新预算公开2018 人代会材料附表 - 副本.xls
目录 表一 2017年财政收入决算情况比较表 表二 2017年财政支出决算情况比较表 表三 2018年财政预算收入计划表 表四 2018年财政预算支出计划表 表五 2018年一般公共预算支出功能分类表 表六 2018年一般公共预算经济分类表 表七 2018年一般公共预算基本支出表 表八 2018年政府性基金收入计划表 表九 2018年政府性基金支出计划表 表十 2018年“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表十一 2017年政府一般债务限额和余额情况表 表十二 2018年国有资本经营收入预算表 表十三 2018年国有资本经营支出预算表 表十四 2018年社会保险基金收入预算表 表十五 2018年社会保险基金支出预算表 甘泉县2017年财政收入决算情况比较表 附表一 单位:万元 2017年决算数比预算数 2017年决算数比上年决算数 2016年 决算数 2017年 预算数 2017年 决算数 一、工商税收收入 5130 5991 6708 717 12.0 1578 30.8 二、耕地占用税和契税收入 482 380 339 -41 -10.8 -143 -29.7 三、企业所得税收入 140 107 141 34 31.8 1 0.7 四、罚没、收费及其他收入 1890 1600 1609 9 0.6 -281 -14.9 五、专项收入 439 429 704 275 64.1 265 60.4 六、国有资产经营收益收入 8725 9193 4340 -4853 -52.8 -4385 -50.3 地方收入合计 16806 17700 13841 -3859 -21.8 -2965 -17.6 上划中央四税收入 4271 5865 7239 1374 23.4 2968 69.5 上划省级七税收入 2347 2611 3055 444 17.0 708 30.2 上划市级两税收入 收 入 总 计 201 148 218 70 47.3 17 8.5 23625 26324 24353 -1971 -7.5 728 3.1 收 入 项 目 ±额 ±% ±额 ±% 甘泉县2017年财政总支出决算情况比较表 附表二 单位:万元 支 出 项 目 一、一般公共服务支出 二、公共安全支出 三、教育支出 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 七、医疗卫生与计划生育支出 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、国土海洋气象等支出 十五、粮油物资储备支出 十六、住房保障支出 十七、金融支出 十八、其他支出 十九、援助其他地区支出 二十、债务付息支出 二十一、债务发行费用支出 支 出 合 计 2016年 2017年 2017年决算数比上年决算数 ± 额 ±% 决算数 决算数 13873 13726 -147 -1.1 6215 5841 -374 -6.0 19598 20856 1258 6.4 1005 953 -52 -5.2 1382 1199 -183 -13.2 8594 17419 8825 102.7 6289 7424 1135 18.0 4522 4369 -153 -3.4 4760 2038 -2722 -57.2 19290 19057 -233 -1.2 1485 1030 -455 -30.6 315 1513 1198 380.3 905 57 -848 -93.7 610 980 370 60.7 374 200 -174 -46.5 14969 14642 -327 -2.2 2 4 2 100.0 345 105 -240 -69.6 11 -11 -100.0 914 1305 391 42.8 6 6 105458 112724 7266 6.9 备 注 甘泉县2018年财政预算收入计划(草案) 附表三 单位:万元 预 项 算 目 收 入 上年 决算数 本年 预算数 较上年 决算±% 一、工商税收收入 二、耕地占用税和契税收入 三、企业所得税 四、罚没、收费及其他收入 五、专项收入 六、国有资产经营收益收入 6708 339 141 1609 704 4340 7450 385 155 950 523 5837 11.1 13.6 9.9 -41.0 -25.7 34.5 地方收入合计 加:1、返还性收入预计 2、均衡性转移支付补助预计 3、县级基本财力保障机制奖补资金 4、其他固定数额及结算补助 5、能源地区困难县财力补助 6、省市专项转移支付补助预计 上年结余 13841 15300 2810 18874 6341 8489 12050 14560 180 10.5 甘泉县2018年财政预算收入计划(草案) 附表三 单位:万元 预 项 算 收 目 入 上年 决算数 本年 预算数 2018年上划中、省、市税收任务11730万元 ,较上年决算10512万元,增收1218万元,增 幅11.6%。 收 入 合 计 78604 较上年 决算±% 甘泉县2018年财政预算支出计划(草案) 附表四 单位:万元 预 项 算 支 目 一、一般公共服务支出 二、公共安全支出 三、教育支出 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 七、医疗卫生与计划生育支出 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、国土海洋气象等支出 十五、住房保障支出 十六、粮油物资储备支出 十七、预留(备)费 支 出 合 计 加:1、国有资产收益上解市财政 2、南区采油厂财政收入上划基数 3、单位上划及政策性上解 4、教育费附加专项列支 5、行政性收费和罚没专项列支 6、上解保基本稳定调节基金 7、出口退税专项上解 支 出 合 计 出 上年 本年 较上年 预算数 预算数 预算±% 13655 4564 16977 214 1024 5277 4653 193 1945 5930 878 204 48 494 2616 288 1200 60160 3822 732 297 400 900 3004 10 69325 15655 4584 18777 244 1124 8277 4886 243 2245 6930 1078 214 50 544 2916 293 1200 69260 3822 732 297 400 700 3382 14.6 0.4 10.6 14.0 9.8 56.9 5.0 25.9 15.4 16.9 22.8 4.9 4.2 10.1 11.5 1.7 0.0 15.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -22.2 12.6 78593 13.4 甘泉县二0一八年一般公共预算支出预算表 附表五 单位:万元 一、一般公共服务支出(201) 15655 人大事务(20101) 423 行政运行(2010101) 423 政协事务(20102) 362 行政运行(2010201) 362 政府办公及相关机构事务(20103) 6286 行政运行(2010301) 4959 事业运行(2010350) 996 其他政府办公事务支出(2010399) 331 发展与改革事务(20104) 1210 行政运行(2010401) 594 事业运行(2010450) 398 物价管理(2010408) 218 统计信息事务(20105) 410 行政运行(2010501) 167 信息事务(2010504) 243 财政事务(20106) 1252 行政运行(2010601) 374 事业运行(2010650) 878 审计事务(20108) 328 行政运行(2010801) 328 人力资源事务(20110) 365 行政运行(2011001) 365 纪检监察事务(20111) 586 行政运行(2011101) 586 商贸事务(20113) 234 事业运行(2011350) 234 工商事务管理事务(20115) 773 行政运行(2011501) 668 事业运行(2011550) 105 质量技术监督与检验检疫支出(20117) 162 事业运行(2011750) 162 档案事务(20126) 251 其他档案事务(2012699) 251 党委办公厅(室)及相关机构事务(20131) 491 行政运行(2013101) 274 机关服务(2013103) 26 其他党委办公事务(2013199) 257 组织事务(20132) 1054 行政运行(2013201) 284 其他组织事务支出(2013299) 770 宣传事务(20133) 301 行政运行(2013301) 179 其他宣传事务支出(2013399) 122 统战事务(20134) 57 行政运行(2013401) 57 其他共产党事务支出(20136) 392 行政运行(2013601) 392 民主党派及工商联事务(20128) 92 行政运行(2012801) 92 群众团体事务(20129) 350 行政运行(2012901) 298 其他群团事务支出(2012999) 52 其他一般公共服务支出(20199) 276 其他一般公共服务支出(2019999) 276 四、公共安全支出(204) 4584 公安(20402) 3776 行政运行(2040201) 2692 道路交通管理(2040212) 779 其他公安支出(2010299) 305 检察(20404) 69 行政运行(2040401) 69 法院(20405) 102 行政运行(2040501) 102 司法(20406) 637 行政运行(2040601) 469 律师公证管理(2040606) 168 五、教育支出(205) 18777 教育管理事务(20501) 302 行政运行(2050101) 302 普通教育(20502) 17116 小学教育(2050202) 9063 初中教育(2050203) 4050 高中教育(2050204) 1857 学前教育(2050201) 1493 职业高中教育(2050304) 462 其他进修及培训(2050899) 191 其他教育支出(20599) 1359 其他教育支出(2059999) 1359 六、科学技术支出(206) 244 科学技术管理事务(20601) 244 其他科学技术管理事务支出(2060199) 244 七、文化体育与传媒支出(207) 1124 文化(20701) 396 群众文化(2070109) 244 图书馆(2070104) 152 文物(20702) 168 其他文物支出(2070299) 168 体育(20703) 159 其他体育支出(2070399) 159 广播影视(20704) 401 行政运行(2070401) 85 其他广播影视支出(2070499) 316 八、社会保障和就业支出(208) 8277 人力资源和社会保障管理事务(20801) 698 其他人力资源和社保管理事务(2080199) 342 就业管理事务(2080106) 225 社会保险业务管理事务(2080107) 131 民政管理事务(20802) 738 行政运行(2080201) 156 其他民政管理事务支出(2080299) 355 行政区划和地名管理(2080207) 62 老龄事务(2080205) 165 行政事业单位离退休(20805) 4489 事业单位离退休(2080502) 56 未归口管理的行政单位离退休(2080504) 159 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 2617 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1257 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507) 400 抚恤(20808) 520 其他优抚支出(2080899) 520 退役安置(20809) 35 军队移交政府的离退休人员安置(2080902) 35 社会福利(20810) 13 其他社会福利支出(2081099) 13 最低生活保障(20819) 586 城市最低生活保障金支出(2081901) 131 农村最低生活保障金支出(2081902) 455 残疾人事业(20811) 281 行政运行(2081101) 281 就业补助(20807) 460 公益性岗位补贴(2080705) 460 财政对基本养老保险基金的补助(20826) 457 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602) 457 十、医疗卫生与计划生育支出(210) 4886 医疗卫生与计划生育管理事务(21001) 356 行政运行(2100101) 356 公立医院(21002) 2358 综合医院(2100201) 2358 公共卫生(21004) 737 疾病预防控制机构(2100401) 429 妇幼保健机构(2100403) 228 卫生监督机构(2100402) 80 食品药品监督管理事务(21010) 251 食品药品监督管理事务事业运行(2101050) 251 基层医疗卫生机构(21003) 785 城市社区卫生机构(2100301) 289 乡镇卫生院(2100302) 496 人口与计划生育事务(21007) 399 计划生育机构(2100716) 399 十一、节能环保支出(211) 243 退耕还林(21106) 148 其他退耕还林支出(2110699) 148 能源节约利用(21110) 95 能源节约利用(2111001) 95 十二、城乡社区支出(212) 2245 城乡社区管理事务(21201) 1107 城乡社区管理事务行政运行(2120101) 846 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 261 城乡社区规划与管理(21202) 70 城乡社区规划与管理(2120201) 70 城乡社区环境卫生(21205) 792 城乡社区环境卫生(2120501) 792 建设市场管理与监督(21206) 276 建设市场管理与监督(2120601) 276 十三、农林水支出(213) 6930 农业(21301) 4307 行政运行(2130101) 102 科技转化和推广服务(2130106) 1896 病虫害控制(2130106) 485 事业运行(2130104) 1190 执法监管(2130110) 309 农产品质量安全(2130109) 173 统计检测与信息服务(2130111) 152 林业(21302) 761 行政运行(2130201) 73 林业事业机构(2130204) 306 森林培育(2130205) 80 林业执法与监督(2130213) 118 林业防灾减灾(2130234) 152 林业检疫检测(2130216) 32 水利(21303) 1376 行政运行(2130301) 145 水利工程运行与维护(2130306) 256 防汛(2130314) 134 水资源节约管理与保护(2130311) 139 水利工程建设(2130305) 702 扶贫事业机构(2130550) 486 十四、交通运输支出(214) 1078 公路水路运输(21401) 236 行政运行(2140101) 236 其他交通运输支出(21499) 842 其他交通运输支出(2149999) 842 十五、资源勘探信息等支出(215) 214 安全生产监管(21506) 119 行政运行(2150601) 119 国有资产监管支出(21507) 95 其他国有资产监管支出(2150799) 95 十六、商业服务业等支出(216) 50 商业流通事务(21602) 50 事业运行(2160250) 50 二十、国土海洋气象等支出(220) 544 国土资源事务(22001) 498 行政运行(2200101) 267 事业运行(2200150) 231 气象事业机构(2200504) 46 气象事业机构(2200504) 46 二十一、住房保障支出(221) 2916 住房改革支出(22102) 2916 住房公积金(2210201) 2916 二十二、粮油物资储备支出(222) 293 粮油事务(22201) 293 行政运行(2220101) 197 其他粮油事务支出(2220199) 96 二十七、预(留)备费 合 1200 计 69260 甘泉县二0一八年一般公共 附表六 工资福利支出(501) 列支科目 小计 基本工资 津贴补贴 其他工资福 其他社会保障缴 利 费 一、一般公共服务支出 (201) 11058 5952 3956 496 654 四、公共安全支出(204) 3246 1450 1485 115 196 五、教育支出(205) 13880 7803 4725 596 756 六、科学技术支出(206) 100 50 38 5 7 七、文化体育与传媒支 出(207) 912 481 318 45 68 八、社会保障和就业支 出(208) 7071 953 2941 46 3131 十、医疗卫生与计划生 育支出(210) 3895 2070 891 165 769 十一、节能环保支出( 211) 190 119 46 9 16 十二、城乡社区支出( 212) 1429 558 768 38 65 十三、农林水支出(213 ) 4378 2301 1769 119 189 十四、交通运输支出( 214) 885 452 342 26 65 175 82 69 8 16 41 22 12 3 4 453 251 138 29 35 63 45 6 9 22607 17543 1706 5980 十五、资源勘探信息等 支出(215) 十六、商业服务业等支 出(2160250) 二十、国土海洋气象等 支出(220) 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备 支出(222) 二十七、预(留)备费 0 123 0 47836 二0一八年一般公共预算支出经济分类表 对个人和家庭补助支出(509) 离休费( 50905) 小计 458 退休费( 50905) 93 124 356 10 生活补助 采暖补贴 其他对个人和家庭 住房公积金 补助支出(降温费 (50999) (50999) )(50999) (50999) 145 155 65 11516 17 49 58 3370 43 205 98 14236 1 2 103 5 28 10 955 3 43 个人部分 48 10 10 19 9 7119 141 19 18 68 36 4036 4 3 197 10 16 8 1485 36 65 29 4508 2 13 9 931 6 4 2 181 2 1 1 43 16 10 6 469 7 56 22 130 46 22 2916 2916 12 6 4 2 135 0 4364 2916 0 176 0 292 642 338 2916 52200 单位:万元 商品和服务支出(502) 办公费( 50201) 其他商品和服 务支出专项业 务费(50299 ) 4139 587 3552 1214 769 445 4541 16 4525 小计 141 4 137 169 25 144 1158 16 1142 850 65 785 46 5 41 760 16 744 2422 56 2366 147 15 132 33 4 29 7 1 6 75 9 66 3 155 0 158 1200 17060 1200 1591 15469 2018年一般公共预算基本支出表 附表七 单位:万元 机关工资福利支出 56004 社 工资 会 奖金 保 津补 障 计 贴 缴 费 13629 1218 698 750 一、一般公共服务支出 11822 二、国防与公共安全支出 4868 三、教育支出 13491 四、科学技术支出 749 0 五、文化体育与传媒支出 980 六、社会保障和就业支出 项 目 合 计 合 计 小 住 房 公 积 金 机关商品和服务支出 其 他 小 办公 工 资 计 经费 福 利 0 1626 854 支 681 273 出 会 议 费 培 训 费 专用 材料 购置 费 委托 业务 费 0 0 0 0 对事业单位经常性补助 因公 公务 出国(境 接待 ) 费 费用 0 0 公务 用车 运行 维护 费 0 其他 商品 维修( 和服 护)费 务支 出 0 对个人和家庭补助支出 计 工资 福利 支出 商品 和服 务支 出 其他 对事 业单 位补 助 772 37926 34136 2179 1611 2823 408 2484 2101 239 144 521 521 177 0 12 12 780 44 44 0 8136 1 7228 426 482 4136 3759 195 182 720 543 174 154 9 11 3 3 52 46 3 3 58 9 49 11954 85 75 5 5 4 3 七、医疗卫生与计划生育支 出 八、节能环保支出 5027 194 167 15 12 90 220 0 23 九、城乡社区支出 1484 59 52 3 4 0 十、农林水支出 3329 358 317 18 23 23 9 十一、交通运输支出 824 140 123 8 9 2 2 十二、资源勘探信息等支出 202 26 23 1 2 18 1 十三、商业服务业等支出 72 0 十四、金融支出 0 十五、援助其他地区支出 0 十六、国土海洋气象等支出 756 193 小 小 计 社会 福利 和救 助 助 学 金 个人 农业 生产 补贴 0 0 0 离退 休费 2823 13270 11593 897 749 737 6 6 866 802 9 55 4 4 1 9742 9495 186 61 2123 2123 4 86 4708 4209 247 252 35 35 3 20 197 184 13 0 1396 1146 206 44 29 29 2923 2550 203 170 25 25 659 582 38 39 23 23 158 142 7 9 0 0 72 66 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 170 11 12 67 4 5 2 14 17 2 560 2 142 0 0 0 489 40 31 40 100 2 十七、住房保障支出 0 0 十八、粮油物资储备支出 226 76 十九、预备费 0 0 0 0 0 二十、债务付息支出 0 0 0 0 0 二十一、债务发行费用支出 0 0 0 0 0 二十二、其他支出 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 6 6 其他对 个人和 家庭的 补助 0 甘泉县2018年政府性基金收入计划(草案) 附表八 单位:万元 政府性基金收入 项目名称 资源勘探信息等支出 新型墙体材料专项基金支出 城乡社区支出 本年预算数 10 10 200 国有土地使用权出让收入安排的支出 上年结余 200 447 收入合计 657 甘泉县2018年政府性基金支出计划表(草案) 附表九 单位:万元 政府性基金支出 项目名称 资源勘探信息等支出 新型墙体材料专项基金支出 城乡社区支出 本年预算数 40 40 617 国有土地使用权出让收入安排的支出 517 城市公用事业附加安排的支出 14 其他污水处理费收入安排的支出 86 支出合计 657 附表十: 2018年“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 项 目 “三公”经费小计 2018预算数较 2017年预算数 2017年执行数 2018年预算数 2017年预算数年 ±% 740.00 736.00 734.00 -0.81% 310.00 308.00 307.00 -0.97% 430.00 428.00 427.00 -0.70% 会议费小计 120.00 76.00 75.00 -37.50% 培训费小计 500.00 144.00 143.00 -71.40% 1360.00 956.00 952.00 -30.00% 因公出国(境)费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 公务接待费 合 计 预算表 单位:万元 2018预算数较 2017年执行数年 ±% 变动原因 -0.27% -0.32% -0.23% -1.32% -0.69% -0.42% 厉行节约、压缩支出 2017年地方政府一般债务 限额和余额情况表 单位:万元 附表十一 项目 2017年债务限额 甘泉县 77981 2017年债务余额 66486 2018年国有资本经营收入预算表 附表十二 单位:万元 项 目 2017年 执行数 2018年 预算数 2018年预算 比上年±% 利润收入 本年收入合计 0 0 0 0 转移性收入 上级补助收入 上年结转 收入总计 说明:无此项预算收入 2018年国有资本经营支出预算表 单位:万元 附表十三 项 目 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 2018年 预算数 2017年执行数 0 0 0 0 “三供一业”移交补助支出 二、国有企业资本金注入 前瞻性战略性产业发展支出 生态环境保护支出 支持科技进步支出 其他国有企业资本金注入 三、国有企业政策性补贴 0 国有企业政策性补贴 四、其他国有资本经营预算支出 0 0 0 0 0 0 0 0 其他国有资本经营预算支出 支出合计 转移性支出 国有资本经营预算转移支付支出 国有资本经营预算调出资金 结转下年 支出总计 说明:无此项预算支出 2018年社会保险基金收入预算表 附表十四 单位:万元 项 目 一、企业职工基本养老保险基金收入 二、城乡居民基本养老保险基金收入 三、机关事业单位基本养老保险基金收入 四、职工基本医疗保险基金收入 五、城乡居民基本医疗保险基金收入 六、城镇居民基本医疗保险基金收入 七、新型农村合作医疗保险基金收入 八、失业保险基金收入 九、工伤保险基金收入 十、生育保险基金收入 收入合计 上年滚存结余 收入总计 说明:市级统筹,县级无此项预算收入 2017年 执行数 2018年 预算数 2018年预算 比上年±% 2018年社会保险基金支出预算表 附表十五 项 目 一、企业职工基本养老保险基金支出 二、城乡居民基本养老保险基金支出 三、机关事业单位基本养老保险基金支出 四、职工基本医疗保险基金支出 五、城乡居民基本医疗保险基金支出 六、新型农村合作医疗基金支出 七、城镇居民基本医疗保险基金支出 八、失业保险基金支出 九、工伤保险基金支出 十、生育保险基金支出 支出合计 滚存结余 支出总计 说明:无此项预算支出 2017年 执行数 2018年 预算数 单位:万元 2018年预算 比上年±% 预算报告名词解释 1.政府支出分类科目:分为支出功能分类科目和支出经济分类科目两类。 (1)支出功能分类科目。主要是根据政府职能进行分类, 反映政府支出的内容和方向。简单地说,就是“钱用到哪里去了”。设置类、款、项三级。 类级科目。包括一般公共服务支出,公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒支出、社会保障和就业 医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水支出等17个大类。 款级科目。是在类级科目下,进一步明确资金的具体使用部门,如一般公共服务支出大类下,设置了人大 务、政协事务等款级科目。 项级科目。是在款级科目下,反映资金使用部门的具体投向。如人大事务款级科目下,又设置了行政运行 机关服务、人大会议、人大立法、人大监督等项级科目。 (2)支出经济分类科目。主要反映政府各项支出的经济性 质和具体用途,也就是“花的什么钱”。支出经济分类科目设类、款两级科目。主要科目有: 工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。下设工资、津补贴及奖金、社会保 缴费等款级科目。 商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出。下 设日常公用经费、差旅费、因公出国(境)费、会议培训费、公务接待费、专用材料购置费、劳务费、公 用车运行维护费等款级科目。 对个人和家庭补助支出。反映政府用于个人和家庭等方 面的补助支出。下设离休退休费、社会福利、生产补贴(包括国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补 、粮食直补等)、住房补贴等款级科目。 出。 2.政府购买服务:政府购买服务是为加快转变政府职能,推进政事分开和政社分开,进一步放开公共服务 场准入,改革创新公共服务提供机制和方式,构建多层次、多方式的公共服务供给体系所采取的重要措施 其主要内容是政府将部分基本公共服务、社会管理服务、行业管理与协调、中介技术服务等事项,通过公 招标、竞争性谈判等方式选择承担相关服务的社会力量,并向其付费,由社会力量提供相关服务。 预算报告名词解释 分为支出功能分类科目和支出经济分类科目两类。 目。主要是根据政府职能进行分类, 方向。简单地说,就是“钱用到哪里去了”。设置类、款、项三级。 共服务支出,公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒支出、社会保障和就业、 节能环保、农林水支出等17个大类。 目下,进一步明确资金的具体使用部门,如一般公共服务支出大类下,设置了人大事 目。 目下,反映资金使用部门的具体投向。如人大事务款级科目下,又设置了行政运行、 人大立法、人大监督等项级科目。 目。主要反映政府各项支出的经济性 “花的什么钱”。支出经济分类科目设类、款两级科目。主要科目有: 位开支的在职职工和编制外长期 酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。下设工资、津补贴及奖金、社会保障 单位购买商品和服务的支出。下 费、因公出国(境)费、会议培训费、公务接待费、专用材料购置费、劳务费、公务 科目。 。反映政府用于个人和家庭等方 休退休费、社会福利、生产补贴(包括国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴 补贴等款级科目。 购买服务是为加快转变政府职能,推进政事分开和政社分开,进一步放开公共服务市 服务提供机制和方式,构建多层次、多方式的公共服务供给体系所采取的重要措施。 分基本公共服务、社会管理服务、行业管理与协调、中介技术服务等事项,通过公开 式选择承担相关服务的社会力量,并向其付费,由社会力量提供相关服务。