附件2:2021年西丰县公安局部门决算及“三公”经费公开表.xls
收入支出决算总表 公开01表 金额单位:元 部门:西丰县公安局 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 金额 项目 1 栏次 88,164,842.10 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 88,164,842.10 本年支出合计 0.00 结余分配 0.00 年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 88,164,842.10 总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 行次 金额 2 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 0.00 0.00 0.00 76,855,918.98 0.00 0.00 0.00 4,156,042.90 4,384,730.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,768,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,164,842.10 88,164,842.10 收入决算表 公开02表 金额单位:元 部门: 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合计 栏次 1 合计 88,164,842.10 204 公共安全支出 76,855,918.98 20402 公安 76,855,918.98 2040201 行政运行 43,410,672.20 2040202 一般行政管理事务 33,445,246.78 208 社会保障和就业支出 4,156,042.90 20805 行政事业单位养老支出 4,156,042.90 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,696,728.21 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 459,314.69 210 卫生健康支出 4,384,730.22 21011 行政事业单位医疗 4,384,730.22 2101101 行政单位医疗 4,384,730.22 221 住房保障支出 2,768,150.00 22102 住房改革支出 2,768,150.00 2210201 住房公积金 2,768,150.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 财政拨款收入 2 88,164,842.10 76,855,918.98 76,855,918.98 43,410,672.20 33,445,246.78 4,156,042.90 4,156,042.90 3,696,728.21 459,314.69 4,384,730.22 4,384,730.22 4,384,730.22 2,768,150.00 2,768,150.00 2,768,150.00 上级补助 收入 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开03表 金额单位:元 部门: 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 栏次 1 合计 88,164,842.10 204 公共安全支出 76,855,918.98 20402 公安 76,855,918.98 2040201 行政运行 43,410,672.20 2040202 一般行政管理事务 33,445,246.78 208 社会保障和就业支出 4,156,042.90 20805 行政事业单位养老支出 4,156,042.90 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,696,728.21 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 459,314.69 210 卫生健康支出 4,384,730.22 21011 行政事业单位医疗 4,384,730.22 2101101 行政单位医疗 4,384,730.22 221 住房保障支出 2,768,150.00 22102 住房改革支出 2,768,150.00 2210201 住房公积金 2,768,150.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 基本支出 项目支出 2 54,719,595.32 43,410,672.20 43,410,672.20 43,410,672.20 0.00 4,156,042.90 4,156,042.90 3,696,728.21 459,314.69 4,384,730.22 4,384,730.22 4,384,730.22 2,768,150.00 2,768,150.00 2,768,150.00 3 33,445,246.78 33,445,246.78 33,445,246.78 0.00 33,445,246.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位:元 部门: 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 入 支 行次 金额 项目 行次 出 合计 政府性基金 国有资本 一般公共预算 预算财政拨 经营预算 财政拨款 款 财政拨款 3 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,855,918.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,156,042.90 0.00 0.00 4,384,730.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,768,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,164,842.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 栏次 2 88,164,842.10 一、一般公共服务支出 0.00 1 33 0.00 二、外交支出 0.00 2 34 0.00 三、国防支出 0.00 3 35 4 四、公共安全支出 36 76,855,918.98 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 4,156,042.90 9 九、卫生健康支出 41 4,384,730.22 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 2,768,150.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 88,164,842.10 本年支出合计 59 88,164,842.10 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 60 0.00 一般公共预算财政拨款 29 61 0.00 政府性基金预算财政拨款 30 62 0.00 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 88,164,842.10 总计 64 88,164,842.10 88,164,842.10 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位:元 部门: 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 204 公共安全支出 20402 公安 2040201 行政运行 2040202 一般行政管理事务 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 88,164,842.10 76,855,918.98 76,855,918.98 43,410,672.20 33,445,246.78 4,156,042.90 4,156,042.90 3,696,728.21 459,314.69 4,384,730.22 4,384,730.22 4,384,730.22 2,768,150.00 2,768,150.00 2,768,150.00 2 54,719,595.32 43,410,672.20 43,410,672.20 43,410,672.20 0.00 4,156,042.90 4,156,042.90 3,696,728.21 459,314.69 4,384,730.22 4,384,730.22 4,384,730.22 2,768,150.00 2,768,150.00 2,768,150.00 3 33,445,246.78 33,445,246.78 33,445,246.78 0.00 33,445,246.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位:元 部门: 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 科目名称 码 47,592,107.19 302 商品和服务支出 17,820,281.66 30201 办公费 15,056,069.53 30202 印刷费 203,530.00 30203 咨询费 1,299,382.70 30204 手续费 0.00 30205 水费 3,696,728.21 30206 电费 459,314.69 30207 邮电费 4,384,730.22 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 506,896.18 30211 差旅费 2,768,150.00 30212 因公出国(境)费用 127,000.00 30213 维修(护)费 1,270,024.00 30214 租赁费 632,394.00 30215 会议费 92,292.00 30216 培训费 331,429.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 14,576.00 30224 被装购置费 84,307.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 109,790.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 决算数 人员经费合计 48224501.19 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 公用经费 科目编 决算数 科目名称 码 6,495,094.13 307 债务利息及费用支出 1,776,395.91 30701 国内债务付息 87,500.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 40,413.00 31001 房屋建筑物购建 41,634.80 31002 办公设备购置 19,922.00 31003 专用设备购置 55,583.40 31005 基础设施建设 86,764.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 70,110.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 304,057.00 31010 安置补助 61,574.52 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 21,410.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 2,727.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 951,372.90 312 对企业补助 3,000.00 31201 资本金注入 691,449.60 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 40,000.00 31205 利息补贴 2,241,180.00 31299 其他对企业补助 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39908 39999 其他支出 公用经费合计 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6495094.13 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开08表 金额单位:元 部门名称: 项 目 合 计 预算数 决算数 2,790,346.66 2,778,687.96 1、因公出国(境)费 0.00 0.00 2、公务接待费 0.00 0.00 3、公务用车购置及运行费 2,790,346.66 2,778,687.96 其中: (1)公务用车运行维护费 2,790,346.66 2,778,687.96 0.00 0.00 (2)公务用车购置费 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位:元 部门: 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位:元 部门: 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。