邯郸市工业和信息化局2019年度部门决算.pdf
部门决算公开文本 2019 年度部门决算公开文本 邯郸市工业和信息化局 二〇二〇年十一月 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、其他重要事项的说明 第三部分 名词解释 第四部分 2019 年度部门决算报表 第一部分 部门概况 -1- 第一部分 部门概况 一、部门职责 (一)提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型 工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全市工业的发展规 划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化 融合。 (二)制订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策, 提出优化产业布局、结构的政策建议,推进现代产业体系建设, 起草地方性法规、规章草案,组织实施行业技术规范和标准,指 导行业质量管理工作。 (三)监测分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息, 进行预测预警和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题 并提出政策建议;负责工业用电监测;负责应急产业发展,应急 工业产品储备,承担应急工业产品供应和保障工作。 (四)负责提出全市工业固定资产投资规模和方向(含利用 外资和境外投资)、国家和省、市财政性建设资金安排的意见, 按照规定权限,审批、核准、备案市规划内和年度计划规模内工 业固定资产投资项目,负责工业企业技术改造投资项目核准、备 案工作,并对上述工业固定资产投资项目招投标活动依法实施监 督。 (五)组织拟订全市中小企业发展规划,提出中小企业地方 性法规、规章,研究推进全民创业的政策措施并组织实施;负责 中小企业产业集群、创业辅导基地的规划、建设和管理;提出中 -2- 第一部分 部门概况 小企业融资措施,推进中小企业上市,完善中小企业服务体系建 设。 (六)负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合 协调和监督检查,会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经 济发展的相关政策和措施并组织实施,协调解决有关重大问题, 鼓励支持和引导民营经济健康快速发展。 (七)贯彻落实国家政策和标准,拟订高技术产业中涉及生 物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施;指导行业技术创 新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;组织实施有 关国家和省、市科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动 全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。 (八)负责全市振兴装备制造业的组织协调,贯彻执行国家、 省重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和省、市 重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产 化,指导引进重大技术装备的消化创新。 (九)拟订并组织实施全市工业能源节约和资源综合利用、 清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生 产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新 设备、新材料的推广应用。 (十)推进全市工业体制改革和管理创新,提高行业综合素 质和核心竞争力,负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产 工作,指导工业行业加强安全生产管理。 -3- 第一部分 部门概况 (十一)开展工业、中小企业的对外合作与交流。 (十二)承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作; 承担国防工业办公室职责。 (十三)承担盐业行业管理工作。 (十四)完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 从决算编报单位构成看,纳入 2019 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 7 个,具体情况如下: 序 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 邯郸市工业和信息化局(本级) 行政单位 财政拨款 号 2 邯郸市中小企业发展中心 财政补助事业单位 财政性资金基本保证 3 邯郸市工贸学校 经费自理事业单位 财政性资金零补助 4 邯郸市居民卡服务中心 经费自理事业单位 财政性资金零补助 参公事业单位 财政拨款 参公事业单位 财政拨款 5 邯郸市民用化工执行禁止化学 武器公约事务办公室 6 邯郸市人民政府国防工业办公 室 7 邯郸市建筑材料产品质量监督 经费自理事业单位 检验站 -4- 财政性资金零补助 第二部分 2019 年部门决算情况说明 -5- 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)6323.16 万元。 与 2018 年度决算相比,收支各减少 57.61 万元,下降 0.9%,主 要原因是工业和信息产业监管资金有所减少。 二、收入决算情况说明 本部门 2019 年度本年收入合计 4946.33 万元,其中:财政 拨款收入 4727.67 万元,占 95.6%;事业收入 218.66 万元,占 4.4%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。如图 所示: 三、支出决算情况说明 本部门 2019 年度本年支出合计 5633.47 万元,其中:基本 支出 1970.86 万元,占 35%;项目支出 3662.61 万元,占 65%; -6- 第二部分 部门决算情况说明 图 X:支出构成情况(按支出性质) 经营支出 0 万元,占 0%。如图所示: 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 (一)财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况 本部门 2019 年度形成的财政拨款收支为一般公共预算财政 拨款和事业收入,其中一般公共预算财政拨款本年收入 4727.67 万元,比 2018 年度增加 879.31 万元,增长 22.8%,主要是增加 了工业运行专项资金和军退人员补助资金,本年支出 5395.01 万 元,增加 466.98 万元,增长 9.5%,主要是增加了工业运行方面 的专项支出。 -7- 第二部分 部门决算情况说明 (二)财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 4727.67 万元, 完成年初预算的 186.4%,比年初预算增加 2190.83 万元,决算 数大于预算数主要原因是增加了工业运行、中小企业和工业设计 专项资金收入;本年支出 5395.01 万元,完成年初预算的 212.7%, 比年初预算增加 2858.17 万元,决算数大于预算数主要原因是主 要是增加了工业运行、中小企业和工业设计专项资金的支出。 (三)财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度财政拨款支出 5395.01 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 218.03 万元,占 4.04%,;国防(类) 支出 7.62 万元,占 0.14%;社会保障和就业(类)支出 335.28 万元,占 6.21%;卫生健康(类)支出 95.07 万元,占 1.76%; 资源勘探信息等支出 4677.50 万元,占 86.70%;住房保障(类) 支出 61.51 万元,占 1.14%。 -8- 第二部分 部门决算情况说明 图 X:财政拨款支出决算结构(按功能分类) (四)一般公共预算基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 1732.4 万元,其中:人员经费 1254.39 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 478.01 万元,主要包 括办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品 和服务支出、办公设备购置。 -9- 第二部分 部门决算情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 19.74 万元,完成 预算的 81.6%,较预算减少 4.45 万元,降低 18.4%,主要是在公 务车运行维护和公务接待上加强管理、严控支出;较 2018 年度 减少 20.27 万元,降低 50.66%,主要是 2018 年采购公务用车一 国内,2019 年无公务车采购。具体情况如下: (一)因公出国(境)费支出 8.54 万元。本部门 2019 年度 参加其他单位组织的因公出国(境)团组 1 个、共 2 人;无本单 位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加 8.54 万元,主要是安排此项工作时已超过年初预算上报时间, 因此年初预算未能安排;较上年增加 8.54 万元,主要是 2018 年 没有因公出国(境)事项。 (二)公务用车购置及运行维护费支出 8.47 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 9.53 万元,降 低 52.94%,主要是加强公车管理,压缩公车运行费用;较上年减 少 31.54 万元,降低 78.83%,主要是上年采购公务用车一辆。其 中: 公务用车购置费:本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆, 未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初 预算持平;较上年减少 24.93 万元,主要是上年采购公务用车一 辆。 - 10 - 第二部分 部门决算情况说明 公务用车运行维护费:本部门 2019 年度单位公务用车保有 量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 9.53 万元,降低 52.94%, 主要是加强了日常公务用车的管理,大力压缩公车运行费用;较 上年减少 6.61 万元,降低 43.83%,主要是车辆更新换代,降低 了车辆运行维护费用。 (三)公务接待费支出 2.73 万元。本部门 2019 年度公务接 待共 13 批次、229 人次。公务接待费支出较预算减少 3.46 万元, 降低 55.9%,主要是坚决落实厉行节约,严格控制公务接待支出; 较上年度增加 1.6 万元,增长 141.6%,主要是公务接待任务增加。 六、预算绩效情况说明 1. 预算绩效管理工作开展情况。 一是进一步深化项目支出绩效自评工作,提高财政资金使用 效益。二是成立由局主要领导挂帅,各分管局长、业务骨干为组 员的项目支出绩效自评领导小组,同时确立了项目支出绩效自评 机构,由两名同志负责日常绩效管理工作。三是进一步加强制度 建设,不断完善项目支出绩效自评体制。根据省厅及市委、市政 府、市财政局等相关文件精神及要求,提高了资金使用效益,推 进了绩效管理工作的开展。四是加强舆论宣传,我局充分利用多 种宣传渠道、积极宣传项目支出绩效自评理念,增强项目支出绩 效自评意识,为项目支出绩效自评创造良好的舆论环境。五是抓 - 11 - 第二部分 部门决算情况说明 好绩效目标编制,及时报送绩效目标,探索绩效跟踪监控,要求 加强过程监控,对已纳入我局绩效目标管理范畴的项目支出,采 取跟踪监督、监控,深入开展财政支出绩效评价,对部分资金实 施绩效自评和项目检查,在此基础上形成自评报告。进而强化评 价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题现场 反馈并要求改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。 2. 部门决算中项目绩效自评结果。 2019 年度,工信局部门 28 个参评专项项目,自评得分均在 90 分以上,项目总体完成情况良好。 七、其他重要事项的说明 (一)机关运行经费情况 本部门 2019 年度机关运行经费支出 137.01 万元,比 2018 年度减少 73.32 万元,降低 34.86%。主要原因是 2018 年采购公 务用车一辆及进行机关办公用房改造、修缮。比年初预算数减少 13.23 万元,降低 8.8%。主要原因是机构改革人员划转至其他单 位以及严控日常工作经费支出。 (二)政府采购情况 本部门 2019 年度政府采购支出总额 363.54 万元,从采购类 型来看,政府采购货物支出 211.90 万元、 政府采购工程支出 4.23 万元、政府采购服务支出 147.4 万元。授予中小企业合同金 - 12 - 第二部分 部门决算情况说明 211.90 万元,占政府采购支出总额的 58.29%,其中授予小微企 业合同金额 211.90 万元,占政府采购支出总额的 58.29%。 (三)国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4 辆,与上年增 持平。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部 用车 0 辆,机要通信用车 2 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用 车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 2 辆,其他用 车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套),与上年比未发 生变化,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),与上年比 未发生变化。 (四)其他需要说明的情况 1. 本部门 2019 年度政府性基金预算无收支及结转结余情 况,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开 08 表)以空表列示。 2. 本部门 2019 年度国有资本经营预算无收支及结转结余 情况,故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开 09 表)以空表列示。 3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开 数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额,特此说明。 - 13 - 第三部分 相关名词解释 - 14 - (一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨 款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年 度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资 金。 (五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资 金。 (六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 (七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 (八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 - 15 - (九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出 (十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 (十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 (十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出 国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。 (十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用, 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 - 16 - (十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税、牌照费)。 (十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌 照费)。 (十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 (十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 - 17 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 - 18 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门:邯郸市工业和信息化局(汇总) 金额单位:万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 金额 项目 1 栏次 4,727.67 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 218.66 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十四、债务付息支出 4,946.33 本年支出合计 结余分配 1,376.84 年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 27 总计 28 6,323.16 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 19 - 总计 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 金额 2 218.03 7.62 238.46 335.28 95.07 4,677.50 61.51 5,633.47 689.70 6,323.16 第四部分 2019 年度部门决算报表 收入决算表 公开 02 表 部门:邯郸市工业和信息化局(汇总) 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 金额单位:万元 附属 上级 本年收入 财政拨款 事业收 经营 单位 其他 补助 合计 收入 入 收入 上缴 收入 收入 收入 1 2 3 4,946.33 4,727.67 201 一般公共服务支出 134.72 134.72 20105 统计信息事务 134.72 134.72 2010501 行政运行 1.42 1.42 2010504 信息事务 133.30 133.30 203 国防支出 7.62 7.62 20306 国防动员 7.62 7.62 7.62 7.62 2030603 人民防空 4 218.66 205 教育支出 218.66 218.66 20503 职业教育 218.66 218.66 218.66 218.66 2050302 中专教育 208 社会保障和就业支出 353.48 353.48 20805 行政事业单位离退休 308.29 308.29 2080501 归口管理的行政单位离退休 112.56 112.56 2080502 事业单位离退休 67.76 67.76 123.72 123.72 4.25 4.25 45.19 45.19 45.19 45.19 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 2080506 出 2080505 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 95.07 95.07 21011 行政事业单位医疗 95.07 95.07 2101101 行政单位医疗 90.82 90.82 2101102 事业单位医疗 4.25 4.25 215 资源勘探信息等支出 4,073.68 4,073.68 2150501 行政运行 828.34 828.34 2150510 工业和信息产业支持 600.00 600.00 2150599 其他工业和信息产业监管支出 21508 支持中小企业发展和管理支出 2150802 一般行政管理事务 2150805 中小企业发展专项 2,496.14 2,496.14 149.20 149.20 45.00 45.00 104.20 104.20 - 20 - 5 6 7 第四部分 2019 年度部门决算报表 221 住房保障支出 63.10 63.10 22102 住房改革支出 63.10 63.10 2210201 住房公积金 63.10 63.10 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 21 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 支出决算表 公开 03 表 部门:邯郸市工业和信息化局(汇总) 项目 功能分类 科目编码 科目名称 金额单位:万元 上缴 对附属 本年支出 经营 基本支出 项目支出 上级 单位补 合计 支出 支出 助支出 栏次 合计 1 2 3 5,633.47 1,970.86 3,662.61 201 一般公共服务支出 218.03 1.42 216.61 20105 统计信息事务 218.03 1.42 216.61 2010501 行政运行 1.42 1.42 2010504 信息事务 216.61 0.00 203 国防支出 7.62 7.62 20306 国防动员 7.62 7.62 7.62 7.62 2030603 人民防空 205 教育支出 238.46 238.46 20503 职业教育 238.46 238.46 238.46 238.46 2050302 中专教育 208 社会保障和就业支出 335.28 292.54 20805 行政事业单位离退休 292.54 292.54 2080501 归口管理的行政单位离退休 89.70 89.70 2080502 事业单位离退休 67.43 67.43 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 131.16 131.16 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.25 4.25 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 216.61 42.74 42.74 42.74 42.74 42.74 210 卫生健康支出 95.07 95.07 21011 行政事业单位医疗 95.07 95.07 2101101 行政单位医疗 90.82 90.82 2101102 事业单位医疗 4.25 4.25 215 资源勘探信息等支出 4,677.50 1,274.24 3,403.26 21505 工业和信息产业监管 4,305.89 1,274.24 3,031.65 2150501 行政运行 816.86 2150502 一般行政管理事务 10.00 10.00 2150510 工业和信息产业支持 600.00 600.00 2150599 其他工业和信息产业监管支出 2,879.03 510.02 2,369.01 371.61 371.61 62.23 62.23 21508 2150802 支持中小企业发展和管理支出 一般行政管理事务 - 22 - 764.23 52.64 4 5 6 第四部分 2019 年度部门决算报表 2150805 中小企业发展专项 179.39 179.39 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 130.00 130.00 221 住房保障支出 61.51 61.51 22102 住房改革支出 61.51 61.51 2210201 住房公积金 61.51 61.51 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 - 23 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:邯郸市工业和信息化局(汇总) 收 金额单位:万元 入 支 出 政府性 项目 行 次 金额 项目 行 次 合计 一般公共 基金预 预算财政 算财政 拨款 拨款 栏次 1 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 4,727.67 一、一般公共服务支出 30 218.03 218.03 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 三、国防支出 3 32 7.62 7.62 四、公共安全支出 4 33 五、教育支出 5 34 六、科学技术支出 6 35 七、文化旅游体育与传媒支出 36 7 八、社会保障和就业支出 8 37 335.28 335.28 九、卫生健康支出 9 38 95.07 95.07 十、节能环保支出 10 39 十一、城乡社区支出 11 40 十二、农林水支出 12 41 十三、交通运输支出 13 42 十四、资源勘探信息等支出 43 4,677.50 4,677.50 14 十五、商业服务业等支出 15 44 十六、金融支出 16 45 十七、援助其他地区支出 17 46 十八、自然资源海洋气象等支出 47 18 十九、住房保障支出 19 48 61.51 61.51 二十、粮油物资储备支出 20 49 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 21 二十二、其他支出 22 51 二十四、债务付息支出 23 52 本年收入合计 本年支出合计 24 4,727.67 53 5,395.01 5,395.01 年初财政拨款结转和结余 25 1,313.14 年末财政拨款结转和结余 54 645.80 645.80 一、一般公共预算财政拨款 26 1,313.14 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 总计 29 6,040.81 总计 58 6,040.81 6,040.81 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余 情况。 栏次 - 24 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门:邯郸市工业和信息化局(汇总) 金额单位:万元 项目 功能分类 科目编码 201 20105 2010501 2010504 203 20306 2030603 208 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 20899 2089901 210 21011 2101101 2101102 215 21505 2150501 2150502 2150510 2150599 21508 2150802 2150805 2150899 221 22102 2210201 本年支出 科目名称 小计 栏次 合计 一般公共服务支出 统计信息事务 行政运行 信息事务 国防支出 国防动员 人民防空 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 资源勘探信息等支出 工业和信息产业监管 行政运行 一般行政管理事务 工业和信息产业支持 其他工业和信息产业监管支出 支持中小企业发展和管理支出 一般行政管理事务 中小企业发展专项 其他支持中小企业发展和管理支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 - 25 - 基本支出 1 5,395.01 218.03 218.03 1.42 216.61 7.62 7.62 7.62 335.28 292.54 89.70 67.43 131.16 4.25 42.74 42.74 95.07 95.07 90.82 4.25 4,677.50 4,305.89 816.86 10.00 600.00 2,879.03 371.61 62.23 179.39 130.00 61.51 61.51 2 1,732.40 1.42 1.42 1.42 0.00 7.62 7.62 7.62 292.54 292.54 89.70 67.43 131.16 4.25 61.51 61.51 项目支出 3 3,662.61 216.61 216.61 216.61 42.74 42.74 42.74 95.07 95.07 90.82 4.25 1,274.24 1,274.24 764.23 510.02 61.51 61.51 3,403.26 3,031.65 52.64 10.00 600.00 2,369.01 371.61 62.23 179.39 130.00 第四部分 2019 年度部门决算报表 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 26 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门:邯郸市工业和信息化局(汇总) 金额单位:万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 商品和服务支出 决算 科目 数 编码 科目名称 477.73 307 债务利息及费用支出 301 工资福利支出 30101 基本工资 392.27 30201 办公费 20.36 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 233.41 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 263.20 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.02 31001 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老 30108 保险缴费 1,183.51 302 科目名称 资本性支出 水费 31002 办公设备购置 109.91 30206 电费 31003 专用设备购置 基础设施建设 职业年金缴费 4.25 30207 邮电费 28.15 31005 30110 职工基本医疗保险缴费 28.87 30208 取暖费 6.13 31006 30111 公务员医疗补助缴费 64.76 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 7.21 30211 差旅费 30113 住房公积金 61.51 30212 因公出国(境)费用 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 2.91 30214 租赁费 303 对个人和家庭的补助 70.88 30215 会议费 30213 维修(护)费 31009 土地补偿 0.02 31010 安置补助 地上附着物和青苗 31011 补偿 31012 拆迁补偿 离休费 19.94 30216 培训费 0.39 31013 公务用车购置 30302 退休费 48.51 公务接待费 0.17 31019 其他交通工具购置 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 183.09 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 0.94 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 129.54 399 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 12.51 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 9.92 39907 国家赔偿费用支出 福利费 对民间非营利组织和 30.01 39908 群众性自治组织补贴 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补 助 人员经费合计 0.90 30229 30231 0.60 30239 公务用车运行维护 费 其他交通费用 1.65 39999 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 其他支出 12.64 公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 27 - 其他支出 42.59 30240 1,254.39 0.28 大型修缮 信息网络及软件购 31007 置更新 0.53 31008 物资储备 30301 30309 0.28 房屋建筑物购建 15.20 30205 30109 决算 数 478.01 第四部分 2019 年度部门决算报表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门:邯郸市工业和信息化局(汇总) 金额单位:万元 预算数 合计 因公出国(境)费 1 2 24.19 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 18.00 公务接待费 6 18.00 6.19 决算数 合计 因公出国(境)费 7 8 19.74 8.54 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 9 10 11 8.47 公务接待费 12 8.47 2.73 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映 按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支 出。 - 28 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门:邯郸市工业和信息化局(汇总) 金额单位:万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结 转结余情况,按要求以空表列示。 - 29 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门:邯郸市工业和信息化局(汇总) 金额单位:万元 科目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况,按要 求以空表列示。 - 30 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 - 31 -