附件2:新闻中心2015年部门决算报表.xls
收入支出决算总表 部门:新闻中心 单位:万元 收入 项 栏 目 次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 其中:财政拨款结转和结余 其他结转和结余 合计 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 决算数 1 目 次 行次 2022.34 一、一般公共服务支出 二、公共安全支出 三、教育支出 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 3090.48 七、医疗卫生与计划生育支出 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、国土海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、其他支出 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 2022.64 2022.64 项 栏 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 合计 决算数 2 9.33 1898.48 20.89 27.28 1955.98 66.67 2022.64 收入决算表 部门: 新闻中心 单位:万元 项 功能分类科 目编码 205 20508 2050803 207 20704 2070401 2070405 20705 2070505 208 20805 2080504 210 21005 2100501 2100502 2100588 目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 栏次 1 2 合计 2022.64 11.96 11.96 11.96 1962.51 1880.06 194.81 1685.25 82.46 82.46 20.89 20.89 20.89 27.28 27.28 2.37 20.09 4.82 2022.34 11.96 11.96 11.96 1962.21 1879.75 194.50 1685.25 82.46 82.46 20.89 20.89 20.89 27.28 27.28 2.37 20.09 4.82 教育支出 进修及培训 培训支出 文化体育与传媒支出 广播影视 行政运行 电视 新闻出版 出版发行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退 休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 其他医疗保障支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 上级补助收 事业收入 入 3 4 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 5 6 7 0.31 0.31 0.31 0.31 支出决算表 新闻中心 部门: 项 功能分类 科目编码 205 20508 2050803 207 20704 2070401 2070405 20705 2070505 208 20805 2080504 210 21005 2100501 2100502 2100588 单位:万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1955.98 9.33 9.33 9.33 1898.48 1816.03 182.56 1633.46 82.46 82.46 20.89 20.89 20.89 27.28 27.28 2.37 20.09 4.82 1311.79 1.15 1.15 1.15 1262.48 1262.48 182.56 1079.91 644.19 8.18 8.18 8.18 636.01 553.55 科目名称 教育支出 进修及培训 培训支出 文化体育与传媒支出 广播影视 行政运行 电视 新闻出版 出版发行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退 休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 其他医疗保障支出 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 20.89 20.89 20.89 27.28 27.28 2.37 20.09 4.82 553.55 82.46 82.46 财政拨款收入支出决算总表 部门:新闻中心 单位:万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 合计 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 金额 项 目 1 栏 次 2022.34 一、一般公共服务支出 二、公共安全支出 三、教育支出 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 七、医疗卫生与计划生育支出 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、国土海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、其他支出 2022.34 本年支出合计 年末结转和结余 2022.34 合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 行次 合计 2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 3 4 9.33 9.33 1,898.48 20.89 27.28 1,898.48 20.89 27.28 1,955.98 66.36 1,955.98 66.36 2,022.34 2,022.34 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门: 单位:万元 项 功能分类 科目编码 205 20508 2050803 207 20704 2070401 2070405 20705 2070505 208 20805 2080504 210 21005 2100501 2100502 2100588 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1,955.98 1,311.79 644.19 科目名称 教育支出 进修及培训 培训支出 文化体育与传媒支出 广播影视 行政运行 电视 新闻出版 出版发行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 其他医疗保障支出 9.33 9.33 9.33 1,898.48 1,816.03 182.56 1,633.46 82.46 82.46 20.89 20.89 20.89 27.28 27.28 2.37 20.09 4.82 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 1.15 1.15 1.15 1,262.48 1,262.48 182.56 1,079.91 20.89 20.89 20.89 27.28 27.28 2.37 20.09 4.82 8.18 8.18 8.18 636.01 553.55 553.55 82.46 82.46 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门: 新闻中心 项 单位:万元 目 经济分类科 目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 合计 1,311.79 973.41 338.38 301 工资福利支出 634.42 634.42 30101 基本工资 127.17 127.17 30102 津贴补贴 48.91 48.91 30103 奖金 32.19 32.19 30104 社会保障缴费 27.64 27.64 30106 伙食补助费 绩效工资 243.73 243.73 其他工资福利支出 154.78 154.78 30107 30199 302 商品和服务支出 0.00 338.38 338.38 6.14 6.14 0.34 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 0.34 30205 水费 2.32 2.32 30206 电费 77.13 77.13 30207 邮电费 1.63 1.63 30208 取暖费 31.58 31.58 30209 物业管理费 0.26 0.26 30211 差旅费 1.75 1.75 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 0.00 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 1.15 1.15 30217 公务接待费 0.08 0.08 30218 专用材料费 0.12 0.12 0.14 0.14 0.00 0.00 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 1.93 0.00 1.93 30226 劳务费 177.87 177.87 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 14.89 14.89 30231 公务用车运行维护费 20.70 20.70 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 0.35 303 对个人和家庭的补助 338.99 338.99 30301 离休费 30302 退休费 43.67 43.67 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 5.35 5.35 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 4.82 4.82 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 263.00 263.00 30312 提租补贴 0.18 0.18 30313 购房补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 21.97 21.97 0.00 0.00 0.00 0.00 …… 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.35 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门: 单位:万元 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 合计 229 ××类(如:其他支出) 22908 ××款(如:彩票发行销售机 构业务费安排的支出) 2290899 ××项(如:其他彩票发 行销售机构业务费安排的 支出) …… …… ××类 ××款 ××项 …… …… 注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2、无政府性基金预算财政拨款收支和结转结余的部门,在决算公开中仍保留该表的空表格式,并在本表下方作下述说明:天津市西青区新闻 中心2015年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余,故本表为空表。