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四川省人力资源和社会保障厅服务中心2023年单位预算.pdf

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四川省人力资源和社会 保障厅机关服务中心 2023 年单位预算 目录 第一部分 四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心概况 一、职能简介 二、2023 年重点工作 第二部分 四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心 2023 年单位预算表 一、单位收支总表 二、单位收入总表 三、单位支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) 六、一般公共预算支出预算表 七、一般公共预算基本支出预算表 八、一般公共预算项目支出预算表 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、国有资本经营预算支出预算表 十三、单位预算项目支出绩效目标表 第三部分 四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心 2023 年单位预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 四川省人力资源和社会保障厅 机关服务中心概况 一、职能简介 主要负责机关车辆、通讯、文印、消防、安全、环卫、 房管等服务保障工作;承办厅有关会务和接待工作;承担机 关委托的部分行政管理事务性工作和机关交其使用的固定 资产的管理工作;负责厅交办的其他工作。 二、2023 年重点工作 一是做好办公用房维修改造工作;二是做好北院搬迁置 换工作,力争在 2023 年上半年完成;三是扎实做好党员活动 中心项目前期可行性研究及后续实施相关招标和改造施工; 四是完成全厅 2022 年度行政事业性国有资产编报、汇总、 上报以及财政厅会审工作。做好固定资产平台化管理上线运 行工作,依据平台开展 2022 年度资产盘点工作。做好内控 系统资产板块的运用、管理;五是完成和配合厅机关相关处 室开展 2023 年政府采购工作;六是按照省应对新型冠状病毒 疫情应急指挥部印发文件和《厅机关新冠肺炎疫情常态化防 控工作管理办法》要求,做好常态化防疫工作;七是按照省 级四部门关于创建节约型机关总体要求,力争单位能耗逐年 下降,到 2023 年建成节约型机关;八是做好 2023 年公务用 车更新和大修计划申报、更新车辆相关工作,加强公务用车 日常管理;九是优化食堂管理,进一步提升整体品质;十是加 强与省房改办、省财政厅的对接,做好第六批无房职工住房 补贴兑现工作;十一是加强消防安全责任管理,执行好消防 安全事故处置预案,落实好消防安全管理制度和保安岗位职 责;十二是汇编《厅机关服务中心后勤服务管理手册》,印 发给厅内各单位参考学习;十三是做好报刊杂志征订、低值 易耗品领用等其他服务保障工作;十四是积极开展党建活 动,进一步提高中心党建工作质量水平,高效完成全年党建 绩效考核任务。 第二部分 四川省人力资源和社会保障厅 机关服务中心 2023 年单位预算表 一、单位收支总表 表1 单位收支总表 单位:313601-四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心 收 项 金额单位:万元 入 目 支 预算数 项 一、一般公共预算拨款收入 999.22 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 出 目 预算数 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 945.50 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 21.57 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 32.15 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、其他支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 二十八、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 999.22 入 总 计 999.22 本 年 支 出 合 支 出 总 计 计 999.22 八、上年结转 收 999.22 二、单位收入总表 表1-1 单位收入总表 单位:313601-四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心 项 单位代码 目 单位名称(科目) 合 313601 金额单位:万元 计 四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心 合计 一般公共预算拨 上年结转 款收入 999.22 999.22 999.22 999.22 政府性基 金预算拨 款收入 国有资本 经营预算 拨款收入 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 财政专户 管理资金 收入 三、单位支出总表 表1-2 单位支出总表 单位:313601-四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心 项 科目编码 类 款 项 金额单位:万元 目 单位代码 单位名称(科目) 合 计 合计 基本支出 项目支出 999.22 525.62 473.60 437.66 459.60 208 01 03 313601 机关服务 897.26 208 01 08 313601 信息化建设 14.00 208 05 02 313601 事业单位离退休 0.98 0.98 208 05 05 313601 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.91 31.91 208 05 06 313601 机关事业单位职业年金缴费支出 1.35 1.35 210 11 02 313601 事业单位医疗 21.57 21.57 221 02 01 313601 住房公积金 27.53 27.53 221 02 03 313601 购房补贴 4.62 4.62 14.00 四、财政拨款收支预算总表 表2 财政拨款收支预算总表 单位:313601-四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心 收 项 目 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 金额单位:万元 入 支 预算数 项 999.22 一、本年支出 999.22 合计 一般公共预算 999.22 999.22 945.50 945.50 21.57 21.57 32.15 32.15 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 目 出 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 政府性基金预算 国有资本经营预算 五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) 表2-1 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) 单位:313601-四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心 项 目 省级当年财政拨款安排 科目编码 单位代码 类 单位名称(科目) 总计 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 基本支出 项目支出 基本 支出 基本 支出 小计 301 计 999.22 999.22 999.22 525.62 473.60 工资福利支出 584.74 584.74 584.74 289.74 295.00 30101 301 01 313601 基本工资 71.87 71.87 71.87 71.87 30102 301 02 313601 津贴补贴 6.17 6.17 6.17 6.17 3010201 301 02 313601 国家出台津贴补贴 1.55 1.55 1.55 1.55 3010203 301 02 313601 其他津贴补贴 4.62 4.62 4.62 4.62 30103 301 03 313601 66.22 66.22 66.22 66.22 3010303 301 03 313601 66.22 66.22 66.22 66.22 30107 301 07 313601 绩效工资 59.75 59.75 59.75 59.75 30108 301 08 313601 机关事业单位基本养老保险缴费 31.91 31.91 31.91 31.91 30109 301 09 313601 职业年金缴费 1.35 1.35 1.35 1.35 30110 301 10 313601 职工基本医疗保险缴费 21.57 21.57 21.57 21.57 30112 301 12 313601 其他社会保障缴费 1.84 1.84 1.84 1.84 3011201 301 12 313601 失业保险 1.38 1.38 1.38 1.38 3011202 301 12 313601 工伤保险 0.46 0.46 0.46 0.46 30113 301 13 313601 住房公积金 27.53 27.53 27.53 27.53 30199 301 99 313601 其他工资福利支出 296.53 296.53 296.53 1.53 3019901 301 99 313601 聘用人员经费 295.00 295.00 295.00 3019999 301 99 313601 其他工资福利支出 1.53 1.53 1.53 1.53 302 302 奖金 基础绩效奖 商品和服务支出 295.00 295.00 412.84 412.84 412.84 235.84 30201 302 01 313601 办公费 6.42 6.42 6.42 6.42 30205 302 05 313601 水费 2.00 2.00 2.00 2.00 30206 302 06 313601 电费 6.00 6.00 6.00 6.00 30207 302 07 313601 邮电费 4.00 4.00 4.00 4.00 30209 302 09 313601 物业管理费 97.00 97.00 97.00 97.00 30211 302 11 313601 差旅费 2.00 30213 302 13 313601 维修(护)费 30214 302 14 313601 30226 302 26 30228 302 30229 30231 177.00 2.00 2.00 2.00 166.00 166.00 166.00 166.00 租赁费 6.00 6.00 6.00 6.00 313601 劳务费 5.00 5.00 5.00 28 313601 工会经费 4.59 4.59 4.59 4.59 302 29 313601 福利费 6.88 6.88 6.88 6.88 302 31 313601 公务用车运行维护费 3.75 3.75 3.75 3.75 30239 302 39 313601 其他交通费用 9.60 9.60 9.60 9.60 3023902 302 39 313601 其他交通费用 9.60 9.60 9.60 9.60 30299 302 99 313601 其他商品和服务支出 93.60 93.60 93.60 93.60 3029901 302 99 313601 离退休公用经费 0.98 0.98 0.98 0.98 3029909 302 99 313601 其他商品和服务支出 92.62 92.62 92.62 92.62 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 303 303 对个人和家庭的补助 30309 303 09 313601 3030901 303 09 313601 310 31002 310 310 02 奖励金 独生子女父母奖励 资本性支出 313601 办公设备购置 中央提前通知专项转移支付等 一般公共预算拨款 合计 款 合 301 金额单位:万元 5.00 小计 项目 支出 小计 项目 支出 上年结转安排 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 基本 支出 基本 支出 基本 支出 合计 小计 项目 支出 小计 项目 支出 小计 项目 支出 一般公共预算拨款 政府性基金安排 基本 支出 基本 支出 合计 小计 项目 支出 小计 项目 支出 国有资本经营预算安排 上年应返还额度结转 小计 基本 支出 项目 支出 小计 基本 支出 项目 支出 六、一般公共预算支出预算表 表3 一般公共预算支出预算表 单位:313601-四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心 项 目 科目编码 类 款 金额单位:万元 科目名称 项 合 计 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 当年财政拨款安 排 合计 999.22 999.22 945.50 945.50 911.26 911.26 208 01 03 机关服务 897.26 897.26 208 01 08 信息化建设 14.00 14.00 行政事业单位养老支出 34.24 34.24 208 05 02 事业单位离退休 0.98 0.98 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.91 31.91 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1.35 1.35 21.57 21.57 行政事业单位医疗 21.57 21.57 事业单位医疗 21.57 21.57 32.15 32.15 住房改革支出 32.15 32.15 卫生健康支出 210 11 02 住房保障支出 221 02 01 住房公积金 27.53 27.53 221 02 03 购房补贴 4.62 4.62 上年结转安排 七、一般公共预算基本支出预算表 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位:313601-四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心 项 科目编码 类 目 单位代码 款 金额单位:万元 基本支出 单位名称(科目) 合 计 合计 人员经费 525.62 299.38 301 工资福利支出 289.74 289.74 301 01 30101 基本工资 71.87 71.87 301 02 30102 津贴补贴 6.17 6.17 301 02 3010201 国家出台津贴补贴 1.55 1.55 301 02 3010203 其他津贴补贴 4.62 4.62 301 03 30103 66.22 66.22 301 03 3010303 66.22 66.22 301 07 30107 绩效工资 59.75 59.75 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 31.91 31.91 301 09 30109 职业年金缴费 1.35 1.35 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 21.57 21.57 301 12 30112 其他社会保障缴费 1.84 1.84 301 12 3011201 失业保险 1.38 1.38 301 12 3011202 工伤保险 0.46 0.46 301 13 30113 住房公积金 27.53 27.53 301 99 30199 其他工资福利支出 1.53 1.53 301 99 3019999 1.53 1.53 235.84 9.60 302 01 奖金 基础绩效奖 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 6.42 公用经费 226.24 226.24 6.42 302 05 30205 水费 2.00 2.00 302 06 30206 电费 6.00 6.00 302 07 30207 邮电费 4.00 4.00 302 09 30209 物业管理费 97.00 97.00 302 11 30211 差旅费 2.00 2.00 302 28 30228 工会经费 4.59 4.59 302 29 30229 福利费 6.88 6.88 302 31 30231 公务用车运行维护费 3.75 3.75 302 39 30239 其他交通费用 9.60 9.60 302 39 3023902 其他交通费用 9.60 9.60 302 99 30299 其他商品和服务支出 93.60 93.60 302 99 3029901 离退休公用经费 0.98 0.98 302 99 3029909 其他商品和服务支出 92.62 92.62 303 对个人和家庭的补助 0.04 0.04 奖励金 0.04 0.04 0.04 0.04 303 09 30309 303 09 3030901 独生子女父母奖励 八、一般公共预算项目支出预算表 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位:313601-四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心 科目编码 类 款 项 单位代码 金额单位:万元 单位名称(科目) 合 机关服务 208 01 03 313601 单位运转项目(不可细化) 信息化建设 208 01 08 313601 单位运转项目(不可细化) 计 金额 473.60 459.60 459.60 14.00 14.00 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位:313601-四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心 金额单位:万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称(科目) 合 313601 计 四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心 合计 因公出国 (境)费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 公务接待费 十、政府性基金支出预算表 表4 政府性基金支出预算表 单位:313601-四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心 项 科目编码 类 款 项 单位代码 目 本年政府性基金预算支出 单位名称(科目) 合 说明:此表无数据 金额单位:万元 计 合计 基本支出 项目支出 十一、政府性基金预算 “三公”经费支出预算表 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 单位:313601-四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心 金额单位:万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称(科目) 合 说明:此表无数据 计 合计 因公出国 (境)费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 十二、国有资本经营预算支出预算表 表5 国有资本经营预算支出预算表 单位:313601-四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心 项 科目编码 类 款 项 单位代码 目 本年国有资本经营预算支出 单位名称(科目) 合 说明:此表无数据 金额单位:万元 计 合计 基本支出 项目支出 十三、单位预算项目支出绩效目标表 单位预算项目支出绩效目标表 (2023年度) 金额单位:万元 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 313601-四川省人力资源 和社会保障厅机关服务中 心 473.60 313601-四川省人力资源 单位运转项目 和社会保障厅机关服务中 (不可细化) 心 1、保障中心37个移动办公终端 正常使用。 2、2023年按照人力 效益指标 资源社会保障厅机构改革后工作 任务和人员编制实有人员情况 , 仍需聘请综合、工勤等劳务人员 从事辅助工作,主要从事机关大 产出指标 院环境卫生、绿化维护、大院安 全、信访维稳、食堂服务等工 作,需支付相关人员劳务报酬 、 五险一金、体检费以及因未实行 473.60 满意度指标 物业市场化管理的食堂支出 ,保 障厅机关各项业务的正常开展 , 满足干部职工的工作生活需求 。 3、开展重要调研活动、集体公 务出行、离退休人员活动、党办 产出指标 活动等租车,保障各项活动正常 开展。 4、房屋结构检测及设计 、办公设备运维、建筑物及设施 维修改造等,保障工作正常开展 产出指标 。 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 可持续影响指标 对行政机关运转的保障作 用 定性 优 数量指标 机关大院的服务范围 = 8000 服务对象满意度指 标 聘用人员服务测评满意度 > 时效指标 服务时效 数量指标 聘用人员人数 度量单位 权重 指标方向性 30 正向指标 平方米 15 正向指标 95 % 10 正向指标 = 1 年 15 正向指标 = 55 人 20 正向指标 第三部分 四川省人力资源和社会保障厅 机关服务中心 2023 年单位预算情况说明 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则,省人社厅机关服务中心所有收入 和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款 收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住 房保障支出。省人社厅机关服务中心 2023 年收支预算总数 999.22 万元,比 2022 年收支预算总数增加 72.43 万元,主要 原因是政策性增加单位基本支出。 (一)收入预算情况 省人社厅机关服务中心 2023 年收入预算 999.22 万元, 其中:一般公共预算拨款收入 999.22 万元,占 100%。 (二)支出预算情况 省人社厅机关服务中心 2023 年支出预算 999.22 万元, 其中:基本支出 525.62 万元,占 52.6%;项目支出 473.6 万 元,占 47.4%。 二、财政拨款收支预算情况说明 省人社厅机关服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 999.22 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 72.43 万 元,主要原因是政策性增加单位基本支出。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入 999.22 万元;支 出包括:社会保障和就业支出 945.5 万元、 卫生健康支出 21.57 万元、住房保障支出 32.15 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 省人社厅机关服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 999.22 万元,比 2022 年预算数增加 72.43 万元,主要原因是 政策性增加单位基本支出。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出 945.5 万元,占 94.62%;卫生健康 支出 21.57 万元,占 2.16%;住房保障支出 32.15 万元,占 3.22%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理 事务(款)机关服务(项)2023 年预算数为 897.26 万元, 主要用于:人员工资、单位日常运转等基本支出以及为完成 特定事业发展目标而安排的年度项目支出。 2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理 事务(款)信息化建设(项)2023 年预算数为 14 万元,主 要用于:移动办公终端运维服务费支出。 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)2023 年预算数为 0.98 万元,主要用 于:单位退休人员公用支出。 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算数为 31.91 万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本养 老保险费。 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算数为 1.35 万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的职业年金。 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单 位医疗(项)2023 年预算数为 21.57 万元,主要用于:按照 规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。 7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2023 年预算数为 27.53 万元,主要用于:按照规定标 准为职工缴纳的住房公积金。 8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2023 年预算数为 4.62 万元,主要用于:按房改政策规定向 符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。 四、一般公共预算基本支出情况说明 省人社厅机关服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 525.62 万元,其中: 人员经费 299.38 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、其他交通费用、奖励金。 公用经费 226.24 万元,主要包括:办公费、水费、电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他商品和服务支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 省人社厅机关服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款 预算数 3.75 万元,其中:公务接待费 0 万元,公务用车购置 及运行维护费 3.75 万元,因公出国(境)经费 0 万元。 (一)公务接待费与 2022 年预算持平。 (二)公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。 单位现有公务用车 1 辆,其中:轿车 1 辆,旅行车(含 商务车)0 辆,越野车 0 辆,大型客、货车 0 辆。 2023 年安排公务用车购置费 0 万元。 2023 年安排公务用车运行维护费 3.75 万元,用于 1 辆 公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出,主要保 障机关后勤服务等工作开展。 六、政府性基金预算支出情况说明 省人社厅机关服务中心 2023 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出。 七、国有资本经营预算情况说明 省人社厅机关服务中心 2023 年没有使用国有资本经营 预算拨款安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费情况 省人社厅机关服务中心为事业单位,按规定未使用机关 运行的相关科目。 (二)政府采购情况 2023 年,省人社厅机关服务中心安排政府采购预算 2.55 万元,其中,政府采购货物预算 0 万元;政府采购工程预算 0 万元;政府采购服务预算 2.55 万元。 (三)国有资产占有使用情况 截至 2022 年底,省人社厅机关服务中心共有车辆 1 辆, 其中,省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法 执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。 2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以 上大型设备。 (四)预算绩效情况 2023 年省人社厅机关服务中心开展绩效目标管理的项 目 10 个,涉及预算 999.22 万元。其中:人员类项目 4 个, 涉及预算 299.38 万元;运转类项目 6 个,涉及预算 699.84 万元;特定目标类项目 0 个,涉及预算 0 万元。 第四部分 名词解释 (一)一般公共预算拨款收入:指省财政当年拨付的资 金。 (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 (四)“三公”经费:纳入省财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支 出。

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