中共尖扎县委宣传部2022年预算信息公开.pdf
中共尖扎县委宣传部 2022 年部门预算 1 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算单位构成 第二部分 2022 年度部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职能 1.负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会 科学规划的工作,做好党员教育工作。 2.负责规划、部署全县性的宣传思想工作,会同有关部门研究 和改进基层宣传思想工作;负责指导、协调和组织全县社会宣传工 作。 3.负责引导社会舆论,指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、 出版工作,对县新闻媒体实施方针政策的指导;负责指导、监督和 管理全县网络新闻宣传;联系中央、省、市各级新闻单位。 4.负责全县对外宣传工作的总体规划,组织协调、指导和管理 全县的外宣工作。 5.负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市 场的管理,对县文体局、县新闻中心、县文联从政治方向和方针政 策方面实施领导,对宣传口各部门有关工作进行协调指导。 6.负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施;协 调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想 道德建设等各类群众性精神文明创建活动。 3 7.完成县委交办的其它任务。 二、机构设置 中共尖扎县委宣传部:编办核定编制 9 名。其中行政编制 6 名, 舆情监测服务中心机关事业编 3 名;实有人数 9 人;政府购买人员 2 人;公益性岗位 4 人;青南计划 2 人;三支一扶 3 人。单位机动 车辆 1 辆,办公电话 2 部。 三、部门预算单位构成 纳入中共尖扎县委办公室 2022 年部门预算编制范围的预算单位 共 2 个,包括: 序号 单位名称 1 中共尖扎县委办公室(本级) 2 舆情监测服务中心 4 第二部分 2022 年部门预算表 部门公开表 1 收支总表 金额单位:万元 收 入 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、上级补助收入 七、附属单位上缴收入 八、事业单位经营收入 支 预算数 401.79 0.00 出 预算数 0.00 项 目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 16.54 本年收入合计 上年结转 收入总计 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 0.00 结转下年 401.79 支出总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 300.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 21.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 401.79 部门公开表 2 收入总表 金额单位:万元 资金性质 部门(单 位)代码 合 部门(单位) 名称 计 政府 性基 金预 算拨 款收 入 国有 资本 经营 预算 拨款 收入 财政 专户 管理 资金 收入 事业 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 事业 单位 经营 收入 小计 上年 结转 一般公共 预算拨款 收入 401.79 0.00 401.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收 入 007 中共尖扎县委 宣传部 401.79 0.00 401.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013101 中共尖扎县委 宣传部(本级) 401.79 0.00 401.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 部门公开表 3 支出总表 金额单位:万元 合计 基本支 出 项目支出 事业 单位 经营 支出 计 401.79 201.58 200.21 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 300.55 150.34 150.21 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 300.55 150.34 150.21 0.00 0.00 0.00 2013301 行政运行 108.02 108.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2013350 事业运行 42.32 42.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2013399 其他宣传事务支出 150.21 0.00 150.21 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 21.37 21.37 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 21.01 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.24 13.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.62 6.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 1.15 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 16.54 16.54 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 16.54 16.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.39 5.39 0.00 0.00 0.00 0.00 科目编 码 科目名称 合 7 上缴上 级支出 对附属 单位补 助支出 2101102 事业单位医疗 2.22 2.22 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.93 8.93 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 13.32 13.32 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 13.32 13.32 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 13.32 13.32 0.00 0.00 0.00 8 部门公开表 4 财政拨款收支总表 金额单位:万元 收 项 入 目 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 二、上年结转 (一)一般公共预算拨款 (二)政府性基金预算拨 款 收入总计 支 预算数 401.79 401.79 0.00 0.00 出 合计 一般公共预算 政府性基 金预算 一、本年支出 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 二、结转下年 401.79 300.55 401.79 0.00 300.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 21.37 0.00 16.54 21.37 0.00 0.00 0.00 16.54 0.00 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.32 13.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出总计 401.79 401.79 0.00 项 目 0.00 401.79 9 部门公开表 5 一般公共预算支出表 金额单位:万元 2022 年预算数 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 合 201 科目名称 合计 基本支出 项目支出 计 401.79 201.58 200.21 150.34 150.21 300.55 150.34 150.21 108.02 108.02 42.32 42.32 一般公共服务支出 33 300.55 宣传事务 01 行政运行 50 事业运行 99 0.00 其他宣传事务支出 150.21 社会保障和就业支出 21.37 21.37 行政事业单位养老支出 21.01 21.01 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.24 13.24 06 机关事业单位职业年金缴费支出 6.62 6.62 99 其他行政事业单位养老支出 1.15 1.15 财政对其他社会保险基金的补助 0.36 0.36 01 财政对失业保险基金的补助 0.25 0.25 02 财政对工伤保险基金的补助 0.11 0.11 文化旅游体育与传媒支出 50.00 0.00 50.00 其他文化旅游体育与传媒支出 50.00 0.00 50.00 其他文化旅游体育与传媒支出 50.00 0.00 50.00 卫生健康支出 16.54 16.54 行政事业单位医疗 16.54 16.54 01 行政单位医疗 5.39 5.39 02 事业单位医疗 2.22 2.22 03 公务员医疗补助 8.93 8.93 住房保障支出 13.32 13.32 住房改革支出 13.32 13.32 住房公积金 13.32 13.32 208 05 27 207 99 99 210 11 221 02 01 150.21 部门公开表 6 10 一般公共预算基本支出表 金额单位:万元 2022 年基本支出 支出经济分类科目 类 科目编码 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费 计 201.58 185.72 15.86 工资福利支出 184.52 184.52 0.00 01 基本工资 39.16 39.16 0.00 02 津贴补贴 59.36 59.36 0.00 03 奖金 19.11 19.11 0.00 07 绩效工资 14.30 14.30 0.00 08 机关事业单位基本养老保险缴费 13.24 13.24 0.00 09 职业年金缴费 6.62 6.62 0.00 10 职工基本医疗保险缴费 7.61 7.61 0.00 11 公务员医疗补助缴费 8.88 8.88 0.00 12 其他社会保障缴费 0.36 0.36 0.00 13 住房公积金 13.32 13.32 0.00 99 其他工资福利支出 2.56 2.56 0.00 商品和服务支出 15.86 0.00 15.86 01 办公费 1.99 0.00 1.99 05 水费 0.23 0.00 0.23 06 电费 0.46 0.00 0.46 07 邮电费 1.07 0.00 1.07 11 差旅费 1.53 0.00 1.53 15 会议费 0.00 0.00 0.00 16 培训费 0.23 0.00 0.23 17 公务接待费 0.23 0.00 0.23 28 工会经费 2.05 0.00 2.05 29 福利费 0.03 0.00 0.03 31 公务用车运行维护费 1.53 0.00 1.53 39 其他交通费用 5.66 0.00 5.66 99 其他商品和服务支出 0.84 0.00 0.84 对个人和家庭的补助 1.20 1.20 0.00 02 退休费 1.15 1.15 0.00 05 生活补助 0.00 0.00 0.00 07 医疗费补助 0.05 0.05 0.00 99 其他对个人和家庭的补助 0.00 0.00 0.00 项 合 301 302 303 11 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 金额单位:万元 2021 年预算数 合计 2022 年预算数 因 公务用车购置及运行费 公 出 公务 国 公务接 用车 公务用车 ( 小计 待费 购置 运行费 境) 费 费 用 2.07 1.80 公务用车购置及运行费 合计 0.27 因公出 国(境) 费用 小计 1.76 1.53 公务用 车购置 费 公务接 待费 公务用车 运行费 1.53 0.23 部门公开表 8 政府性基金预算支出表 金额单位:万元 支出功能分类科目 2022 年预算数 科目编码 科目名称 类 款 项 合 计 此页无正文 注:此表为空表。 12 合计 基本支出 项目支出 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 一、关于中共尖扎县委宣传部 2022 年部门收支预算情况的总 体说明 按照综合预算的原则,中共尖扎县委宣传部收入和支出均纳入 部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 401.79 万元; 支出包括:一般公共服务支出(201) 300.55 万元,文化旅游体育与 传媒支出(207)50.00 万元,社会保障和就业支出(208) 21.37 万 元,卫生健康支出(210) 16.54 万元,住房保障支出(221)13.32 万元。 中共尖扎县委宣传部 2022 年收支总预算 401.79 万元。 比 2021 年增加 110.21 万元,主要是:一、人员工资增加;二是公车使用 年限长、老化现象严重, 造成耗油量大,燃料费、维修费等费用 增加。 二、关于中共尖扎县委宣传部 2022 年部门收入预算情况说明 中共尖扎县委宣传部 2022 年收入预算 401.79 万元,其中:一 般公共预算拨款收入 401.79 万元,占 100%。 三、关于中共尖扎县委宣传部 2022 年部门支出预算情况说明 中共尖扎县委宣传部 2022 年支出预算 401.79 万元,其中:基 本支出 201.58 万元,占 50.17%;项目支出 200.21 万元,占 49.82%。 四、关于中共尖扎县委宣传部 2022 年财政拨款收支预算情况 的总体说明 中共尖扎县委宣传部 2022 年财政拨款收支总预算 401.79 万 元,比上年增加 201.58 万元,主要是主要是:一、人员工资增加; 13 二是公车使用年限长、老化现象严重, 造成耗油量大,燃料费、 维修费等费用增加。 收入包括:一般公共预算拨款 401.79 万元;支出包括:其中: 一般公共服务支出(201) 300.55 万元,文化旅游体育与传媒支出 (207)50.00 万元,社会保障和就业支出(208) 21.37 万元,卫生 健康支出(210) 16.54 万元,住房保障支出(221)13.32 万元。 五、关于中共尖扎县委宣传部 2022 年一般公共预算当年拨款 情况说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。 中共尖扎县委宣传部 2022 年一般公共预算当年拨款 401.79 万 元, 比上年增加 201.58 万元,主要是主要是:一、人员工资增加; 二是公车使用年限长、老化现象严重,造成耗油量大,燃料费、维 修费等费用增加。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务支出(201) 300.55 万元,占 74.8%;文化旅游体 育与传媒支出(207)50.00 万元,社会保障和就业支出(208) 21.37 万元,占 5.31%;卫生健康支出(210) 16.54 万元,占 4.11%;住房 保障支出(221)13.32 万元,占 3.31%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、一般公共服务支出(201) 2022 年预算数为 300.55 万元,比 上年增加 56.35 万元,增长 23.07%。主要是:一、人员工资增加; 二是公车使用年限长、老化现象严重, 造成耗油量大,燃料费、 14 维修费等费用增加。 其中:一般公共服务支出(201) 宣传事务(20133) 行政运行 (2013301)2022 年预算数为 108.02 万元, 比上年减少 48.88 万元, 减少 31.15%。主要是厉行节约经费,减少开支。 一般公共服务支出(201)宣传事务(20133)事业运行(2013350) 2022 年预算数为 42.32 万元, 比上年增加 42.32 万元,上升 100%。 一般公共服务支出(201)宣传事务(20133) 其他宣传事务支出 (2013399) 2022 年预算数为 150.21 万元, 比上年增加 77.91 万元, 增长 107.75 %。主要是建党百年增加活动业务支出。 2.文化旅游体育与传媒支出(207) 其他文化旅游体育与传媒 支出(20799) 其他文化旅游体育与传媒支出(2079999) 50.00 万元, 3、社会保障和就业支出(208)2022 年预算数为 21.37 万元,比 上年增加 0.47 万元,增长 2.24%。主要是单位人员工资增加。 其中:社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) (2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 13.24 万元,比上年增加 2.26 万元,增加 70.61%,主要是人员增 加,人员经费相应增加。机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2022 年预算数为 6.62 万元,比上年增加 6.62 万元,增长 100%。 主要是 2021 年职业年金在基本养老金科目中核算,2022 年职业年 金从基本养老金中调出在职业年金科目中核算。其他行政事业单位 养老支出(2080599) 2022 年预算数为 1.15 万元,比上年减少 1.45 万元,下降 55.76%。主要是 2022 年临聘人员养老金减少。财政对 15 失业保险基金的补助(2082701) 2022 年预算数为 0.25 万元,比上 年减少 0.45 万元,下降 64.28%。主要是 2022 年临聘人员失业金减 少。财政对工伤保险基金的补助(2082702) 财政对其他社会保险基 金的补助 2022 年预算数为 0.11 万元,比上年减少 0.17 万元,下 降 60.71%。主要是 2022 年临聘人员工伤保险减少。 4、卫生健康支出(210)2022 年初预算数为 16.54 万元,比上 年增加 1.27 万元,增长 8.31%。主要是行政事业单位人员工资增加。 其中:行政单位医疗(2101101) 2022 年初预算数为 5.39 万 元,比 2021 年减少 9.88 万元,减少 64.7%。主要是事业单位医 疗保险 2021 年在行政单位医疗科目中核算,2022 年从行政单位 医疗科目中调出核算。事业单位医疗(2101102) 2022 年初预算数 为 2.22 万元,比 2021 年增加 2.22 万元,增长 100%。主要是事 业单位医疗保险 2021 年在行政单位医疗科目中核算,2022 年从 行政单位医疗科目中调出核算。 公务员医疗补助(2101103) 2022 年初预算数为 8.93 万元,比 2021 年增加 8.93 万元,增长 100%。 主要是事业单位医疗保险 2021 年在行政单位医疗科目中核算, 2022 年从行政单位医疗科目中调出核算。 5、住房保障支出(221)2022 年预算数为 13.32 万元,比上年 增加 2.09 万元,增加 18.61%。主要是人员工资增加。 其中:住房保障支出(221) 住房改革支出(02)住房公积金(01) 2022 年预算数为 13.32 万元,比上年增加 2.09 万元,增加 18.61%。 主要是人员工资增加。 16 六、关于中共尖扎县委宣传部 2022 年一般公共预算基本支出 情况说明 中共尖扎县委宣传部 2022 年一般公共预算基本支出 201.58 万 元,其中: 人员经费 185.72 万元,主要包括:30101 基本工资 39.16 万 元、30102 津贴补贴 59.36 万元、30103 奖金 19.11 万元、30107 绩效工资 14.30 万元、 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.24 万元、30109 职业年金缴费 6.62 万元、30110 职工基本医疗保险缴 费 7.61 万元、30111 公务员医疗补助缴费 8.88 万元、30112 其他 社会保险缴费 0.36 万元、30213 住房公积金 13.32 万元、30199 其 他工资福利支出 2.56 万元、30302 退休费支出 1.15 万元、30307 医疗费补助 0.05 万元。 公用经费 15.86 万元,主要包括:30201 办公费 1.99 万元、 30205 水费 0.23 万元、30206 电费 0.46 万元、30207 邮电费 1.07 万元、30211 差旅费 1.53 万元、30216 培训费 0.23 万元、30217 公 务接待费 0.23 万元、 30228 工会经费 2.05 万元、 30229 福利费 0.03 万元、30231 公务用车运行维护费 1.53 万元、30239 其他交通费用 5.66 万元、30299 其他商品和服务支出 0.84 万元。 七、关于中共尖扎县委宣传部 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 中共尖扎县委宣传部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算 数为 1.76 万元,比上年减少 0.31 万元,其中:因公出国(境)费 17 0 万元;公务用车购置及运行费 1.53 万元,比上年减少 0.27 万元; 公务接待费 0.23 万元,比上年减少 0.04 万元。2022 年“三公” 经费预算总体比上年减少 0.31 万元,主要是下乡减少,节约开支。 八、关于中共尖扎县委宣传部 2022 年政府性基金预算支出情 况的说明 中共尖扎县委宣传部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费安排情况。 2022 年中共尖扎县委宣传部关运行经费财政拨款预算 15.86 万 元,比上年预算增加 5.92 万元,增长 59.55%。主要是公车使用年限 长、老化现象严重,造成耗油量大,燃料费、维修费等费用增加。 (二)政府采购安排情况。 2022 年中共尖扎县委宣传部未安排政府采购预算。 (三)国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月底,尖扎县中共尖扎县委宣传部共有车辆 1 辆, 其中,一般公务用车 1 辆。 (四)绩效目标设置情况。 2022 年中共尖扎县委宣传部预算均实行绩效目标管理,涉及一般 公共预算当 年拨款 191.9 万元。 18 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度:2022 项目名 称 预算资 金 尖扎新 闻网维 护运行 15 费项目 年度宣 传工作 专项经 23.8 费项目 精神文 明专项 经费项 目 3.4 金额单位:万元 绩效指标 绩效目标 开通电子政务外网平 台,落实工作经费,配 备相应的硬件设施;逐 步完善政府信息公开 方式,扎实推进党务政 务公开;维护好内网系 统,确保电子政务内网 畅通。 通过加强内宣工作,进 一步统一全县广大干 部群众思想,在决策部 署落实方面与党中央 上级党委保持高度一 致的步调,通过加强主 动与省内外主流媒体 的合作交流,提升我县 的对外知名度和影响 力。 制定全县精神文明创 建工作中长期发展规 划,编制文明创建工作 年度计划并组织实施, 健全完善精神文明工 作管理体系与机制等, 管理监督事业费和专 项资金的使用,负责各 乡镇、各部门、单位年 度创建工作的评审和 跟踪监督检查指导,会 同有关部门开展精神 文明创建工作宣传教 育工作。 一级 指标 产出 指标 效益 指标 满意 度 产出 指标 效益 指标 满意 度 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 数量指标 时效指标 社会效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 数量指标 产出 指标 质量指标 时效指标 效益 指标 满意 度 社会效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 19 绩效 指标 性质 绩效 指标 值 绩效 度量 单位 ≤ 80 % ≤ ≤ 300 12 天 次 ≤ 95 % 社会成就宣传达到 ≤ 95 % 政府系统各单位满意度 全县干部群众满意度 ≤ 100 % ≤ 36 次 ≤ 100 % ≤ 100 % ≤ 100 % 加大群众参与宣传工作 ≤ 的积极性,参与度 100 % ≤ 2 次 ≤ 95 % ≤ 100 % ≤ 90 % ≤ 100 % ≤ 100 % 三级指标 每年电子政务内外网政 府系统各单位接入率 系统稳定运行 信息系统安全维护次数 起到引领导向,对外宣 传,从而加大投资力度 开展全县性学习宣传宣 讲会 大力改善对社会面的宣 传效达到 通过宣传让干群及时了 解当前我县主要工作开 展情况 可以持续提高全县人口 政治素质 每年举办先进典型选树 和评选活动 按照年初制定的工作要 点和上级部门临时工作 安排,相关活动圆满完成 并得到群众认可 干部群众了解五星级文 明户率 文明创建氛围走进千家 万户 让好的家风改善社会风 气 群众满意度 上级部门满意度 主流媒体满意度 产出 指标 五星级 文明户 创建经 6 费项目 新闻宣 传奖励 资金项 6 目 制定全县“五星级文明 户”计划并组织实施, 在全县范围内表彰“五 星级文明户”,把“五 效益 星级文明户”和精准扶 指标 贫结合起来,做好扶贫 解困工作。 满意 度 充分调动广大干部职 工、新闻工作者的工作 积极性、进一步加大尖 产出 扎县对外宣传力度,及 指标 时宣传报道全县经济 社会各项事业取得的 新成效、主要做法、典 型事迹,形成“全方位、 多层次、宽领域”对外 满意 宣传的格局,为全县经 度 济社会又好又快发展 营造良好的舆论氛围。 产出 指标 尖扎舆 情监测 服务费 10 项目 新时代 文明建 设实践 中心 (站、 所)工作 经费 5 监测维护网络、社会不 良舆情,为全县网络安 全发展创造有利条件, 效益 做好事前舆情预判分 指标 析,防止发生重大舆情 事故。 满意 度 进一步加强和改进尖 扎县宣传思想文化工 作和精神文明建设,满 足城乡群众日益增长 的精神文化需求,丰富 群众精神世界,提升城 乡群众精神风貌,团结 激励全县广大干部群 众为建设富裕文明和 谐美丽新尖扎提供坚 产出 指标 效益 指标 数量指标 时效指标 社会效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 数量指标 质量指标 时效指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 数量指标 时效指标 社会效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 数量指标 质量指标 社会效益 指标 可持续影 响指标 20 召开“五星级文明户”会 议 注重家庭、家风、家教的 宣传的力度 达到良好的家风促进和 谐 未来三年内评选工作稳 步推进 群众满意度 上级部门满意度 主流媒体满意度 奖励每季度兑现一次 奖励稿件必须是单篇报 道尖扎县的新闻作品 被其他媒体刊播的稿件 各单位报宣传部 可以挖掘更多我县的特 色、亮点工作 ≤ 2 次 ≤ 100 % ≤ 100 % ≤ 100 % ≤ 100 % ≤ 4 次 ≤ 100 % ≤ 100 % ≤ 长期 各网宣员、新闻工作者对 ≤ 奖励满意度 100 % 100 % 12 次 信息报道实时监测准确 ≤ 率 舆情监测覆盖范围 每年系统安全维护次数 ≤ 维护稳定社会秩序 ≤ 长期 维护巩固全县政治安全 ≤ 长期 ≤ 100 % ≤ 10 次 ≤ 90 % ≤ 90 % ≤ 90 % 上级单位对工作认可度 政府系统各单位满意度 全县群众满意度 每年开展相关主题活动 按照年初制定的工作要 点和上级部门临时工作 安排,相关活动圆满完成 并得到群众认可度 新时代文明建设工作紧 密联系干群关系 让新时代文明建设发展 思想深入干部群众成为 长期效果 强思想保证和强大精 神力量。 网络安 全宣传 系列活 1.7 动经费 满意 度 指导、协调、督促有关 产出 部门加强互联网信息 指标 内容管理,协调有关部 门做好网络文化阵地 建设的规划和实施工 作,指导有关部门做好 网络游戏、网络视听、 网络出版等网络文化 满意 领域、业务、布局规划。 度 产出 指标 中心组 专项经 4.25 费 为县委中心组(扩大 会)学习成员配备所需 学习资料。 效益 指标 满意 度 建党 101 周 年活动 10 经费 主题活 动宣传 宣讲工 6.8 作经费 创建文 明城市 工作经 费 20 全面做好建党 101 周 年宣传教育工作,为庆 祝建党 101 周年各项 活动有序推进提供有 力保障。 围绕 2022 年度主题 教育活动开展集中宣 传宣讲,结合•五一、 五四、七一、八一、国 庆、烈士纪念日及南京 大屠条死难者国家公 祭日等重要节庆节点, 开展主题宣传活动 尖扎县创建全国县级 文明城市领导小组办 公室 8 人日常办公,对 上衔接,对下督导。同 事,开展全县的培育社 会主义核心价值观、文 明出行、文明餐桌等社 会各方面文明素质的 产出 指标 效益 指标 满意 度 产出 指标 服务对象 满意度指 标 数量指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 数量指标 质量指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 数量指标 时效指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 群众满意度 上级部门满意度 主流媒体满意度 每年重要时间节点举办 网评员专业技术指导培 训 按照年初制定的工作要 点和上级部门临时工作 安排,相关活动圆满完成 并得到群众认可达到 群众满意度 上级部门满意度 主流媒体满意度 每月开展中心组学习 每月制定中心组学习计 划 增加省外媒体关注度 群众满意度 上级部门满意度 主流媒体满意度 举办主题活动 ≤ 100 % ≤ 2 次 ≤ 100 % ≤ 100 % ≤ 1-2 次 ≤ 1-2 次 ≤ 100 % ≤ 100 % ≤ 2 次 100 % 100 % 提高全县干部群众爱党 ≤ 爱国积极性 群众满意度 上级部门满意度 ≤ 主流媒体满意度 数量指标 开展主题宣传活动 ≤ 5 次 可持续影 响指标 提高全县干群爱国精神 ≤ 100 % 满意 度 服务对象 满意度指 标 群众满意度 上级部门满意度 主流媒体满意度 ≤ 100 % 产出 指标 数量指标 开展文明素质的提升的宣 传活动 ≤ 4 次 可持续影 响指标 人人环保,加大生态环境 ≤ 保护力度 90 % 服务对象 满意度指 标 群众满意度 上级部门满意度 主流媒体满意度 100 % 满意 度 21 ≤ 提升的宣传活动。 中央支 持地方 公共文 化服务 体系建 设补助 资金(新 时代文 50 明实践 中心建 设试点 项目) 20 大社 会氛围 营造工 20 作经费 进一步加强和改进尖 扎县宣传思想文化工 作和精神文明建设,满 足城乡群众日益增长 的精神文化需求,丰富 群众精神世界,提升城 乡群众精神风貌,团结 激励全县广大干部群 众为建设富裕文明和 谐美丽新尖扎提供坚 强思想保证和强大精 神力量。 围绕宣传党的创新理 论最新成果,在重点交 通沿线、街道两侧、公 共场所等区域、设置特 色宣传牌、户外电子显 示屏、公益广告宣传栏 等,大力营造迎接宣传 贯彻党的二十大的浓 厚社会氛围。 数量指标 产出 指标 效益 指标 满意 度 合作项 目 10 90 % 90 % 可持续影 响指标 让新时代文明建设发展 思想深入干部群众成为 ≤ 长期效果 90 % 服务对象 满意度指 标 群众满意度 上级部门满意度 主流媒体满意度 ≤ 100 % ≤ 50 个 ≤ 90 % ≤ 100 % ≤ 1 处 ≤ 365 天 ≤ 95 % ≤ 95 % ≤ 100 % 质量指标 开通中国新闻网青海 分社尖扎县专栏,由中 国新闻网青海分社撰 写宣传报道尖扎县相 效益 关新闻,及时宣传跟踪 指标 报道全县重点、节点、 主题活动。 满意 度 次 新时代文明建设工作紧 ≤ 密联系干群关系 产出 指标 满意 度 10 社会效益 指标 数量指标 产出 指标 中新网 质量指标 每年开展相关主题活动 ≤ 按照年初制定的工作要 点和上级部门临时工作 ≤ 安排,相关活动圆满完成 并得到群众认可度 服务对象 满意度指 标 数量指标 质量指标 社会效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 22 设置特色宣传牌、户外电 子显示屏、公益广告宣传 栏 大力营造迎接宣传贯彻 党的二十大的浓厚社会 氛围 群众满意度 上级部门满意度 主流媒体满意度 在中央媒体设立尖扎县 新闻专栏,设立尖扎县新 闻链接 保持新闻系统稳定运行 扩大尖扎宣传知名度 社会成就宣传率 扩大尖扎各项经济社会 事业知名度 群众满意度 上级部门满意度 主流媒体满意度 第四部分 名词解释 一、收入类 (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预 算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收 入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。 (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。如财政补助收入,上级补助收入等。 (四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如经营服务收 入,租赁收入,其他经营收入等。 (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定 标准或比例缴纳的各项收入。 (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。 (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事 业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 23 (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财 政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转 和结余。 二、支出类 (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 (三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生 的支出。 (六)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公 出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、 住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位 购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、 过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支 的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理 24 的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 三、支出科目类 (一) 一般公共服务支出(201) 宣传事务(20133)反映中国共产党宣传部门的支出。行政运行 (2013301)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的 基本支出。事业运行(2013350)反映事业单位的基本支出。其他宣 传事务支出(2013399)反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣 传部门的支出。 (二)文化旅游体育与传媒支出(207) 其他文化旅游体育与传媒支出(20799)反映项目以外其他文 化旅游体育与传媒方面的支出。其他文化旅游体育与传媒支出 (2079999)反映项目以外其他文化旅游体育与传媒方面的支出。 (三)社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险 缴费支出(2080505)用于行政事业单位养老方面的支出。机关事 业单位职业年金缴费支出(2080506)反映机关事业单位实施养老保 险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。其他行政事业单位养老支 出(2080599)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面 的支出。财政对失业保险基金的补助(2082701)对单位职工的失 25 业保险基金补助支出。财政对工伤保险基金的补助(2082702)对 单位职工的工伤保险基金补助支出。 (四)卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)反映财 政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医 疗保险缴费经费。事业单位医疗(2101102)反映财政部门安排的 事业单位基本医疗经费。公务员医疗补助(2101103)反映财政部 门安排的公务员医疗补助经费。 (五)住房保障支出(221) 住房改革支出(22102)反映行政事业单位用财政拨款资金和 其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金(2210201)反映行 政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 26