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覃塘区计划生育指导服务站2016年部门决算决算公开表格.xls

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表一:收入支出决算总表 预算单位名称: 覃塘区计划生育指导服务站 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 175.66 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 167.51 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 8.23 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 本年收入合计 175.66 本年支出合计 175.74 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 0.74 年末结转和结余 0.66 总计 176.40 总计 176.40 表二:收入决算表 单位:万元 预算单位名称: 覃塘区计划生育指导服务站 项目 经 附属 本年收入合 财政拨款收 上级补 事业 营 单位 其他 计 入 助收入 收入 收 上缴 收入 科目编码 科目名称 入 收入 类 款 项 210 21005 2100502 21007 2100799 221 22102 2210201 栏次 合计 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 计划生育事务支出 其他计划生育事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1 175.67 167.44 2.90 2.90 164.54 164.54 8.23 8.23 8.23 2 175.66 167.43 2.90 2.90 164.53 164.53 8.23 8.23 8.23 3 4 5 6 7 表三:支出决算表 预算单位名称: 覃塘区计划生育指导服务站 项目 上缴 本年支出 基本支出 项目支出 上级 合计 科目编码 科目名称 支出 类 款 项 210 21005 2100502 21007 2100799 221 22102 2210201 栏次 合计 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 计划生育事务支出 其他计划生育事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1 175.74 167.51 2.90 2.90 164.61 164.61 8.23 8.23 8.23 2 175.74 167.51 2.90 2.90 164.61 164.61 8.23 8.23 8.23 3 4 单位:万元 对附属 经营 单位补 支出 助支出 5 6 表四:财政拨款收入支出决算总表 预算单位名称: 覃塘区计划生育指 导服务站 收 入 项 目 栏 次 一、公共预算财政拨 二、政府性基金预算财 款 政拨款 行次 1 金额 项目 2 栏 次 一、一般公共服务支 出 二、外交支出 175.66 2 3 4 5 6 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒 支出 八、社会保障和就业 支出 九、医疗卫生与计划 生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息 等支出 十五、商业服务业等 支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区 支出 十八、国土海洋气象 等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备 支出 二十一、国债还本付 息支出 二十二、其他支出 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 年初财政拨款结转和结 余 一、公共预算财政拨 款 二、政府性基金预算 财政拨款 收入总计 22 23 24 25 26 27 单位:万元 175.66 本年支出合计 0.74 年末财政拨款结转和结 余 支 出 行次 合计 6 31 32 33 34 35 36 37 38 39 167.51 8.23 8.23 175.74 175.74 0.66 0.66 176.4 176.4 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 29 30 59 60 支出总计 167.51 40 41 42 43 28 176.40 一般公 政府性基 共预算 金预算财 财政拨 政拨款 款 7 8 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 预算单位名称: 科目编码 覃塘区计划生育指导服务站 单位:万元 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 175.74 175.74 类 款 项 合计 210 医疗卫生与计划生育支出 167.51 167.51 21005 医疗保障 2.90 2.90 2100502 事业单位医疗 2.90 2.90 21007 计划生育事务支出 164.61 164.61 2100799 其他计划生育事务支出 164.61 164.61 221 住房保障支出 8.23 8.23 22102 住房改革支出 8.23 8.23 2210201 住房公积金 8.23 8.23 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 人员经费 公用经费 经济分类科目名称 本年支出合计 栏次 1 2 3 合计 175.74 150.47 25.27 工资福利支出 133.12 131.94 1.18 基本工资 53.81 53.81 津贴补贴 奖金 33.67 33.67 其他社会保障缴费 14.56 14.56 伙食补助费 29.90 29.90 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 工会经费 1.18 1.18 其他工资福利支出 商品和服务支出 24.09 24.09 办公费 3.95 3.95 印刷费 1.86 1.86 水费 0.13 0.13 电费 1.98 1.98 物业管理费 0.00 0.00 邮电费 0.93 0.93 差旅费 3.09 3.09 维修(护)费 0.34 0.34 0.41 0.41 5.40 5.40 咨询费 手续费 因公出国(境)费用 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 委托业务费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 6.00 对个人和家庭的补助 18.53 6.00 18.53 离休费 退休费 抚恤金 8.03 8.03 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 人员经费 公用经费 经济分类科目名称 本年支出合计 栏次 1 2 10.50 10.50 生活补助 医疗费 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出 基本建设支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 基础设施建设 信息网络及软件购置更新 大型修缮 其他基本建设支出 其他资本性支出 办公设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 3 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 预算单位名称: 覃塘区计划生育指导服务站 2016年度预算数 因公出国 公务用车购置及运行费 合计 公务用 公务用车 (境)费 小计 车 购置 运行费 费 单位:万元 2016年度决算数 因公出国公务用车购置及运行费 公务接 公务接 合计 (境)费 小计 待费 1 2 3 4 5 6 5.4 0 5.4 0 5.4 0 7 5.40 8 0 9 5.40 公务用 公务用车 车 购 运行费 置费 10 0 11 5.40 待费 12 0.00 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 科目名称 栏次 合计 上年结转和结余 基本支 项目支出 合计 出结转 结转和结 和结余 余 1 2 3 本年收 入 5 单位:万元 本年支出 年末结转和结余 基本支 项目支 基本 项目 合计 合计 出结转 出结转 支出 支出 和结余 和结余 9 10 13 15 16 17 注:覃塘区计划生育指导服务站没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。(若数据 出,故本表无数据。(若数据)

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