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附件2天津市西青区大寺镇2020年度部门决算公开表.xls

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附件2 天津市西青区大寺镇2020年度部门决算和“三公”经费决算表 收入支出决算总表 部门/单位:天津市西青区大寺镇 收 金额单位:元 入 项 支 目 金额 项 出 目 金额 一、一般公共预算财政拨款收入 480,004,111.81 一、一般公共服务支出 70,688,723.09 二、政府性基金预算财政拨款收入 512,017.00 二、公共安全支出 1,399,306.80 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、教育支出 四、财政专户管理资金 四、科学技术支出 五、事业收入 111,183,137.68 29,211,235.27 五、文化旅游体育与传媒支出 172,220.00 六、事业单位经营收入 六、社会保障和就业支出 45,721,029.48 七、上级补助收入 七、卫生健康支出 77,039,879.67 八、附属单位上缴收入 八、节能环保支出 18,095,940.42 九、其他收入 九、城乡社区支出 136,867,188.74 十、农林水支出 39,302,098.44 十一、交通运输支出 十二、资源勘探工业信息等支出 十三、商业服务业等支出 2,930,000.00 810.00 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 9,216,042.85 二十一、债务付息支出 二十二、其他支出 512,017.00 二十三、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 509,727,364.08 十、使用非财政拨款结余 本 年 支 出 合 计 二十四、结余分配 十一、年初结转和结余 113,422.33 9,139,225.18 二十五、年末结转和结余 其中:财政拨款结转和结余 513,128,394.17 5,624,772.76 9,139,225.18 其他结转和结余 收 入 总 计 518,866,589.26 支 出 总 计 518,866,589.26 注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费;事业收入不含教 育收费(下同)。 收入决算表(按功能分类列 编制单位:天津市西青区大寺镇 项 目 本年收入合计 科目编码 201 20101 2010108 20103 2010301 2010350 20105 2010505 2010508 20110 2011008 20111 2011199 20113 2011308 20129 2012999 20131 2013102 20132 2013202 2013299 20133 2013399 20138 2013899 204 20401 2040199 20402 2040299 20406 2040604 2040606 205 财政拨款收入 上级补助收入 科目名称 栏次 1 2 合计 509,727,364.08 480,516,128.81 一般公共服务支出 70,688,723.09 70,688,723.09 人大事务 63,723.41 63,723.41 代表工作 63,723.41 63,723.41 政府办公厅(室)及相关机构事务 57,395,302.88 57,395,302.88 行政运行 45,454,940.05 45,454,940.05 事业运行 11,940,362.83 11,940,362.83 统计信息事务 106,700.00 106,700.00 专项统计业务 44,600.00 44,600.00 统计抽样调查 62,100.00 62,100.00 人力资源事务 10,000.00 10,000.00 引进人才费用 10,000.00 10,000.00 纪检监察事务 15,915.00 15,915.00 其他纪检监察事务支出 15,915.00 15,915.00 商贸事务 38,848.00 38,848.00 招商引资 38,848.00 38,848.00 群众团体事务 119,295.02 119,295.02 其他群众团体事务支出 119,295.02 119,295.02 党委办公厅(室)及相关机构事务 1,705,763.06 1,705,763.06 一般行政管理事务 1,705,763.06 1,705,763.06 组织事务 7,252,346.97 7,252,346.97 一般行政管理事务 5,987,991.95 5,987,991.95 其他组织事务支出 1,264,355.02 1,264,355.02 宣传事务 3,727,975.10 3,727,975.10 其他宣传事务支出 3,727,975.10 3,727,975.10 市场监督管理事务 252,853.65 252,853.65 其他市场监督管理事务 252,853.65 252,853.65 公共安全支出 1,399,306.80 1,399,306.80 武装警察部队 49,120.00 49,120.00 其他武装警察部队支出 49,120.00 49,120.00 公安 814,408.80 814,408.80 其他公安支出 814,408.80 814,408.80 司法 535,778.00 535,778.00 基层司法业务 95,778.00 95,778.00 律师公证管理 440,000.00 440,000.00 教育支出 110,600,986.27 110,600,986.27 3 20502 2050201 2050202 2050299 20509 2050999 207 20701 2070109 20706 2070699 208 20801 2080111 20802 2080208 2080299 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080801 2080802 2080805 2080806 2080899 20810 2081002 20811 2081105 20819 2081901 2081902 20820 2082001 20821 2082101 2082102 20825 2082501 2082502 20828 2082804 2082850 普通教育 108,958,449.27 108,958,449.27 学前教育 19,193,248.47 19,193,248.47 小学教育 89,508,576.02 89,508,576.02 其他普通教育支出 256,624.78 256,624.78 教育费附加安排的支出 1,642,537.00 1,642,537.00 其他教育费附加安排的支出 1,642,537.00 1,642,537.00 文化旅游体育与传媒支出 172,220.00 172,220.00 文化和旅游 165,200.00 165,200.00 群众文化 165,200.00 165,200.00 新闻出版电影 7,020.00 7,020.00 其他新闻出版电影支出 7,020.00 7,020.00 社会保障和就业支出 45,721,029.48 45,721,029.48 人力资源和社会保障管理事务 1,168,085.30 1,168,085.30 公共就业服务和职业技能鉴定机构1,168,085.30 1,168,085.30 民政管理事务 14,810,695.75 14,810,695.75 基层政权建设和社区治理 14,181,087.75 14,181,087.75 其他民政管理事务支出 629,608.00 629,608.00 行政事业单位养老支出 11,179,431.84 11,179,431.84 行政单位离退休 517,258.00 517,258.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7,108,717.90 7,108,717.90 机关事业单位职业年金缴费支出 3,553,455.94 3,553,455.94 抚恤 3,435,988.30 3,435,988.30 死亡抚恤 9,414.00 9,414.00 伤残抚恤 384,393.90 384,393.90 义务兵优待 505,648.00 505,648.00 农村籍退役士兵老年生活补助 293,090.00 293,090.00 其他优抚支出 2,243,442.40 2,243,442.40 社会福利 3,702,038.50 3,702,038.50 老年福利 3,702,038.50 3,702,038.50 残疾人事业 1,636,070.84 1,636,070.84 残疾人就业和扶贫 1,636,070.84 1,636,070.84 最低生活保障 1,667,284.00 1,667,284.00 城市最低生活保障金支出 164,907.00 164,907.00 农村最低生活保障金支出 1,502,377.00 1,502,377.00 临时救助 230,475.30 230,475.30 临时救助支出 230,475.30 230,475.30 特困人员救助供养 32,000.00 32,000.00 城市特困人员救助供养支出 16,800.00 16,800.00 农村特困人员救助供养支出 15,200.00 15,200.00 其他生活救助 769,039.52 769,039.52 其他城市生活救助 557,580.52 557,580.52 其他农村生活救助 211,459.00 211,459.00 退役军人管理事务 785,438.93 785,438.93 拥军优属 443,081.39 443,081.39 事业运行 342,357.54 342,357.54 20899 2089901 210 21001 2100199 21003 2100301 2100399 21004 2100408 2100410 21007 2100717 21011 2101101 2101102 2101103 2101199 21013 2101399 21014 2101401 211 21103 2110301 21104 2110402 212 21201 2120104 21202 2120201 21203 2120303 2120399 21205 2120501 21299 2129901 213 21301 2130108 2130126 2130135 2130199 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 卫生健康管理事务 其他卫生健康管理事务支出 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 基本公共卫生服务 突发公共卫生事件应急处理 计划生育事务 计划生育服务 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 医疗救助 其他医疗救助支出 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 节能环保支出 污染防治 大气 自然生态保护 农村环境保护 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业农村 病虫害控制 农村社会事业 农业资源保护修复与利用 其他农业农村支出 6,304,481.20 6,304,481.20 6,304,481.20 6,304,481.20 74,221,000.99 45,009,765.72 1,062,300.00 1,062,300.00 1,062,300.00 1,062,300.00 43,482,442.06 14,271,206.79 41,082,442.32 11,871,207.05 2,399,999.74 2,399,999.74 11,710,731.00 11,710,731.00 7,240,565.00 7,240,565.00 4,470,166.00 4,470,166.00 9,318,124.80 9,318,124.80 9,318,124.80 9,318,124.80 5,205,338.13 5,205,338.13 629,172.11 629,172.11 3,813,761.58 3,813,761.58 229,111.12 229,111.12 533,293.32 533,293.32 3,439,091.00 3,439,091.00 3,439,091.00 3,439,091.00 2,974.00 2,974.00 2,974.00 2,974.00 18,095,940.42 18,095,940.42 17,592,570.42 17,592,570.42 17,592,570.42 17,592,570.42 503,370.00 503,370.00 503,370.00 503,370.00 136,867,188.74 136,867,188.74 31,897,645.54 31,897,645.54 31,897,645.54 31,897,645.54 925,544.04 925,544.04 925,544.04 925,544.04 81,683,553.81 81,683,553.81 29,198,546.03 29,198,546.03 52,485,007.78 52,485,007.78 21,715,510.45 21,715,510.45 21,715,510.45 21,715,510.45 644,934.90 644,934.90 644,934.90 644,934.90 39,302,098.44 39,302,098.44 12,474,780.60 12,474,780.60 21,380.00 21,380.00 9,761,907.00 9,761,907.00 740,639.00 740,639.00 1,950,854.60 1,950,854.60 21302 2130234 21303 2130306 2130314 21307 2130705 2130706 215 21508 2150899 216 21602 2160299 224 22401 2240106 22402 2240204 22407 2240799 229 22960 2296002 2296006 林业和草原 193,215.00 林业草原防灾减灾 193,215.00 水利 1,308,128.42 水利工程运行与维护 1,264,908.42 防汛 43,220.00 农村综合改革 25,325,974.42 对村民委员会和村党支部的补助 14,407,174.42 对村集体经济组织的补助 10,918,800.00 资源勘探工业信息等支出 2,930,000.00 支持中小企业发展和管理支出 2,930,000.00 其他支持中小企业发展和管理支出2,930,000.00 商业服务业等支出 810.00 商业流通事务 810.00 其他商业流通事务支出 810.00 灾害防治及应急管理支出 9,216,042.85 应急管理事务 6,615,776.55 安全监管 6,615,776.55 消防事务 2,480,466.30 消防应急救援 2,480,466.30 自然灾害救灾及恢复重建支出 119,800.00 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 119,800.00 其他支出 512,017.00 彩票公益金安排的支出 512,017.00 用于社会福利的彩票公益金支出 346,017.00 用于残疾人事业的彩票公益金支出 166,000.00 注:本表反映本年度取得的各项收入情况。 193,215.00 193,215.00 1,308,128.42 1,264,908.42 43,220.00 25,325,974.42 14,407,174.42 10,918,800.00 2,930,000.00 2,930,000.00 2,930,000.00 810.00 810.00 810.00 9,216,042.85 6,615,776.55 6,615,776.55 2,480,466.30 2,480,466.30 119,800.00 119,800.00 512,017.00 512,017.00 346,017.00 166,000.00 按功能分类列示) 金额单位:元 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 4 29,211,235.27 5 6 7 29,211,235.27 29,211,235.27 29,211,235.27 收入决算表(按单位列示) 部门/单位:天津市西青区大寺镇 本年收入 部门(单 位)代码 部门(单位)名称 合计 小计 一般公共预算 政府性基 金预算 267313562.19 267313562.19 266967545.19 346017.00 904001 大寺镇人民政府 904002 大寺镇综合执法局 31305095.21 31305095.21 31305095.21 904003 大寺镇综合便民服务中心 42843290.88 42843290.88 42677290.88 904004 大寺镇退役军人服务站 4274095.55 4274095.55 4274095.55 904013 大寺镇大寺中心小学 19061123.39 19061123.39 19061123.39 904014 大寺镇大芦北口中心小学 13388210.65 13044765.74 13044765.74 904015 大寺镇青凝侯中心小学 10626901.39 10626901.39 10626901.39 904016 大寺镇大任庄小学 12108612.91 12108612.91 12108612.91 904017 大寺镇育英小学 15191967.66 15191967.66 15191967.66 166000.00 国有 资本 经营 预算 算 财政 专户 管理 资金 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 小 收入 计 904018 大寺镇南北口雅爱中心小学 13685945.80 13398730.17 13398730.17 904019 大寺镇天易园小学 15079028.30 15079028.30 15079028.30 904020 大寺镇中心幼儿园 5678837.30 5678837.30 5678837.30 904021 大寺镇社区卫生服务中心 59531199.98 51102555.34 21891320.07 904022 大寺镇龙居幼儿园 5780861.82 5700941.82 5700941.82 904023 大寺第二中心幼儿园 2697842.24 2697842.24 2697842.24 904024 大寺镇教育服务中心 300013.99 300013.99 300013.99 518866589.26 509727364.08 合计 注:本表反映本年度取得的各项收入情况。 480004111.81 29211235.27 512017.00 0.00 0.00 29211235.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 决算表(按单位列示) 金额单位:元 上年结转和结余 财政拨款结转结余 小计 政府 一般公共预 性基 算 金预 算 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有 财政 资本 专户 小计 经营 管理 预算 资金 0.00 0.00 343444.91 非财政拨款结转结 余 343444.91 0.00 0.00 0.00 0.00 单位 资金 287215.63 0.00 287215.63 0.00 0.00 0.00 0.00 8428644.64 8428644.64 79920.00 79920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9139225.18 9139225.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位:天津市西青区大寺镇 项 科目编码 201 20101 2010108 20103 2010301 2010350 20105 2010505 2010508 20110 2011008 20111 2011199 20113 2011308 20129 2012999 20131 2013102 20132 2013202 2013299 20133 2013399 20138 2013899 204 20401 2040199 20402 2040299 20406 2040604 2040606 205 20502 2050201 目 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 513,128,394.17 222,868,317.72 290,260,076.45 一般公共服务支出 70,688,723.09 53,404,738.71 17,283,984.38 人大事务 63,723.41 63,723.41 代表工作 63,723.41 63,723.41 政府办公厅(室)及相关机构事务 57,395,302.88 53,404,738.71 3,990,564.17 行政运行 45,454,940.05 41,464,375.88 3,990,564.17 事业运行 11,940,362.83 11,940,362.83 统计信息事务 106,700.00 106,700.00 专项统计业务 44,600.00 44,600.00 统计抽样调查 62,100.00 62,100.00 人力资源事务 10,000.00 10,000.00 引进人才费用 10,000.00 10,000.00 纪检监察事务 15,915.00 15,915.00 其他纪检监察事务支出 15,915.00 15,915.00 商贸事务 38,848.00 38,848.00 招商引资 38,848.00 38,848.00 群众团体事务 119,295.02 119,295.02 其他群众团体事务支出 119,295.02 119,295.02 党委办公厅(室)及相关机构事务 1,705,763.06 1,705,763.06 一般行政管理事务 1,705,763.06 1,705,763.06 组织事务 7,252,346.97 7,252,346.97 一般行政管理事务 5,987,991.95 5,987,991.95 其他组织事务支出 1,264,355.02 1,264,355.02 宣传事务 3,727,975.10 3,727,975.10 其他宣传事务支出 3,727,975.10 3,727,975.10 市场监督管理事务 252,853.65 252,853.65 其他市场监督管理事务 252,853.65 252,853.65 公共安全支出 1,399,306.80 1,399,306.80 武装警察部队 49,120.00 49,120.00 其他武装警察部队支出 49,120.00 49,120.00 公安 814,408.80 814,408.80 其他公安支出 814,408.80 814,408.80 司法 535,778.00 535,778.00 基层司法业务 95,778.00 95,778.00 律师公证管理 440,000.00 440,000.00 教育支出 111,183,137.68 103,459,086.62 7,724,051.06 普通教育 109,197,155.77 103,115,641.71 6,081,514.06 学前教育 19,273,168.47 13,837,907.41 5,435,261.06 2050202 2050299 20509 2050999 207 20701 2070109 20706 2070699 208 20801 2080111 20802 2080208 2080299 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080801 2080802 2080805 2080806 2080899 20810 2081002 20811 2081105 20819 2081901 2081902 20820 2082001 20821 2082101 2082102 20825 2082501 2082502 20828 2082804 2082850 20899 2089901 小学教育 其他普通教育支出 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 新闻出版电影 其他新闻出版电影支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 89,667,362.52 256,624.78 1,985,981.91 1,985,981.91 172,220.00 165,200.00 165,200.00 7,020.00 7,020.00 45,721,029.48 1,168,085.30 公共就业服务和职业技能鉴定机构 1,168,085.30 民政管理事务 14,810,695.75 基层政权建设和社区治理 14,181,087.75 其他民政管理事务支出 629,608.00 行政事业单位养老支出 11,179,431.84 行政单位离退休 517,258.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7,108,717.90 机关事业单位职业年金缴费支出 3,553,455.94 抚恤 3,435,988.30 死亡抚恤 9,414.00 伤残抚恤 384,393.90 义务兵优待 505,648.00 农村籍退役士兵老年生活补助 293,090.00 其他优抚支出 2,243,442.40 社会福利 3,702,038.50 老年福利 3,702,038.50 残疾人事业 1,636,070.84 残疾人就业和扶贫 1,636,070.84 最低生活保障 1,667,284.00 城市最低生活保障金支出 164,907.00 农村最低生活保障金支出 1,502,377.00 临时救助 230,475.30 临时救助支出 230,475.30 特困人员救助供养 32,000.00 城市特困人员救助供养支出 16,800.00 农村特困人员救助供养支出 15,200.00 其他生活救助 769,039.52 其他城市生活救助 557,580.52 其他农村生活救助 211,459.00 退役军人管理事务 785,438.93 拥军优属 443,081.39 事业运行 342,357.54 其他社会保障和就业支出 6,304,481.20 其他社会保障和就业支出 6,304,481.20 89,021,109.52 256,624.78 343,444.91 343,444.91 11,521,789.38 646,253.00 1,642,537.00 1,642,537.00 172,220.00 165,200.00 165,200.00 7,020.00 7,020.00 34,199,240.10 1,168,085.30 1,168,085.30 14,810,695.75 14,181,087.75 629,608.00 11,179,431.84 517,258.00 7,108,717.90 3,553,455.94 342,357.54 3,435,988.30 9,414.00 384,393.90 505,648.00 293,090.00 2,243,442.40 3,702,038.50 3,702,038.50 1,636,070.84 1,636,070.84 1,667,284.00 164,907.00 1,502,377.00 230,475.30 230,475.30 32,000.00 16,800.00 15,200.00 769,039.52 557,580.52 211,459.00 443,081.39 443,081.39 342,357.54 6,304,481.20 6,304,481.20 210 21001 2100199 21003 2100301 2100399 21004 2100408 2100410 21007 2100717 21011 2101101 2101102 2101103 2101199 21013 2101399 21014 2101401 211 21103 2110301 21104 2110402 212 21201 2120104 21202 2120201 21203 2120303 2120399 21205 2120501 21299 2129901 213 21301 2130108 2130126 2130135 2130199 21302 2130234 卫生健康支出 卫生健康管理事务 其他卫生健康管理事务支出 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 基本公共卫生服务 突发公共卫生事件应急处理 计划生育事务 计划生育服务 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 医疗救助 其他医疗救助支出 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 节能环保支出 污染防治 大气 自然生态保护 农村环境保护 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业农村 病虫害控制 农村社会事业 农业资源保护修复与利用 其他农业农村支出 林业和草原 林业草原防灾减灾 77,039,879.67 2,124,600.00 2,124,600.00 43,369,019.73 40,969,019.99 2,399,999.74 13,580,732.01 9,110,566.01 4,470,166.00 9,318,124.80 9,318,124.80 5,205,338.13 629,172.11 3,813,761.58 229,111.12 533,293.32 3,439,091.00 3,439,091.00 2,974.00 2,974.00 18,095,940.42 17,592,570.42 17,592,570.42 503,370.00 503,370.00 136,867,188.74 31,897,645.54 31,897,645.54 925,544.04 925,544.04 81,683,553.81 29,198,546.03 52,485,007.78 21,715,510.45 21,715,510.45 644,934.90 644,934.90 39,302,098.44 12,474,780.60 21,380.00 9,761,907.00 740,639.00 1,950,854.60 193,215.00 193,215.00 46,174,358.12 40,969,019.99 40,969,019.99 30,865,521.55 2,124,600.00 2,124,600.00 2,399,999.74 2,399,999.74 13,580,732.01 9,110,566.01 4,470,166.00 9,318,124.80 9,318,124.80 5,205,338.13 629,172.11 3,813,761.58 229,111.12 533,293.32 3,439,091.00 3,439,091.00 2,974.00 2,974.00 18,095,940.42 17,592,570.42 17,592,570.42 503,370.00 503,370.00 8,308,344.89 128,558,843.85 7,669,366.51 24,228,279.03 7,669,366.51 24,228,279.03 925,544.04 925,544.04 81,683,553.81 29,198,546.03 52,485,007.78 638,978.38 21,076,532.07 638,978.38 21,076,532.07 644,934.90 644,934.90 39,302,098.44 12,474,780.60 21,380.00 9,761,907.00 740,639.00 1,950,854.60 193,215.00 193,215.00 21303 水利 1,308,128.42 2130306 水利工程运行与维护 1,264,908.42 2130314 防汛 43,220.00 21307 农村综合改革 25,325,974.42 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 14,407,174.42 2130706 对村集体经济组织的补助 10,918,800.00 215 资源勘探工业信息等支出 2,930,000.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 2,930,000.00 其他支持中小企业发展和管理支出 2,930,000.00 2150899 216 商业服务业等支出 810.00 21602 商业流通事务 810.00 2160299 其他商业流通事务支出 810.00 224 灾害防治及应急管理支出 9,216,042.85 22401 应急管理事务 6,615,776.55 2240106 安全监管 6,615,776.55 22402 消防事务 2,480,466.30 2240204 消防应急救援 2,480,466.30 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 119,800.00 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 2240799 119,800.00 229 其他支出 512,017.00 22960 彩票公益金安排的支出 512,017.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 346,017.00 用于残疾人事业的彩票公益金支出 2296006 166,000.00 注:本表反映本年度各项支出情况。 1,308,128.42 1,264,908.42 43,220.00 25,325,974.42 14,407,174.42 10,918,800.00 2,930,000.00 2,930,000.00 2,930,000.00 810.00 810.00 810.00 9,216,042.85 6,615,776.55 6,615,776.55 2,480,466.30 2,480,466.30 119,800.00 119,800.00 512,017.00 512,017.00 346,017.00 166,000.00 金额单位:元 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 编制单位:天津市西青区大寺镇 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 480,004,111.81 一、一般公共服务支出 512,017.00 二、公共安全支出 三、教育支出 四、科学技术支出 五、文化旅游体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 七、卫生健康支出 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探工业信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、债务付息支出 二十二、其他支出 二十三、抗疫特别国债安排的支出 480,516,128.81 本年支出合计 9,139,225.18 年末财政拨款结转和结余 9,139,225.18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 年初财政拨款结转和结余 25 一般公共预算财政拨款 26 政府性基金预算财政拨款 27 国有资本经营预算财政拨款 28 合计 29 489,655,353.99 合计 注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和 出决算总表 金额单位:元 支出 一般公共预算财 政府性基金预算 国有资本经营预 行次 政拨款 财政拨款 算拨款 2 3 4 5 30 70,688,723.09 70,688,723.09 31 1,399,306.80 1,399,306.80 32 111,183,137.68 111,183,137.68 33 34 172,220.00 172,220.00 35 45,721,029.48 45,721,029.48 36 47,942,066.73 47,942,066.73 37 18,095,940.42 18,095,940.42 38 136,867,188.74 136,867,188.74 39 39,302,098.44 39,302,098.44 40 41 2,930,000.00 2,930,000.00 42 810.00 810.00 43 44 45 46 47 48 49 9,216,042.85 9,216,042.85 50 51 512,017.00 512,017.00 52 53 484,030,581.23 483,518,564.23 512,017.00 54 5,624,772.76 5,624,772.76 55 56 57 58 489,655,353.99 489,143,336.99 512,017.00 营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 合计 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位:天津市西青区大寺镇 项 目 基本支出 合计 科目编码 201 20101 2010108 20103 2010301 2010350 20105 2010505 2010508 20110 2011008 20111 2011199 20113 2011308 20129 2012999 20131 2013102 20132 2013202 2013299 20133 2013399 20138 2013899 204 20401 2040199 20402 2040299 20406 2040604 2040606 205 20502 科目名称 小计 人员经费 栏次 1 2 3 合计 483,518,564.23 193,770,504.78 131,874,722.55 一般公共服务支出 70,688,723.09 53,404,738.71 25,893,378.91 人大事务 63,723.41 代表工作 63,723.41 政府办公厅(室)及相关机构事务 57,395,302.88 53,404,738.71 25,893,378.91 行政运行 45,454,940.05 41,464,375.88 14,767,930.76 事业运行 11,940,362.83 11,940,362.83 11,125,448.15 统计信息事务 106,700.00 专项统计业务 44,600.00 统计抽样调查 62,100.00 人力资源事务 10,000.00 引进人才费用 10,000.00 纪检监察事务 15,915.00 其他纪检监察事务支出 15,915.00 商贸事务 38,848.00 招商引资 38,848.00 群众团体事务 119,295.02 其他群众团体事务支出 119,295.02 党委办公厅(室)及相关机构事务 1,705,763.06 一般行政管理事务 1,705,763.06 组织事务 7,252,346.97 一般行政管理事务 5,987,991.95 其他组织事务支出 1,264,355.02 宣传事务 3,727,975.10 其他宣传事务支出 3,727,975.10 市场监督管理事务 252,853.65 其他市场监督管理事务 252,853.65 公共安全支出 1,399,306.80 武装警察部队 49,120.00 其他武装警察部队支出 49,120.00 公安 814,408.80 其他公安支出 814,408.80 司法 535,778.00 基层司法业务 95,778.00 律师公证管理 440,000.00 教育支出 111,183,137.68 103,459,086.62 71,700,540.89 普通教育 109,197,155.77 103,115,641.71 71,700,540.89 2050201 2050202 2050299 20509 2050999 207 20701 2070109 20706 2070699 208 20801 2080111 20802 2080208 2080299 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080801 2080802 2080805 2080806 2080899 20810 2081002 20811 2081105 20819 2081901 2081902 20820 2082001 20821 2082101 2082102 20825 2082501 2082502 20828 2082804 2082850 20899 学前教育 小学教育 其他普通教育支出 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 新闻出版电影 其他新闻出版电影支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 19,273,168.47 89,667,362.52 256,624.78 1,985,981.91 1,985,981.91 172,220.00 165,200.00 165,200.00 7,020.00 7,020.00 45,721,029.48 1,168,085.30 公共就业服务和职业技能鉴定机构 1,168,085.30 民政管理事务 14,810,695.75 基层政权建设和社区治理 14,181,087.75 其他民政管理事务支出 629,608.00 行政事业单位养老支出 11,179,431.84 行政单位离退休 517,258.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7,108,717.90 机关事业单位职业年金缴费支出 3,553,455.94 抚恤 3,435,988.30 死亡抚恤 9,414.00 伤残抚恤 384,393.90 义务兵优待 505,648.00 农村籍退役士兵老年生活补助 293,090.00 其他优抚支出 2,243,442.40 社会福利 3,702,038.50 老年福利 3,702,038.50 残疾人事业 1,636,070.84 残疾人就业和扶贫 1,636,070.84 最低生活保障 1,667,284.00 城市最低生活保障金支出 164,907.00 农村最低生活保障金支出 1,502,377.00 临时救助 230,475.30 临时救助支出 230,475.30 特困人员救助供养 32,000.00 城市特困人员救助供养支出 16,800.00 农村特困人员救助供养支出 15,200.00 其他生活救助 769,039.52 其他城市生活救助 557,580.52 其他农村生活救助 211,459.00 退役军人管理事务 785,438.93 拥军优属 443,081.39 事业运行 342,357.54 其他社会保障和就业支出 6,304,481.20 13,837,907.41 89,021,109.52 256,624.78 343,444.91 343,444.91 2,468,160.99 68,979,650.12 252,729.78 11,521,789.38 11,503,836.06 11,179,431.84 517,258.00 7,108,717.90 3,553,455.94 11,179,431.84 517,258.00 7,108,717.90 3,553,455.94 342,357.54 324,404.22 342,357.54 324,404.22 2089901 210 21001 2100199 21003 2100301 2100399 21004 2100408 2100410 21007 2100717 21011 2101101 2101102 2101103 2101199 21013 2101399 21014 2101401 211 21103 2110301 21104 2110402 212 21201 2120104 21202 2120201 21203 2120303 2120399 21205 2120501 21299 2129901 213 21301 2130108 2130126 2130135 2130199 21302 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 卫生健康管理事务 其他卫生健康管理事务支出 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 基本公共卫生服务 突发公共卫生事件应急处理 计划生育事务 计划生育服务 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 医疗救助 其他医疗救助支出 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 节能环保支出 污染防治 大气 自然生态保护 农村环境保护 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业农村 病虫害控制 农村社会事业 农业资源保护修复与利用 其他农业农村支出 林业和草原 6,304,481.20 47,942,066.73 2,124,600.00 2,124,600.00 14,271,206.79 11,871,207.05 2,399,999.74 13,580,732.01 9,110,566.01 4,470,166.00 9,318,124.80 9,318,124.80 5,205,338.13 629,172.11 3,813,761.58 229,111.12 533,293.32 3,439,091.00 3,439,091.00 2,974.00 2,974.00 18,095,940.42 17,592,570.42 17,592,570.42 503,370.00 503,370.00 136,867,188.74 31,897,645.54 31,897,645.54 925,544.04 925,544.04 81,683,553.81 29,198,546.03 52,485,007.78 21,715,510.45 21,715,510.45 644,934.90 644,934.90 39,302,098.44 12,474,780.60 21,380.00 9,761,907.00 740,639.00 1,950,854.60 193,215.00 17,076,545.18 16,776,545.18 11,871,207.05 11,871,207.05 11,571,207.05 11,571,207.05 5,205,338.13 629,172.11 3,813,761.58 229,111.12 533,293.32 5,205,338.13 629,172.11 3,813,761.58 229,111.12 533,293.32 8,308,344.89 7,669,366.51 7,669,366.51 6,000,421.51 6,000,421.51 6,000,421.51 638,978.38 638,978.38 2130234 21303 2130306 2130314 21307 2130705 2130706 215 21508 2150899 216 21602 2160299 224 22401 2240106 22402 2240204 22407 2240799 林业草原防灾减灾 193,215.00 水利 1,308,128.42 水利工程运行与维护 1,264,908.42 防汛 43,220.00 农村综合改革 25,325,974.42 对村民委员会和村党支部的补助 14,407,174.42 对村集体经济组织的补助 10,918,800.00 资源勘探工业信息等支出 2,930,000.00 支持中小企业发展和管理支出 2,930,000.00 其他支持中小企业发展和管理支出 2,930,000.00 商业服务业等支出 810.00 商业流通事务 810.00 其他商业流通事务支出 810.00 灾害防治及应急管理支出 9,216,042.85 应急管理事务 6,615,776.55 安全监管 6,615,776.55 消防事务 2,480,466.30 消防应急救援 2,480,466.30 自然灾害救灾及恢复重建支出 119,800.00 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 119,800.00 注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本部门(单位)本年度无一般公共预算财政拨款支出情况 示。 支出决算表 金额单位:元 本支出 项目支出 公用经费 4 5 61,895,782.23 289,748,059.45 27,511,359.80 17,283,984.38 63,723.41 63,723.41 27,511,359.80 3,990,564.17 26,696,445.12 3,990,564.17 814,914.68 106,700.00 44,600.00 62,100.00 10,000.00 10,000.00 15,915.00 15,915.00 38,848.00 38,848.00 119,295.02 119,295.02 1,705,763.06 1,705,763.06 7,252,346.97 5,987,991.95 1,264,355.02 3,727,975.10 3,727,975.10 252,853.65 252,853.65 1,399,306.80 49,120.00 49,120.00 814,408.80 814,408.80 535,778.00 95,778.00 440,000.00 31,758,545.73 7,724,051.06 31,415,100.82 6,081,514.06 11,369,746.42 20,041,459.40 3,895.00 343,444.91 343,444.91 17,953.32 17,953.32 5,435,261.06 646,253.00 1,642,537.00 1,642,537.00 172,220.00 165,200.00 165,200.00 7,020.00 7,020.00 34,199,240.10 1,168,085.30 1,168,085.30 14,810,695.75 14,181,087.75 629,608.00 3,435,988.30 9,414.00 384,393.90 505,648.00 293,090.00 2,243,442.40 3,702,038.50 3,702,038.50 1,636,070.84 1,636,070.84 1,667,284.00 164,907.00 1,502,377.00 230,475.30 230,475.30 32,000.00 16,800.00 15,200.00 769,039.52 557,580.52 211,459.00 443,081.39 443,081.39 17,953.32 6,304,481.20 300,000.00 300,000.00 300,000.00 6,304,481.20 30,865,521.55 2,124,600.00 2,124,600.00 2,399,999.74 2,399,999.74 13,580,732.01 9,110,566.01 4,470,166.00 9,318,124.80 9,318,124.80 3,439,091.00 3,439,091.00 2,974.00 2,974.00 18,095,940.42 17,592,570.42 17,592,570.42 503,370.00 503,370.00 2,307,923.38 128,558,843.85 1,668,945.00 24,228,279.03 1,668,945.00 24,228,279.03 925,544.04 925,544.04 81,683,553.81 29,198,546.03 52,485,007.78 638,978.38 21,076,532.07 638,978.38 21,076,532.07 644,934.90 644,934.90 39,302,098.44 12,474,780.60 21,380.00 9,761,907.00 740,639.00 1,950,854.60 193,215.00 193,215.00 1,308,128.42 1,264,908.42 43,220.00 25,325,974.42 14,407,174.42 10,918,800.00 2,930,000.00 2,930,000.00 2,930,000.00 810.00 810.00 810.00 9,216,042.85 6,615,776.55 6,615,776.55 2,480,466.30 2,480,466.30 119,800.00 119,800.00 公共预算财政拨款支出情况,按要求以空表列 编制单位:天津市西青区大寺镇 科目编码 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 129,621,216.62 302 30101 基本工资 19,602,199.82 30201 30102 津贴补贴 11,918,446.00 30202 30103 奖金 1,504,990.00 30203 30106 伙食补助费 30204 30107 绩效工资 30,896,031.39 30205 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 7,108,717.90 30206 30109 职业年金缴费 3,553,455.94 30207 30110 职工基本医疗保险缴费 4,368,319.77 30208 30111 公务员医疗补助缴费 229,111.12 30209 30112 其他社会保障缴费 1,035,471.12 30211 30113 住房公积金 29,213,745.00 30212 30114 医疗费 488,289.99 30213 30199 其他工资福利支出 19,702,438.57 30214 303 对个人和家庭的补助 2,253,505.93 30215 30301 离休费 189,954.70 30216 30302 退休费 1,052,653.22 30217 30303 退职(役)费 4,104.40 30218 30304 抚恤金 39,010.00 30224 30305 生活补助 897,214.00 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 5,576.91 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他对个人和家庭的补助 64,992.70 30240 30299 307 30701 人员经费合计 131,874,722.55 注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费 公共预算财政拨款基本支出决算表 细情况。 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 科目编码 决算数 科目名称 59,245,466.61 30702 国外债务付息 4,367,552.09 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 27,040.00 310 资本性支出 3,792.39 31001 房屋建筑物购建 334,034.91 31002 办公设备购置 1,174,036.08 31003 专用设备购置 198,697.41 31005 基础设施建设 2,685,837.01 31006 大型修缮 2,395,326.10 31007 信息网络及软件购置更新 30,446.00 31008 物资储备 31009 土地补偿 1,492,564.87 31010 安置补助 45,000.00 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 174,629.00 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 150,000.00 31099 其他资本性支出 38,760,420.31 312 对企业补助 607,880.00 31201 资本金注入 1,685,001.40 31203 政府投资基金股权投资 236,693.12 31204 费用补贴 30,828.48 31205 利息补贴 1,364,347.89 31299 其他对企业补助 399 其他支出 3,481,339.55 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39908 39999 其他支出 公用经费合计 金额单位:元 决算数 2,650,315.62 1,441,950.04 989,961.58 218,404.00 61,895,782.23 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门/单位:天津市西青区大寺镇 金额单位:元 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国(境) 费 公务接待费 小计 30828.48 30828.48 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 30828.48 注:本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本部门(单位)本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门/单位:天津市西青区大寺镇 金额单位:元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 本年支出 年初结转和结 余 合计 229 22960 其他支出 彩票公益金安排的支出 本年收入 小计 基本支出 项目支出 512017.00 512017.00 512017.00 512017.00 512017.00 512017.00 512017.00 512017.00 512017.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 346017.00 346017.00 346017.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 166000.00 166000.00 166000.00 注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 年末结转和结 余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位:元 部门/单位: 项 目 功能分类科 目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 合计 注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门(单位)本年度无国有资本经营预算 财政拨款支出情况,按要求以空表列示。 项目支出决算表 编制单位:天津市西青区大寺镇 项目 科目编 码 科目名称 本年支出 合计 一般公共预算 栏次 1 2 290,260,076.45 289,748,059.45 合计 201 一般公共服务支出 17,283,984.38 17,283,984.38 20101 人大事务 63,723.41 63,723.41 2010108 代表工作 63,723.41 63,723.41 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,990,564.17 3,990,564.17 20103 2010301 行政运行 3,990,564.17 3,990,564.17 20105 统计信息事务 106,700.00 106,700.00 2010505 专项统计业务 44,600.00 44,600.00 2010508 统计抽样调查 62,100.00 62,100.00 20110 人力资源事务 10,000.00 10,000.00 2011008 引进人才费用 10,000.00 10,000.00 20111 纪检监察事务 15,915.00 15,915.00 2011199 其他纪检监察事务支出 15,915.00 15,915.00 20113 商贸事务 38,848.00 38,848.00 2011308 招商引资 38,848.00 38,848.00 20129 群众团体事务 119,295.02 119,295.02 2012999 其他群众团体事务支出 119,295.02 119,295.02 党委办公厅(室)及相关机构事务 1,705,763.06 1,705,763.06 20131 2013102 一般行政管理事务 1,705,763.06 1,705,763.06 20132 组织事务 7,252,346.97 7,252,346.97 2013202 一般行政管理事务 5,987,991.95 5,987,991.95 2013299 其他组织事务支出 1,264,355.02 1,264,355.02 20133 宣传事务 3,727,975.10 3,727,975.10 2013399 其他宣传事务支出 3,727,975.10 3,727,975.10 20138 市场监督管理事务 252,853.65 252,853.65 2013899 其他市场监督管理事务 252,853.65 252,853.65 204 公共安全支出 1,399,306.80 1,399,306.80 20401 武装警察部队 49,120.00 49,120.00 2040199 其他武装警察部队支出 49,120.00 49,120.00 20402 公安 814,408.80 814,408.80 2040299 其他公安支出 814,408.80 814,408.80 20406 司法 535,778.00 535,778.00 2040604 基层司法业务 95,778.00 95,778.00 2040606 律师公证管理 440,000.00 440,000.00 205 教育支出 7,724,051.06 7,724,051.06 20502 普通教育 6,081,514.06 6,081,514.06 类款项 政府性基金预 算 3 512,017.00 2050201 学前教育 5,435,261.06 5,435,261.06 2050202 小学教育 646,253.00 646,253.00 20509 教育费附加安排的支出 1,642,537.00 1,642,537.00 其他教育费附加安排的支出 1,642,537.00 1,642,537.00 2050999 207 文化旅游体育与传媒支出 172,220.00 172,220.00 20701 文化和旅游 165,200.00 165,200.00 2070109 群众文化 165,200.00 165,200.00 20706 新闻出版电影 7,020.00 7,020.00 2070699 其他新闻出版电影支出 7,020.00 7,020.00 208 社会保障和就业支出 34,199,240.10 34,199,240.10 人力资源和社会保障管理事务 1,168,085.30 1,168,085.30 20801 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 1,168,085.30 1,168,085.30 20802 民政管理事务 14,810,695.75 14,810,695.75 2080208 基层政权建设和社区治理 14,181,087.75 14,181,087.75 2080299 其他民政管理事务支出 629,608.00 629,608.00 20808 抚恤 3,435,988.30 3,435,988.30 2080801 死亡抚恤 9,414.00 9,414.00 2080802 伤残抚恤 384,393.90 384,393.90 2080805 义务兵优待 505,648.00 505,648.00 农村籍退役士兵老年生活补助 2080806 293,090.00 293,090.00 2080899 其他优抚支出 2,243,442.40 2,243,442.40 20810 社会福利 3,702,038.50 3,702,038.50 2081002 老年福利 3,702,038.50 3,702,038.50 20811 残疾人事业 1,636,070.84 1,636,070.84 2081105 残疾人就业和扶贫 1,636,070.84 1,636,070.84 20819 最低生活保障 1,667,284.00 1,667,284.00 2081901 城市最低生活保障金支出 164,907.00 164,907.00 2081902 农村最低生活保障金支出 1,502,377.00 1,502,377.00 20820 临时救助 230,475.30 230,475.30 2082001 临时救助支出 230,475.30 230,475.30 20821 特困人员救助供养 32,000.00 32,000.00 城市特困人员救助供养支出 2082101 16,800.00 16,800.00 农村特困人员救助供养支出 2082102 15,200.00 15,200.00 20825 其他生活救助 769,039.52 769,039.52 2082501 其他城市生活救助 557,580.52 557,580.52 2082502 其他农村生活救助 211,459.00 211,459.00 20828 退役军人管理事务 443,081.39 443,081.39 2082804 拥军优属 443,081.39 443,081.39 20899 其他社会保障和就业支出 6,304,481.20 6,304,481.20 2089901 其他社会保障和就业支出 6,304,481.20 6,304,481.20 210 卫生健康支出 30,865,521.55 30,865,521.55 21001 卫生健康管理事务 2,124,600.00 2,124,600.00 其他卫生健康管理事务支出 2,124,600.00 2,124,600.00 2100199 21003 基层医疗卫生机构 2,399,999.74 2,399,999.74 其他基层医疗卫生机构支出 2,399,999.74 2,399,999.74 2100399 21004 公共卫生 13,580,732.01 13,580,732.01 2100408 基本公共卫生服务 9,110,566.01 9,110,566.01 突发公共卫生事件应急处理 4,470,166.00 4,470,166.00 2100410 21007 计划生育事务 9,318,124.80 9,318,124.80 2100717 计划生育服务 9,318,124.80 9,318,124.80 21013 医疗救助 3,439,091.00 3,439,091.00 2101399 其他医疗救助支出 3,439,091.00 3,439,091.00 21014 优抚对象医疗 2,974.00 2,974.00 2101401 优抚对象医疗补助 2,974.00 2,974.00 211 节能环保支出 18,095,940.42 18,095,940.42 21103 污染防治 17,592,570.42 17,592,570.42 2110301 大气 17,592,570.42 17,592,570.42 21104 自然生态保护 503,370.00 503,370.00 2110402 农村环境保护 503,370.00 503,370.00 128,558,843.85 128,558,843.85 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 24,228,279.03 24,228,279.03 2120104 城管执法 24,228,279.03 24,228,279.03 21202 城乡社区规划与管理 925,544.04 925,544.04 2120201 城乡社区规划与管理 925,544.04 925,544.04 21203 城乡社区公共设施 81,683,553.81 81,683,553.81 2120303 小城镇基础设施建设 29,198,546.03 29,198,546.03 其他城乡社区公共设施支出 52,485,007.78 52,485,007.78 2120399 21205 城乡社区环境卫生 21,076,532.07 21,076,532.07 2120501 城乡社区环境卫生 21,076,532.07 21,076,532.07 21299 其他城乡社区支出 644,934.90 644,934.90 2129901 其他城乡社区支出 644,934.90 644,934.90 213 农林水支出 39,302,098.44 39,302,098.44 21301 农业农村 12,474,780.60 12,474,780.60 2130108 病虫害控制 21,380.00 21,380.00 2130126 农村社会事业 9,761,907.00 9,761,907.00 2130135 农业资源保护修复与利用 740,639.00 740,639.00 2130199 其他农业农村支出 1,950,854.60 1,950,854.60 21302 林业和草原 193,215.00 193,215.00 2130234 林业草原防灾减灾 193,215.00 193,215.00 21303 水利 1,308,128.42 1,308,128.42 2130306 水利工程运行与维护 1,264,908.42 1,264,908.42 2130314 防汛 43,220.00 43,220.00 21307 农村综合改革 25,325,974.42 25,325,974.42 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 14,407,174.42 14,407,174.42 2130706 对村集体经济组织的补助 10,918,800.00 10,918,800.00 215 资源勘探工业信息等支出 2,930,000.00 2,930,000.00 支持中小企业发展和管理支出 2,930,000.00 2,930,000.00 21508 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 2,930,000.00 2,930,000.00 216 商业服务业等支出 810.00 810.00 21602 商业流通事务 810.00 810.00 2160299 其他商业流通事务支出 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 2240106 安全监管 22402 消防事务 2240204 消防应急救援 自然灾害救灾及恢复重建支出 22407 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 810.00 9,216,042.85 6,615,776.55 6,615,776.55 2,480,466.30 2,480,466.30 119,800.00 119,800.00 512,017.00 512,017.00 346,017.00 166,000.00 810.00 9,216,042.85 6,615,776.55 6,615,776.55 2,480,466.30 2,480,466.30 119,800.00 119,800.00 512,017.00 512,017.00 346,017.00 166,000.00 注:本表反映本年度项目支出决算情况,其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出 金额单位:元 本年支出 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 单位资金 4 5 6 前年度结转资金安排的合计实际支出。

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