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中共延安市委精神文明建设指导委员会办公室2023年部门预算公开说明.pdf

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中共延安市委精神文明建设指导委员会办公室 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 (具体预算公开报表) 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 (一)部门主要职责 1.贯彻中央、省委文明办精神文明建设的政策和规定,指导协调全市精神文明建设工作,研究拟 定全市精神文明建设规划和政策文件。 2.指导协调县区、城乡全域开展群众性精神文明创建,组织开展文明城市(县城)、文明村镇、 文明单位、文明校园、文明家庭等检查评比、考核督查、命名表彰、常态管理等工作。 3.推进全市公民思想道德建设工作,开展道德模范、身边好人等道德典型的推荐评选、命名表彰、 常态管理等工作。 4.负责全国文明城市创建的规划设计、方案制定、政策研究、指导落实、督促检查、信息收集、 点位建设、资料整理等工作。 5.负责新时代文明实践和全市志愿服务工作的统筹规划、指导协调、督促检查、经验推广、站点 建设、典型培养、活动开展、表彰奖励等工作。 — 1 — 6.负责农村精神文明、乡风文明、移风易俗和未成年人思想道德建设等工作的指导检查、典型培 养、经验推广、活动实践等。 7.负责全市公益广告指导协调、设计制作、审核把关等工作。 8 负责协调推进全市诚信体系建设,组织开展诚信缺失问题专项集中治理活动。 9. 完成市委交办的其他工作任务。 (二)机构设置 本部门现内设 4 个行政科室,分别是政秘科、创建指导科、宣传教育科、未成年人思想道德建设 科。另有延安市新时代文明实践中心 1 个下属单位。 二、工作任务 (一)深入推进文明创建。一是巩固全国文明城市成果。以中央文明委表彰命名第七届全国文明 城市为契机,严格对照《测评体系》标准要求,细化分解任务、强化督导检查、夯实建设任务,全面 提高建设标准,全力保持“全国文明城市”荣誉称号。二是创建全国文明典范城市。以中央文明委评 选首届文明典范城市为契机,重点在理想信念坚定、文明程度领先、经济高质发展、政治廉洁高效、 文化繁荣厚重、社会和谐稳定、生态文明良好、治理效能提升、群众高度认可、工作常态长效等 10 — 2 — 个方面下功夫,把延安打造成模范学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,物质文明建设 和精神文明建设高质量发展,社会治理能力和城市治理水平高效能提升,群众生活质量和城市发展体 制高水平改善,市民文明素质和城市文明程度高标准示范,具有显著的创建带动力、价值引领力、区 域辐射力、国际影响力的文明城市范例。三是强化先进集体建设管理。以中央文明委和省委、省政府 表彰命名新一轮精神文明建设先进集体为契机,抓好现有市级及以上先进集体动态化管理、常态化培 育,力争涌现出更多省级及以上先进集体。四是加强文明县城创建指导。加大对志丹、吴起的督导检 查,坚决杜绝出现停止文明城市荣誉称号资格现象,加大对黄龙、子长创建的指导督导,力争创成全 国县级文明城市,加大对富县、黄陵、宜川、甘泉、洛川、延长、延川等争创全国全省提名城市的指 导,实现全域覆盖。 (二)深化拓展文明实践。一是深化党的二十大精神进基层。落实好市委文明委《关于深入学习 宣传贯彻党的二十大精神 深化拓展新时代文明实践的安排意见》,做好宣讲示范活动,督促指导各 县(市、区)、市直各部门单位对党的二十大精神进行深入化、分众化、全覆盖宣传宣讲。二是深化 重点节庆日志愿服务活动。抓住“我们的节日—春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋”等传统节日 和七一、国庆、公祭日等重大纪念日,深入开展各类志愿服务活动。当前,重点落实 2023 年春节期 — 3 — 间文明实践志愿服务,发挥志愿服务在宣传政策、关爱他人、奉献社会、服务民生、优化疫情防控的 重要作用,以“志愿服务送关爱 文明实践树新风”为主题,因地因时制宜,创新活动载体、丰富活 动形式,充分发挥群众主体作用,动员广大村民志愿者广泛参与和组织开展一系列群众喜闻乐见和迫 切需要的志愿服务活动。三是持续深化文艺宣讲文明实践活动。深化“新时代·新民歌”传唱竞赛、 文艺宣讲师培训和音乐党课“六进”活动,推动革命纪念地、“三微一端”、校园广播、乡村喇叭等 循环播放原有的 17 首新民歌,持续征集原创文艺作品,充实新民歌曲库。四是健全完善志愿服务体 系建设。持续壮大县级“理论政策、文化文艺、支教助学、产业技能、医疗科普、司法援助、体育健 身、关爱帮扶”等 8 类志愿服务队伍和市直 20 支文明实践专业志愿服务队伍力量,采取“群众点单中心派单-志愿者接单-群众评单”的闭环流程,将群众诉求与志愿服务精准对接精细化管理,高效解 决群众“急难愁盼”问题。五是抓好实践中心所站标准化建设。根据中央文明办安排,筹划实施各县 区新时代文明实践中心全年等次评定。推广“一统一建一服务一防止”标准化建设,持续深化拓展新 时代文明实践中心、所、站建设。 (三)全面抓好文明培育。一是深化道德典型选树。以第九届全国道德模范评选为契机,持续深 入开展延安模范评选,积极推荐培育全国、全省道德模范和身边好人,力争涌现出更多全国道德模范。 — 4 — 二是宣传《延安市文明行为促进条例》。采取印发资料、媒体宣传、召开新闻发布会、解读《条例》、 举办竞赛等多种形式,全面宣传《延安市文明行为促进条例》,不断提升市民文明素养和社会文明程 度。三是加大精神文明建设公益宣传。维护好现有城市景观小品、核心价值观宣传牌、红色文化氛围 宣传标语,指导各县(市、区)、部门单位按照标准强化建筑围挡、商场超市、公园广场、公共文化 设施等公共空间和公共区域的精神文明公益宣传。 (四)全力抓好未成年人教育。一是保持全国先进行列。紧扣中央文明办《全国未成年人思想道 德建设测评体系》精准发力,高质量完成年度常态化工作任务,确保未成年人思想道德建设整体工作 保持全国第一方阵。二是注重以文化人。深入贯彻落实习近平总书记在延安中学调研时的重要讲话重 要指示,坚持“用延安精神教书育人”,传承红色基因、赓续红色血脉,积极开展“扣好人生第一粒 扣子”主题教育、“新时代好少年”推荐评选、德育美育劳动体育等实践活动,特别是强化文明校园 创建,力争新增涌现出更多全国、全省文明校园。三是突出环境建设。狠抓“乡村复兴少年宫”试点 建设,加大“乡村学校少年宫”建设管理,抓好社会、家庭、学校“三位一体”教育网络体系建设, 用好社区文化阵地、青少年活动中心、爱国主义教育基地等资源,加大检查指导考核力度,形成强大 工作合力。 — 5 — (五)全力抓好未成年人教育。一是助力乡村振兴。依托新时代文明实践所、实践站等资源,深 入开展政策宣讲、文艺汇演、健康宣传、道德评议等主题实践活动,整合资源做好互助幸福院、日间 照料中心等建设工作。二是抓好乡风文明。联合有关部门健全完善村规民约、道德评议、村民议事、 红白理事、禁赌禁毒等村民自治组织建设,持续深化孝道式微、薄养厚葬、高价彩礼、攀比成风等陈 规陋习治理,加大文明村镇创建、“好婆婆、好媳妇”“十星级文明户”等先进典型评选力度,建好 群众身边不走的志愿服务组织。三是建设美丽乡村。按照省委文明办“美丽乡村·文明家园”十个一 建设标准,持续加大对省市建设示范村的检查指导,加大农村人居环境、基础设施等建设,不断提升 改善农村生产生活条件。 三、预算单位构成 从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。 纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括: 序号 单位名称 拟变动情况 1 中共延安市委精神文明建设指导委员会办公室 无 2 延安市新时代文明实践中心 无 — 6 — 2023 年,纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2022 年一致。 四、人员情况说明 截至上年底,本部门人员编制 34 人,其中行政编制 14 人、事业编制 20 人;实有人员 10 人,其 中行政 9 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 8 人。 — 7 — 第二部分 收支情况 五、收支说明 (一)收支预算总体情况 按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 236.42 万元,其中一般公共预算拨款收入 236.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 13.86 万 元,主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加了人员经费、社保经费。本部门当年预算支出 236.42 万元,其中一般公共预算拨款支出 236.42 万元、 政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 13.86 万元,主要原因是部门单位调整绩效工资及相关社保缴费增长。 (二)财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 236.42 万元,其中一般共预算拨款收入 236.42 万元、政府性基金拨款 收入 0 万元,较上年增加 13.86 万元,主要原因是人员经费较上年有所增加;本部门当年财政拨款支 出 236.42 万元,其中一般公共预算拨款支出 236.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 13.86 万元,主要原因是人员经费较上年有所增加。 (三)一般公共预算拨款支出明细情况 — 8 — 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门当年一般公共预算拨款支出 236.42 万元,较上年增加 13.86 万元,主要原因是人员经费 较上年有所增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 236.42 万元,其中: (1)行政运行(2013301)169.65 万元,较上年增加 8.20 万元,原因是调整绩效工资的增加; (2)事业运行(2013350)13.93 万元,较上年增加 0.86 万元,原因是调整绩效工资的增加; (3)机关事业部门基本养老保险缴费支出(2080505)20.82 万元,较上年增加 0.93 万元,原因 是因基本工资的增加及缴费基数变动引起的基本养老保险缴费支出增加; (4)机关事业部门职业年金缴费支出(2080506)10.41 万元,较上年增加 1.29 万元,原因是因 基本工资的增加及缴费基数引起的职业年金基数增加; (5)行政部门医疗(2101101)6.68 万元,较上年增加 0.68 万元,原因是因基本工资的增加及 缴费基数变动引起基本医疗保险缴费支出增加; (6)事业单位医疗(2101102)0.70 万元,较上年增加 0.10 万元,原因是因基本工资的增加及 — 9 — 缴费基数变动引起基本医疗保险缴费支出增加; (7)住房公积金(2210201)14.23 万元,较上年增加 2.00 万元,原因是因绩效工资的增加及 缴费基数增加引起住房公积金缴费支出增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 (1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 本部门当年一般公共预算支出 236.42 万元,其中: 工资福利支出(301)194.57 万元,较上年增加 17.31 万元,原因是绩效工资及社保的增加; 商品和服务支出(302)41.85 万元,较上年减少 3.46 万元,原因是会议费减少。 — 10 — (2)支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 本部门当年一般公共预算支出 236.42 万元,其中: 机关工资福利支出(501)176.44 万元,较上年增加 15.56 万元。原因是绩效工资增加导致社保 增加; 机关商品和服务支出(502)41.05 万元,较上年减少减少 3.44 万元,原因是本年会议费减少; 对事业部门经常性补助(505)18.93 万元,较上年增加 1.73 万元,原因是调整绩效工资导致社 保增加; (四)政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。 — 11 — (五)国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),增加的主要 原因是上年及本年度,本部门无“三公”经费预算支出。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年 增加 0 万元(0%),增加的主要原因是上年及本年度,本部门无因公出国经费预算;公务接待费费 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),增加 0 的主要原因是上年及本年度,本部门无公务接待经费预算; 公务用车运行维护费 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),增加的主要原因是上年及本年度,本部门无 公务用车运行维护费预算;公务用车购置费 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),增加的主要原因是上 年及本年度,本部门无公务用车运行维护费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元, 较上年减少 4.25 万元(100%),减少的主要原因是减少会议。本部门当年一般公共预算培训费预算 — 12 — 支出 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),增加的主要原因是上年及本年度,本部门无培训费经费预算。 会议费培训费明细 单位:万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至上年底,本部门所属预算部门共有车辆 0 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。 八、政府采购情况说明 本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。 — 13 — 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 236.42 万元,当年政府性基金预算拨 款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 35.01 万元,较上年增加 0.13 万元,主要原因是主要原因是 特需经费增加。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出,其内容包括 工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。 3.工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴 纳的各项社会保险费用等。 — 14 — 4.商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水 费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、办公设备购 置、其他等。 5.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 第四部分 — 15 — 公开报表 2023 年部门综合预算公开报表 部门名称:中共延安市委精神文明建设指导委员会办公室 保密审查情况:已审查 部门主要负责人审签情况:已审签 — 16 — 目录 报表 表 1 部门综合预算收支总表 报表名称 是否空表 否 公开空表理由 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目) 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目) 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目) 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目) 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 本部门不涉及 表 10 部门综合预算专项业务经费支出表 是 本部门不涉及 表 11 部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 是 本部门不涉及 表 12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表 13 部门专项业务经费绩效目标表 是 表 14 部门整体支出绩效目标表 否 表 15 专项资金总体绩效目标表 否 注:1.封面和目录的格式不得随意改变。 2.公开空表一定要在目录说明理由。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”,市县可根据实际预算编制批复情况统一要求,如确定公开,则在模板中相应增加该表。 — 17 — 本部门不涉及 — 18 — 表2 部门综合预算收入总表 单位:元 部门预算 一般公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 其中:专项 政府性 上级补助收 事业收 事业单位 资金列入 基金拨 入 入 经营收入 款 部门预算 项目 216 合计 2,364,218.00 2,364,218.00 中共延安市委精神文明建设 216001 指导委员会办公室 216002 延安市新时代文明实践中心 — 19 — 2,174,911.00 2,174,911.00 189,307.00 189,307.00 对附属单 用事业基金 位上缴收 弥补收支差 入 额 上年 上年结 实户 转 资金 余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位:元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 216 合计 2,364,218.00 2,364,218.00 政府性基 金拨款 事业收入 事业单位经 对附属单位 上年实户资 营收入 上缴收入 金余额 其他收入 上年结转 其中:专项资金列 入部门预算的项目 2,000,000.00 中共延安市委精神文明建设 216001 指导委员会办公室 216002 延安市新时代文明实践中心 2,174,911.00 2,174,911.00 189,307.00 189,307.00 — 20 — — 21 — 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目) 单位:元 功能科目编码 功能科目名称 合计 合计 人员经费支出 公用经费支出 2,364,218.00 2,014,053.00 350,165.00 一般公共服务支出 1,835,851.00 1,485,686.00 350,165.00 宣传事务 1,835,851.00 1,485,686.00 350,165.00 2013301 行政运行 1,696,534.00 1,354,381.00 342,153.00 2013350 事业运行 139,317.00 131,305.00 8,012.00 社会保障和就业支出 312,260.00 312,260.00 行政事业单位养老支出 312,260.00 312,260.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208,173.00 208,173.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 104,087.00 104,087.00 卫生健康支出 73,819.00 73,819.00 行政事业单位医疗 73,819.00 73,819.00 2101101 行政单位医疗 66,825.00 66,825.00 2101102 事业单位医疗 6,994.00 6,994.00 住房保障支出 142,288.00 142,288.00 住房改革支出 142,288.00 142,288.00 住房公积金 142,288.00 142,288.00 201 20133 208 20805 210 21011 221 22102 2210201 专项业务经费支出 备注 — 22 — — 23 — 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目) 单位:元 功能科目编码 功能科目名称 合计 合计 人员经费支出 公用经费支出 2,364,218.00 2,014,053.00 350,165.00 一般公共服务支出 1,835,851.00 1,485,686.00 350,165.00 宣传事务 1,835,851.00 1,485,686.00 350,165.00 2013301 行政运行 1,696,534.00 1,354,381.00 342,153.00 2013350 事业运行 139,317.00 131,305.00 8,012.00 社会保障和就业支出 312,260.00 312,260.00 行政事业单位养老支出 312,260.00 312,260.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208,173.00 208,173.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 104,087.00 104,087.00 卫生健康支出 73,819.00 73,819.00 行政事业单位医疗 73,819.00 73,819.00 2101101 行政单位医疗 66,825.00 66,825.00 2101102 事业单位医疗 6,994.00 6,994.00 住房保障支出 142,288.00 142,288.00 住房改革支出 142,288.00 142,288.00 住房公积金 142,288.00 142,288.00 201 20133 208 20805 210 21011 221 22102 2210201 备注 — 24 — — 25 — 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位:元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目(按大类) 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目(按大类) 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目(按大类) 预算数 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出(一) 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出(二) 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 — 26 — 表 10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位:元 单位编码 — 27 — 单位(项目)名称 项目金额 项目简介 表 11 部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 单位:元 部门预算支出 政府预算支出 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 经济科目编码 经济科目编码 实施采 预算金 购时间 类 款 类 额 说明 款 — 28 — — 29 — — 30 — 表 14 部门整体支出绩效目标表 部门(单位)名称 年度 主要 任务 中共延安市委精神文明建设指导委员会办公室 任务名称 主要内容 运行经费 保障机构正常运行 预算金额(万元) 总额 金额合计 年度总体目标 产出指标 年 度 绩 二级指标 236.42 236.42 236.42 236.42 效益指标 100% 质量指标 合规性 100% 时效指标 工作任务时效 全年 成本指标 标准内执行 236.42 万元 经济效益 优化营商环境 优化提升 指标 正常运转保障 100% 提升社会文明程度 不断提升 改善人居环境,提高生活质量 改善提高 正常运转保障 100% 精神文明建设工作持续推进 持续推进 指标 正常运转保障 100% 服务对象 市民群众满意度 大于或等于 95% 满意度指标 单位人员满意度 大于或等于 95% 生态效益 指标 可持续影响 满意度指标 指标值 日常工作完成率 指标 标 指标内容 数量指标 社会效益 效 注:1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 — 31 — 其他资金 深入推进文明创建,深化拓展文明实践,全面抓好文明培育,全力抓好未成年人教育,全力抓好未成年人教育。 一级指标 指 财政拨款 表 15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 创建文明城市经费 主管部门 中共延安市委精神文明建设指导委员会办公室 实施期资金总额: 资金金额 其中:财政拨款 (万元) 实施期限 200.00 年度资金总额: 200.00 200.00 200.00 其中:财政拨款 其他资金 总体目标 其他资金 实施期总目标 年度目标 巩固全国文明城市成果,创建全国文明典范城市。 一级指标 二级指标 标准建设图册完善 200 本 景观小品维修 40 处 市民文明公约印制 10000 张 负面清单防控 4 批次 满意度提升 6 批次 质量指标 测评合格率 100% 时效指标 工作任务时效 2023 年 成本指标 文明城市建设费用 200 万 经济效益指标 优化城市投资环境,增强城市服务功能和管理水平 优化增强 社会效益指标 提升社会文明程度和市民文明素质 不断提升 生态效益指标 改善人居环境,提高生活质量 改善提高 可持续影响指标 持续推进物质文明和精神文明协调发展 持续推进 市民群众满意度 大于等于 90% 产出指标 标 效益指标 满意度指标 指标值 1000 处 绩 指 指标内容 现场点位改造提升 数量指标 效 创建全国文明典范城市。 服务对象满意度指标 备注 注:1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。 — 32 —

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