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2018年江岸区谌家矶街道决算公开表 .xls

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2018年度收入支出决算总表(表1) 部门:谌家矶街道办事处 收 项 单位:万元 入 目 支 行次 决算数 栏次 1 项 出 目 行次 栏次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 1554.04 一、一般公共服务支出 28 二、上级补助收入 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 270.85 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 52.8 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 二十二、债务还本支出 49 23 二十三、债务付息支出 50 本年收入合计 24 1554.04 本年支出合计 51 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 52 年初结转和结余 26 年末结转和结余 53 合计 27 合计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行; 51行=(28+29+…+50)行; 54行=(51+52+53)行。 54 1150.82 79.57 1554.04 2018年度收入决算表(表2) 部门:谌家矶街道办事处 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 科目名称 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级补 助收入 事业收 入 经营收 入 附属单 位上缴 收入 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1554.04 1554.04 201 一般公共服务 1150.82 1150.82 20103 政府办公厅(室) 及相关机构事务 1150.82 1150.82 2010301 行政运行 545.18 545.18 2010302 一般行政事务管理 605.64 605.64 208 社会保障和就业支出 270.85 270.85 20802 民政管理事务 194.7 194.7 2080208 基层政权和社区建设 194.7 194.7 20805 行政事业单位离退休 76.13 76.13 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 76.13 76.13 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 52.8 52.8 21011 行政事业单位医疗 52.8 52.8 2101101 行政单位医疗 15.12 15.12 2101103 公务员医疗补助 37.08 37.08 221 住房保障支出 79.57 79.57 22102 住房改革支出 79.57 79.57 2210201 住房公积金 50.25 50.25 2210202 提租补贴 10.47 10.47 2210203 购房补贴 18.85 18.85 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。 8年度收入决算表(表2) 单位:万元 其他收 入 7 2018年度支出决算表(表3) 部门:谌家矶街道办事处 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 基本支出 项目支出 合计 栏次 合计 一般公共服务 1 1554.04 1150.82 2 753.70 545.18 3 800.34 605.64 政府办公厅(室) 及相关机构事务 1150.82 545.18 605.64 545.18 605.64 270.85 194.7 194.7 76.15 545.18 76.15 76.15 医疗卫生与计划生育支出 210 52.8 21011 行政事业单位医疗 52.8 2101101 行政单位医疗 15.12 2101103 公务员医疗补助 37.68 221 住房保障支出 79.57 22102 住房改革支出 79.57 2210201 住房公积金 50.25 2210202 提租补贴 10.47 2210203 购房补贴 18.85 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。 52.8 52.8 15.12 37.68 79.57 79.57 50.25 10.47 18.85 类 款 201 20103 2010301 2010302 208 20802 2080208 20805 2080505 2080506 项 行政运行 一般行政事务管理 社会保障和就业支出 民政管理事务 基层政权和社区建设 行政事业单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 76.15 76.15 605.64 194.7 194.7 194.7 上缴上 对附属单位 经营支出 级支出 补助支出 4 5 6 2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4) 部门:谌家矶街道办事处 收 项 目 栏 次 单位:万元 入 一、一般公共预算财政拨款 支 行 次 决算 数 1 1 项目(按功能分类) 栏 行 次 次 一、一般公共服务支出 30 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 决算数 一般公共预 政府性基金 小计 算财政拨款 预算财政拨 款 2 3 4 1150.82 1150.82 37 270.85 270.85 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 52.8 52.8 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 79.57 79.57 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、其他支出 50 22 二十二、债务还本支出 51 23 二十三、债务付息支出 52 1554.04 1554.04 本年收入合计 24 本年支出合计 53 年初财政拨款结转和结余 25 年末财政拨款结转和结余 54 一般公共预算财政拨款 26 55 政府性基金预算财政拨款27 56 28 57 总计 出 29 总计 58 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行; 53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) 部门:谌家矶街道办事处 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 项 合计 1554.04 753.70 800.34 201 一般公共服务 1150.82 545.18 605.64 20103 政府办公厅(室)及相 关机构事务 1150.82 545.18 605.64 2010301 行政运行 545.18 545.18 2010302 一般行政事务管理 605.64 208 社会保障和就业支出 270.85 20802 民政管理事务 194.7 194.7 2080208 基层政权和社区建设 194.7 194.7 20805 76.15 76.15 76.15 76.15 210 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 52.8 52.8 21011 行政事业单位医疗 52.8 52.8 2101101 行政单位医疗 15.12 15.12 2101103 公务员医疗补助 37.68 37.68 221 住房保障支出 79.57 79.57 22102 住房改革支出 79.57 79.57 2210201 住房公积金 50.25 50.25 2210202 提租补贴 10.47 10.47 2210203 购房补贴 18.85 18.85 2080505 2080506 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 1栏各行=(2+3)栏各行。 605.64 76.15 194.7 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) 部门:谌家矶街道办事处 单位:万元 人员经费 经济 分类 科目名称 科目 编码 工资福利支出 301 公用经费 经济 经济 分类 科目名称 金额 分类 科目名称 科目 科目 编码 编码 资本性支出 655.24 302 商品和服务支出 52.17 310 金 额 30101 基本工资 101.77 30201 办公费 15.83 31002 办公设备购置 30102 津贴补贴 127.49 30202 印刷费 0.17 31003 专用设备购置 30103 奖金 230.30 30203 咨询费 31007 置更新 30106 伙食补助费 30204 手续费 31013 30107 绩效工资 30205 水费 0.79 31019 其他交通工具购置 45.50 30206 电费 10.39 31021 文物和陈列品购置 27.99 30207 邮电费 1.43 31022 无形资产购置 职工基本医疗保险缴 15.12 30208 取暖费 31099 公务员医疗补助缴费 27.51 30209 物业管理费 312 对企业补助 30112 其他社会保障缴费 29.32 30211 差旅费 31204 费用补贴 30113 住房公积金 50.25 30212 因公出国( 境)费用 31299 其他对企业补助 30114 医疗费 30213 维修(护)费 0.79 399 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 303 对个人和家庭的补助 46.28 30215 会议费 培训费 机关事业单位基本养 30108 老保险费 职业年金缴费 30109 30110 30111 费 30301 离休费 30216 30302 退休费 33.45 30217 公务接待费 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 30224 被装购置费 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30228 30309 奖励金 4.90 30229 对其他个人和家庭的 30399 补助支出 7.94 30227 信息网络及软件购 贴 0.40 9.33 30231 行维护费 9.33 其他交通费用 30239 税金及附加 30240 费用 其他支出 对民间非营利组织 福利费 公务用车运 其他资本性支出 39908 和群众性自治组织补 委托业务费 工会经费 公务用车购置 金额 其他商品和 30299 服务支出 人员经费合计 701.53 0.10 公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表( 部门:谌家矶街道办事处 预算数 合计 1 公务用车购置及运行费 因公出国 (境)费 2 7.1 决 0 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 3.5 0 3.5 公务接待费 合计 6 7 3.6 3.59 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括 年度结转资金安排的实际支出。 1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。 公”经费支出决算表(表7) 单位:万元 决算数 因公出国 (境)费 8 0 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 3.59 0 公务接 待费 12 3.59 经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 栏。 0 2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) 部门: 单位:万元 项目 功能分 类 科目编 码 科目名称 本年支出 年初结转 和结余 栏次 1 合计 本单位无政府性基金预算 类款项 本年收入 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

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