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邯郸市工业和信息化局2020年部门决算公开文本(汇总).pdf

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2021 年 11 月 邯郸市工业和信息化局 2020 年度部门决算公开文本 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分 名词解释 第四部分 2020 年度部门决算报表 一、部门职责 (一)提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型 工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全市工业的发展规划, 推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。 (二)制订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策, 提出优化产业布局、结构的政策建议,推进现代产业体系建设, 起草地方性法规、规章草案,组织实施行业技术规范和标准,指 导行业质量管理工作。 (三)监测分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息, 进行预测预警和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题 并提出政策建议;负责工业用电监测;负责应急产业发展,应急 工业产品储备,承担应急工业产品供应和保障工作,负责减轻企 业负担工作。 (四)负责提出全市工业固定资产投资规模和方向(含利用 外资和境外投资)、国家和省、市财政性建设资金安排的意见, 按照规定权限,审批、核准、备案市规划内和年度计划规模内工 业固定资产投资项目,负责工业企业技术改造投资项目核准、备 案工作,并对上述工业固定资产投资项目招投标活动依法实施监 督。 (五)组织拟订全市中小企业发展规划,提出中小企业地方 性法规、规章,研究推进全民创业的政策措施并组织实施;负责 中小企业产业集群和创业辅导基地的规划、建设和管理;提出中 小企业融资措施,推进中小企业上市,完善中小企业服务体系建 设。 (六)负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合 协调和监督检查,会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经 济发展的相关政策和措施并组织实施,协调解决有关重大问题, 鼓励支持和引导民营经济健康快速发展。 (七)贯彻落实国家政策和标准,拟订高技术产业中涉及生 物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施;指导行业技术创 新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;组织实施有 关国家和省、市科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动 全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。 (八)负责全市振兴装备制造业的组织协调,贯彻执行国家、 省重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和省、市 重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产 化,指导引进重大技术装备的消化创新。 (九)拟订并组织实施全市工业能源节约和资源综合利用、 清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生 产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新 设备、新材料的推广应用。 (十)推进全市工业体制改革和管理创新,提高行业综合素 质和核心竞争力,负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产 工作,指导工业行业加强安全生产管理。 (十一)开展工业、中小企业的对外合作与交流。 (十二)承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作; 承担国防工业办公室职责。 (十三)承担盐业行业管理工作。 (十四)完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 从决算编报单位构成看,纳入 2020 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 3 个,具体情况如下: 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 邯郸市工业和信息化局 行政单位 财政拨款 (本级) 2 邯郸市工贸学校 经费自理事业单位 财政性资金零补助 3 邯郸市居民卡服务中心 经费自理事业单位 财政性资金零补助 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度收、支总计(含结转和结余)6168.18 万 元。与 2019 年度决算相比,收支各减少 154.98 万元,下降 2.45%, 主要是下属单位居民卡的白卡费用大幅降低。 单位:万元 二、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入合计 5717.18 万元,其中:财政拨款 收入 5702.02 万元,占 99.7%;事业收入 15.17 万元,占 0.3%。 如图所示: 三、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出合计 4767.38 万元,其中:基本支出 1793.17 万元,占 37.6%;项目支出 2974.21 万元,占 62.4%。 如图所示: 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 (一)财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款, 其中本年收入 5702.02 万元,比 2019 年度增加 974.35 万元,增 长 20.6%,主要是增加了职业教育支出和工业和信息产业监管支 出;本年支出 4752.21 万元,比 2019 年度减少 642.8 万元,降 低 11.9%,主要是工业运行方面的支出有所减少。 (二)财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5702.02 万元, 完成年初预算的 136.7%,比年初预算增加 1531.85 万元,主要是 增加了工业运行、中小企业和云中心运营等专项收入;本年支出 4752.21 万元,完成年初预算的 114%,比年初预算增加 582.04 万 元,主要是增加了工业运行、中小企业和云中心运营补助等支出。 (三)财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 4752.21 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 173.72 万元,占 3.7%,;教育(类) 支出 265.12 万元,占 5.6%;社会保障和就业(类)支出 329.98 万元,占 6.9%;卫生健康(类)支出 96.5 万元,占 2% ;资源 勘探信息等支出 3823.47 万元,占 80.5%;住房保障(类)支出 63.43 万元,占 1.3%。 (四)一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 1778 万元,其中:人员经费 1497.62 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴 费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其 他对个人和家庭的补助支出;公用经费 280.39 万元,主要包括 办公费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、维修(护)费、会 议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.23 万元,支出决算为 13.83 万元,完成预算的 49%,较预算减少 14.4 万元,降低 51%,主要是严控公务车运行维护费用以及公务接待 费用支出;较 2019 年度减少 5.91 万元,降低 29.9%,主要是出 国费用和公务接待费用较上年大幅减少。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费。本部门 2020 年度因公出国(境)费 支出 3.49 万元,完成预算的 87%。参加其他单位组织的因公出 国(境)团组 1 个、共 2 人,无本单位组织的出国(境)团组。 因公出国(境)费支出较预算减少 0.51 万元,降低 13%,主要是 汇率变动原因导致;较 2019 年度减少 5.05 万元,降低 59%,主 要是受疫情影响,压缩支出。 2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车 购置及运行维护费支出 9.83 万元,完成预算的 54.6%,较预算 减少 8.17 万元,降低 45.4%,主要是在公务车日常运行维护上加 强管理、严控支出;较 2019 年度增加 1.36 万元,增长 16.1%, 主要是疫情防控以及复工复产督导工作增多。其中: 公务用车购置费支出:本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆,未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与 预算数持平;与 2019 年度决算支出持平。 公务用车运行维护费支出:本部门 2020 年度单位公务用车 保有量 4 辆,发生运行维护费支出 9.83 万元。较预算减少 8.17 万元,降低 45.4%,主要是在公务车日常运行维护上加强管理、 严控支出;较 2019 年度增加 1.36 万元,增长 16.1%,主要是主 要是疫情防控以及复工复产督导工作增多。 3.公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0.51 万元, 完成预算的 8.2%。发生公务接待共 10 批次、75 人次。公务接待 费支出较预算减少 5.72 万元,降低 91.8%,主要是受疫情影响, 公务接待明显减少;较 2019 年度减少 2.22 万元,降低 81.3%, 主要是受疫情影响,公务接待明显减少。 六、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度 21 个一般 公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 3900 多万元,自评 得分均在 90 分以上,项目总体完成情况良好。。 组织对“云计算中心运营补助项目”开展了部门评价,涉及 一般公共预算支出 1400 万元。从评价情况来看,评价指标客观 公正、科学合理,较好完成了项目的各个绩效目标。 (二)部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在今年部门决算公开中反映云计算中心运营补助项 目绩效自评结果。 云计算中心运营补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目 标,云计算中心运营补助项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评 表附后)。全年预算数为 1400 万元,执行数为 1400 万元,完成 预算的 100%。项目主要绩效目标完成情况:一是产出指标,均 达到了年初设定目标;二是效益指标,圆满完成年初既定目标, 节约财政资金达 3000 多万。项目整体绩效完成情况良好。 邯郸云计算中心运营补助项目支出绩效自评表 (2019 年度) 项目名称 邯郸云计算中心运营补助项目 主管部门 项目资金 (万元) 市工信局 年初预算 数 14000000 元 年度资金总额 其中:当年财政拨款 14000000 元 实施单位 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 14000000 元 14000000 元 10 100% 10 14000000 元 元 元 14000000 上年结转资金 其他资金 年度 总体 目标 市工信局 元 — — — — 预期目标 实际完成情况 通过政务云中心的建设运营,市直单位各部门业务系统应进必 进,达到节省财政资金、提高基础设施可靠性、增强安全保障 能力的目标。 2020 年底共 56 个部门 158 项业务系统运 行。新迁入业务系统 40 项,完成已有业 务系统扩容 19 项。 一级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 指标 1:电子政务应用迁 入数量达到 150 项 150 158 20 20 指标 2:计算能力达 50 万亿次/秒 50 万亿 次/秒 50 10 10 质量指标 指标 1:云计算中心符合 A 类机房标准 A类 A类 10 10 时效指标 指标 1:项目上云时间不 超过 30 个工作日 不超过 30 日 7 10 10 成本指标 指标 1:按预算拨付补助 安排 1400000 0元 支出 14000000 元 10 10 经济效益 指标 指标 1:节约财政信息化 建设资金 年度节约财 政信息化建 设资金约 3000 多万 10 10 社会效益 指标 指标 1:降低政务应用网 络安全事件发生率 云计算中心 机房安全环 境达到三级 等保,安全 事件发生为 0 10 10 可持续影 响指标 指标 1:持续满足市本级 电子政务应用对基础设 施的能力需求。 10 10 5 4.5 5 2.5 100 97 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 无安全 事件发 生 可满足市本 级信息化建 设不断增长 的需求 指标 1:通过问卷或电话 回访的形式反馈各委办 局对云中心的评价。 无投诉 指标 2:得到委办局用户 表扬信 4 封 4 总分 有委办局反 映有需要改 进的地方 2 偏差原因 分析及改 进措施 七、机关运行经费情况 本部门 2020 年度机关运行经费支出 114.9 万元,比 2019 年 度减少 22.11 万元,降低 16.1%。主要是第三方服务费不再列入 机关运行费中。 八、政府采购情况 本部门 2020 年度政府采购支出总额 1635.25 万元,从采购 类型来看,政府采购货物支出 151.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1483.29 万元。授予中小企业合同金 额 1483.29 万元,占政府采购支出总额的 90.7%,其中授予小微 企业合同金额 1483.29 万元,占政府采购支出总额的 90.7%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4 辆,与上年持 平。其中,机要通信用车 2 辆,离退休干部用车 2 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套),与上年持平; 单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),与上年持平。 十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算收支及结转结 余和国有资金经营预算收支及结转结余情况,故《政府性基金预 算财政拨款收入支出决算表》(公开 08 表)、《国有资本经营 预算财政拨款支出决算表》(公开 09 表)以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开 数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额,特此说明。 (一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨 款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 (四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资 金。 (五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 (六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 (七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 (八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出 (九)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出,不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 (十)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 (十一)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出 国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。 (十二)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用, 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 (十三)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税、牌照费)。 (十四)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌 照费)。 (十五)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 (十六)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 收入支出决算总表 公开 01 表 部门:邯郸市工业和信息化局(汇总) 金额单位:万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 5702.02 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 15.17 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 329.98 9 九、卫生健康支出 40 96.5 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 5717.18 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 450.99 年末结转和结余 60 30 总计 31 173.72 280.28 3823.47 63.43 4767.38 1400.8 61 6168.18 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 62 6168.18 收入决算表 公开 02 表 部门:邯郸市工业和信息化局(汇总) 金额单位:万元 项目 本年收入合 财政拨款收 上级补 功能分类科 科目名称 目编码 栏次 计 入 助收入 1 2 3 合计 5,717.18 5,702.02 201 一般公共服务支出 133.30 133.30 20105 统计信息事务 133.30 133.30 2010504 信息事务 133.30 133.30 事业收入 4 15.17 205 教育支出 260.17 245.00 15.17 20503 职业教育 260.17 245.00 15.17 中等职业教育 260.17 245.00 15.17 208 社会保障和就业支出 307.22 307.22 20805 行政事业单位养老支出 255.00 255.00 2080501 行政单位离退休 71.63 71.63 2080502 事业单位离退休 75.62 75.62 89.34 89.34 18.41 18.41 0.63 0.63 0.63 0.63 0.55 0.55 2050302 2080505 2080506 20809 2080901 20825 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 退役安置 退役士兵安置 其他生活救助 2082501 其他城市生活救助 0.55 0.55 20899 其他社会保障和就业支出 51.04 51.04 51.04 51.04 2089901 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 97.67 97.67 21011 行政事业单位医疗 97.67 97.67 2101101 行政单位医疗 92.19 92.19 经营 收入 5 附属单 位上缴 收入 6 其他 收入 7 2101102 事业单位医疗 5.48 5.48 215 资源勘探工业信息等支出 4,855.75 4,855.75 21505 工业和信息产业监管 4,784.75 4,784.75 826.69 826.69 1,030.00 1,030.00 2,928.07 2,928.07 71.00 71.00 71.00 71.00 2150501 行政运行 2150510 工业和信息产业支持 2150599 21508 2150805 其他工业和信息产业监管支 出 支持中小企业发展和管理支出 中小企业发展专项 221 住房保障支出 63.08 63.08 22102 住房改革支出 63.08 63.08 2210201 住房公积金 63.08 63.08 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门:邯郸市工业和信息化局(汇总) 金额单位:万元 项目 功能分类科 科目名称 目编码 上缴 本年支出合计 基本支出 项目支出 支出 栏次 1 2 合计 4,767.38 3 1,793.17 4 2,974.21 201 一般公共服务支出 173.72 173.72 20105 统计信息事务 173.72 173.72 2010504 信息事务 173.72 173.72 205 教育支出 280.28 280.28 20503 职业教育 280.28 280.28 中等职业教育 280.28 280.28 208 社会保障和就业支出 329.98 277.01 20805 行政事业单位养老支出 276.46 276.46 2080501 行政单位离退休 94.52 94.52 2080502 事业单位离退休 74.39 74.39 89.13 89.13 18.41 18.41 2050302 2080505 2080506 20809 2080901 20825 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 退役安置 退役士兵安置 其他生活救助 52.97 0.63 0.63 0.63 0.63 0.55 0.55 0.55 2082501 其他城市生活救助 0.55 20899 其他社会保障和就业支出 52.34 52.34 52.34 52.34 2089901 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 96.50 96.50 21011 行政事业单位医疗 96.50 96.50 2101101 行政单位医疗 91.02 91.02 2101102 事业单位医疗 5.48 5.48 215 资源勘探工业信息等支出 3,823.47 1,075.95 2,747.52 21505 工业和信息产业监管 3,710.65 1,075.95 2,634.70 815.40 758.73 56.68 2,895.24 317.22 2,578.03 2150501 行政运行 2150599 其他工业和信息产业监管支出 上级 经营 支出 5 对附属 单位补 助支出 6 21508 支持中小企业发展和管理支出 112.82 112.82 2150802 一般行政管理事务 55.58 55.58 2150805 中小企业发展专项 57.24 57.24 221 住房保障支出 63.43 63.43 22102 住房改革支出 63.43 63.43 2210201 住房公积金 63.43 63.43 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:邯郸市工业和信息化局(汇总) 收 入 项目 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 金额单位:万元 金额 项目 1 栏次 5,702.02 行 次 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 173.72 173.72 265.12 265.12 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 329.98 329.98 9 九、卫生健康支出 41 96.50 96.50 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 3,823.47 3,823.47 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 63.43 63.43 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 5,702.02 本年支出合计 59 4,752.21 4,752.21 450.99 年末财政拨款结转和结余 60 1,400.80 1,400.80 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 5 2 6 2 7 2 8 政府性 基金预 算财政 拨款 4 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 2 9 3 0 3 1 3 2 450.99 61 62 63 6,153.01 总计 64 6,153.01 6,153.01 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门:邯郸市工业和信息化局(汇总) 金额单位:万元 项目 功能分类科目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 4,752.21 1,778.00 2,974.21 编码 201 一般公共服务支出 173.72 173.72 20105 统计信息事务 173.72 173.72 2010504 信息事务 173.72 173.72 205 教育支出 265.12 265.12 20503 职业教育 265.12 265.12 中等职业教育 265.12 265.12 208 社会保障和就业支出 329.98 277.01 20805 行政事业单位养老支出 276.46 276.46 2080501 行政单位离退休 94.52 94.52 2080502 事业单位离退休 74.39 74.39 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.13 89.13 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.41 18.41 2050302 20809 2080901 20825 退役安置 退役士兵安置 其他生活救助 52.97 0.63 0.63 0.63 0.63 0.55 0.55 0.55 2082501 其他城市生活救助 0.55 20899 其他社会保障和就业支出 52.34 52.34 52.34 52.34 2089901 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 96.50 96.50 21011 行政事业单位医疗 96.50 96.50 2101101 行政单位医疗 91.02 91.02 2101102 事业单位医疗 5.48 5.48 215 资源勘探工业信息等支出 3,823.47 1,075.95 2,747.52 21505 工业和信息产业监管 3,710.65 1,075.95 2,634.70 815.40 758.73 56.68 2,895.24 317.22 2,578.03 2150501 行政运行 2150599 其他工业和信息产业监管支出 21508 2150802 支持中小企业发展和管理支出 一般行政管理事务 112.82 112.82 55.58 55.58 2150805 中小企业发展专项 57.24 57.24 221 住房保障支出 63.43 63.43 22102 住房改革支出 63.43 63.43 2210201 住房公积金 63.43 63.43 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位:万元 部门:邯郸市工业和信息化局(汇总) 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 1,337.18 302 科目名称 科目编码 279.68 307 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 427.94 30201 办公费 0.67 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 225.30 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 150.96 30203 咨询费 3.00 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.07 31001 30107 绩效工资 62.98 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 195.14 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 19.97 30207 邮电费 27.47 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 61.53 30208 取暖费 0.42 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 57.24 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 7.84 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 92.31 30212 因公出国(境)费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 0.04 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 35.96 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 160.44 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30213 商品和服务支出 决算数 维修(护)费 债务利息及费用支出 资本性支出 0.71 房屋建筑物购建 30301 离休费 12.43 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 117.37 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 62.68 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 23.41 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 97.67 399 决算数 其他支出 0.71 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 8.93 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 6.17 30229 福利费 29.20 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 公务用车运行维护费 1.59 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助 其他交通费用 38.49 人员经费合计 30231 1.07 30239 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 1,497.62 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 39906 赠与 9.44 公用经费合计 280.39 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位:万元 部门:邯郸市工业和信息化局(汇总) 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 1 2 28.23 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 4 5 18 6 18 6.23 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 7 8 13.83 公务用车购置费 公务用车运行费 9 3.49 10 9.83 11 12 9.83 0.51 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位:万元 部门:邯郸市工业和信息化局(汇总) 项目 功能分类科 目编码 本年支出 年初结转和 科目名称 栏次 结余 本年收入 1 2 年末结转和 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关 收支及结转结余等情况,按要求空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门: 邯郸市工业和信息化局(汇总) 金额单位:万元 科目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相 关收支及结转结余等情况,按要求空表列示。

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