邯郸市工业和信息化局2016年度部门决算-(汇总).pdf
邯郸市工业和信息化局 2016 年度部门决算 部门决算公开目录 第一部分 邯郸市工业和信息化局部门概况 一、部门职责和机构设置 二、部门决算单位构成 第二部分 邯郸市工业和信息化局 2016 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费等相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 邯郸市工业和信息化局 2016 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效管理工作开展情况说明 2 七、其他重要事项的说明 1、机关运行经费情况 2、政府采购情况 3、国有资产占用情况 4、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 3 第一部分 邯郸市工业和信息化局概况 一、部门职责和机构设置 (一)部门职责 1、贯彻执行国家、省关于工业、信息化方面的法律、法规、规章 和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题。 2、提出全市工业和信息化发展战略;制订并组织实施全市工业行 业、信息化规划和年度计划;提出产业结构调整政策意见,推进信息 化和工业化融合,推动现代产业体系建设;指导工业园区的建设发展, 推动产业聚集。 3、监测、分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预 测预警和信息引导,协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策 建议;负责工业行业煤、电、油、气、运等生产要素及重要物资协调 保障工作;负责医药储备管理、减轻企业负担工作;负责建材质检管 理;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。 4、负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用 外资和境外投资) 、国家和省、市财政性建设资金安排意见;按市政府 规定权限,审批、核准、备案市规划内和年度计划规模内工业、信息 化固定资产投资项目。 5、提出工业企业技术改造项目计划并组织实施,指导行业技术创 新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;拟订高技术产业 中涉及生物医药、新材料、信息产业等新兴产业的规划和标准并组织 4 实施;组织实施有关国家、省、市科技重大专项,推进相关科研成果 产业化,推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展;组织实施行 业技术规范和标准,指导行业质量管理工作;协调推进工业系统名牌 战略工作;负责淘汰工业落后产能及清理“五小”工作。 6、负责全市装备制造、原材料、消费品、信息产业等工业行业管 理;编制全市重大技术装备发展和自主创新规划,推进重大技术装备 国产化,指导引进重大技术装备的消化创新;指导企业改革和管理创 新,推进企业联合重组,建立现代企业制度;指导工业行业安全生产 和工业行业协会、企业联合会工作。 7、拟订全市工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和 规划并组织实施;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新 设备、新材料的推广应用。 8、负责对全市中小企业和民营经济的宏观指导,组织拟订全市发 展中小企业、民营经济的地方性法规、规章草案、发展规划、推进全 民创业的政策措施并组织实施;负责中小企业产业集群、创业辅导基 地的规划、建设和管理;拟订和组织实施中小企业发展专项资金年度 计划;提出中小企业融资的政策措施,建立中小企业创业投资引导基 金,推进企业上市;完善中小企业服务体系,推进中小企业信用和担 保体系建设。 9、统筹推进全市信息化工作,组织拟订相关政策并协调信息化建 设中的重大问题;负责组织协调推进电子政务发展,推动互联互通和 信息资源的开发利用;组织制定通信管线、公共通信网、专用信息网 等信息基础设施的规划并承担管理工作;推进电信网、广播电视网和 5 互联网融合;负责社会公共信息资源共享的协调管理;负责组织智能 卡的应用推广工作;负责市信息化专项资金的使用管理;指导重点电 子政务项目建设,开展绩效评估工作。 10、负责协调维护全市信息安全和保障体系建设,指导监督全市 重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,参与协调处理信息安 全重大事件,承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调及 国防信息动员工作。 11、组织开展工业、信息化及中小企业的对外合作、交流和利用 外资工作。 12、承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作;民爆器材 行业生产流通的监督管理;承担国防工业办公室职责。 13、承办市委、市政府交办的其他事项。 (二)机构设置 根据《邯郸市人民政府办公厅关于印发邯郸市工业和信息化局主 要职责内设机构和人员编制规定的通知》(邯政办字【2015】185 号) 的规定,我局机关内设 20 个内设机构,具体设置如下: 1、办公室(财务处) 2、政策法规处 3、规划处 4、科技处 5、运行监测协调处 6、节能与综合利用处 7、原材料工业处(冶金建材处) 6 8、装备工业处 9、消费品工业处 10、信息产业处 11、信息化推进处(电子政务处) 12、网络信息安全处(信息化基础设施处) 13、统计发展处(挂市民营经济工作领导小组办公室牌子) 14、融资担保处 15、创业指导服务处 16、经济技术合作处 17、组织人事处 机关党委 离退休干部处 纪检监察室 二、部门决算单位构成 我局 2016 年度部门决算主要由以下几个单位构成: 471002 工信局局机关; 471004 邯郸市中小企业发展中心; 471005 邯郸市工贸学校; 471006 邯郸市居民卡服务中心组成。 7 第二部分 邯郸市工业和信息化局 2016 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门:邯郸市工业和信息化局(汇总) 2016 年度 单位:万元 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行 次 决算数 项目 1 栏次 8,394.88 一、一般公共服务支出 二、外交支出 30.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 0.01 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 8,424.89 本年支出合计 结余分配 3,463.71 年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 27 总计 28 11,888.60 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 8 总计 行 次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 决算数 2 88.03 49.20 357.87 7,593.05 58.60 3.33 8,150.08 3,738.52 11,888.60 二、收入决算表 公开 02 表 部门:邯郸市工业和信息化局(汇总) 2016 年度 单位:万元 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补 助收入 事业 收入 附属 经营 单位 其他 收入 上缴 收入 收入 1 2 3 4 8,424.89 8,394.88 103.30 103.30 103.30 30.00 30.00 30.00 357.87 6.05 5.90 0.15 336.29 336.29 15.53 15.53 2,329.00 2,329.00 2,329.00 5,545.10 4,907.67 732.25 1,244.00 2,931.42 237.43 80.00 157.43 400.00 400.00 59.62 59.62 59.62 103.30 103.30 103.30 科目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 201 20105 2010504 205 20503 2050302 208 20803 2080301 2080304 20805 2080501 20899 2089901 211 21110 2111001 215 21505 2150501 2150510 2150599 21508 2150802 2150805 21599 2159999 221 22102 2210201 合计 一般公共服务支出 统计信息事务 信息事务 教育支出 职业教育 中专教育 社会保障和就业支出 财政对社会保险基金的补助 财政对基本养老保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 节能环保支出 能源节约利用 能源节约利用 资源勘探信息等支出 工业和信息产业监管 行政运行 工业和信息产业支持 其他工业和信息产业监管支出 支持中小企业发展和管理支出 一般行政管理事务 中小企业发展专项 其他资源勘探电力信息等支出 其他资源勘探电力信息等支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 9 30.00 5 6 7 0.01 30.00 30.00 30.00 357.87 6.05 5.90 0.15 336.29 336.29 15.53 15.53 2,329.00 2,329.00 2,329.00 5,545.09 4,907.66 732.24 1,244.00 2,931.42 237.43 80.00 157.43 400.00 400.00 59.62 59.62 59.62 0.01 0.01 0.01 三、支出决算表 公开 03 表 部门:邯郸市工业和信息化局(汇总) 2016 年度 单位:万元 科目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 201 20105 2010504 205 20503 2050302 208 20803 2080301 2080304 20805 2080501 20899 2089901 215 21505 2150501 2150502 2150510 2150599 21508 2150802 2150805 2150899 21599 2159904 221 22102 2210201 229 22902 2290200 合计 一般公共服务支出 统计信息事务 信息事务 教育支出 职业教育 中专教育 社会保障和就业支出 财政对社会保险基金的补助 财政对基本养老保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 资源勘探信息等支出 工业和信息产业监管 行政运行 一般行政管理事务 工业和信息产业支持 其他工业和信息产业监管支出 支持中小企业发展和管理支出 一般行政管理事务 中小企业发展专项 其他支持中小企业发展和管理支出 其他资源勘探电力信息等支出 技术改造支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 年初预留 年初预留 本年支出 合计 基本支 出 项目支出 上缴 上级 支出 1 2 3 4 8,150.08 1,147.55 7,002.53 88.03 88.03 88.03 49.20 49.20 49.20 357.87 6.05 5.90 0.15 336.29 336.29 15.53 15.53 7,593.05 4,535.69 693.20 6.85 1,144.00 2,691.63 2,195.36 25.90 156.14 2,013.33 862.00 862.00 58.60 58.60 58.60 3.33 3.33 3.33 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 10 88.03 88.03 88.03 49.20 49.20 49.20 342.34 6.05 5.90 0.15 336.29 336.29 697.41 697.41 633.59 63.82 15.53 15.53 15.53 6,895.64 3,838.28 59.61 6.85 1,144.00 2,627.81 2,195.36 25.90 156.14 2,013.33 862.00 862.00 58.60 58.60 58.60 3.33 3.33 3.33 经 营 支 出 对附属 单位补 助支出 5 6 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:邯郸市工业和信息化局(汇总) 收 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨 款 行 次 金额 项目 行 次 1 1 8,394.88 一、一般公共服务支出 30 2 二、外交支出 31 22 23 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 单位:万元 支 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 总计 2016 年度 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 8,394.88 本年支出合计 3,339.73 年末财政拨款结转和结余 3,339.73 24 25 26 27 28 29 11,734.61 总计 出 合计 2 88.03 一般公共 预算财政 拨款 3 88.03 32 33 34 35 36 37 357.87 357.87 38 39 40 41 42 43 7,593.04 7,593.04 44 45 46 47 48 58.60 58.60 49 50 3.33 3.33 51 52 53 8,100.87 8,100.87 54 3,633.74 3,633.74 55 56 57 58 11,734.61 11,734.61 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 11 政府性 基金预 算财政 拨款 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门:邯郸市工业和信息化局(汇总) 2016 年度 单位:万元 科目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 201 20105 2010504 208 20803 2080301 2080304 20805 2080501 20899 2089901 215 21505 2150501 2150502 2150510 2150599 21508 2150802 2150805 2150899 21599 2159904 221 22102 2210201 229 22902 2290200 8,100.87 一般公共服务支出 统计信息事务 信息事务 社会保障和就业支出 财政对社会保险基金的补助 财政对基本养老保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 资源勘探信息等支出 工业和信息产业监管 行政运行 一般行政管理事务 工业和信息产业支持 其他工业和信息产业监管支出 支持中小企业发展和管理支出 一般行政管理事务 中小企业发展专项 其他支持中小企业发展和管理支出 其他资源勘探电力信息等支出 技术改造支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 年初预留 年初预留 88.03 88.03 88.03 357.87 6.05 5.90 0.15 336.29 336.29 15.53 15.53 7,593.04 4,535.68 693.19 6.85 1,144.00 2,691.63 2,195.36 25.90 156.14 2,013.33 862.00 862.00 58.60 58.60 58.60 3.33 3.33 3.33 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 12 1,098.34 7,002.53 88.03 88.03 88.03 342.34 15.53 6.05 5.90 0.15 336.29 336.29 15.53 15.53 697.40 6,895.64 697.40 3,838.28 633.58 59.61 6.85 1,144.00 63.82 2,627.81 2,195.36 25.90 156.14 2,013.33 862.00 862.00 58.60 58.60 58.60 3.33 3.33 3.33 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 公开 06 表 部门:邯郸市工业和信息化局(汇总) 2016 年度 人员经费 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 金额 500.27 242.64 190.69 20.17 4.39 15.50 12.82 14.07 456.65 23.98 264.48 14.19 0.62 科目编 码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 单位:万元 公用经费 科目 金额 科目名称 编码 141.42 310 其他资本性支出 6.53 31001 房屋建筑物购建 0.60 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 4.60 31008 物资储备 16.65 31009 土地补偿 31010 安置补助 3.92 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 0.47 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 0.73 31020 产权参股 0.85 31099 其他资本性支出 0.23 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 0.84 30218 专用材料费 2.12 30401 企业政策性补贴 30308 30309 30310 30311 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 30224 93.65 30225 30226 58.60 30227 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 2.24 30499 其他对企事业单位的补贴 27.06 307 债务利息支出 金额 30312 30313 30314 30315 30399 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 30228 30229 30231 30239 0.29 30240 30299 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 956.92 12.48 3.54 11.41 38.07 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支出 39906 赠与 9.93 公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 14 141.42 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门:邯郸市工业和信息化局(汇总) 科目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 2016 年度 单位:万元 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 1 2 年末结转和结余 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2016 年度无政府性基金预算收支,本表无数据。 15 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位:邯郸市工业和信息化局(汇总) 2016 年度 金额单位:万元 科目 功能 分类 科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 1 2 年末结转和结余 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2016 年度无国有资本经营预算,本表无数据。 16 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 九、“三公”经费及相关信息统计表 公开 09 表 编制单位:邯郸市工业和信息化局(汇总) 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 (一)支出合计 1.因公出国(境)费 2.公务用车购置及运行维护费 (1)公务用车购置费 (2)公务用车运行维护费 3.公务接待费 (1)国内接待费 其中:外事接待费 (2)国(境)外接待费 (二)相关统计数 1.因公出国(境)团组数(个) 2.因公出国(境)人次数(人) 3.公务用车购置数(辆) 4.公务用车保有量(辆) 5.国内公务接待批次(个) 其中:外事接待批次(个) 6.国内公务接待人次(人) 其中:外事接待人次(人) 7.国(境)外公务接待批次(个) 8.国(境)外公务接待人次(人) 2016 年度 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 预算数 1 统计数 2 — — 115.18 33.25 12.00 5.04 93.14 25.96 93.14 25.96 10.04 2.26 10.04 2.26 — — — 2 — 2 金额单位:万元 项 目 栏 次 二、国有资产占用情况 (一)车辆数合计(辆) 1.部级领导干部用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车 (二)单价 50 万元以上通用设备(台,套) (三)单价 100 万元以上专用设备(台,套) — — 4 — 23 — — 205 — — — 17 行次 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 统计数 3 — 4 4 十、政府采购情况表 公开 10 表 编制单位:邯郸市工业和信息化局(汇总) 项目 总计 栏次 合 1 2016 年度 金额单位:万元 合计 2 采购计划金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预算 政府性基金预算 3 4 其他资金 5 合计 8 实际采购金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预算 政府性基金预算 9 10 其他资金 11 非财政性资金 6 计 货物 工程 服务 项目 总计 栏次 合 7 计 货物 工程 服务 本表无数据 18 非财政性资金 12 第三部分 邯郸市工业和信息化局 2016 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2016 年度部门决算收入 8424.89 万元,2016 年度部门决算支出 8150.08 万元。 与 2016 年度预算比较,收支各增加 6565.29 万元、6290.48 万元;与 2015 年度决算比较,收支各增加 2861.52 万元、3269.06 万 元,主要是加强了工业监管力度,增加了节能环保、工业和信息产业 监管、人员调资等支出。 二、收入决算情况说明 2016 年度部门决算收入 8424.89 万元,其中财政拨款 8394.88 万 元,事业收入 30 万元,其他收入 0.01 万元。 三、支出决算情况说明 2016 年度部门决算支出 8150.08 万元,其中:基本支出 1147.55 万元,项目支出 7002.53 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年度部门决算财政拨款收入 8394.88 万元,其中一般公共预 算财政拨款 8394.88 万元,较 2016 年预算增加 6585.28 万元,较 2015 年度决算 2832.38 万元。2016 年度部门决算财政拨款支出 8100.87 万 元,其中一般公共服务支出 88.03 万元,社会保障和就业支出 357.87 万元,资源勘探信息等支出 7593.04 万元,住房保障支出 58.6 万元, 其他支出 3.33 元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人 和家庭的补助以及工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理、 其他等支出。较 2016 年预算增加 6291.27 万元,较 2015 年度决算增 加 3219.86 万元。增幅较大主要是加强了工业监管力度,增加了节能 环保、工业和信息产业监管等支出。 五、“三公”经费支出决算情况说明 2016 年度市工信局部门“三公”经费预算总额 115.44 万元,其中 因公出国(境)费 12 万元 ,公务用车运行费 93.14 万元,公务接待 费 10.3 万元。 2016 年度市工信局部门“三公”经费决算支出总额 33.25 万元, 其中:因公出国(境)费 5.04 万元;公务用车保有量 4 辆,公务用车 运行维护费 25.96 万元;公务接待费 2.26 万元。 2015 年度市工信局部门“三公”经费决算支出总额 54.2 万元,其 中:公务用车保有量 10 量,公务用车运行维护费 51.67 万元,公务接 待费 2.53 万元。 2016 年度部门“三公”经费支出总额较 2016 年度部门预算总额 减少 82.19 万元,较 2015 年度部门“三公”经费支出总额减少 20.95 万元。其中 2016 年度因公出国(境)费较 2015 年度决算增加 5.04 万 元的原因是 2015 年度没有安排因公出国(境)事务,支出为 0,较 2016 年度预算减少 6.96 万元,原因是因公出国(境)人数未达到预算人次; 2016 年度公务用车运行维护费较 2016 年度预算和 2015 年度决算分别 减少 67.18 万元、25.71 万元,原因是 2016 年度我局进行了公务用车 改革,在减少公务用车的同时加强公务用车管理;2016 年度公务接待 费较 2016 年度预算和 2015 年度决算分别减少 8.04 万元、0.27 万元, 原因是我局认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,规范公 务接待活动,严控支出。 六、预算绩效管理工作开展情况说明 20 2016 年度我部门未开展预算绩效管理工作。 七、其他重要事项的说明 1、机关运行经费情况 2016 年度决算部门机关运行经费 128.14 万元,相比较 2015 年度 决算增加了 26.31 万元,主要原因是 2016 年进行公务用车改革,增加 了公务交通补贴支出。 2、政府采购情况的说明 2016 年度无部门政府采购。 3、国有资产占用情况 截止 2016 年 12 月 31 日,市工信局部门共有车辆 4 辆,均为一般 公务用车。本部门无单价 50 万元以上通用设备,无单价 100 万元以上 都专用设备。 4、其他需要说明的情况 2016 年度本部门无政府性基金收支业务,也无政府性基金收支决 算。2016 年度本部门无国有资本经营预算。 21 第四部分 名词解释 (一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营 收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度 积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥 补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 (六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非 财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 (七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 (八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 (九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标,在基本支出之外发生的各项支出 22 (十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用 于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建 基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政 府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 (十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安 排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以 及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 (十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的 其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费、出租车费用、公务交通补贴等。 (十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税)。 (十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类 交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。 (十六) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及 23 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 24