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海口市美兰区和平南街道办事处2018年部门决算公开.doc

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附件1 海口市美兰区和平南街道办事处2018年度部门决 算 目 录 第一部分 海口市美兰区和平南街道办事处部门概况. 3 一、部门职责................................... 3 二、机构设置................................... 3 第二部分 海口市美兰区和平南街道办事处2018年度部门决算公开表........ ............................... 3 一、收入支出决算公开表......................... 3 二、收入决算公开表............................. 3 三、支出决算公开表............................. 3 四、 财政拨款收入支出决算公开表................ 3 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表..... 3 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表..... 3 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表... 3 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表........ ....................................... 3 九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表...... ......................................... 3 十、资产负债公开简表........................... 3 第三部分 海口市美兰区和平南街道办事处2018年度部门决算情况说明...... ............................... 4 一、收入支出决算总体情况说明................... 4 二、收入决算情况说明........................... 4 三、支出决算情况说明........................... 4 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........... 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....... 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 6 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明. 5 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ............................................... 7 九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ............................................... 7 十、资产负债决算情况说明....................... 5 十一、预算绩效情况说明......................... 9 十二、其他重要事项情况说明.................... 10 第四部分 名词解释.......................... 11{C} 第一部分 和平南街道办事处部门概况 一、 部门职责 和平南街道办事处为区委、区政府的派出机关,依据法律法规 和区委、区政府的授权,在本辖区内行使城市管理、社会管理 、公共服务、社区建设和居民工作等职能。其主要职责是: 1.贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关 的决定和命令。 2.负责基层党组织建设工作,指导和帮助社区居委会开展工 作,发挥社区居委会的群众自治组织作用。 3.负责精神文明建设工作,组织开展多种形式的群众性精神 文明建设创建活动,构建和谐文化,培育文明风尚。 4.负责制定社会管理规划,加强社会管理综合治理工作。妥 善处理突发性、群体性事件,及时化解社会矛盾,维护居民的 合法权益,维护辖区社会和谐稳定。 5.负责辖区内人口与计划生育、安全生产、征兵、民兵预备役 、人民防空、企事业退休人员及自主择业军转干部社会化管理 等工作。 6.负责牵头协调各职能部门派驻在街道的机构,共同处理地区 性、综合性社会管理事务。 7.按照职责范围,开展辖区内的市容环境卫生、园林绿化、门 前三包、环境保护、市政、爱国卫生等监督、管理、服务工作 。 8.协助有关部门对违法建设、违法占用道路、无照经营以及违 反市容环境卫生、绿化管理、环境保护等规定行为进行查处。 9.协助有关部门做好劳动就业、社会保障、拥军优属、优抚安 置、社会救济、社会福利、卫生保健、统计、侨务、民族宗教 事务、食品安全、交通安全、质量监督、“三防”等工作。 10.参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。 11.向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众 来信来访事项。 12.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 二、机构设置 纳入海口市美兰区和平南街道办事处2018年度部门决算编制范围的 一级预算单位包括:海口市美兰区和平南街道办事处部门本级 第二部分 海口市美兰区和平南街道办事处2018年度部门决算公开报表 一、收入支出决算公开表(见正文附件)。 二、收入决算公开表(见正文附件)。 三、支出决算公开表(见正文附件)。 四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 (见正文附件)。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 (见正文附件)。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 (见正文附件)。 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表(见正文附件)。 九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表(见正文附件)。 十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。 第三部分 和平南街道办事处部门2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收、支总计2,033.34万元,与2017年度相比,收入、支出 总计各减少386.74万元,下降15.98%。主要原因:一是2018年财政 拨款、年初结转结余等减少307.63万元;二是其他收入减少79.12万 元。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2017年度决算数持平。 年初结转和结余121.04万元,主要是基本支出结转11.74万元,项 目支出结转和结余109.3万元,较2017年度决算数减少295.59万元, 下降70.9%,主要原因是项目支出结转结余减少较多。结余分配0.0 0万元,较2017年度决算数持平。年末结转结余169.29万元,主要 是基本支出结转12.12万元,项目支出结转和结余157.17万元,较2 017年度决算数减少48.45万元,下降22.25%,主要原因是项目支出 结转和结余减少较多。 二、收入决算情况说明 本年收入合计1,912.30万元,其中:财政拨款收入1,907.87万元, 占99.76%;其他收入4.43万元,占0.23%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计1,864.05万元,其中:基本支出851.98万元,占 45.71%;项目支出1,012.08万元,占54.29%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年度财政拨款收入、支出总计1,949.45万元。与2017年度 相比,财政拨款收入、支出总计各减少359.05万元,下降15.55%。 主要原因:一是一般公共预算财政拨款增加43.86万元;二是政府 性基金预算财政拨款减少55.89万元;三是年初财政拨款结转和结 余减少347.01万元。 财政拨款年初结转结余41.58万元,主要是单位以前年度支出 预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途使用的资金,及项目已 完成产生的结余资金。较2017年度年初决算数减少347.01万元,下 降89.30%,主要原因是一般公共预算财政拨款减少90.78万元,政 府性基金预算财政拨款减少256.23。 财政拨款年末结转结余92.54万元,主要是项目支出结转结余 ,较2017年度年末决算数减少45.74万元,减少33.08%,主要原因 是项目支出结转和结余减少较多。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2018年度一般公共预算财政拨款支出1,853.42万元,占本年支 出合计的99.43%。与2017年度相比,财政拨款支出增加5.9万元, 增长0.32%,主要原因是社保和就业支出、医疗卫生与计划生育支 出、住房保障支出、农林水支出等增加。 (二)财政拨款支出决算结构情况。 2018年度一般公共预算财政拨款支出1,853.42万元,主要用于 以下方面:一般公共服务(类)支出270.42万元,占14.59%;国防 支出(类)6.76万元,占0.36%;公共安全(类)支出18.4万元, 占 0.99%;科学技术(类)支出1.9万元,占0.1%;文化体育与传媒( 类)支出6.06万元,占0.33%;社会保障和就业(类)支出881.51 万元,占47.56%;医疗卫生与计划生育(类)支出400.49万元,占 21.61%;节能环保(类)支出1.32万元,占0.07%;城乡社区(类 )支出159.96万元,占8.63%;农林水(类)支出3.12万元,占0.1 7%;资源勘探信息等(类)支出2.46万元,占0.13%;国土海洋气 象等(类)支出5.27万元,占0.29%;住房保障(类)支出95.76万 元,占5.17%。 (三)财政拨款支出决算具体情况。 2018年度财政拨款支出年初预算为1288.585万元,支出决算为 1,853.42万元,完成年初预算的143.83%。其中: (1)一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项 )。 年初无预算安排,属年中追加预算1.39万元,支出决算为1.39 万元,完成100% 。 (2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)行政运行(项)。 年初预算为232.908万元,支出决算为244.35万元,完成年初预算 的104.91%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资增加工资 福利等支出。 (3)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。 年初预算为14.1万元,支出决算为8.4万元,完成年初预算的5 9.57%。决算数小于预算数的主要原因是业务需求变动影响,根据 实际工作减少项目经费支出。 (4)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事 务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。 年初预算为16.5万元,支出决算为9.97万元,完成年初预算的 60.42%。决算数小于预算数的主要原因是业务需求变动影响,根据 实际工作减少项目经费支出。 (5)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支 出(项)。 年初无预算安排,属年中追加预算4.32万元,支出决算为4.32 万元,完成100%。 (6)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他 一般公共服务支出(项)。 年初无预算安排,属年中追加预算1.99万元,支出决算为1.99 万元,完成100%。 (7)国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。 年初预算为8万元,支出决算为6.76万元,完成年初预算的84. 5%。决算数小于预算数的主要原因是业务需求变动影响,根据实际 工作减少项目经费支出。 (8)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共 安全支出(项)。 年初预算为5万元,支出决算为18.4万元,完成年初预算的368 %。决算数大于预算数的主要原因是业务需求变动影响,年中根据 实际工作需求调增项目经费支出。 (9)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项 )。 年初无预算安排,属年中追加预算1.90万元,支出决算为1.90 万元,完成100%。 (10)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项) 。 年初无预算安排,属年中追加预算5.65万元,支出决算为5.65 万元,完成100%。 (11)文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项) 。 年初无预算安排,属年中追加预算0.12万元,支出决算为0.12 万元,完成100%。 (12)文化体育与传媒支出(类)其文化体育与传媒支出(款 )其文化体育与传媒支出(项)。 年初无预算安排,属年中追加预算0.29万元,支出决算为0.29 万元,完成100%。 (13)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款 ) 社会保险经办机构(项)。 年初无预算安排,属年中追加预算17.6万元,支出决算为17.6 万元,完成100%。 (14)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务( 款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。 年初预算为2.5万元,支出决算为5.96万元,完成年初预算的2 38.4%。决算数大于预算数的主要原因是业务需求变动影响,年中 根据实际工作需求调增项目经费支出。 (15)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管 理(项)。 年初预算为406.15万元,支出决算为526.64万元,完成年初预 算的129.67%。决算数大于预算数的主要原因是业务需求变动影响 ,根据实际工作需求调增项目经费支出。 (16)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政 权和社区建设(项)。 年初预算为9万元,支出决算为194.27万元,完成年初预算的2 158.56%。决算数大于预算数的主要原因是因政策性调资,年中追 加居委会“两委”成员社保费。 (17)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民 政管理事务支出(项)。 年初预算为14万元,支出决算为20.90万元,完成年初预算的1 49.29%。决算数大于预算数的主要原因是业务需求变动影响,根据 实际工作需求调增项目经费支出。 (18)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。 年初预算为53万元,支出决算为82.01万元,完成年初预算的1 54.73%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费支出人员及 标准基数变动,致使支出增加。 (19)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出( 项)。 年初无预算安排,属年中追加预算27.08万元,支出决算为27. 08万元,完成100%。 (20)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项)。 年初无预算安排,属年中追加预算0.38万元,支出决算为0.38 万元,完成100%。 (21)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支 出(项)。 年初无预算安排,属年中追加预算2.1万元支出决算为2.1万元 ,完成100%。 (22)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出( 款)其他社会保障和就业支出(项)。 年初无预算安排,属年中追加预算4.57万元,支出决算为4.57 万元,完成100%。 (23)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管 理事务(款) 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。 年初无预算安排,属年中追加预算5.14万元,支出决算为5.14 万元,完成100%。 (24)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公 共卫生支出(项)。 年初无预算安排,属年中追加预算61.84万元,支出决算为61.8 4万元,完成100%。 (25)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计 划生育机构(项)。 年初预算为199.366万元,支出决算为236.18万元,完成年初 预算的118.47%。决算数大于预算数的主要原因是业务需求变动影 响,根据实际工作需求调增项目经费支出。 (26)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计 划生育服务(项)。 年初无预算安排,属年中追加预算3.51万元支出决算为3.51万 元,完成100%。 (27)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其 他计划生育事务支出(项)。 年初预算为29.56万元,支出决算为33.23万元,完成年初预算 的112.42%。决算数大于预算数的主要原因是因实际业务需求增加 ,年中追加相关经费。 (28)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款 )行政单位医疗(项)。 年初预算为7.334万元,支出决算为7.33万元,完成年初预算的10 0%。 (29)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款 )事业单位医疗(项)。 年初预算为7.355万元,支出决算为7.35万元,完成年初预算的10 0%。 (30)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款 )公务员医疗补助(项)。 年初预算为45.273万元,支出决算为45.91万元,完成年初预算的 101.40%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资相应增加公 务员医疗补助支出。 (31) 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出(项)。 年初无预算安排,属年中追加预算1.32万元,支出决算为1.32 万元,完成100%。 (32)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法 (项)。 年初预算为14万元,支出决算为16.78万元,完成年初预算的1 19.86%。决算数大于预算数的主要原因业务需求变动影响,年中根 据实际工作需求调增项目经费支出。 (33)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)。 年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。 (34)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡 社区公共设施支出(项)。 年初无预算安排,属年中追加预算4.71万元,支出决算为4.71 万元,完成100%。 (35)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项)。 年初无预算安排,属年中追加预算35.23万元,支出决算为35.2 3万元,完成100%。 (36)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡 社区支出(项)。 年初无预算安排,属年中追加预算4.14万元,支出决算为4.14 万元,完成100%。 (37) 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。 年初预算为0.54万元,支出决算为0.54万元,完成年初预算的 100%。 (38) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。 年初预算为2.58万元,支出决算为2.58万元,完成年初预算的 100%。 (39)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安 全生产监管支出(项)。 年初预算为2.8万元,支出决算为2.46万元,完成年初预算的8 7.86%。决算数小于预算数的主要原因业务需求变动影响,年中根 据实际工作需求调减项目经费支出。 (40)国土海洋气象等支出(类)地震事务(款) 防震减灾信息管理(项)。 年初无预算安排,属年中追加预算1.01万元,支出决算为1.01 万元,完成100%。 (41) 国土海洋气象等支出(类)地震事务(款) 防震减灾基础管理(项)。 年初无预算安排,属年中追加预算4.00万元,支出决算为4.00 万元,完成100%。 (42)国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)其他地震事 务支出(项)。 年初无预算安排,属年中追加预算0.26万元,支出决算为0.26 万元,完成100%。 (43)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。 年初预算为51.52万元,支出决算为51.41万元,完成年初预算 的99.79%。 (44)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项 )。 年初无预算安排,属年中追加预算44.35万元支出决算为44.35 万元,完成100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 2018年度财政拨款基本支出851.84万元,其中:人员经费809. 62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、 伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、 退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助 学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其 他对个人和家庭的补助支出等。公用经费42.22万元,主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费 、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、 专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支 出。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 (一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入21.54万元,主 要是城乡社区支出11.79万元、其他支出9.75万元。较2017年度减 少55.89万元,下降72.18%,主要项目经费支出减少。 (二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出3.49万元,较201 7年度减少319.21万元,下降98.92%。 (三)2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初无预算安排 ,属年中追加预算3.49万元,支出决算为3.49万元,完成100%。其 中: 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入 安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算为0万元,支出 决算为3.49万元。决算数大于预算数的主要原因是因业务需求变动 影响,根据工作实际增加项目经费支出。 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明。 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万 元,支出决算为4.50万元,完成预算的75%,决算数小于预算数的 主要原因:一是严格公务用车管理,杜绝公车私用;二是贯彻落实 “八项规定”和省委省政府有关要求,厉行勤俭节约,压缩费用支 出。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算 具体情况说明。 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因 公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元, 占0%;公务用车运行维护费支出4.50万元,占75%;公务接待费支 出0.00万元,占0%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境) 团组0个,因公出国(境)0人次。 2.公务用车购置及运行费支出4.50万元。其中: 公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公 务用车保有量3辆。 公务用车运行维护费支出4.50万元,主要用于公务用车及日常 油料消耗及维修保养费用。 公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少2.29万元,下 降33.73%。主要原因是一是严格公务用车管理,杜绝公车私用;二 是贯彻落实“八项规定”和省委省政府有关要求,厉行勤俭节约, 压缩费用支出。 3.公务接待费支出0.00万元,公务接待费2018年度及2017年均无支 出。国内公务接待0批次,接待0人次。 九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2018年度海口市美兰区和平南街道办事处部门决算无此情况。 十、资产负债决算情况说明 2018年度末部门资产总计722.55万元,负债总计59.98万元, 净资产总计662.57万元,国有资产总量662.57万元。 十一、预算绩效情况说明。 根据财政预算管理要求,和平南街道办事处组织对2018年度一 般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目3个,共涉及资金4 69.51万元,自评覆盖率达到100%。 和平南街道办事处共组织对“街道、乡镇病媒生物防制消杀工 作经费、购买服务事务、社区管理事务”等3个项目进行了重点绩 效评价,涉及资金463.51万元。从评价情况来看,项目建设能够按 照计划执行,项目预算经费基本能够满足需求,项目建设成果能够 达到预定目标,产生较好的经济效益和公共服务效能,项目整体评 价结果均为优秀。 十二、其他重要事项情况说明。 (一)机关运行经费支出情况。 2018年度和平南街道办事处部门(单位)机关运行经费42.22 万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财 政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加 8.51万元,增长25.24%。主要原因是:办公大楼租赁管理费用及办 公水电费用增加。 (二)政府采购支出情况。 2018年度和平南街道办事处部门(单位)政府采购支出总额21 4.11万元,其中:政府采购货物支出37.87万元、政府采购工程支 出176.24万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总 额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总 额的0%。 (三)国有资产占用情况。 截至2018年度12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,其他用 车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以 上专用设备0台(套)。 本部门占用房屋面积1400平方米,其中:办公用房900平方米 ,其他(不含构筑物)500平方米。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经 营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨 款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年 支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支 相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补 本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业 基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工 项目结余资金。 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经 费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国( 境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国( 境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理 的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支 出情况填列) (1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。反映 行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 (2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务一般 行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 (3)一般公共服务(类)群众团体事务。反映人民团体、社 会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团(中华青年联合会)等 方面支出。 (4)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务 一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的 事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 (5)一般公共服务(类)组织事务一般行政管理事务(项) 。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项 级科目的其他项目支出。 (6)国防支出(类)其他国防支出(项)。反映其他用于国 防方面的支出。 (7)公共安全支出(类)其他公共安全支出(项)。反映其 他用于公共安全支出的支出。 (8)文化体育与传媒支出(类)其他文化支出(项)。反映 除上述项目以外其他用于文化方面的支出。 (9)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事 务。反映人力资源和社会保障管理事务支出。 (10)社会保障和就业支出(类)民政管理事务。反映民政管 理事务支出。 (11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。反映实行归口管理的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 (12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 (13)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其 他计划生育事务支出(项)。反映其他用于计划生育管理事务方面 的支出。 (14)医疗卫生与计划支出(类)行政事业单位医疗(款)行 政单位医疗(项)。反映部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴 费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定 享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 (15)医疗卫生与计划支出(类)行政事业单位医疗(款)事 业单位医疗(项)。反映部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴 费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定 享受离休人员待遇的医疗经费。 (16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金( 项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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