2020年度公主岭市苇子沟街道社区服务中心部门决算.pdf
附件 1:(参考) 2020 年度 公主岭市苇子沟街道社区服务中心部门决算 2022 年 9月 3 日 1 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 公主岭市苇子沟街道社区卫生服务中心负责辖区内 1.26 万居民 的基本医疗服务,常见病和多发病的诊治、院前急救及护理、基本公 共卫生服务(档案管理、健康教育、慢病患者健康管理、儿童健康管 理、孕产妇健康管理、重性精神病的健康管理、传染病及突发公共卫 生事件、计划免疫)等工作,同时负责门急诊基本医疗保险报销工作。 二、机构设置及部门决算单位构成 1、我社区设有全科诊疗科、内科、中医科、电诊科预防保健科、 慢病管理科、妇女保健科、计划免疫科、检验科、中西药房及中医综 合治疗室等。 2、卫生院现有职工 42 名,专业技术人员 41 名,其中执业医师 11 名,助理医师 6 名,护师 9 名。 3、辖区内有 6 个行政村、1 个街道。服务人口 12634 人。配备乡 医 38 名,负责辖区内的基本医疗、基本公共卫生工作,村卫生室已 经全部实行基本药物制度,并开通城乡基本医疗保险报销工作。 4 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门: 单位:万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 行 次 决算数 项 目 1 栏 次 行 次 决算数 2 1 578.30 一、一般公共服务支出 14 2 二、外交支出 15 3 三、国防支出 16 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 17 五、事业收入 5 六、经营收入 6 六、科学技术支出 19 七、附属单位上缴收入 7 七、社会保障和就业支出 20 160.38 八、其他收入 8 八、卫生健康支出 21 500.51 九、住房保障支出 22 9.24 23 670.13 24 0.10 25 15.02 26 685.25 二、政府性基金预算财政拨款收 入 三、国有资本经营预算财政拨款 收入 70.78 五、教育支出 0.73 9 本年收入合计 10 使用非财政拨款结余 11 年初结转和结余 12 35.44 13 685.25 总计 649.81 18 本年支出合计 结余分配 年末结转和 结余 总计 注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 5 二、收入决算表 收入决算表 公开 02 表 单位: 部门: 万元 项 目 上 级 功能分类 科目名称 科目编码 经 附属 本年收入 财政拨 补 事业 营 单位 其他收 合计 款收入 助 收入 收 上缴 入 入 收入 5 6 收 入 栏次 1 2 3 4 合计 649.81 578.30 70.78 208 社会保障和就业支出 160.38 160.38 0.00 20805 行政事业单位养老支出 159.97 159.97 0.00 2080502 事业单位离退休 92.75 92.75 0.00 67.23 67.23 0.00 财政对其他社会保险基金的补助 0.40 0.40 0.00 财政对工伤保险基金的补助 0.40 0.40 0.00 2080505 20827 2082702 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 7 0.73 210 卫生健康支出 480.19 417.92 61.54 0.73 21003 基层医疗卫生机构 358.75 296.48 61.54 0.73 2100302 乡镇卫生院 337.26 274.99 61.54 0.73 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21.49 21.49 91.61 91.61 21004 公共卫生 2100408 基本公共卫生服务 82.12 82.12 2100409 重大公共卫生服务 9.49 9.49 21011 行政事业单位医疗 29.83 29.83 210110 2 事业单位医疗 29.83 29.83 221 住房保障支出 9.24 9.24 22102 住房改革支出 9.24 9.24 221020 1 住房公积金 9.24 9.24 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 0 6 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 部门: 单位:万元 项 目 上 基本支出 本年 功能分类 科目名称 科目编码 支出 合计 合计 人员 公用 经费 经费 缴 经 项目 上 营 支出 级 支 支 出 对附属单 位补助支 出 出 栏次 1 2 3 合计 670.13 613.60 439.82 173.78 56.53 208 社会保障和就业支出 160.38 160.38 160.38 0.00 0 20805 行政事业单位养老支出 159.97 159.97 159.97 0.00 0 2080502 事业单位离退休 92.75 92.75 92.75 0.00 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.23 67.23 67.23 0.00 0 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.4 0.40 0.4 0.00 0 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.4 0.40 0.4 0.00 0 210 卫生健康支出 500.51 443.98 270.2 173.78 56.53 21003 基层医疗卫生机构 374.05 336.90 240.37 96.53 37.15 2100302 乡镇卫生院 349.73 336.90 240.37 96.53 12.83 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 24.32 0.00 0 0.00 24.32 86.62 77.24 0 77.24 9.38 9.38 0.00 0.00 9.38 10 0.00 0.00 10 0.00 10 21004 2100409 21006 公共卫生 重大公共卫生服务 中医药 2100699 其他中医药支出 10 0.00 21011 行政事业单位医疗 29.83 29.83 29.83 0.00 2101102 事业单位医疗 29.83 29.83 29.83 0.00 221 住房保障支出 9.24 9.24 9.24 0.00 22102 住房改革支出 9.24 9.24 9.24 0.00 2210201 住房公积金 9.24 9.24 9.24 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 7 4 5 6 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位:万 部门: 元 收入 项 目 支出 行次 金额 项 目 行次 一般公 政府性 共预算 基金预 财政拨 算财政 款 拨款 2 3 4 合计 国有资本经 营预算财政 拨款 栏 次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 578.30 栏 次 一、一般公共服务支出 17 2 二、外交支出 18 3 三、国防支出 19 4 四、公共安全支出 20 5 五、教育支出 21 6 六、科学技术支出 22 7 七、社会保障和就业支出 23 160.38 160.38 8 八、卫生健康支出 24 438.34 438.34 9 „„ 25 10 26 本年收入合计 11 578.3 本年支出合计 27 598.72 598.72 年初财政拨款结转和结余 12 35.44 年末财政拨款结转和结余 28 15.02 15.02 一般公共预算财政拨款 13 35.44 政府性基金预算财政拨款 14 30 国有资本经营预算财政拨款 15 31 613.74 613.74 总计 16 29 613.74 总计 32 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 8 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门: 单位:万元 项 目 功能分 类科目 编码 基本支出 本年 支出 合计 科目名称 项目支出 合计 人员 经费 栏次 1 合计 598.71 542.18 374.04 公用 经费 2 208 社会保障和就业支出 160.37 160.37 160.37 20805 行政事业单位养老支出 159.97 159.97 159.97 2080502 事业单位离退休 92.75 92.75 92.75 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.23 67.23 67.23 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.4 0.40 0.4 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.4 0.40 0.4 3 168.14 56.53 210 卫生健康支出 438.34 381.81 213.67 168.14 56.53 21003 基层医疗卫生机构 311.88 274.73 183.84 90.89 37.15 2100302 乡镇卫生院 287.56 274.73 183.84 90.89 12.83 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 24.32 21004 公共卫生 24.32 86.63 77.25 77.25 77.25 77.25 9.38 2100408 基本公共卫生服务 77.25 2100409 重大公共卫生服务 9.38 9.38 10 10 10 21006 中医药 2100699 其他中医药支出 10 21011 行政事业单位医疗 29.83 29.83 29.83 2101102 事业单位医疗 29.83 29.83 29.83 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门: 单位:万元 经济 经济分 经济分类 分类 科目名称 科目编码 决算数 类科目 科目名称 决算数 科目名称 科目 决算数 编码 编码 301 工资福利支出 302 商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 83.37 30201 办公费 10.01 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 88.97 30202 印刷费 0.09 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.08 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 11.5 30205 水费 0.49 31002 办公设备购置 4.53 67.22 30206 电费 0.74 31003 专用设备购置 22 30207 邮电费 0.69 31005 基础设施建设 30208 取暖费 4.53 31006 大型修缮 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30211 差旅费 31008 物资储备 31009 土地补偿 310 资本性支出 机关事业单位基本养老保险 30108 缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 29.83 0.41 30212 0.37 因公出国(境) 费用 30114 医疗费 30213 维修(护)费 12.91 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 0.06 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 30301 离休费 92.75 30302 退休费 30217 公务接待费 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30309 奖励金 112.94 55.22 399 其他支出 委托业务费 39906 赠与 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 公务用车运行维 30310 个人农业生产补贴 30231 39999 护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 其他商品和服务 30299 支出 10 其他支出 人员经费合计 374.05 公用经费合计 224.66 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门: 单位:万元 预算数 合计 因公出国 (境)费 1 2 决算数 公务用车购置 及运行费 公 公 务 务 用 用 小 车 车 计 购 运 置 行 费 费 公 务 接 待 费 合 计 因公出国 (境)费 3 6 7 8 4 5 公务用车购置 及运行费 公 公 务 务 用 用 小 车 车 计 购 运 置 行 费 费 9 10 11 公务接待费 12 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年 预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门: 单位:万元 项 目 功能分类科目 编码 栏次 本年支出 科目 名称 年初 结转 和结 余 本年 收入 1 2 基本支出 小计 合计 3 人员 经费 4 公用 经费 项目 支出 年末结转 和结余 5 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 12 6 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门: 单位:万元 项 功能分类科 目编码 栏次 目 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 13 十、部门预算项目支出绩效自评表 公开 10 表 项目支出绩效自评表 2020 年度 项目名称 公主岭市苇子沟卫生院设备配置 主管部门 403001 公主岭市卫生健康局 实施单位 年初预算数 项目资金 全年预算数 403022 公主岭市苇子沟卫生院 全年执行数 分值 执行率 年度资金总额: 20 12.23 61 61% 其中:财政拨款 20 12.23 — 61% (万元) 得分 61 — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年度 预期目标 实际完成情况 拟购置医疗分析仪等设备。 购置医疗分析仪等设备。 总体 目标 偏差原因分析及改 一级批标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 指标 1:全自动生化分析仪 1台 1台 2.5 2.5 无 指标 2:尿液分析仪 1台 1台 2.5 2.5 无 指标 3:血球计数仪 1台 1台 2.5 2.5 无 指标 4:心电图机 1台 1台 2.5 2.5 无 指标 1:设备质量及工作质量合格率 100% 100% 10 10 无 本年度 本年度 10 10 无 20 万元 12.23 万元 10 6.1 无 指标 1:本单位医疗水平 不断提高 不断提高 6 6 无 指标 2:辖区内患者来我单位就诊 不断增长 不断增长 6 6 无 不断提高 不断提高 10 10 无 不断提高 不断提高 10 10 无 指标 1:居民健康水平 不断改善 不断改善 5 5 无 指标 2:本单位医疗水平 不断提高 不断提高 5 5 无 ≥90% 95% 10 10 无 进措施 数量指标 产出指标 质量指标 „„ 指标 1:设备采购完成及时性 时效指标 „„ 指标 1:设备购置经费 成本指标 绩 „„ 效 指 经济效益 标 指标 „„ 社会效益 指标 指标 1:为辖区内居民提供的医疗服务水平 „„ 效益指标 生态效益 指标 指标 1:减少疾病发生 „„ 可持续影 响指标 „„ 服务对象 指标 1:服务对象满意度 满意度 满意度指 指标 标 „„ 14 总分 92 88.1 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计各 649.81 万元,670.13 万元。与 2019 年相比,收入减少 95.03 万元,支出增长 87.82 万元 。收入降低 12.7 %、支出增 15.1%。主要原因:疫情防控,患者减少,事业收入 减少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 649.81 万元,其中:财政拨款收入 578.3 占 89%;上级补助收入 0 万元,占 0.0%;事业收入 占 万元, 70.78 万元, 10.9%;经营收入 0 万元,占 0.0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0.0 %;其他收入 0.73 万元,占 0.1 万 %。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 670.13 万元,其中:基本支出 613.6 万元,占 91.6 %;项目支出 56.53 万元,占 8.4 %;上缴上级支出 0 万元, 占 0.0%;经营支出 0 万元,占 0.0%;对附属单位补助支出 0 万元, 占 0.0 %。基本支出中,人员经费 439.82 万元,占 71.7%;公用经 费 173.7 万元,占 28.3 %。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计 578.3 万元,598.72 万元,与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 36.27 万元,83.28 万元,减少 15 5.9 %、12.2%。主要原因:疫情影响事业收入减少,项目资金减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 出合计的 598.71 万元,占本年支 89.3%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 14.17 万元,增长 0.02 %。基本一致。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 598.71 万元,主要用于 以下方面:社会保障和就业支出 160.37 万元,占 26.8%;卫生健康支 出 438.34 万元,占 73.2%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 549 万元,支出 决算为 598.71 万元,完成年初预算的 109%。其中: 1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业 单位离退休(项)。年初预算为 110.6 万元,支出决算为 160.38 万 元,完成年初预算的 145%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 支付 2019 年乡医劳务费。 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 160.4 万元,支 出决算为 160.38 万元,完成年初预算的 99.98%。决算数预算数基本 持平。 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关 事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 16 0 万元,完成年初预算的 0.0%。 4.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。 年初预算为 288.9 万元,支出决算为 287.56 万元,完成年初预算的 99.5%。预算数与决算数基本持平。 5.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫 生机构支出(项)。年初预算为 52.54 万元,支出决算为 24.32 万元, 完成年初预算的 46.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年村室 药补、村室运行经费未及时发放。 6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生(项)。年 初预算为 82.12 万元,支出决算为 77.25 万元,完成年初预算的 94%。 支出比预算数少是因为乡医未完成预定工作。 7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生(项)。年 初预算为 1.7 万元,支出决算为 9.38 万元,完成年初预算的 551%。 决算数大于预算数的主要原因是 2020 年财政临时拨疫情补助款。 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。 年初预算为 29.85 万元,支出决算为 29.83 万元,完成年初预算的 99.98%。决算数预算数基本持平。 9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0.0%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 人员经费 542.18 万元,其中: 374.04 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会 17 保障缴费、退休费。 公用经费 168.14 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专 用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置、。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0.0%。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 支出决算为 0 万元,占 0.0%;公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,占 0.0%;公务接待费支出决算为 0 万元,占 0.0%。具体情况 如下: 1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预 算的 0.0%。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费预算 0 万元,支出决算为 0 万元,完成 预算的 0.0%。其中: 公务用车购置支出 0 万元; 公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日,开支财政 拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0.0%。其中: 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、 18 来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。 其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、 来宾 0 人次(不包括陪同人员) 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元;本 年收入 0 万元;本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元;本年收入 0 万元;本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明 (一)绩效评价工作开展情况 1、组织对 2020 年度部门预算设备配置项目等 1 个二级项目进行 了绩效自评,共涉及资金 12.23 万元,绩效自评率为 100%。(绩效 自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数) (二)绩效评价结果应用 我单位绩效评价结果应用情况如下:部门预算项目单位自评评价 结果可以发现工作过程中各环节存在的问题,从而作为过程控制的 依据,也为之后的管理工作提出借鉴,用于提升管理水平的依据; 可以作为提升工作效率的依据;对社会公众,适时地有选择性的公 布评价结果有利于社会舆论监督体系的健全。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2020年度,机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少) 0万元,增长(降低)0.0%。 19 (二)政府采购支出情况 2020 年度,政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予 中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0.0%,其中:授予 小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0.0%;货物采 购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%,工程采购授予中小 企业合同金额占工程支出金额的 0.0%,服务采购授予中小企业合同金 额占服务支出金额的 0.0%。 (三)国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日,公主岭市苇子沟街道社区卫生服务 中心共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要 领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执 勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用 车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的 收入。如***单位的****收入。 三、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。指银行存款利息 20 收入 四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及 从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。 六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度 继续使用的资金。 七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基 本支出之外所发生的支出。 21