扫黄打非”培训班、印制“扫黄打非”宣传品、“扫黄打非”案件查办、“扫黄打非 ”进基层市级示范点创建开展“扫黄打非”护苗行动、清源行动、固边行动、净网行动、秋风行 动专项检查 20万元 图书类、舞台类、影视类、展览、展演类 200万元 农村数字电影放映设备 44.39万元 成本指标 绩 效 指 标 指标值 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 提高了全市“扫黄打非”办案水平,进一步诠释了“扫黄打非”法律法规。提高“扫黄打非”群 众知晓率和参与度,加大“扫黄打非”案件查办水平,净化出版物市场。推进文化强市建设,繁 荣文艺事业,培养优秀人才,更好的为圣地延安、生态延安、幸福延安服务。让延安广大市民群 众看到效果更好、质量更高的流动数字电影。 显著 可持续影响 指标 促进我市出版、发行、印刷、版权事业健康发展。激发人民群众对艺术的热情,对土文化的传承 和创新。使广大人民群众持续关注积极参与,做好公共文化服务建设。 有效 服务对象 满意度指标 被奖励的新闻工作媒体和个人及群众满意度 ≧95% 社会效益 指标 生态效益 指标 注:1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。 备注