工信局2015年度部门决算说明.pdf
邯郸市工业和信息化局 关于 2015 年度部门决算情况的说明 第一部分 邯郸市工业和信息化局概况 一、部门职责 (一)贯彻执行国家、省关于工业、信息化方面的法律、法 规、规章和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题。 (二)提出全市工业和信息化发展战略;制订并组织实施全 市工业行业、信息化规划和年度计划;提出产业结构调整政策意 见,推进信息化和工业化融合,推动现代产业体系建设;指导工 业园区的建设发展,推动产业聚集。 (三)监测、分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息, 进行预测预警和信息引导,协调解决工业运行发展中的有关问题 并提出政策建议;负责工业行业煤、电、油、气、运等生产要素 及重要物资协调保障工作;负责医药储备管理、减轻企业负担工 作;负责建材质检管理;负责工业应急管理、产业安全和国防动 员有关工作。 (四)负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向 (含利用外资和境外投资)、国家和省、市财政性建设资金安排 意见;按市政府规定权限,审批、核准、备案市规划内和年度计 -1- 划规模内工业、信息化固定资产投资项目。 (五)提出工业企业技术改造项目计划并组织实施,指导行 业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;拟 订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等新兴产业的 规划和标准并组织实施;组织实施有关国家、省、市科技重大专 项,推进相关科研成果产业化,推动全市软件业、信息服务业和 新兴产业发展;组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管 理工作;协调推进工业系统名牌战略工作;负责淘汰工业落后产 能及清理“五小”工作。 (六)负责全市装备制造、原材料、消费品、信息产业等工 业行业管理;编制全市重大技术装备发展和自主创新规划,推进 重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新;指导 企业改革和管理创新,推进企业联合重组,建立现代企业制度; 指导工业行业安全生产和工业行业协会、企业联合会工作。 (七)拟订全市工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促 进政策和规划并组织实施;组织协调相关重大示范工程和新产 品、新技术、新设备、新材料的推广应用。 (八)负责对全市中小企业和民营经济的宏观指导,组织拟 订全市发展中小企业、民营经济的地方性法规、规章草案、发展 规划、推进全民创业的政策措施并组织实施;负责中小企业产业 -2- 集群、创业辅导基地的规划、建设和管理;拟订和组织实施中小 企业发展专项资金年度计划;提出中小企业融资的政策措施,建 立中小企业创业投资引导基金,推进企业上市;完善中小企业服 务体系,推进中小企业信用和担保体系建设。 (九)统筹推进全市信息化工作,组织拟订相关政策并协调 信息化建设中的重大问题;负责组织协调推进电子政务发展,推 动互联互通和信息资源的开发利用;组织制定通信管线、公共通 信网、专用信息网等信息基础设施的规划并承担管理工作;推进 电信网、广播电视网和互联网融合;负责社会公共信息资源共享 的协调管理;负责组织智能卡的应用推广工作;负责市信息化专 项资金的使用管理;指导重点电子政务项目建设,开展绩效评估 工作。 (十)负责协调维护全市信息安全和保障体系建设,指导监 督全市重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,参与协调 处理信息安全重大事件,承担跨部门、跨地区和重要时期的信息 安全应急协调及国防信息动员工作。 (十一)组织开展工业、信息化及中小企业的对外合作、交 流和利用外资工作。 (十二)承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作; 民爆器材行业生产流通的监督管理;承担国防工业办公室职责。 -3- (十三)承办市委、市政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 我局 2015 部门决算主要由以下几个单位构成 471002 工信局局机关; 471004 邯郸市中小企业发展中心; 471006 邯郸市居民卡服务中心组成。 三、2015 年度我局未实行绩效预算。 第二部分 邯郸市工业和信息化局 2015 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类) 八、部门决算相关信息统计表(“三公”经费支出决算表) 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表 十一、政府采购情况表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (详见附表) -4- 第三部分 邯郸市工业和信息化局 2015 年部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 2015 年度部门决算收入 5563.37 万元,其中财政拨款 5562.5 万元,其他收入 0.87 万元。2015 年度部门决算支出 4881.02 万 元,其中:基本支出 999.73 万元,项目支出 3881.3 万元。 二、收入决算情况说明 2015 年度部门决算收入 5563.37 万元,其中财政拨款 5562.5 万元,其他收入 0.87 万元。 三、支出决算情况说明 2015 年度部门决算支出 4881.02 万元, 其中:基本支出 999.73 万元,项目支出 3881.3 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2015 年度部门决算财政拨款收入 5562.5 万元。2015 年度部 门决算支出 4881.02 万元,其中一般公共服务支出 93.07 万元, 社会保障和就业支出 287.09 万元,资源勘探信息等支出 1451.65 万元,住房保障支出 47.02 万元,其他支出 3002.2 万元。主要用 于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及工 业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理、其他等支出。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2015 年度我局认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关 -5- 要求,加强公务用车管理,规范公务接待活动,减少了相关支出。 2015 年“三公”支出总计 54.2 万元,其中:公务用车保有量 10 辆, 公务用车运行维护费 51.67 万元,公务接待费 2.53 万元。 “三公” 经费支出数同比减少 23.7%。 六、机关运行经费的支出情况的说明 2015 年度部门机关运行经费 101.83 万元,主要是保障机关 日常运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。 七、政府采购情况的说明 2015 年度无部门政府采购。 八、其他重要事项的情况说明 2015 年度我局无政府性基金收支业务,也无政府性基金收 支决算。 第四部分 名词解释 一般预算财政拨款(补助)收入:是指财政部门拨入的各类 经费。 基本支出:是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工 作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。 项目支出:是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目 标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。 政府采购:也称公共采购,是指各级国家机关、事业单位和 团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的 -6- 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 “三公“经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务 用车购置及运行费。因公出国(境)费指单位工作人员因公出国 (境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支 出。公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指 用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和 执法执勤等业务用车。 -7-