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海口市美兰区演丰镇人民政府(本级).xls

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封面代码 部门:海口市美兰区演丰镇人民政府(本级) 单位名称 单位负责人 财务负责人 填表人 电话号码(区号) 电话号码 分机号 单位地址 组织机构代码(各级技术监督局核发) 邮政编码 财政预算代码 单位预算级次 单位所在地区(国家标准:行政区划代码) 单位基本性质 单位执行会计制度 预算管理级次 隶属关系 部门标识代码 国民经济行业分类 新报因素 上年代码 报表类型 备用码 统一社会信用代码 备用码一 备用码二 事业单位改革分类 金额单位:万元 海口市美兰区演丰镇人民政府(本级) 李海花 李海花 郑鹏精 0898 65743224 海口市美兰区演丰镇西河路D栋 008195826 571129 437001 二级预算单位 美兰区 行政单位 政府会计准则制度 乡镇级 美兰区 国务院办公厅 国家机构 连续上报 0081958260 单户表 11460102008195826H 99 18689771988 — 1 — 收入支出决算公开表 财决公开01表 金额单位:万元 部门:海口市美兰区演丰镇人民政府(本级) 收 项 栏 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 目 行次 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 30 总 计 31 注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 金额 1 入支 项 栏 4,537.97 一、一般公共服务支出 14.98 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 890.70 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 5,443.65 本年支出合计 0.00 结余分配 26,501.41 年末结转和结余 31,945.06 总 出 目 行次 次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 计 62 金额 2 1,448.76 0.00 9.18 64.42 0.00 0.00 0.00 532.29 245.53 91.40 3,183.85 2,244.36 44.16 0.00 0.00 0.00 0.00 20.77 44.08 0.00 0.00 11.24 14.98 0.00 0.00 0.00 7,955.01 0.00 23,990.05 31,945.06 收入决算公开表 财决公开02表 金额单位:万元 部门:海口市美兰区演丰镇人民政府(本级) 科目编码 类 款 项 科目名称 栏 合 一般公共服务支出 人大事务 其他人大事务支出 本年收入合计 次 计 1 5,443.65 1,395.83 40.86 40.86 1,012.63 459.07 553.56 1.21 1.21 10.00 10.00 1.67 1.67 3.87 3.87 195.43 195.43 118.39 118.39 2.00 2.00 9.77 9.77 7.51 7.51 7.51 50.72 50.72 50.72 487.57 113.32 33.39 17.52 62.41 65.67 15.15 43.93 6.59 46.78 3.82 4.63 26.03 12.30 194.92 148.32 46.60 4.94 4.94 0.28 0.28 14.96 14.96 8.89 6.89 2.00 2.17 0.38 1.79 35.64 35.64 207.60 75.58 30.25 45.33 47.19 47.19 71.96 23.34 44.47 4.15 1.87 1.87 11.00 11.00 87.04 86.96 86.96 0.08 0.08 997.00 36.76 36.76 960.24 960.24 2,084.53 258.61 17.59 241.02 296.76 296.76 90.81 10.89 1.89 74.20 3.83 314.03 314.03 1,070.73 1,049.29 21.44 53.59 53.59 34.80 0.50 0.50 19.48 19.48 14.82 14.82 20.77 20.77 20.77 44.08 2.60 2.60 41.48 41.48 11.24 3.84 3.84 7.40 6.91 0.49 14.98 14.98 14.98 财政拨款收入 2 4,552.95 1,284.83 40.86 40.86 938.13 459.07 479.06 1.21 1.21 10.00 10.00 1.67 1.67 3.87 3.87 158.93 158.93 118.39 118.39 2.00 2.00 9.77 9.77 7.51 7.51 7.51 50.72 50.72 50.72 487.57 113.32 33.39 17.52 62.41 65.67 15.15 43.93 6.59 46.78 3.82 4.63 26.03 12.30 194.92 148.32 46.60 4.94 4.94 0.28 0.28 14.96 14.96 8.89 6.89 2.00 2.17 0.38 1.79 35.64 35.64 196.60 75.58 30.25 45.33 47.19 47.19 71.96 23.34 44.47 4.15 1.87 1.87 0.00 0.00 87.04 86.96 86.96 0.08 0.08 228.31 36.76 36.76 191.55 191.55 2,084.53 258.61 17.59 241.02 296.76 296.76 90.81 10.89 1.89 74.20 3.83 314.03 314.03 1,070.73 1,049.29 21.44 53.59 53.59 34.80 0.50 0.50 19.48 19.48 14.82 14.82 20.77 20.77 20.77 44.08 2.60 2.60 41.48 41.48 11.24 3.84 3.84 7.40 6.91 0.49 14.98 14.98 14.98 201 20101 2010199 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2010301 行政运行 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2010399 20105 统计信息事务 2010599 其他统计信息事务支出 20111 纪检监察事务 2011199 其他纪检监察事务支出 20128 民主党派及工商联事务 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 20129 群众团体事务 2012999 其他群众团体事务支出 20132 组织事务 2013299 其他组织事务支出 20133 宣传事务 2013399 其他宣传事务支出 20134 统战事务 2013499 其他统战事务支出 20136 其他共产党事务支出 2013699 其他共产党事务支出 203 国防支出 20399 其他国防支出 2039999 其他国防支出 204 公共安全支出 20499 其他公共安全支出 2049999 其他公共安全支出 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 2080206 社会组织管理 2080208 基层政权建设和社区治理 2080299 其他民政管理事务支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 2080804 优抚事业单位支出 2080805 义务兵优待 2080899 其他优抚支出 20810 社会福利 2081002 老年福利 2081006 养老服务 20811 残疾人事业 2081199 其他残疾人事业支出 20820 临时救助 2082001 临时救助支出 20821 特困人员救助供养 2082102 农村特困人员救助供养支出 20825 其他生活救助 2082501 其他城市生活救助 2082502 其他农村生活救助 20828 退役军人管理事务 2082804 拥军优属 2082899 其他退役军人事务管理支出 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100408 基本公共卫生服务 2100499 其他公共卫生支出 21007 计划生育事务 2100799 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101103 公务员医疗补助 2101199 其他行政事业单位医疗支出 21015 医疗保障管理事务 2101599 其他医疗保障管理事务支出 21099 其他卫生健康支出 2109999 其他卫生健康支出 211 节能环保支出 21101 环境保护管理事务 2110199 其他环境保护管理事务支出 21104 自然生态保护 2110401 生态保护 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21299 其他城乡社区支出 2129999 其他城乡社区支出 213 农林水支出 21301 农业农村 2130108 病虫害控制 2130199 其他农业农村支出 21302 林业和草原 2130299 其他林业和草原支出 21303 水利 2130311 水资源节约管理与保护 2130314 防汛 2130335 农村人畜饮水 2130399 其他水利支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130799 其他农村综合改革支出 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 214 交通运输支出 21401 公路水路运输 2140199 其他公路水路运输支出 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 2140499 成品油价格改革补贴其他支出 21405 邮政业支出 2140505 邮政普遍服务与特殊服务 220 自然资源海洋气象等支出 22001 自然资源事务 2200199 其他自然资源事务支出 221 住房保障支出 22101 保障性安居工程支出 2210105 农村危房改造 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 2240199 其他应急管理支出 22405 地震事务 2240509 防震减灾信息管理 2240599 其他地震事务支出 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。 2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 768.69 0.00 0.00 768.69 768.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算公开表 财决公开03表 金额单位:万元 部门:海口市美兰区演丰镇人民政府(本级) 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 栏 次 1 2 类 款 项 合 计 7,955.01 1,346.44 201 一般公共服务支出 1,448.77 465.59 20101 人大事务 40.86 0.00 2010199 其他人大事务支出 40.86 0.00 20103 973.57 465.59 政府办公厅(室)及相关机构事务 2010301 行政运行 459.07 457.57 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2010399 514.50 8.02 20105 统计信息事务 4.06 0.00 2010599 其他统计信息事务支出 4.06 0.00 20111 纪检监察事务 14.77 0.00 2011199 其他纪检监察事务支出 14.77 0.00 20128 民主党派及工商联事务 1.67 0.00 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 1.67 0.00 20129 群众团体事务 16.73 0.00 2012906 工会事务 10.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 6.73 0.00 20132 组织事务 254.23 0.00 2013299 其他组织事务支出 254.23 0.00 20133 宣传事务 129.19 0.00 2013399 其他宣传事务支出 129.19 0.00 20134 统战事务 2.00 0.00 2013499 其他统战事务支出 2.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 11.69 0.00 2013699 其他共产党事务支出 11.69 0.00 203 国防支出 9.18 0.00 20399 其他国防支出 9.18 0.00 2039999 其他国防支出 9.18 0.00 204 公共安全支出 64.42 0.00 20499 其他公共安全支出 64.42 0.00 2049999 其他公共安全支出 64.42 0.00 208 社会保障和就业支出 532.30 104.83 20802 民政管理事务 148.37 33.39 2080206 社会组织管理 33.39 33.39 2080208 基层政权建设和社区治理 17.52 0.00 2080299 其他民政管理事务支出 97.46 0.00 20805 行政事业单位养老支出 65.67 65.67 2080501 行政单位离退休 15.15 15.15 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.93 43.93 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.59 6.59 20808 抚恤 46.78 5.77 2080801 死亡抚恤 3.82 0.00 2080804 优抚事业单位支出 4.63 0.00 2080805 义务兵优待 26.03 0.00 2080899 其他优抚支出 12.30 5.77 20810 社会福利 199.72 0.00 2081002 老年福利 153.12 0.00 2081006 养老服务 46.60 0.00 20811 残疾人事业 8.42 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 8.42 0.00 20820 临时救助 0.28 0.00 2082001 临时救助支出 0.28 0.00 20821 特困人员救助供养 14.96 0.00 2082102 农村特困人员救助供养支出 14.96 0.00 20825 其他生活救助 10.29 0.00 2082501 其他城市生活救助 6.89 0.00 2082502 其他农村生活救助 3.40 0.00 20828 退役军人管理事务 2.17 0.00 2082804 拥军优属 0.38 0.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 1.79 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 35.64 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 35.64 0.00 210 卫生健康支出 245.53 70.51 21004 公共卫生 75.58 0.00 2100408 基本公共卫生服务 30.25 0.00 2100499 其他公共卫生支出 45.33 0.00 21007 计划生育事务 49.28 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 49.28 0.00 21011 行政事业单位医疗 71.96 70.51 2101101 行政单位医疗 23.34 23.34 2101103 公务员医疗补助 44.47 44.47 2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.15 2.70 21015 医疗保障管理事务 1.87 0.00 2101599 其他医疗保障管理事务支出 1.87 0.00 21099 其他卫生健康支出 46.84 0.00 2109999 其他卫生健康支出 46.84 0.00 211 节能环保支出 91.40 0.00 21101 环境保护管理事务 89.96 0.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 89.96 0.00 21104 自然生态保护 1.44 0.00 2110401 生态保护 0.08 0.00 2110499 其他自然生态保护支出 1.36 0.00 212 城乡社区支出 3,183.85 0.00 21201 城乡社区管理事务 36.76 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 36.76 0.00 21299 其他城乡社区支出 3,147.09 0.00 2129999 其他城乡社区支出 3,147.09 0.00 213 农林水支出 2,244.36 664.05 21301 农业农村 412.11 0.00 2130108 病虫害控制 19.00 0.00 2130142 农村道路建设 3.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 390.11 0.00 21302 林业和草原 296.76 0.00 2130299 其他林业和草原支出 296.76 0.00 21303 水利 92.70 0.00 2130311 水资源节约管理与保护 12.78 0.00 2130314 防汛 1.89 0.00 2130335 农村人畜饮水 74.20 0.00 2130399 其他水利支出 3.83 0.00 21305 扶贫 318.47 0.00 2130599 其他扶贫支出 318.47 0.00 21307 农村综合改革 1,070.73 664.05 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 1,049.29 664.05 2130799 其他农村综合改革支出 21.44 0.00 21399 其他农林水支出 53.59 0.00 2139999 其他农林水支出 53.59 0.00 214 交通运输支出 44.16 0.00 21401 公路水路运输 0.50 0.00 2140199 其他公路水路运输支出 0.50 0.00 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 19.48 0.00 2140499 成品油价格改革补贴其他支出 19.48 0.00 21405 邮政业支出 24.18 0.00 2140505 邮政普遍服务与特殊服务 24.18 0.00 220 自然资源海洋气象等支出 20.77 0.00 22001 自然资源事务 20.77 0.00 2200199 其他自然资源事务支出 20.77 0.00 221 住房保障支出 44.08 41.48 22101 保障性安居工程支出 2.60 0.00 2210105 农村危房改造 2.60 0.00 22102 住房改革支出 41.48 41.48 2210201 住房公积金 41.48 41.48 224 灾害防治及应急管理支出 11.24 0.00 22401 应急管理事务 3.84 0.00 2240199 其他应急管理支出 3.84 0.00 22405 地震事务 7.40 0.00 2240509 防震减灾信息管理 6.91 0.00 2240599 其他地震事务支出 0.49 0.00 229 其他支出 14.98 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 14.98 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 14.98 0.00 注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。 2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 项目支出 3 6,608.57 983.18 40.86 40.86 507.98 1.50 506.48 4.06 4.06 14.77 14.77 1.67 1.67 16.73 10.00 6.73 254.23 254.23 129.19 129.19 2.00 2.00 11.69 11.69 9.18 9.18 9.18 64.42 64.42 64.42 427.47 114.98 0.00 17.52 97.46 0.00 0.00 0.00 0.00 41.01 3.82 4.63 26.03 6.53 199.72 153.12 46.60 8.42 8.42 0.28 0.28 14.96 14.96 10.29 6.89 3.40 2.17 0.38 1.79 35.64 35.64 175.02 75.58 30.25 45.33 49.28 49.28 1.45 0.00 0.00 1.45 1.87 1.87 46.84 46.84 91.40 89.96 89.96 1.44 0.08 1.36 3,183.85 36.76 36.76 3,147.09 3,147.09 1,580.31 412.11 19.00 3.00 390.11 296.76 296.76 92.70 12.78 1.89 74.20 3.83 318.47 318.47 406.68 385.24 21.44 53.59 53.59 44.16 0.50 0.50 19.48 19.48 24.18 24.18 20.77 20.77 20.77 2.60 2.60 2.60 0.00 0.00 11.24 3.84 3.84 7.40 6.91 0.49 14.98 14.98 14.98 上缴上级支出 经营支出 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国有资本经营预算支出 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 23 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 25 二十五、债务付息支出 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 27 4,552.95 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 28 344.90 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 29 344.90 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 总 计 32 4,897.86 总 注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 目 行次 次 计 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 出 合计 一般公共预算财政 政府性基金预算财 国有资本经营预算财 拨款 政拨款 政拨款 2 1,349.75 0.00 9.18 64.42 0.00 0.00 0.00 532.29 234.53 91.40 236.37 2,244.36 44.16 0.00 0.00 0.00 0.00 20.77 44.08 0.00 0.00 11.24 14.98 0.00 0.00 0.00 4,897.52 0.34 3 1,349.75 0.00 9.18 64.42 0.00 0.00 0.00 532.29 234.53 91.40 236.37 2,244.36 44.16 0.00 0.00 0.00 0.00 20.77 44.08 0.00 0.00 11.24 0.00 0.00 0.00 0.00 4,882.54 0.34 4,897.86 4,882.88 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.98 0.00 0.00 0.00 14.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.98 0.00 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 财决公开05表 金额单位:万元 部门:海口市美兰区演丰镇人民政府(本级) 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 栏 次 1 2 类 款 项 合 计 344.90 0.34 201 一般公共服务支出 65.25 0.34 20101 人大事务 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 0.00 0.00 政府办公厅(室)及相关机构事务 20103 27.76 0.34 2010301 行政运行 0.00 0.00 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2010399 27.76 0.34 20105 统计信息事务 2.85 0.00 2010599 其他统计信息事务支出 2.85 0.00 20111 纪检监察事务 4.77 0.00 2011199 其他纪检监察事务支出 4.77 0.00 20128 0.00 0.00 民主党派及工商联事务 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 0.00 0.00 20129 群众团体事务 12.85 0.00 2012906 工会事务 10.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 2.85 0.00 20132 组织事务 4.30 0.00 2013299 其他组织事务支出 4.30 0.00 20133 宣传事务 10.80 0.00 2013399 其他宣传事务支出 10.80 0.00 20134 统战事务 0.00 0.00 2013499 其他统战事务支出 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 1.92 0.00 2013699 其他共产党事务支出 1.92 0.00 203 国防支出 1.67 0.00 20399 其他国防支出 1.67 0.00 2039999 其他国防支出 1.67 0.00 204 公共安全支出 13.70 0.00 20499 其他公共安全支出 13.70 0.00 2049999 其他公共安全支出 13.70 0.00 208 社会保障和就业支出 44.73 0.00 20802 民政管理事务 35.05 0.00 2080206 社会组织管理 0.00 0.00 2080208 基层政权建设和社区治理 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支出 35.05 0.00 行政事业单位养老支出 20805 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00 20808 抚恤 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.00 0.00 2080804 优抚事业单位支出 0.00 0.00 2080805 义务兵优待 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 0.00 0.00 20810 社会福利 4.80 0.00 2081002 老年福利 4.80 0.00 2081006 养老服务 0.00 0.00 20811 残疾人事业 3.48 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 3.48 0.00 20820 临时救助 0.00 0.00 2082001 临时救助支出 0.00 0.00 20821 特困人员救助供养 0.00 0.00 2082102 农村特困人员救助供养支出 0.00 0.00 20825 其他生活救助 1.40 0.00 2082501 其他城市生活救助 0.00 0.00 2082502 其他农村生活救助 1.40 0.00 20828 退役军人管理事务 0.00 0.00 2082804 拥军优属 0.00 0.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 210 卫生健康支出 37.93 0.00 21004 公共卫生 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 0.00 0.00 21007 计划生育事务 2.09 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 2.09 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.00 0.00 21015 医疗保障管理事务 0.00 0.00 2101599 其他医疗保障管理事务支出 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 35.84 0.00 2109999 其他卫生健康支出 35.84 0.00 211 节能环保支出 4.36 0.00 21101 环境保护管理事务 3.00 0.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 3.00 0.00 21104 自然生态保护 1.36 0.00 2110401 生态保护 0.00 0.00 2110499 其他自然生态保护支出 1.36 0.00 212 城乡社区支出 8.06 0.00 21201 城乡社区管理事务 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 8.06 0.00 2129999 其他城乡社区支出 8.06 0.00 213 农林水支出 159.84 0.00 21301 农业农村 153.50 0.00 2130108 病虫害控制 1.41 0.00 2130142 农村道路建设 3.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 149.09 0.00 21302 林业和草原 0.00 0.00 2130299 其他林业和草原支出 0.00 0.00 21303 水利 1.89 0.00 2130311 水资源节约管理与保护 1.89 0.00 2130314 防汛 0.00 0.00 2130335 农村人畜饮水 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 0.00 0.00 21305 扶贫 4.45 0.00 2130599 其他扶贫支出 4.45 0.00 21307 0.00 0.00 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革支出 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 0.00 0.00 214 交通运输支出 9.36 0.00 21401 公路水路运输 0.00 0.00 2140199 其他公路水路运输支出 0.00 0.00 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 0.00 0.00 2140499 成品油价格改革补贴其他支出 0.00 0.00 21405 邮政业支出 9.36 0.00 2140505 邮政普遍服务与特殊服务 9.36 0.00 220 自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 22001 自然资源事务 0.00 0.00 2200199 其他自然资源事务支出 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 22401 应急管理事务 0.00 0.00 2240199 其他应急管理支出 0.00 0.00 22405 地震事务 0.00 0.00 2240509 防震减灾信息管理 0.00 0.00 2240599 其他地震事务支出 0.00 0.00 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 项目支出结转和结 余 3 344.57 64.92 0.00 0.00 27.43 0.00 27.43 2.85 2.85 4.77 4.77 0.00 0.00 12.85 10.00 2.85 4.30 4.30 10.80 10.80 0.00 0.00 1.92 1.92 1.67 1.67 1.67 13.70 13.70 13.70 44.73 35.05 0.00 0.00 35.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80 4.80 0.00 3.48 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.93 0.00 0.00 0.00 2.09 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.84 35.84 4.36 3.00 3.00 1.36 0.00 1.36 8.06 0.00 0.00 8.06 8.06 159.84 153.50 1.41 3.00 149.09 0.00 0.00 1.89 1.89 0.00 0.00 0.00 4.45 4.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.36 0.00 0.00 0.00 0.00 9.36 9.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 4 4,537.97 1,284.83 40.86 40.86 938.13 459.07 479.06 1.21 1.21 10.00 10.00 1.67 1.67 3.87 0.00 3.87 158.93 158.93 118.39 118.39 2.00 2.00 9.77 9.77 7.51 7.51 7.51 50.72 50.72 50.72 487.57 113.32 33.39 17.52 62.41 65.67 15.15 43.93 6.59 46.78 3.82 4.63 26.03 12.30 194.92 148.32 46.60 4.94 4.94 0.28 0.28 14.96 14.96 8.89 6.89 2.00 2.17 0.38 1.79 35.64 35.64 196.60 75.58 30.25 45.33 47.19 47.19 71.96 23.34 44.47 4.15 1.87 1.87 0.00 0.00 87.04 86.96 86.96 0.08 0.08 0.00 228.31 36.76 36.76 191.55 191.55 2,084.53 258.61 17.59 0.00 241.02 296.76 296.76 90.81 10.89 1.89 74.20 3.83 314.03 314.03 1,070.73 1,049.29 21.44 53.59 53.59 34.80 0.50 0.50 19.48 19.48 14.82 14.82 20.77 20.77 20.77 44.08 2.60 2.60 41.48 41.48 11.24 3.84 3.84 7.40 6.91 0.49 基本支出 5 1,338.42 457.57 0.00 0.00 457.57 457.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.83 33.39 33.39 0.00 0.00 65.67 15.15 43.93 6.59 5.77 0.00 0.00 0.00 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.51 23.34 44.47 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 664.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 664.05 664.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.48 0.00 0.00 41.48 41.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 6 3,199.55 827.26 40.86 40.86 480.56 1.50 479.06 1.21 1.21 10.00 10.00 1.67 1.67 3.87 0.00 3.87 158.93 158.93 118.39 118.39 2.00 2.00 9.77 9.77 7.51 7.51 7.51 50.72 50.72 50.72 382.74 79.93 0.00 17.52 62.41 0.00 0.00 0.00 0.00 41.01 3.82 4.63 26.03 6.53 194.92 148.32 46.60 4.94 4.94 0.28 0.28 14.96 14.96 8.89 6.89 2.00 2.17 0.38 1.79 35.64 35.64 126.09 75.58 30.25 45.33 47.19 47.19 1.45 0.00 0.00 1.45 1.87 1.87 0.00 0.00 87.04 86.96 86.96 0.08 0.08 0.00 228.31 36.76 36.76 191.55 191.55 1,420.48 258.61 17.59 0.00 241.02 296.76 296.76 90.81 10.89 1.89 74.20 3.83 314.03 314.03 406.68 385.24 21.44 53.59 53.59 34.80 0.50 0.50 19.48 19.48 14.82 14.82 20.77 20.77 20.77 2.60 2.60 2.60 0.00 0.00 11.24 3.84 3.84 7.40 6.91 0.49 合计 7 4,882.54 1,349.75 40.86 40.86 965.55 459.07 506.48 4.06 4.06 14.77 14.77 1.67 1.67 16.73 10.00 6.73 163.23 163.23 129.19 129.19 2.00 2.00 11.69 11.69 9.18 9.18 9.18 64.42 64.42 64.42 532.30 148.37 33.39 17.52 97.46 65.67 15.15 43.93 6.59 46.78 3.82 4.63 26.03 12.30 199.72 153.12 46.60 8.42 8.42 0.28 0.28 14.96 14.96 10.29 6.89 3.40 2.17 0.38 1.79 35.64 35.64 234.53 75.58 30.25 45.33 49.28 49.28 71.96 23.34 44.47 4.15 1.87 1.87 35.84 35.84 91.40 89.96 89.96 1.44 0.08 1.36 236.37 36.76 36.76 199.61 199.61 2,244.36 412.11 19.00 3.00 390.11 296.76 296.76 92.70 12.78 1.89 74.20 3.83 318.47 318.47 1,070.73 1,049.29 21.44 53.59 53.59 44.16 0.50 0.50 19.48 19.48 24.18 24.18 20.77 20.77 20.77 44.08 2.60 2.60 41.48 41.48 11.24 3.84 3.84 7.40 6.91 0.49 基本支出 8 1,338.42 457.57 0.00 0.00 457.57 457.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.83 33.39 33.39 0.00 0.00 65.67 15.15 43.93 6.59 5.77 0.00 0.00 0.00 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.51 23.34 44.47 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 664.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 664.05 664.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.48 0.00 0.00 41.48 41.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 9 3,544.12 892.18 40.86 40.86 507.98 1.50 506.48 4.06 4.06 14.77 14.77 1.67 1.67 16.73 10.00 6.73 163.23 163.23 129.19 129.19 2.00 2.00 11.69 11.69 9.18 9.18 9.18 64.42 64.42 64.42 427.47 114.98 0.00 17.52 97.46 0.00 0.00 0.00 0.00 41.01 3.82 4.63 26.03 6.53 199.72 153.12 46.60 8.42 8.42 0.28 0.28 14.96 14.96 10.29 6.89 3.40 2.17 0.38 1.79 35.64 35.64 164.02 75.58 30.25 45.33 49.28 49.28 1.45 0.00 0.00 1.45 1.87 1.87 35.84 35.84 91.40 89.96 89.96 1.44 0.08 1.36 236.37 36.76 36.76 199.61 199.61 1,580.31 412.11 19.00 3.00 390.11 296.76 296.76 92.70 12.78 1.89 74.20 3.83 318.47 318.47 406.68 385.24 21.44 53.59 53.59 44.16 0.50 0.50 19.48 19.48 24.18 24.18 20.77 20.77 20.77 2.60 2.60 2.60 0.00 0.00 11.24 3.84 3.84 7.40 6.91 0.49 合计 基本支出结转 10 11 0.34 0.34 0.00 0.00 0.34 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.34 0.00 0.00 0.34 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出结转 项目支出结余 12 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细公开表 财决公开06表 金额单位:万元 部门:海口市美兰区演丰镇人民政府(本级) 人员经费 科目编 码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 公用经费 决算数 581.84 138.71 180.73 85.61 0.00 0.00 48.49 6.59 25.77 46.54 4.83 41.48 0.63 2.46 683.50 15.15 0.00 0.00 0.00 667.94 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 科目编 码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 人员经费合计 1,265.34 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 决算数 科目编 码 73.08 307 3.75 30701 0.00 30702 0.00 310 0.00 31001 0.07 31002 10.60 31003 5.04 31005 0.00 31006 1.54 31007 0.86 31008 0.00 31009 0.16 31010 1.41 31011 0.00 31012 0.00 31013 0.12 31019 0.00 31021 0.00 31022 0.03 31099 0.07 399 1.50 39906 5.74 39907 0.00 39908 0.98 39999 26.89 0.00 14.31 公用经费合计 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 财决公开07表 金额单位:万元 部门:海口市美兰区演丰镇人民政府(本级) 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 栏 次 1 2 类 款 项 合 计 0.00 229 其他支出 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出结转和结 余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0.00 0.00 0.00 0.00 14.98 14.98 14.98 14.98 0.00 0.00 0.00 0.00 14.98 14.98 14.98 14.98 14.98 14.98 14.98 14.98 0.00 0.00 0.00 0.00 14.98 14.98 14.98 14.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出结转 项目支出结余 12 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 财决公开08表 金额单位:万元 部门:海口市美兰区演丰镇人民政府(本级) 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 科目名称 栏 合 次 计 年末结转和结余 合计 结转 结余 1 2 3 注:1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行公开。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 结余 6 7 8 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 财决公开09表 金额单位:万元 部门:海口市美兰区演丰镇人民政府(本级) 预算数 决算数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国(境)费 1 2 7.86 小计 3 0.00 3.36 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行维护 费 公务接待费 合计 4 5 6 7 0.00 3.36 4.50 注:1.本表依据部门决算《机构运行信息表》(财决附03表)进行公开。 2.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定 程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 因公出国(境)费 8 1.42 小计 9 0.00 0.98 公务用车购置费 公务用车运行维护 费 公务接待费 10 11 12 0.00 0.98 0.44 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 财决公开10表 金额单位:万元 部门:海口市美兰区演丰镇人民政府(本级) 决算数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国(境)费 1 2 0.00 0.00 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车运行维护费 3 4 5 0.00 0.00 注:1.本表依据部门决算《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(财决10表)进行公开。 2.本表反映部门本年度政府性基金预算开支的“三公”经费决算情况,决算数是 包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度政府性基金预算结转资金安排的实际支出。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 6 0.00 0.00 国有资本经营预算预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 财决公开11表 金额单位:万元 部门:海口市美兰区演丰镇人民政府(本级) 决算数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国(境)费 1 2 小计 公务用车 购置费 公务用车运行维护费 3 4 5 注:1.本表依据部门决算《国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表》(财决12表)进行公开。 2.本表反映部门本年度政府性基金预算开支的“三公”经费决算情况,决算数是 包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度政府性基金预算结转资金安排的实际支出。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 公务接待费 6

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