2019年苏州市残疾人联合会决算.pdf
苏州市残疾人联合会 2019年度部门决算公开 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及决算单位构成情况 三、2019年度主要工作完成情况 第二部分 2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算表(功能科目) 六、财政拨款基本支出决算表(经济科目) 七、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科 目) 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济 科目) 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议 费、培训费支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表 十二、政府采购支出表 第三部分 2019年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 (一)贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》 和国家、省、市有关残疾人工作的方针政策和法律法 规;听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权 益,为残疾人服务。 (二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义 务,发扬乐观进取的精神,自尊、自信、自强、自立, 为社会主义建设贡献力量。 (三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政 府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、 关心、帮助残疾人。 (四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、 福利、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障 碍设施建设和残疾预防工作,创造良好的环境和条件, 扶助残疾人平等参与社会生活。 (五)协助政府研究制定残疾人事业法规、政策、 规划和计划,并组织实施和监督检查,指导和管理相关 业务工作。 (六)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作, 做好综合、组织、协调和服务工作。 (七)负责苏州市残疾评定委员会的日常工作,开 展残疾评定,发放和管理残疾人证,开展残疾人能力评 估。 (八)指导和管理本会下属单位和市直属各类残疾 人社团组织。 (九)负责全市残疾人工作领域的对外交流与合 作。 (十)承办市委、市政府交办的其他工作。 二、部门机构设置及决算单位构成情况 1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公 室、组织人事处、群宣处(维权处)、教育就业处、康 复处和计划财务处。本部门下属单位包括:苏州市残疾 人活动中心、苏州市残疾人康复训练服务中心和苏州市 残疾人就业管理服务中心。 2.从决算单位构成看,纳入苏州市残疾人联合会 2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家,具体 包括:苏州市残疾人联合会部门本级、苏州市残疾人活 动中心、苏州市残疾人康复训练服务中心和苏州市残疾 人就业管理服务中心。 三、2019年度主要工作完成情况 2019年,市残联坚持以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导,围绕市委市政府的中心工作,实 施“2432”工程,推动全市残疾人事业实现高质量发 展。 一是围绕脱贫攻坚,全面实施精准帮扶。 落实残疾人政策保障兜底。落实好困难残疾人生活 补贴和重度残疾人护理补贴“两项补贴”、社保补贴、 教育助学、免费公交等各类残疾人保障政策,向全市6万 名残疾人发放各类补助4.83亿元。 推广残疾人“幸福亮居”工程。“推广残疾人‘幸 福亮居’工程,帮助更多残疾人改善家居生活环境”被 写入年度政府工作报告,年初召开推进会,明确要求必 须按照“入户调查一户不落”和“符合改造条件的家庭 一户不落”两个“一户不落”的标准完成调查摸底和施 工改造。对全市4045户低保重度残疾人家庭进行入户调 查,共摸排出需要且符合改造条件的残疾人家庭680户, 到年底全部完成改造,共计投入631.5万元改造金额。其 中,针对部分家庭房屋老旧、家居环境差、水电气安全 隐患大等问题,市残联联合市慈善总会出资,广泛动员 社会爱心力量,重点为288户家庭开展“一户一策”精准 无障碍设施改造和水电气安全隐患大排查,通过因地制 宜、个性化改造,消除老旧房屋各类安全隐患,提供安 全便利舒适的家居环境,极大改善了困难重度残疾人家 庭生活环境,获评2019年苏州市优秀慈善项目奖。 推进“两困对象”辅助性就业服务行动。依托“残 疾人之家”等场所,为困难就业人员(精障、智障、重 度肢体)和困难家庭(低保及边缘)的残疾人员,提供 辅助性就业服务。全年新建村、社区“残疾人之家”24 家,累计建成186家,开展残疾人辅助性就业帮扶项目80 余个,帮助1701名残疾人实现辅助性就业。 加强与铜仁市残联的协作,开展东西部对口扶贫。 与铜仁市残联共同商议制定了《苏州.铜仁东西部协作结 对帮扶残疾人“助力脱贫幸福工程”两年行动计划》, 聚焦建档立卡残疾人和重度残疾人脱贫。组织各市、区 残联前往铜仁市实地考察确定帮扶项目,签订帮扶协 议,两级残联共落实120.2万帮扶资金,助力铜仁市残疾 人早日脱贫。 二是围绕高质量发展,重点抓好服务提升。 促进残疾人就业创业。市残联联合高新区,与首都 高校科技信息联盟合作,打造残疾人创新创就业平台 ——“北联.新翼”众创空间,为残疾人提供创业孵化服 务,带动残疾人高质量创就业。目前已成功培育比心聋 人在线修图、无障碍地图测绘共2个残疾人创业项目,为 3个残疾人创业项目提供创业指导及配套服务,收集8个 辅助性就业项目,并与“残疾人之家”做项目匹配。推 进残疾人实名制就业和培训工作,2019年全市实名制新 增就业任务数750人,完成1017人,完成率136%,残疾人 实 名 制 新 增 培 训 任 务 数 930 人 , 完 成 1176 人 , 完 成 率 126%,均超额完成省残联下达的任务指标。积极推荐优 秀选手参加第六届全国残疾人职业技能大赛,我市10名 选手代表江苏省参赛,获得刺绣和糕点装饰项目两金一 银佳绩,获得省政府残工委贺信表扬和市政府李亚平市 长、曹后灵副市长批示肯定。 实施精准康复服务。研究并出台了《关于进一步完 善残疾儿童康复救助制度的实施意见》(苏府〔2019〕36 号),针对苏州残疾儿童康复工作现状,进一步完善康复 救助制度。全市共为2541名残疾儿童发放康复补助金额 5544.74万元。向低保及低保边缘家庭残疾人、14周岁及 以下残疾儿童、残疾学生、就业年龄段内无业无固定收 入残疾人四类残疾人群提供基本辅具适配服务,全年适 配辅具7134件,补助金额1055.3万元。加强残疾预防, 开展老年人视力听力、青少年脊柱侧弯、新生儿疾病筛 查等残疾预防筛查,并及时做好康复转介服务,累计筛 查11.78万人。 活跃残疾人精神文化生活。团结带领全市广大残疾 人开展庆祝新中国成立70周年系列活动,在全市残联系 统组织开展“学习习近平新时代中国特色社会主义思想 和习近平总书记关于残疾人事业的重要论述,团结带领 广大残疾人听党话、跟党走”(简称“学听跟”)专项 活动,在全市残疾人工作者和残疾人两个层面分别开展 当好“三个第一人”和“我和我的祖国”主题教育活 动。市残联组织了《我和我的祖国》快闪活动、“共话 祖国好奋进新时代”宣讲活动、第六届感动苏州“十佳 残疾人自强模范”和“十佳助残先进”评选活动、“辉 煌七十年 共享新时代——我和我的祖国”残疾人庆祝新 中国成立70周年文艺活动等一系列活动将“学听跟”专 项活动引向深入。此外,组织开展残疾人健身周、残疾 人文化周、康复体育进家庭、全市肢残人乒乓球锦标 赛、全市残疾人门球锦标赛等体育赛事,推动残疾人群 众性体育活动的开展。市残联被中国残联、国家体育总 局表彰为2015—2018年全国残疾人体育先进单位。 强化残疾人权益保障。推动《苏州市残疾人保障条 例》出台,9月27日,江苏省十三届人大常委会第十一次 会议审查批准了《苏州市残疾人保障条例》(以下简称 《条例》),并于2020年1月1日起施行,成为我市第一 部专门为保障残疾人权益而颁布的地方法规。《条例》 共8章42条,在预防和康复、教育和就业、文化体育、社 会保障、无障碍环境等方面作了具体规定,将进一步健 全残疾人权益保障的体制机制,为全面推进我市残疾人 事业高质量发展提供坚强的法制保障,被江苏省残联评 为全省残联系统2019年度创新创优示范项目。 动员社会公益助残。在第29次全国助残日期间,广 泛动员社会力量参与公益助残,全市各级残联组织策划 了171项助残系列活动,市级集中启动了残疾人助购、助 游项目,智慧“残疾人之家”试点,爱心企业轮椅捐赠 等一批公益助残项目,社会扶残助残的社会氛围日益浓 厚。苏州市残疾人福利基金会连续第三年面向新考入高 中、大专及本科以上的残疾学生和贫困残疾人家庭子女 捐赠笔记本电脑,今年发放了57台电脑,价值20万元, 帮助残疾学生和困难残疾人家庭子女减轻教育负担。 三是围绕群团改革,切实加强残联系统党的建设和 基层组织干部队伍建设。 推进市残联群团改革。贯彻落实《江苏省残疾人联 合会改革实施方案》,结合苏州实际,制定市残联改革 实施方案。经市委常委会审议通过,《苏州市残联改革 实施方案》(苏委办发﹝2019﹞121号)于12月20日由市 委办、市府办印发实施,成为全省首个出台的改革方 案,率先启动残联改革工作。 加强残联系统党的建设。强学习,注重思想引领, 把党组织政治建设摆在首位,不断增强“四个意识”、 坚定“四个自信”,做到“两个维护”。抓实主题教 育,让学习成果转化见实效,抓实巡察问题整改,做细 做实“后半篇”文章。强表率,注重党建品牌和党员作 用发挥,在全省率先创立了“苏州市党员助残关爱行动 服务联盟”,开展“党建联盟+亮居工程、牵手聋儿、爱 心义卖、助购、助游、理论宣讲、教育、文化、科技与 科普、心理康复、体育健身”等25项精准服务项目,全 市17家企业党组织和10家党员志愿者服务队参与开展了 103场助残活动,惠及近万名残疾人,获评全省残联系统 2019年度创新创优优秀项目。 强化残疾人基层组织建设。会同市人社局、市政府 残工委等部门组织开展“全国自强模范”、“全国残联 系统先进工作者”、“全国助残先进集体”、“全国助 残先进个人”、“残疾人之家”评选推荐工作。最终, 我市王嘉鹏同志被评选为全国自强模范,苏州市税务局 被评选为全国助残先进集体。先后举办全市镇(街道) 残疾人专职委员培训班和全市各专门协会负责人培训 班,提升基层残联工作者履职水平,更好发挥服务残疾 人的作用。 第二部分 苏州市残疾人联合会2019年 度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 部门名称:苏州市残疾人联合会 金额单位:万元 收入 项目 支出 决算数 按功能分类 决算数 按支出性质 决算数 一、一般公共预算财政 拨款收入 3888.72 一、一般公共服务支出 0 一、基本支出 2190.65 二、政府性基金预算财 政拨款收入 0 二、外交支出 0 二、项目支出 1630.45 三、上级补助收入 0 三、国防支出 0 三、上缴上级支出 0 四、事业收入 0 四、公共安全支出 0 四、经营支出 0 五、经营收入 0 五、教育支出 0 五、对附属单位补助支 出 0 六、附属单位上缴收入 0 六、科学技术支出 0 0.18 七、文化旅游体育与传 媒支出 0.84 八、社会保障和就业支 出 3346.86 七、其他收入 九、卫生健康支出 0.30 十、节能环保支出 0 十一、城乡社区支出 0 十二、农林水支出 0 十三、交通运输支出 0 十四、资源勘探信息等 支出 0 十五、商业服务业等支 出 0 十六、金融支出 0 十七、援助其他地区支 出 0 十八、自然资源海洋气 象等支出 0 十九、住房保障支出 本年收入合计 用事业基金弥补收 支差额 二十、粮油物资储备支 出 0 二十一、灾害防治及应 急管理支出 0 二十二、其他支出 0 二十三、债务还本支出 0 二十四、债务付息支出 0 本年支出合计 3888.90 0 年初结转和结余 416.86 总计 4305.76 473.10 3821.10 0 结余分配 484.66 年末结转和结余 总计 4305.76 收入决算表 公开02表 部门名称:苏州市残疾人联合会 金额单位:万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 合计 事业收入 本年收 财政拨 上级补 入合计 款收入 助收入 其中: 小计 教育收 费 附属单 经营收 其他收 位上缴 入 入 收入 3888.90 3888.72 0 0 0 0 0 0.18 207 文化旅游体育与传媒支 出 0.84 0.84 0 0 0 0 0 0 20701 文化和旅游 0.84 0.84 0 0 0 0 0 0 2070199 其他文化和旅游支出 0.84 0.84 0 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 3407.83 3407.65 0 0 0 0 0 0.18 20805 行政事业单位离退休 177.99 177.99 0 0 0 0 0 0 2080504 未归口管理的行政单位 离退休 16.94 16.94 0 0 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 115.04 115.04 0 0 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 46.01 46.01 0 0 0 0 0 0 20811 残疾人事业 3229.84 3229.66 0 0 0 0 0 0.18 2081101 行政运行 817.98 817.90 0 0 0 0 0 0.08 2081102 一般行政管理事务 427.09 427.09 0 0 0 0 0 0 2081104 残疾人康复 142.43 142.43 0 0 0 0 0 0 2081105 残疾人就业和扶贫 485.54 485.54 0 0 0 0 0 0 2081107 残疾人生活和护理补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 2081199 其他残疾人事业支出 1356.80 1356.70 0 0 0 0 0 0.10 210 卫生健康支出 0.30 0.30 0 0 0 0 0 0 21099 其他卫生健康支出 0.30 0.30 0 0 0 0 0 0 0.30 0.30 0 0 0 0 0 0 住房保障支出 479.93 479.93 0 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 479.93 479.93 0 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 143.07 143.07 0 0 0 0 0 0 2210202 提租补贴 202.64 202.64 0 0 0 0 0 0 2210203 购房补贴 134.22 134.22 0 0 0 0 0 0 2109901 其他卫生健康支出 221 注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 支出决算表 公开03表 部门名称:苏州市残疾人联合会 项目 功能分类科 目编码 科目名称 合计 金额单位:万元 对附属 本年支 基本支 项目支 上缴上 经营支 单位补 出合计 出 出 级支出 出 助支出 3821.10 2190.65 1630.45 0 0 0 207 文化旅游体育与传媒支出 0.84 0 0.84 0 0 0 20701 文化和旅游 0.84 0 0.84 0 0 0 2070199 其他文化和旅游支出 0.84 0 0.84 0 0 0 208 社会保障和就业支出 3346.86 1717.55 1629.31 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 172.51 172.51 0 0 0 0 2080504 未归口管理的行政单位离退休 16.94 16.94 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 110.28 110.28 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支 出 45.29 45.29 0 0 0 0 20811 残疾人事业 3174.35 1545.04 1629.31 0 0 0 2081101 行政运行 792.89 792.89 0 0 0 0 2081102 一般行政管理事务 406.70 0 406.70 0 0 0 2081104 残疾人康复 136.10 0 136.10 0 0 0 2081105 残疾人就业和扶贫 478.95 0 478.95 0 0 0 2081107 残疾人生活和护理补贴 0 0 0 0 0 0 2081199 其他残疾人事业支出 1359.71 752.15 607.56 0 0 0 210 卫生健康支出 0.30 0 0.30 0 0 0 21099 其他卫生健康支出 0.30 0 0.30 0 0 0 2109901 其他卫生健康支出 0.30 0 0.30 0 0 0 221 住房保障支出 473.10 473.10 0 0 0 0 22102 住房改革支出 473.10 473.10 0 0 0 0 2210201 住房公积金 143.07 143.07 0 0 0 0 2210202 提租补贴 195.81 195.81 0 0 0 0 2210203 购房补贴 134.22 134.22 0 0 0 0 注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门名称:苏州市残疾人联合会 金额单位:万元 收入 支出 决算数 项目 决算数 按功能分类 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 小计 一、一般公共预算财政 拨款 3888.72 一、一般公共服务支出 0 0 0 二、政府性基金预算财 政拨款 0 二、外交支出 0 0 0 三、国防支出 0 0 0 四、公共安全支出 0 0 0 五、教育支出 0 0 0 六、科学技术支出 0 0 0 七、文化旅游体育与传 媒支出 0.84 0.84 0 八、社会保障和就业支 出 3336.86 3336.86 0 九、卫生健康支出 0.30 0.30 0 十、节能环保支出 0 0 0 十一、城乡社区支出 0 0 0 十二、农林水支出 0 0 0 十三、交通运输支出 0 0 0 十四、资源勘探信息等 支出 0 0 0 十五、商业服务业等支 出 0 0 0 十六、金融支出 0 0 0 十七、援助其他地区支 出 0 0 0 十八、自然资源海洋气 象等支出 0 0 0 473.10 473.10 0 二十、粮油物资储备支 出 0 0 0 二十一、灾害防治及应 急管理支出 0 0 0 二十二、其他支出 0 0 0 二十三、债务还本支出 0 0 0 二十四、债务付息支出 0 0 0 3811.10 3811.10 0 386.27 386.27 0 4197.37 4197.37 0 十九、住房保障支出 本年收入合计 3888.72 年初财政拨款结转和结 余 308.65 年末财政拨款结转和结 余 一、一般公共预算财政 拨款 308.65 二、政府性基金预算财 政拨款 0 收入总计 4197.37 本年支出合计 支出总计 财政拨款支出决算表(功能科目) 公开05表 部门名称:苏州市残疾人联合会 金额单位:万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 本年支 基本支 项目支 出合计 出 出 栏次 1 2 3 合计 3811.10 2190.65 1620.45 207 文化旅游体育与传媒支出 0.84 0 0.84 20701 文化和旅游 0.84 0 0.84 2070199 其他文化和旅游支出 0.84 0 0.84 208 社会保障和就业支出 3336.86 1717.55 1619.31 20805 行政事业单位离退休 172.51 172.51 0 2080504 未归口管理的行政单位离退休 16.94 16.94 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.28 110.28 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 45.29 45.29 0 20811 残疾人事业 3164.35 1545.04 1619.31 2081101 行政运行 792.89 792.89 0 2081102 一般行政管理事务 406.70 0 406.70 2081104 残疾人康复 136.10 0 136.10 2081105 残疾人就业和扶贫 478.95 0 478.95 2081107 残疾人生活和护理补贴 0 0 0 2081199 其他残疾人事业支出 1349.71 752.15 597.56 210 卫生健康支出 0.30 0 0.30 21099 其他卫生健康支出 0.30 0 0.30 0.30 0 0.30 住房保障支出 473.10 473.10 0 22102 住房改革支出 473.10 473.10 0 2210201 住房公积金 143.07 143.07 0 2210202 提租补贴 195.81 195.81 0 2210203 购房补贴 134.22 134.22 0 2109901 其他卫生健康支出 221 注:1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 财政拨款基本支出决算表(经济科目) 公开06表 部门名称:苏州市残疾人联合会 金额单位:万元 项目 金额 经济分类科目编码 科目名称 合计 2190.65 工资福利支出 1996.78 30101 基本工资 192.31 30102 津贴补贴 578.25 30103 奖金 236.64 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 308.16 30108 机关事业单位基本养老保险费 119.74 30109 职业年金缴费 45.29 30110 职工基本医疗保险缴费 67.86 30111 公务员医疗补助缴费 2.84 30112 其他社会保障缴费 32.89 30113 住房公积金 153.63 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 301 302 商品和服务支出 0 0 259.17 140.08 30201 办公费 25.12 30202 印刷费 0.61 30203 咨询费 1.10 30204 手续费 0.20 30205 水费 0.71 30206 电费 0 30207 邮电费 4.25 30208 取暖费 0 30209 物业管理费 0 30211 差旅费 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 0 30215 会议费 3.78 30216 培训费 1.00 30217 公务接待费 0.40 30218 专用材料费 0 30224 被装购置费 0 30225 专用燃料费 0 30226 劳务费 0 30227 委托业务费 0 30228 工会经费 26.61 30229 福利费 0.92 30231 公务用车运行维护费 2.35 30239 其他交通费用 33.64 30240 税金及附加费用 0.05 30299 其他商品和服务支出 4.59 303 对个人和家庭的补助 33.82 0 0.93 51.61 30301 离休费 0 30302 退休费 45.47 30303 退职(役)费 0 30304 抚恤金 0 30305 生活补助 1.26 30306 救济费 0 30307 医疗费补助 30308 助学金 0 30309 奖励金 0.02 30310 个人农业生产补贴 30399 其他个人和家庭的补助支出 3.29 0 1.57 债务利息及费用支出 0 30701 国内债务付息 0 30702 国外债务付息 0 30703 国内债务发行费用 0 30704 国外债务发行费用 0 307 310 资本性支出 2.18 31001 房屋建筑物购建 0 31002 办公设备购置 2.18 31003 专用设备购置 0 31005 基础设施建设 0 31006 大型修缮 0 31007 信息网络及软件购置更新 0 31008 物资储备 0 31009 土地补偿 0 31010 安置补助 0 31011 地上附着物和青苗补偿 0 31012 拆迁补偿 0 31013 公务用车购置 0 31019 其他交通工具购置 0 31021 文物和陈列品购置 0 31022 无形资产购置 0 31099 其他资本性支出 0 312 对企业补助 0 31201 资本金注入 0 31203 政府投资基金股权投资 0 31204 费用补贴 0 31205 利息补贴 0 31299 其他对企业补助 0 其他支出 0 39906 赠与 0 39907 国家赔偿费用支出 0 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 39999 其他支出 0 399 注:1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共 预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 一般公共预算财政拨款支出决算表 (功能科目) 公开07表 部门名称:苏州市残疾人联合会 金额单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 1 2 3 3811.10 2190.65 1620.45 207 文化旅游体育与传媒支出 0.84 0 0.84 20701 文化和旅游 0.84 0 0.84 2070199 其他文化和旅游支出 0.84 0 0.84 208 社会保障和就业支出 3336.86 1717.55 1619.31 20805 行政事业单位离退休 172.51 172.51 0 2080504 未归口管理的行政单位离退休 16.94 16.94 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.28 110.28 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 45.29 45.29 0 20811 残疾人事业 3164.35 1545.04 1619.31 2081101 行政运行 792.89 792.89 0 2081102 一般行政管理事务 406.70 0 406.70 2081104 残疾人康复 136.10 0 136.10 2081105 残疾人就业和扶贫 478.95 0 478.95 2081107 残疾人生活和护理补贴 0 0 0 2081199 其他残疾人事业支出 1349.71 752.15 597.56 210 卫生健康支出 0.30 0 0.30 21099 其他卫生健康支出 0.30 0 0.30 2109901 其他卫生健康支出 0.30 0 0.30 221 住房保障支出 473.10 473.10 0 22102 住房改革支出 473.10 473.10 0 2210201 住房公积金 143.07 143.07 0 2210202 提租补贴 195.81 195.81 0 2210203 购房补贴 134.22 134.22 0 注:1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (经济科目) 公开08表 部门名称:苏州市残疾人联合会 金额单位:万元 项目 金额 经济分类科目编码 科目名称 合计 2190.65 工资福利支出 1996.78 30101 基本工资 192.31 30102 津贴补贴 578.25 30103 奖金 236.64 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 308.16 30108 机关事业单位基本养老保险费 119.74 30109 职业年金缴费 45.29 30110 职工基本医疗保险缴费 67.86 30111 公务员医疗补助缴费 2.84 30112 其他社会保障缴费 32.89 30113 住房公积金 153.63 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 301 302 商品和服务支出 0 0 259.17 140.08 30201 办公费 25.12 30202 印刷费 0.61 30203 咨询费 1.10 30204 手续费 0.20 30205 水费 0.71 30206 电费 0 30207 邮电费 4.25 30208 取暖费 0 30209 物业管理费 0 30211 差旅费 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 0 30215 会议费 3.78 30216 培训费 1.00 30217 公务接待费 0.40 30218 专用材料费 0 30224 被装购置费 0 30225 专用燃料费 0 30226 劳务费 0 30227 委托业务费 0 30228 工会经费 26.61 30229 福利费 0.92 30231 公务用车运行维护费 2.35 30239 其他交通费用 33.64 30240 税金及附加费用 0.05 30299 其他商品和服务支出 4.59 33.82 0 0.93 303 对个人和家庭的补助 51.61 30301 离休费 0 30302 退休费 45.47 30303 退职(役)费 0 30304 抚恤金 0 30305 生活补助 1.26 30306 救济费 0 30307 医疗费补助 30308 助学金 0 30309 奖励金 0.02 30310 个人农业生产补贴 30399 其他个人和家庭的补助支出 3.29 0 1.57 债务利息及费用支出 0 30701 国内债务付息 0 30702 国外债务付息 0 30703 国内债务发行费用 0 30704 国外债务发行费用 0 307 310 资本性支出 2.18 31001 房屋建筑物购建 0 31002 办公设备购置 2.18 31003 专用设备购置 0 31005 基础设施建设 0 31006 大型修缮 0 31007 信息网络及软件购置更新 0 31008 物资储备 0 31009 土地补偿 0 31010 安置补助 0 31011 地上附着物和青苗补偿 0 31012 拆迁补偿 0 31013 公务用车购置 0 31019 其他交通工具购置 0 31021 文物和陈列品购置 0 31022 无形资产购置 0 31099 其他资本性支出 0 312 对企业补助 0 31201 资本金注入 0 31203 政府投资基金股权投资 0 31204 费用补贴 0 31205 利息补贴 0 31299 其他对企业补助 0 其他支出 0 39906 赠与 0 39907 国家赔偿费用支出 0 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 39999 其他支出 0 399 注:1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 一般公共预算财政拨款“三公”经费、 会议费、培训费支出决算表 公开09表 部门名称:苏州市残疾人联合会 金额单位:万元 “三公”经费 “三公”经 费合计 公务用车购置及运行维护费 因公出国 (境)费 6.04 公务接待 费 公务用车购 公务用车运 小计 置费 行维护费 0 2.35 0 2.35 会议费 3.69 3.78 培训费 200.50 相关统计数: 项目 统计数 项目 统计数 因公出国(境)团组数(个) 0 因公出国(境)人次数(人) 0 公务用车购置数(辆) 0 公务用车保有量(辆) 1 国内公务接待批次(个) 28 国内公务接待人次(人) 243 国(境)外公务接待批次(个) 0 国(境)外公务接待人次(人) 0 召开会议次数(个) 11 参加会议人次(人) 367 组织培训次数(个) 30 参加培训人次(人) 3967 注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开10表 部门名称:苏州市残疾人联合会 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 金额单位:万元 年初结 本年收 转和结 入 余 1 2 本年支出 小计 年末结 转和结 基本支 项目支 余 出 出 3 合计 本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算,故本表为空。 4 5 6 一般公共预算机关运行经费支出决算表 公开11表 部门名称:苏州市残疾人联合会 金额单位:万元 项目 机关运行经费支出决算 科目编码 科目名称 合计 302 商品和服务支出 78.64 78.64 30201 办公费 7.38 30202 印刷费 0.46 30203 咨询费 0 30204 手续费 0.04 30205 水费 0.24 30206 电费 0 30207 邮电费 2.67 30208 取暖费 0 30209 物业管理费 0 30211 差旅费 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 0 30215 会议费 3.62 30216 培训费 0 30217 公务接待费 0 30218 专用材料费 0 24.40 0 0.10 30224 被装购置费 0 30225 专用燃料费 0 30226 劳务费 0 30227 委托业务费 0 30228 工会经费 12.50 30229 福利费 0.55 30231 公务用车运行维护费 2.35 30239 其他交通费用 20.04 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 0 4.29 307 债务利息及费用支出 0 310 资本性支出 0 312 对企业补助 0 399 其他支出 0 注:1、“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预 算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 政府采购支出表 公开12表 部门名称:苏州市残疾人联合会 采购品目大类 金额单位:万元 金额 合计 394.83 一、政府采购货物支出 32.80 二、政府采购工程支出 27.39 三、政府采购服务支出 334.64 注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。 第三部分 2019年度决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 苏 州 市 残 疾 人 联 合 会 2019 年 度 收 入 、 支 出 总 计 4305.76万元,与上年相比收、支总计各增加105.54万 元,增长2.51%。其中: (一)收入总计4305.76万元。包括: 1. 财政拨款收入3888.72万元,为当年从财政取得 的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相 比决算数增加106.18万元,增长2.81%。主要原因是本 年度增加残疾人按比例就业奖励经费等。 2. 上级补助收入0万元,为事业单位收到上级单位 拨入的非财政补助资金。与上年决算数相同。 3. 事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动 及其辅助活动取得的收入。与上年决算数相同。 4. 经营收入0万元,为事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 与上年决算数相同。 5. 附属单位上缴收入0万元,为事业单位附属独立 核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年决算数相 同。 6. 其他收入0.18万元,为单位取得的除上述收入 以外的各项收入。主要为残疾人联合会本级、残疾人活 动中心、残疾人就业管理服务中心和残疾人康复训练服 务中心取得的代扣代缴户存款利息收入。与上年相比决 算数减少17.80万元,减少99%。主要原因是本年度残疾 人康复训练服务中心减少预算处专项资金安排的养老保 险缴费等经费。 7. 用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用 事业基金弥补当年收支差额的数额。 8. 年初结转和结余416.86万元,主要为残联本 级、残疾人康复中心、残疾人活动中心和残疾人就管中 心上年结转本年使用的对口定向扶持、社会化助残服 务、网络构建、社会化康复服务、设备购置、职业培训 比赛等项目。 (二)支出总计4305.76万元。包括: 1. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.84万元,主 要用于残疾人生命阳光教育馆日常运行。与上年相比决 算数减少0.74万元,减少46.84%。主要原因是本年度市 文明办减少安排该项拨款。 2. 社会保障和就业(类)支出3346.86万元,主要 用于部门机构正常运行,开展残疾人托养、康复、教 育、文化体育、就业培训等方面的支出。与上年相比决 算数增加65.93万元,增长2.01%。主要原因是本年度增 加残疾人按比例就业奖励经费支出。 3. 卫生健康(类)支出0.30万元,主要用于退休 处级干部保健疗养支出。与上年相比决算数增加0.12万 元,增长66.67%。主要原因是本年度增加1名处级退休 干部参加疗养,相应增加支出。 4. 住房保障(类)支出473.10万元,主要用于按 照国家政策规定用于住房改革方面的支出。与上年相比 决算数增加135.79万元,增长40.26%。主要原因是政策 性调增。 5. 结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况, 主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企 业所得税、提取的职工福利基金和转入的事业基金等。 与上年相比决算数减少0.17万元,减少100%。主要原因 是本年度单位取得的利息收入年末由“其他结余”转 入“非财政拨款结余”。 6. 年末结转和结余484.66万元,为单位结转下年 的项目支出结转和结余和经营结余。主要为残疾人联合 会本级、残疾人活动中心、残疾人就业管理服务中心和 残疾人康复训练服务中心本年度(或以前年度)预算安 排的社会化助残服务、专项维修维护、残疾人就业服 务、信息网络构建等项目无法按原计划实施,需要延迟 到以后年度按有关规定使用的资金。 二、收入决算情况说明 苏州市残疾人联合会本年收入合计3888.90万元, 其中:财政拨款收入3888.72万元,占100%;上级补助收 入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万 元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入 0.18万元,占0%。 三、支出决算情况说明 苏州市残疾人联合会本年支出合计3821.10万元, 其 中 : 基 本 支 出 2190.65 万 元 , 占 57.33%; 项 目 支 出 1630.45万元,占42.67%;上缴上级支出0万元,占0%; 经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 苏州市残疾人联合会2019年度财政拨款收、支总决 算4197.37万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增 加15.13万元,增长0.36%。主要原因是本年度增加残疾 人按比例就业奖励经费支出。 五、财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性 基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从 本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财 政拨款结转和结余资金发生的支出。苏州市残疾人联合 会2019年财政拨款支出3811.10万元,占本年支出合计的 99.74%。苏州市残疾人联合会2019年度财政拨款支出年 初预算为12351.74万元,支出决算为3811.10万元,完成 年初预算的30.85%。 其中: (一)文化旅游体育与传媒支出(类) 1.文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。 年初预算为0万元,支出决算为0.84万元,年初无预算, 决算数大于预算数的主要原因是财政追加市文明办安排 的家在苏州 e路成长“未成年人社会实践体验活动站的 扶持”经费,用于生命阳光教育馆日常运行费。 (二)社会保障和就业支出(类) 1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单 位离退休(项)。年初预算为2.23万元,支出决算为 16.94万元,完成年初预算的759.64%。决算数大于预算 数的主要原因是按规定追加退休人员补贴及慰问金预 算,相应增加支出。 2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养 老保险缴费支出(项)。年初预算为112.55万元,支出 决算为110.28万元,完成年初预算的97.98%。决算数小 于预算数的主要原因是有上年度结余资金。 3.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年 金缴费支出(项)。年初预算为45.02万元,支出决算为 45.29万元,完成年初预算的100.60%。决算数大于预算 数的主要原因是本年度新增1人,相应增加支出。 4.残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为 491.1万元,支出决算为792.89万元,完成年初预算的 161.45%。决算数大于预算数的主要原因是按规定追加人 员经费及政策性补贴。 5.残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。年 初预算为515.4万元,支出决算为406.70万元,完成年初 预算的78.91%。决算数小于预算数的主要原因是有部分 项目未按原计划完成,需要延迟到下年度使用,如:社 会化助残服务等。 6.残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算 为1534.89万元,支出决算为136.10万元,完成年初预算 的8.87%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包 含市立项目支出1370.77万元,而该部分支出是由财政直 接下拨各区残联,不在残联部门反映。 7.残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年 初预算为1542.16万元,支出决算为478.95万元,完成年 初预算的31.06%。决算数小于预算数的主要原因是年初 预算中包含市立项目支出1218.29万元,而该部分支出是 由财政直接下拨各区残联,不在残联部门反映。 8. 残 疾 人 事 业 ( 款 ) 残 疾 人 生 活 和 护 理 补 贴 (项)。年初预算为1351.52万元,支出决算为0万元, 完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是年 初预算中包含市立项目支出1351.52万元,而该部分支出 是由财政直接下拨各区残联,不在残联部门反映。 9.残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。 年初预算为6399.49万元,支出决算为1349.71万元,完 成年初预算的21.09%。决算数小于预算数的主要原因是 年初预算中包含市立项目支出5155.34万元,而该部分支 出是由财政直接下拨各区残联,不在残联部门反映。 (三)卫生健康支出(类) 1. 其 他 卫 生 健 康 支 出 ( 款 ) 其 他 卫 生 健 康 支 出 (项)。年初预算为0万元,支出决算为0.30万元,年初 无预算,决算数大于预算数的主要原因是财政追加处级退 休干部保健疗养预算,相应增加支出。 (四)住房保障支出(类) 1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预 算为121.23万元,支出决算为143.07万元,完成年初预 算的118.02%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调 整以及当年新增1人。 2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算 为150.82万元,支出决算为195.81万元,完成年初预算 的129.83%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调 整。 3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算 为85.33万元,支出决算为134.22万元,完成年初预算的 157.30%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整以 及当年新增1人。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 苏州市残疾人联合会2019年度财政拨款基本支出 2190.65万元,其中: (一)人员经费2048.39万元。主要包括:基本工 资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公 务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、 奖励金、其他个人和家庭的补助支出。 (二)公用经费142.26万元。主要包括:办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维 修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税 金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共 预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级 财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括 使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生 的支出。苏州市残疾人联合会2019年一般公共预算财政 拨款支出3811.10万元,与上年相比决算数增加116.27万 元,增长3.15%。主要原因是本年度增加残疾人按比例就 业奖励经费支出。 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 苏州市残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨 款基本支出2190.65万元,其中: (一)人员经费2048.39万元。主要包括:基本工 资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公 务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、 奖励金、其他个人和家庭的补助支出。 (二)公用经费142.26万元,主要包括:办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维 修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税 金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、 培训费支出情况说明 苏州市残疾人联合会2019年一般公共预算拨款安排 的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万 元,占“三公”经费的0.00%;公务用车购置及运行费支 出2.35万元,占“三公”经费的38.91%;公务接待费支 出3.69万元,占“三公”经费的61.09%。具体情况如 下: 1.因公出国(境)费决算支出0万元,年初无预 算,比上年决算减少4.16万元,主要原因为本年度未安 排出国计划;与本年预算数相同。全年使用一般公共预 算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。 2.公务用车购置及运行费支出2.35万元,其中: (1)公务用车购置费决算支出0万元,年初无预 算,与上年决算数相同;与本年预算数相同。2019年度 使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。 (2)公务用车运行维护费决算支出2.35万元, 完 成预算的46.08%,比上年决算减少3.64万元,主要原因 为厉行节约减少公务用车运行维护费;决算数小于预算 数的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”、“ 省委 十项规定”、“市委十二项规定”精神和厉行节约的要 求,进一步从严控制“三公”经费开支,使全年公务用 车运行维护费实际支出比预算大幅节约。公务用车运行 维护费主要用于:机要文件交换、市内因公出行以及履 行检查任务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护 费的公务用车保有量1辆。 3.公务接待费3.69万元,完成预算的30.75%,比 上年决算增加0.74万元,主要原因为本年度公务接待人 次增加;决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中 央“八项规定”、“ 省委十项规定”、“市委十二项规 定”精神和厉行节约的要求,进一步从严控制“三 公”经费开支,使全年接待费实际支出比预算大幅节 约。其中:国内公务接待支出3.69万元,接待28批次, 243人次,主要为接待上级残联及兄弟省市前来参观学习 交流调研等;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批 次,0人次。 苏州市残疾人联合会2019年度一般公共预算拨款安 排的会议费决算支出3.78万元,完成预算的65.17%,比 上年决算减少12.62万元,主要原因为减少五年一次的代 表大会;决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中 央“八项规定”、“ 省委十项规定”、“市委十二项规 定”精神和厉行节约的要求,进一步从严控制经费开 支,使全年会议费实际支出比预算大幅节约。2019年度 全年召开会议11个,参加会议367人次。主要为召开:市 政府残工委会议、第六届主席团会议、残疾儿童康复救 助工作推进电视电话会议、全市残联党建暨重点工作推 进会等。 苏州市残疾人联合会2019年度一般公共预算拨款安 排的培训费决算支出200.50万元,完成预算的95.78%, 比上年决算增加32.23万元,主要原因为增加残疾人职业 技能培训人次等;决算数小于预算数的主要原因认真贯 彻落实中央“八项规定”、“ 省委十项规定”、“市委 十二项规定”精神和厉行节约的要求,进一步从严控制 经费开支,使全年培训费实际支出比预算节约。2019年 度全年组织培训30个,组织培训3967人次。主要为培 训:在就业年龄段内有就业培训愿望的本地残疾人、基 层残疾人专职委员、残疾人专门协会负责人、残联系统 干部等。 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 苏州市残疾人联合会2019年政府性基金预算财政拨 款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支 出决算0万元,年末结转和结余0万元。 十一、机关运行经费支出决算情况说明 2019 年 本 部 门 机 关 运 行 经 费 支 出 78.64 万 元 , 比 2018年减少0.08万元,降低0.10%。主要原因是单位厉行 节约,严格控制机关运行经费。 十二、政府采购支出决算情况说明 2019年度政府采购支出总额394.83万元。其中:政 府采购货物支出32.80万元、政府采购工程支出27.39万 元、政府采购服务支出334.64万元。授予中小企业合同 金额394.83万元,占政府采购支出总额的100%,其中: 授予小微企业合同金额104.99万元,占政府采购支出总 额的26.59%。 十三、国有资产占用情况 截至2019年12月31日,本部门共有车辆2 辆 , 其 中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用 车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、 其他用车1辆,其他用车主要是残疾人无障碍车,主要用 于残疾人参加大型活动等出行;单价50万元(含)以上 的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用 设备0台(套)。 十四、预算绩效评价工作开展情况 2019年度,本部门单位共0个项目开展了财政重点 绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门单位未开 展财政整体支出重点绩效评价,本部门单位共3个项目开 展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计2297.42万 元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入: 指单位本年度从同级财政部门 取得的财政拨款。 二、上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其 辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核 拨的教育收费等资金在此反映。 四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款: 指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收 入。 七、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位用事业 基金弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的 基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结 余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得 税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结 余资金。 十、年末结转和结余资金: 指本年度或以前年度预 算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要 延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十一、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的 行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出: 指事业单位按照财政部门和 主管部门的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出: 指事业单位用财政补 助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费: 指部门用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购 置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)支出。 十七、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出 中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游 (款)其他文化和旅游支出(项): 反映除上述项目以 外其他用于文化和旅游方面的支出。 十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退 休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实 行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单 位)开支的离退休支出。 二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退 休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反 映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养 老保险费支出。 二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离 退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业 年金支出。 二十二、社会保障和就业支出(类)残疾人事业 (款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员 管理的事业单位)的基本支出。 二十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业 (款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实 行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他 项目支出。 二十四、社会保障和就业支出(类)残疾人事业 (款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人 康复方面的支出。 二十五、社会保障和就业支出(类)残疾人事业 (款)残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人联合会用于 残疾人就业和扶贫等方面的支出。 二十六、社会保障和就业支出(类)残疾人事业 (款)残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生 活补贴和重度残疾人护理补贴支出。 二十七、社会保障和就业支出(类)残疾人事业 (款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外 其他用于残疾人事业方面的支出。 二十八、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出 (款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其 他用于医疗卫生健康方面的支出。 二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住 房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比 例为职工缴纳的住房公积金。 三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租 补贴(项): 反映按房改政策规定的标准,行政事业单 位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购 房补贴(项): 反映按房改政策规定,行政事业单位向 符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役 复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。