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辛集市医疗保障局2021年度部门决算公开.pdf

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2021 年 度 部门决算公开文本 预算代码:450 单位名称:辛集市医疗保障局 二〇二二年九月 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算报表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 1、贯彻执行中央、省和市有关医疗保险工作方针、政策和 法律法规、规章,提出改进和完善医疗保险制度的建议。 2、负责医疗保障基金预、决算的编制、管理、支付和稽核 工作。 3、负责医疗保险个人账户管理、参保人员关系转移接续及 管理参保人员个人权益记录工作。 4、负责全市职工和城乡居民基本医疗保险统筹基金的征缴 工作。 5、负责全市基本医疗保险、生育保险和离休干部、建国前 老人、二等乙级以上革命伤残军人医疗费用的审核结算工作。 6、负责与医疗保险定点医疗机构和定点零售药店签订服务 协议。 7、负责对参保个人领取医疗保险待遇情况进行核查。 8、负责医疗保险政策宣传和业务培训工作。 9、负责药品和医疗服务价格管理工作。 10、负责参保城镇职工和城乡居民医疗救助工作。 二、机构设置 从决算编报单位构成看,纳入 2021 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如 下: 序号 1 单位名称 辛集市医疗保障局 第二部分 单位基本性质 经费形式 行政单位 财政拨款 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门:辛集市医疗保障局 金额单位:万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 3044.55 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 524.01 9 九、卫生健康支出 40 2647.56 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 3044.55 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 169.36 年末结转和结余 60 30 总计 31 3213.91 27.13 3198.70 15.21 61 总计 62 3213.91 注:本表反映部门(或单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数 误差。 收入决算表 公开 02 表 部门: 辛集市医疗保障局 金额单位:万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 本年收入 财政拨款 上级补 事业收 经营 附属单位 其他收入 合计 收入 助收入 入 收入 上缴收入 1 2 3,044.55 3,044.55 208 社会保障和就业支出 525.72 525.72 20801 人力资源和社会保障管 理事务 475.01 475.01 2080109 社会保险经办机构 475.01 475.01 20805 行政事业单位养老支出 40.71 40.71 40.71 40.71 10.00 10.00 10.00 10.00 2080505 20899 2089999 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 其他社会保障和就业支 出 其他社会保障和就业 支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 38.50 38.50 2101101 行政单位医疗 21.00 21.00 2101103 公务员医疗补助 17.50 17.50 21015 医疗保障管理事务 2101504 信息化建设 322.00 322.00 2101505 医疗保障政策管理 85.00 85.00 2101506 医疗保障经办事务 21099 2109999 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 2,488.30 2,488.30 1,912.20 1,912.20 1,505.20 1,505.20 537.60 537.60 537.60 537.60 221 住房保障支出 30.53 30.53 22102 住房改革支出 30.53 30.53 2210201 住房公积金 30.53 30.53 注:本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。 3 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 部门: 辛集市医疗保障局 金额单位:万元 项目 功能分类 科目编码 208 科目名称 栏次 1 合计 3198.70 555.18 2643.52 524.01 507.01 472.89 472.89 472.89 472.89 34.12 34.12 34.12 34.12 社会保障和就业支出 2080109 人力资源和社会保障管 理事务 社会保险经办机构 20805 行政事业单位养老支出 20801 本年支出 上缴上 经营支 对附属单位补 基本支出 项目支出 合计 级支出 出 助支出 2 3 210 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 其他社会保障和就业支 出 其他社会保障和就业 支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 35.40 20.75 2101101 行政单位医疗 19.00 19.00 2101103 公务员医疗补助 16.40 1.75 21015 医疗保障管理事务 2,074.56 2080505 20899 2089999 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 2,647.56 21.04 2,626.52 14.65 14.65 0.30 2,074.27 2101502 一般行政管理事务 2101504 信息化建设 322.00 322.00 2101505 医疗保障政策管理 85.00 85.00 2101506 医疗保障经办事务 1,667.39 0.12 1,667.27 537.60 537.60 537.60 537.60 21099 2109999 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 0.18 0.18 221 住房保障支出 27.13 27.13 22102 住房改革支出 27.13 27.13 2210201 住房公积金 27.13 27.13 注:本表反映部门(或单位)本年度各项支出情况。 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:辛集市医疗保障局 收 金额单位:万元 支 入 项目 行 次 栏次 项目 1 栏次 行次 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 2 3 524.01 524.01 3,044.55 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 2,647.56 2,647.56 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 一、一般公共预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 1 金额 出 27.13 27 3,044.55 本年支出合计 59 3,198.70 3,198.70 年初财政拨款结转和结余 28 169.36 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 169.36 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 3,213.91 总计 5 27.13 本年收入合计 15.21 4 15.21 64 3,213.91 3,213.91 注:本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和 年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门: 辛集市医疗保障局 金额单位:万元 项目 功能分类科 目编码 208 20801 2080109 20805 2080505 20899 2089999 210 21011 2101101 2101103 21015 2101502 2101504 2101505 2101506 21099 2109999 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管 理事务 社会保险经办机构 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 其他社会保障和就业支 出 其他社会保障和就业 支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 医疗保障管理事务 一般行政管理事务 信息化建设 医疗保障政策管理 医疗保障经办事务 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出 小计 1 3,198.70 524.01 基本支出 项目支出 2 3 555.18 507.01 472.89 472.89 472.89 34.12 472.89 34.12 34.12 34.12 2,643.52 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 2,647.56 35.40 19.00 16.40 2,074.56 0.18 322.00 85.00 1,667.39 537.60 537.60 27.13 27.13 21.04 20.75 19.00 1.75 0.30 0.18 27.13 27.13 0.12 27.13 27.13 注:本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2,626.52 14.65 14.65 2,074.27 322.00 85.00 1,667.27 537.60 537.60 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门: 辛集市医疗保障局 金额单位:万元 人员经费 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 商品和服务支出 338.82 302 办公费 142.87 30201 印刷费 79.91 30202 咨询费 2.38 30203 30204 科目 编码 63.62 307 9.45 30701 0.02 30702 310 手续费 31001 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 水费 0.44 31002 办公设备购置 34.12 30206 电费 3.54 31003 专用设备购置 30207 邮电费 20.77 31005 基础设施建设 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 19.00 30208 取暖费 6.57 31006 大型修缮 1.75 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 2.53 30211 差旅费 30113 住房公积金 27.13 30212 费用 30114 医疗费 30213 维修(护)费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 303 对个人和家庭的补助 151.35 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 公务接待费 31019 其他交通工具购置 机关事业单位基本 养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 30111 31007 物资储备 31009 土地补偿 0.18 31010 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 5.56 31099 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 2.97 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 125.78 30229 福利费 4.08 39908 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭 的补助 23.05 30240 用 税金及附加费 2.53 30299 人员经费合计 490.17 其他商品和服 务支出 4.56 39999 1.39 信息网络及软件购 置更新 0.63 31008 因公出国(境) 1.39 房屋建筑物购建 29.13 30205 30108 决算数 其他资本性支出 其他支出 3.60 1.25 公用经费合计 注:本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 65.01 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门: 辛集市医疗保障局 金额单位:万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 4.56 4.56 4.56 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 7 8 4.56 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 4.56 4.6 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算 数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门: 辛集市医疗保障局 金额单位:万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 注:本表反映部门(或单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本 部门本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门: 辛集市医疗保障局 金额单位:万元 科目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度 无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度收入总计 3044.55 万元,为一般公共预算 财政拨款收入;支出总计 3198.70 万元,其中:社会保障和就业 支出 524.01 万元,卫生健康支出 2647.56 万元,住房保障支出 27.13 万元。与 2020 年度决算相比,收入增加了 651.88 万元, 上升了 27.24%;支出增加了 748.06 万元,上升了 30.53%,主要 原因是 2021 年加大了医疗服务与保障能力提升及医保信息化平 台建设的投入,各项费用支出较大。 二、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入合计 3044.55 万元,其中:财政拨款 收入 3044.55 万元,占 100%。 三、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出合计 3198.70 万元,其中:基本支出 555.18 万元,占 17.36%;项目支出 2643.52 万元,占 82.64%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 (一)财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3044.55 万元,比 2020 年度增加 651.88 万元,增长 27.24%,主要是 2021 年加大了医 疗服务与保障能力提升及医保信息化平台建设的投入;本年支出 3198.70 万元,增加 748.06 万元,增长 30.53%,主要是 2021 年 加大了医疗服务与保障能力提升及医保信息化平台建设的投入, 相应各项费用支出较大。具体情况如下: 1.一般公共预算财政拨款本年收入 3044.55 万元,比上年增 加 651.88 万元;主要是本年加大了医疗服务与保障能力提升及 医保信息化平台建设的投入;本年支出 3198.70 万元,比上年增 加 748.06 万元,增长 30.53%,主要是本年加大了医疗服务与保 障能力提升及医保信息化平台建设的投入,相应各项费用支出较 大。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平, 无增减变化;本年支出 0 万元,与上年持平,无增减变化。 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持 平,无增减变化;本年支出 0 万元,与上年持平,无增减变化。 (二)财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3044.55 万元,完成年 初预算的 100%,与年初预算一致。具体情况如下: 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%,与 年初预算一致;支出完成年初预算 100%,比与年初预算一致。 2.无政府基金预算。 3.无国有资本经营预算。 (三)财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 3198.70 万元,其中社会保障和就 业支出 524.01 万元,占总支出的 16.38%;卫生健康支出 2647.56 万元,占总支出的 82.77%;住房保障支出 27.13 万元,占总支 出的 0.85%。 (四)一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 555.18 万元,其中: 人员经费 490.17 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其 他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支 出; 公用经费 65.01 万元,主要包括办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用燃料费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.56 万 元,支出决算为 4.56 万元,完成预算的 100%,与预算持平;较 2020 年度决算减少 0.03 万元,降低 0.65%,主要是本年度节俭 公务用车运行维护费用支出。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2021 年度因公出国 (境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,与年初预算一致, 较上年无变化。 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度 公务用车购置及运行维护费预算为 4.56 万元,支出决算 4.56 万 元,完成预算的 100%。与年初预算持平;较上年减少 0.03 万元, 降低 0.65%,主要是本年度节俭公务用车运行维护费用支出。其 中: 公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2021 年度公务用车购 置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购 置费支出与预算一致,较上年无变化。 公务用车运行维护费支出 4.56 万元:本部门 2021 年度单位 公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出与预算持平;较上年 减少 0.03 万元,降低 0.65%,主要是本年度节俭公务用车运行 维护费用支出。 3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出 预算为 0,支出决算 0 万元,与年初预算一致。本年度共发生公 务接待 0 批次 0 人次。公务接待费支出与年初预算数一致。较上 年度无变化。 六、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,提高财政资金使用效益和财政管理 科学化、精细化水平,根据《财政部关于印发项目支出绩效评价 管理办法的通知》(财预【2020】10 号)、《河北省省级部门 预算项目绩效自评管理办法的通知》(冀财绩[2019]10 号), 按照《辛集市财政局关于开展 2021 年度预算项目绩效自评工作 的通知》(辛财【2022】3 号)的部署,本部门组织对 2021 年度 一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算 项目 7 个,共涉及资金 2475.55 万元,占一般公共预算项目支出 总额的 100%,政府性基金预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。 (二)部门决算中项目绩效自评结果 本部门在今年部门决算公开中反映一般公共预算项目 7 个 绩效自评结果。 根据评价指标逐项,2021 年中央下达转移支付预算医疗服 务与保障能力提升补助资金、医疗服务与保障能力提升补助资金 (第二批)、(第三批)(冀财社[2020]163 号、冀财社[2021]48 号、冀财社[2021]108 号)项目支出自评分 100 分;冀财社【2020】 201 号省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金项目支出自评 分 100 分;域外调查经费、医疗保障基金监管专项经费、医药机 构审计考核服务费、“两定点”第三方评审费、劳务派遣工作经 费、医疗保障专家工作经费、公务员补助保险、全民参保集中缴 费工作经费、健康扶贫医保政策落实情况调查费用项目自评得分 100 分;离休及建国前老工人等离退休干部医保基金及健康管理 医疗费项目支出自评分 100 分;城镇职工医保、居民医疗保险软 件升级及系统维护、医疗保险智能监控系统维护费项目支出自评 分 100 分;城乡居民门诊统筹经办费项目自评得分 96 分;城乡 居民意外伤害待遇服务费、城镇职工意外伤害待遇经办管理服务 费、公务员补充医疗保险经办服务费、城镇职工大额补充医疗保 险服务费项目支出自评分 100 分。 附各绩效自评表 (四)部门评价项目绩效评价结果 组织对“公务员补充医疗保险经办服务费项目”“城乡 居民意外伤害待遇服务费项目”开展了重点评价,涉及一般 公共预算支出 690 万元。项目委托“石家庄华联会计师事务 所(普通合伙)”机构开展绩效评价。从评价情况来看,2021 年度辛集市国家公务员医疗补助保险经办服务费项目实施 后,提高了公务员医疗待遇水平,保持了国家公务员队伍稳 定,保证了政府高效运行,社会效益显著,按照项目决策、 项目过程、项目产出、项目效益等进行总体评价后,项目综 合评分 93 分,评价等次为“优”;辛集市 2021 年城乡居民意 外伤害保险经办服务费项目,评价认为,通过该项目的实施, 确保了城乡居民意外伤害保险资金的高效运行,保障了基金 安全可持续运行,该项目的设立依据较充分,立项程序规范, 管理制度较健全,执行有效,绩效评价得分 94 分,评价等级 为“优”。 七、机关运行经费情况 本部门 2021 年度机关运行经费支出 65.01 万元,比 2020 年 度减少 14.24 万元,降低 17.97%。主要原因是减少了劳务费的 支出。 八、政府采购情况 本部门 2021 年度政府采购支出总额 587.92 万元,从采购类 型来看,政府采购货物支出 90.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 496.96 万元。授予中小企业合同金 557.02 万元,占政府采购支出总额的 94.74%,其中授予小微企 业合同金额 437.02 万元,占政府采购支出总额的 74.33%。 九、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4 辆,与上年持 平。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用 车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 4 辆,其他用车主要是一般公务用车; 单位价值 50 万元以上通用设备 1 套,比上年增加 1 套,主 要是视频会议室 LED 显示大屏 ,单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台(套),与上年持平。 十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政款和国有资本经 营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政 拨款和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开 数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额,特此说明。 第四部分 相关名词解释 (一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨 款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年 度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资 金。 (五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资 金。 (六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 (七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 (八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 (九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出 (十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 (十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 (十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出 国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。 (十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用, 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 (十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税、牌照费)。 (十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌 照费)。 (十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 (十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类

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