可可文库 - 千万精品文档,你想要的都能搜到,下载即用。

2023年百色市国土空间规划管理站部门预算公开.pdf

Attack丶放肆30 页 626.1 KB下载文档
2023年百色市国土空间规划管理站部门预算公开.pdf2023年百色市国土空间规划管理站部门预算公开.pdf2023年百色市国土空间规划管理站部门预算公开.pdf2023年百色市国土空间规划管理站部门预算公开.pdf2023年百色市国土空间规划管理站部门预算公开.pdf2023年百色市国土空间规划管理站部门预算公开.pdf
当前文档共30页 2.99
下载后继续阅读

2023年百色市国土空间规划管理站部门预算公开.pdf

百色市国土空间规划管理站 2023 年度部门预算 1 目 录 第一部分 百色市国土空间规划管理站 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 百色市国土空间规划管理站 2023 年部门预 算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 百色市国土空间规划管理站 2023 年部门预 算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 百色市国土空间规划管理站 概 况 一、主要职责 本部门主要职能: 负责为百色市建立国土空间规划和中心城区建设项目 规划管理工作提供技术支撑;做好市规委会及其下设的市 规划专委会、市规划咨询委员办公室各项服务工作;负责 国土空间规划信息平台建设和维护。 二、部门机构设置 1、按预算单位划分百色市国土空间规划管理站是百色 市自然资源局直属二级预算单位。 2、按预算管理方式划分,百色市国土空间规划管理站为 财政全额拨款的事业单位。 三、部门预算构成 本部门无下属单位,部门预算为百色市国土空间规划管 理站本级预算。 3 第二部分 百色市国土空间规划管理站 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称: 百色市国土空间规划管理站 单位:万元 收 项 目 一、一般公共预算拨款 入 支 预算数 项 预算数 一、一般公共服务支出 0.30 0.00 二、外交支出 0.00 133.94 三、国防支出 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 1、上级补助 0.00 五、教育支出 0.00 2、本级 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 1、上级补助 0.00 八、社会保障和就业支出 19.37 2、本级 0.00 九、卫生健康支出 5.92 四、财政专户管理资金收入 0.00 十、节能环保支出 0.00 五、事业收入 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 1、上级补助 2、本级 二、政府性基金预算拨款 三、国有资本经营预算拨款 133.94 目(按支出功能科目分类) 出 4 表1 收支总体情况表 单位名称: 百色市国土空间规划管理站 单位:万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 出 预算数 六、事业单位经营收入 0.00 十二、农林水支出 0.00 七、上级补助收入 0.00 十三、交通运输支出 0.00 八、附属单位上缴收入 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 九、其他收入 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 93.81 十九、住房保障支出 14.53 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 二十四、债务还本支出 0.00 5 表1 收支总体情况表 单位名称: 百色市国土空间规划管理站 单位:万元 收 项 入 目 本年收入合计 上年结转结余 支 预算数 项 133.94 预算数 二十五、债务付息支出 0.00 二十六、债务发行费用支出 0.00 本年支出合计 133.94 133.94 0.00 收入总计 目(按支出功能科目分类) 出 结转下年支出 0.00 支出总计 133.94 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 6 表2 收入总体情况表 单位名称: 百色市国土空间规划管理站 单位:万元 本年收入 部门(单位) 部门(单位) 代码 小计 名称 合计 304 合计 百色市自然 资源局 上年结转结余 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 小计 收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 11 财政专户 管理资金 单位资金 收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 133.94 133.94 133.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133.94 133.94 133.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133.94 133.94 133.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 百色市国土 304012 空间规划管 理站 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 7 表3 支出总体情况表 单位名称: 百色市国土空间规划管理站 科目编码 部门(单位)代码 单位:万元 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) 合计 2013699 2080505 合计 基本支出 项目支出 结转下年支出 133.94 133.64 0.30 0.00 304 百色市自然资源局 133.94 133.64 0.30 0.00 304012 百色市国土空间规划管理站 133.94 133.64 0.30 0.00 0.30 0.00 0.30 0.00 19.37 19.37 0.00 0.00 其他共产党事务支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 2101102 事业单位医疗 5.92 5.92 0.00 0.00 2200150 事业运行 93.81 93.81 0.00 0.00 2210201 住房公积金 14.53 14.53 0.00 0.00 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 8 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 百色市国土空间规划管理站 单位:万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 出 预算数 一、本年收入 133.94 一、本年支出 (一)一般公共预算拨款 133.94 (一)一般公共服务支出 0.30 0.00 (二)外交支出 0.00 133.94 (三)国防支出 0.00 0.00 (四)公共安全支出 0.00 1、上级补助 0.00 (五)教育支出 0.00 2、本级 0.00 (六)科学技术支出 0.00 0.00 (七)文化旅游体育与传媒支出 0.00 1、上级补助 0.00 (八)社会保障和就业支出 19.37 2、本级 0.00 (九)卫生健康支出 5.92 二、上年结转结余 0.00 (十)节能环保支出 0.00 (一)一般公共预算拨款 0.00 (十一)城乡社区支出 0.00 1、上级补助 2、本级 (二)政府性基金预算拨款 (三)国有资本经营预算拨款 133.94 9 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 百色市国土空间规划管理站 单位:万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 出 预算数 (二)政府性基金预算拨款 0.00 (十二)农林水支出 0.00 (三)国有资本经营预算拨款 0.00 (十三)交通运输支出 0.00 (十四)资源勘探工业信息等支出 0.00 (十五)商业服务业等支出 0.00 (十六)金融支出 0.00 (十七)援助其他地区支出 0.00 (十八)自然资源海洋气象等支出 93.81 (十九)住房保障支出 14.53 (二十)粮油物资储备支出 0.00 (二十一)国有资本经营预算支出 0.00 (二十二)灾害防治及应急管理支出 0.00 (二十三)其他支出 0.00 (二十四)债务还本支出 0.00 10 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 百色市国土空间规划管理站 单位:万元 收 项 入 目 支 预算数 收入总计 项 133.94 目(按支出功能科目分类) 出 预算数 (二十五)债务付息支出 0.00 (二十六)债务发行费用支出 0.00 二、结转下年支出 0.00 支出总计 133.94 注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 11 表5 一般公共预算支出情况表 单位名称: 百色市国土空间规划管理站 单位:万元 本年一般公共预算支出 科目编码 部门(单位) 部门(单位)名称 代码 (功能分类科目名称) 合计 基本支出 项目支出 1 2013699 2080505 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 5 合计 133.94 133.64 120.44 13.20 0.30 304 百色市自然资源局 133.94 133.64 120.44 13.20 0.30 304012 百色市国土空间规划管理站 133.94 133.64 120.44 13.20 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.30 19.37 19.37 19.37 0.00 0.00 其他共产党事务支出 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 2101102 事业单位医疗 5.92 5.92 5.92 0.00 0.00 2200150 事业运行 93.81 93.81 80.61 13.20 0.00 2210201 住房公积金 14.53 14.53 14.53 0.00 0.00 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 12 表6 一般公共预算基本支出情况表 单位名称: 百色市国土空间规划管理站 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 合计 人员经费 公用经费 133.64 120.44 13.20 301 工资福利支出 120.44 120.44 0.00 30101 基本工资 42.19 42.19 0.00 30102 津贴补贴 5.14 5.14 0.00 30107 绩效工资 32.68 32.68 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.37 19.37 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 5.68 5.68 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.85 0.85 0.00 30113 住房公积金 14.53 14.53 0.00 302 商品和服务支出 13.20 0.00 13.20 30201 办公费 1.53 0.00 1.53 13 表6 一般公共预算基本支出情况表 单位名称: 百色市国土空间规划管理站 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 30211 差旅费 3.00 0.00 3.00 30216 培训费 3.00 0.00 3.00 30229 福利费 1.27 0.00 1.27 30299 其他商品和服务支出 4.40 0.00 4.40 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 14 表7 一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称: 百色市国土空间规划管理站 单位:万元 “三公”经费 部门(单位) 部门(单位) 代码 名称 资金性质 合计 1 合计 304 304012 百色市自然 资源局 百色市国土 一般公共 空间规划管 预算资金 公务用车购置及运行维护费 因公出国 (境)费 2 培训费 小计 3 公务接待 公务用车运 公务用车购 行维护费 置费 4 5 会议费 小计 费 6 7 8 本级资金安 上级补助资 排 金安排 9 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 理站 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 15 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称: 百色市国土空间规划管理站 单位:万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据。 16 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称: 百色市国土空间规划管理站 单位:万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注: 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 “本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。 17 第三部分 百色市国土空间规划管理站 年部门预算情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 2023 年本部门收入预算 133.94 万元,与上年增加 39.30 万元,增长 41.53%。 主要原因是:①新增人员②工资每年晋 级晋升及社保基数调整。③新增 2023 年的在职物业补贴;支 出预算 133.94 万元,与上年增加 39.30 万元,增长 41.53%。 主要原因是:①新增人员②工资每年晋级晋升及社保基数调 整。③新增 2023 年在职物业补贴指标。 二、部门收入总体情况说明 2023 年收入总预算 133.94 万元,与上年增加 39.30 万 元,增长 41.53%。 其中:一般公共财政预算拨款 133.94 万 元,占收入总预算 100.00%,比上年增加 39.30 万元,增长 41.53%。 2023 年收入预算总体增加 主要原因是:①新增人员②工 资每年晋级晋升及社保基数调整。③新增 2023 年在职物业 补贴指标。 三、部门支出总体情况说明 2023 年支出总预算 133.94 万元,基本支出预算 133.64 万元,占支出总预算 99.78 %,与上年增加 39.30 万元,增长 41.66%。 项目支出预算 0.30 万元,占支出总预算 0.22 %, 18 与上年持平,无增减变化。 (一)按支出功能分类科目划分,共分为 5 类,其中: (1) 一般公共服务支出 0.30 万元, 占支出总预算 0.22%, 与上年持平,无增减变化。 (2)社会保障和就业支出 19.37 万元,占支出总预算 14.46%,比上年增加 5.91 万元,增长 43.88%,主要原因是: ①新增人员②养老基数调整。 (3)卫生健康支出 5.92 万元,占支出总预算 4.42%, 比上年增加 1.73 万元,增长 41.22%,主要原因是:①新增 人员②医疗基数调整。 (4)自然资源海洋气象等支出 93.81 万元,占支出总 预算 70.04%,比上年增加 27.23 万元,增长 40.90%,主要 原因是:①新增人员。②新增 2023 年在职物业补贴指标。 (5)住房保障支出 14.53 万元,占支出总预算 10.85%, 比上年增加 4.43 万元,增长 43.88%,主要原因是:①新增 人员及公积基数调整。 (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目 支出预算。 1.基本支出预算。 基本支出预算 133.64 万元,占支出预算 99.78 %,与上 年增加 39.30 万元,增长 41.66%。 其中: 工资福利支出支出预算 120.44 万元,占基本支出预算 19 90.12%,比上年增加 35.7 万元,增长 42.13%,主要原因是: ①新增人员及社保基数调整②工资每年晋级晋升及工资岗 位变动。 商 品 和服 务支 出预 算 13.2 万元 ,占 基本 支出 预算 9.9.88%,比上年增加 3.6 万元,增长 37.5%,主要原因是: 新增人员。 2.项目支出预算。 项目支出预算 0.30 万元,占支出总预算 0.22 %,与上年 持平,无增减变化。 其中: 工资福利支出预算 0 万元,占项目支出预算的 0%,与去 年持平,无增减变化。 商品和服务支出预算 0 万元,占项目支出预算的 0%,与 上年持平,无增减变化。 其他支出预算 0.3 万元,占项目支出预算的 100%,与去 年持平,无增减变化。 2023 年支出预算总体增加 主要原因是:①新增人员②工资每 年晋级晋升及社保基数调整。③新增 2023 年在职物业补贴 指标。 四、财政拨款收支总体情况说明 20 2023 年财政拨款收入总预算 133.94 万元,与上年增加 39.30 万元,增长 41.53%。 收入包括:一般公共预算拨款 133.94 万元;政府性基金预算拨款 0.00 万元;国有资本经 营预算拨款 0.00 万元。 财政拨款增加 主要原因是:①新增 人员②工资每年晋级晋升及社保基数调整。③新增 2023 年 在职物业补贴指标。 2023 年财政拨款支出总预算 133.94 万元,与上年增加 39.30 万元,增长 41.53%。 支出包括:一般公共服务支出 0.30 万 元、社会保障和就业支出 19.37 万元、卫生健康支出 5.92 万元、自然资源海洋气象等支出 93.81 万元、住房保障支出 14.53 万元。 财政拨款支出增加 主要原因是:①新增人员② 工资每年晋级晋升及社保基数调整。③新增 2023 年在职物 业补贴指标。 五、一般公共预算支出情况说明 2023 年一般公共预算拨款支出 133.94 万元,与上年增 加 39.30 万元,增长 41.53%。 其中:基本支出 133.64 万元, 项目支出 0.30 万元。具体支出预算如下: 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其 他共产党事务支出(项)0.30 万元,与上年持平,无增减变 化。 21 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)19.37 万元,比 上年增加 5.91 万元,增长 43.88%,主要原因是:新增人员 及养老基数调整。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)5.92 万元,比上年增加 1.73 万元,增长 41.22%, 主要原因是:新增人员及医疗基数调整。 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事 业运行(项)93.81 万元,比上年增加 27.23 万元,增长 40.90%,主要原因是:①新增人员②工资每年晋级晋升及工 资岗位变动③新增 2023 年在职物业补贴指标。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 14.53 万元,比上年增加 4.43 万元,增长 43.88%,主要原 因是:新增人员及公积金基数调整。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年一般公共预算基本支出 133.64 万元,与上年增 加 39.30 万元,增长 41.66%。 其中: 人员经费 120.44 万元,与上年增加 35.70 万元,增长 42.13%, 主要包括: 基本工资 42.19 万元,比上年增加 12.47 万元,增长 41.95%,主要原因是:①新增人员②工资每年晋级晋升及工 资岗位变动。 22 津贴补贴 5.14 万元,比上年增加 2.83 万元,增长 122.34%,主要原因是:①新增人员②工资每年晋级晋升及 工资岗位变动。 绩效工资 32.68 万元,比上年增加 8.02 万元,增长 32.50%,主要原因是:①新增人员②工资每年晋级晋升及工 资岗位变动。 机关事业单位基本养老保险缴费 19.37 万元,比上年增 加 5.91 万元,增长 43.88%,主要原因是:新增人员及养老 基数调整。 职工基本医疗保险缴费 5.68 万元,比上年增加 1.54 万 元,增长 37.30%,主要原因是:新增人员及医保基数调整。 其他社会保障缴费 0.85 万元,比上年增加 0.51 万元, 增长 149.12%,主要原因是:新增人员及工伤、失业保险基 数调整。 住房公积金 14.53 万元,比上年增加 4.43 万元,增长 43.88%,主要原因是:新增人员及公积金基数调整。 公用经费 13.20 万元,与上年增加 3.60 万元,增长 37.50%, 主要包括: 办公费 1.53 万元,比上年减少 1.31 万元,下降 46.20%, 主要原因是:新增人员。 差旅费 3.00 万元,比上年增加 1.00 万元,增长 50.00%, 主要原因是:根据上级工作部署,2023 年部门工作量增加, 23 职工出差随之增加。 培训费 3.00 万元,比上年增加 2.00 万元,增长 200.00%, 主要原因是:新进人员多,相关政策变动大,外出培训随之 增加。 福利费 1.27 万元,比上年增加 0.71 万元,增长 127.14%, 主要原因是:新增人员。 其他商品和服务支出 4.40 万元,比上年增加 1.20 万元, 增长 37.50%,主要原因是:新增人员。 七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明 (一)2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算 情况。 2023 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0 万元(全 口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务 接待费支出预算 0 万元,公务用车购置及运行费支出预算 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元)。 (二)2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情 况。 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元,比 2022 年预算 0.00 万元,与上年持平,无增减变化。 其中: 1.因公出国(境)经费预算 0.00 万元,与上年持平,无 增减变化。 主要原因是:无出国(境)安排。 24 因公出国(境)经费主要用于:领导出国(境)经费。 2.公务接待费预算 0.00 万元,与上年持平,无增减变化。 主要原因是:无公务接待费。 公务接待费主要用于:公务接待。 3.公务用车购置及运行费预算 0.00 万元,其中:公务用 车购置费预算 0.00 万元,与上年持平,无增减变化。 主要 原因是:无公务用车购置及运行费安排。 公务用车运行费预 算 0.00 万元,与上年持平,无增减变化。 主要原因是:无 公务用车运行费。 公务用车购置及运行费主要用于:车辆维修、维护、保 养、加油。 八、政府性基金预算支出情况说明 本部门 2023 年度没有政府性基金收入,也没有政府性 基金安排的支出,故无数据情况说明。 九、国有资本经营预算支出情况说明 本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入, 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情 况说明。 十、其他重要事项说明 (一)机关运行经费安排情况 机关运行经费指用于保障行政(含参照公务员法管理的 25 事业单位)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷 费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年,本部门机关运行经费安排0 万元,与去年持平, 无增减变化, 主要原因是:本部门为事业单位,按照上述定 义,本部门无行政机关运行费。本部门事业单位相关运行费 用13.2万元,比上年增加3.6万元,增长37.5%,主要原因是: 有新增人员,办公费、印刷费、差旅费、培训费、福利费随 之增加。 (二)政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 0 万元,与去年持平,无增 减变化。 其中:政府集中采购预算 0 万元,占政府采购预算 0 %,与去年持平,无增减变化; 分散采购预算 0 万元,占政 府采购预算 0 %,与去年持平,无增减变化。 按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服 务类采购三种类型。其中:货物类采购预算 0 万元,工程类 采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元等。 (三)国有资产占有使用情况 截止 2022 年 12 月 31 日止,本单位占用固定资产总额 原值 0 万元,净值 0 万元,其中:土地、房屋及构筑物净值 26 0 万元,通用设备净值 0 万元,专用设备净值 0 万元,文物 和陈列品净值 0 万元,图书、档案净值 0 万元,家具、用具、 装具及动植物净值 0 万元;本单位占用无形资产原值 0 万元, 净值 0 万元。 (四)重点项目预算绩效目标等情况说明 (1)百色市国土空间规划管理站 2023 年部门预算有 0 个项目列入年初预算绩效目标考核范围,其中涉及一般公共 预算拨款 0 万元;政府性基金预算拨款 0 万元;国有资本经 营预算拨款 0 万元;其他资金 0 万元。分别是: 无重点项目 绩效目标。 (2)百色市国土空间规划管理站 2023 年部门整体支出 纳入预算绩效目标管理。 27 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 28 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服 务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 29 务用车运行维护费以及其他费用。 30

相关文章