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沈阳市工业和信息化局 2019年部门预算 (含“三公”经费预算).pdf

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沈阳市工业和信息化局 2019 年部门预算 (含“三公”经费预算) 1 目 第一部分 录 沈阳市工业和信息化局概况 一、 主要职责 二、 部门预算单位构成 第二部分 沈阳市工业和信息化局 2019 年部门预算公开表 三、 表 1.工业和信息化拨款收支总表 四、 表 2.一般公共预算支出表 五、 表 3.一般公共预算基本支出表 六、 表 4.政府性基金预算支出表 七、 表 5.部门收支总表 八、 表 6.部门收入总表 九、 表 7.部门支出总表 十、 表 8.项目支出预算表 十一、 表 9.收入预算按单位分类汇总表 十二、 表 10.支出预算按单位分类汇总表 十三、 表 11.“三公”经费支出表 十四、 表 12.政府购买服务项目支出预算表 第三部分 沈阳市工业和信息化局 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 沈阳市工业和信息化局概况 一、主要职责 (一)组织贯彻国家、省和市新型工业化发展战略和政 策,协调解决新型工业化进程中的有关问题,拟订工业、信 息化的发展规划并组织实施,推进工业供给侧结构性改革, 推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化 融合。 (二)制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策, 提出优化产业布局、结构的政策建议,起草相关地方性法规 和市政府规章草案,负责工业和信息化行业管理工作,拟订 并组织实施工业八大产业发展政策措施,指导行业质量管理 工作。 (三)负责监测分析工业、中小企业(非公经济、民营 经济)的运行态势,统计和发布相关信息,进行预测预警和 信息引导,协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策 建议和调控目标,负责工业应急管理、产业安全和参与国防 动员有关工作,负责煤电油水气运等基础生产要素的协调保 障,负责指导工业行业加强安全生产管理工作。 (四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向 (含利用外资和境外投资),制定年度投资计划并组织实施。 组织落实国家、省和市相关投资政策,归口管理全市工业技 3 术改造项目。研究提出市级财政相关专项资金预算、使用方 向和支持重点,制定年度资金计划并组织实施。负责制定工 业和信息化专项资金检查与评价的管理制度和措施并组织 实施。按规定权限负责国家、省、市规划内和年度计划内固 定资产投资项目的备案、核准和审批。 (五)拟订工业和信息产业企业技术创新、技术进步、 技术引进的规划、政策和标准,指导和协调重点技术创新项 目的实施,推进先进技术改造和传统产业升级。组织开展企业 技术创新和产学研用协同改革试验。指导和推动企业技术中 心和技术创新体系建设,指导推进软件业、信息服务业和新 兴产业发展。 (六)贯彻落实制造强国、制造强省和制造强市战略和 部署,实施“中国制造业 2025”行动纲要,提出制造强市 的工作措施和政策建议。组织协调装备制造业发展和转型升 级工作,研究拟订重大技术装备发展和自主创新政策,依托 重点工程建设协调实施有关重大专项,推进重大技术装备国 产化。参与拟订工业领域生产性服务业发展规划、支持政策 和相关配套措施,参与推进工业领域生产性服务业相关工 作,促进制造业与服务业融合发展。 (七)拟订并组织实施工业和信息化的资源节约及综合 利用、清洁生产促进政策。参与拟订资源节约和综合利用、 清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、 4 新技术、新设备、新材料的推广应用。负责全市节能执法的 监督管理工作。 (八)拟订产业集群发展规划,参与制定相关政策,扶 持重点产业集群发展,培育壮大重点产业集群。 (九)负责全市(含农村)电力行政管理。负责电力行 政执法与监督管理,监测分析电力运行态势,平衡电力资源, 协调电力供需、电网运行、电力运营中的有关问题,培育电 力市场。 (十)负责对全市工业供热和用热实行统一规划和监督 管理。 (十一)开展工业和信息产业的对外合作与交流,研究 提出工业对外合作的政策,负责组织协调外商投资工业和信 息产业项目,负责工业和信息产业企业境外投资项目有关管 理工作,指导工业和信息产业有关企业开展境外投资和企业 并购。 (十二)贯彻落实民营经济发展的政策方针和法律法 规。拟定促进民营经济发展的地方性政策措施和中长期规划 及年度计划并组织实施。指导中小企业信用担保机构开展金 融担保业务,推进中小企业信用担保体系和服务体系建设。 指导中小企业维权协调工作。负责集体资产监管。 (十三)推进民用航空航天及通航产业发展政策落实, 组织民用航空航天产业及通航重点项目的招商引资和项目 5 建设工作,协调、联络驻沈部队、民航管理部门、航空公司 和机场,组织推进通航运营体系建设。 (十四)负责加强工业和信息产业企业家队伍建设,组 织指导全市工业企业和信息产业企业家、经济管理人员和经 营者进行工作交流与培训,指导企业制定引进智力计划并组 织实施。负责组织非公有制企业管理人才的培育工作,联系 服务一批优秀非公有制企业管理人才,鼓励企业加大人才培 养投入力度。 (十五)本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权 责清单和政务服务事项清单。 (十六)完成市委、市政府交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 纳入沈阳市工业和信息化局 2019 年部门预算编制范围 的预算单位为沈阳市工业和信息化局本级。 6 第二部分 沈阳市工业和信息化局 2019 年 部门预算公开表 7 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位:万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一般公共预算财 合计 政拨款 4,346.89 一、本年支出 4,346.89 4,346.89 (一)一般公共预算拨款 4,346.89 (一)一般公共服务支出 2,707.90 2,707.90 (二)政府性基金预算拨款 (二)外交支出 1,265.50 1,265.50 137.26 137.26 2.75 2.75 (三)国防支出 (四)公共安全支出 (五)教育支出 (六)科学技术支出 (七)文化体育与传媒支出 (八)社会保障和就业支出 (九)社会保险基金支出 (十)医疗卫生与计划生育支出 (十一)节能环保支出 (十二)城乡社区支出 (十三)农林水支出 (十四)交通运输支出 (十五)资源勘探信息等支出 (十六)商业服务业等支出 (十七)金融支出 8 金预算财 政拨款 一、本年收入 二、上年结转 政府性基 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位:万元 收入 项目 支出 预算数 项目 合计 一般公共预算财 政拨款 (十八)援助其他地区支出 (十九)国土海洋气象等支出 (二十)住房保障支出 233.48 233.48 4346.89 4346.89 (二十一)粮油物资储备支出 (二十二)国有资本经营预算支出 (二十三)预备费 (二十四)其他支出 (二十五)转移性支出 (二十六)债务还本支出 (二十七)债务付息支出 (二十八)债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计 4,346.89 支出总计 9 政府性基 金预算财 政拨款 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位:万元 功能分类科目 科目编码 2019 年预算数 科目名称 合计 合计 201 一般公共服务支出 20113 商贸事务 基本支出 项目支出 4,346.89 4,166.76 180.13 2,707.90 2,530.52 177.38 2,707.90 2,530.52 177.38 2,530.52 2,530.52 2011301 行政运行(商贸事务) 2011302 一般行政管理事务(商贸事务) 161.38 161.38 2011399 其他商贸事务支出 16.00 16.00 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 1,265.50 1,265.50 1,265.50 1,265.50 2080501 归口管理的行政单位离退休 922.69 922.69 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 342.81 342.81 137.26 137.26 行政事业单位医疗 137.26 137.26 行政单位医疗 137.26 137.26 资源勘探信息等支出 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 210 卫生健康支出 21011 2101101 215 21508 2150802 221 支持中小企业发展和管理支出 一般行政管理事务(支持中小企业发展和管理支出) 233.48 233.48 住房改革支出 233.48 233.48 2210201 住房公积金 205.69 205.69 2210203 购房补贴 27.79 27.79 住房保障支出 22102 10 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目 科目编码 2019 年基本支出 科目名称 合计 合计 人员经费 公用经费 4166.76 3466.54 700.22 301 (一)工资福利支出 2496.68 2496.68 30101 基本工资 912.63 912.63 30102 津贴补贴 804.55 804.55 30103 奖金 76.05 76.05 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 342.81 342.81 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 128.74 128.74 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 15.17 15.17 30113 住房公积金 205.69 205.69 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 11.03 11.03 (二)商品和服务支出 700.22 700.22 31.41 31.41 302 30201 办公费 30202 印刷费 11 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目 科目编码 2019 年基本支出 科目名称 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 合计 人员经费 公用经费 23.96 23.96 物业管理费 14.08 14.08 30211 差旅费 110.29 110.29 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 12.42 12.42 30214 租赁费 30215 会议费 40.30 40.30 30216 培训费 21.78 21.78 30217 公务接待费 5.60 5.60 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 29.05 29.05 12 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目 科目编码 2019 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 30229 福利费 2.42 2.42 30231 公务用车运行维护费 39.68 39.68 30239 其他交通费用 215.57 215.57 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 155.93 155.93 303 (三)对个人和家庭补助支出 969.86 969.86 30301 离休费 548.17 548.17 30302 退休费 163.31 163.31 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 255.38 255.38 30306 救济费 30307 医疗费 3.00 3.00 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 13 部门公开表 4 政府性基金预算支出表 单位:万元 功能分类科目 科目编码 本年政府性基金预算工业和信息化拨款支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 注:沈阳市工业和信息化局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 14 部门公开表 5 收支预算表 单位:万元 收入 项目 支出 预算数 经济分类 预算数 4,346.89 一、基本支出 4,166.76 二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 工资福利支出 2,496.68 三、上级补助、附属单位上缴收入 商品和服务支出 700.22 四、财政结转资金 对个人和家庭的补助 969.86 一、财政部门安排的预算拨款 4.75 二、项目支出 五、单位上年净结余 184.88 六、单位事业收入 工资福利支出 七、单位其他收入 商品和服务支出 60.34 八、调入资金 对个人和家庭的补助 124.54 九、其他收入 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性 对企业的补助(基本建设) 对企业的补助 对社会保障基金补助 其他支出 收入总计 4351.64 15 支出总计 4351.64 部门公开表 6 部门收入总表 单位:万元 功能分类科目 一般公共预算拨 合计 科目编码 201 20113 款收入 科目名称 款收入 理的预算外 资金安排的 拨款收入 上级补助、 附属单位上 缴收入 财政结转资 单位上年净 事业收 单位其 金 结余 4,351.64 4,346.89 4.75 一般公共服务支出 2,710.90 2,707.90 3.00 2,710.90 2,707.90 3.00 2,530.52 2,530.52 商贸事务 行政运行(商贸事务) 2011302 一般行政管理事务(商贸事务) 164.38 161.38 2011399 其他商贸事务支出 16.00 16.00 1,265.50 1,265.50 1,265.50 1,265.50 社会保障和就业支出 20805 金预算拨 纳入专户管 合计 2011301 208 政府性基 行政事业单位离退休 3.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 922.69 922.69 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 342.81 342.81 137.26 137.26 行政事业单位医疗 137.26 137.26 行政单位医疗 137.26 137.26 资源勘探信息等支出 4.50 2.75 1.75 支持中小企业发展和管理支出 4.50 2.75 1.75 一般行政管理事务(支持中小企业发展和管理支出) 4.50 2.75 1.75 233.48 233.48 住房改革支出 233.48 233.48 2210201 住房公积金 205.69 205.69 2210203 购房补贴 27.79 27.79 210 卫生健康支出 21011 2101101 215 21508 2150802 221 住房保障支出 22102 16 入 他收入 调入资 金 其他收入 部门公开表 7 部门支出总表 单位:万元 功能分类科目 科目编码 201 20113 科目名称 基本支出 合计 小计 项目支出 工资福利 商品和服 对个人和家庭 支出 务支出 的补助 小计 商品和服 对个人和家庭 务支出 合计 4,351.64 4,166.76 2,496.68 700.22 969.86 184.88 60.34 124.54 一般公共服务支出 2,710.90 2,530.52 1,786.13 671.91 72.48 180.38 55.84 124.54 2,710.90 2,530.52 1,786.13 671.91 72.48 180.38 55.84 124.54 2,530.52 2,530.52 1,786.13 671.91 72.48 124.54 商贸事务 2011301 行政运行(商贸事务) 2011302 一般行政管理事务(商贸事务) 164.38 164.38 39.84 2011399 其他商贸事务支出 16.00 16.00 16.00 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 1,265.50 1,265.50 342.81 28.31 894.38 1,265.50 1,265.50 342.81 28.31 894.38 28.31 894.38 2080501 归口管理的行政单位离退休 922.69 922.69 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 342.81 342.81 342.81 137.26 137.26 134.26 3.00 行政事业单位医疗 137.26 137.26 134.26 3.00 行政单位医疗 137.26 137.26 134.26 3.00 资源勘探信息等支出 4.50 4.50 4.50 210 21011 2101101 215 卫生健康支出 21508 支持中小企业发展和管理支出 4.50 4.50 4.50 2150802 一般行政管理事务(支持中小企业发展和管理支出) 4.50 4.50 4.50 221 233.48 233.48 233.48 住房改革支出 233.48 233.48 233.48 2210201 住房公积金 205.69 205.69 205.69 2210203 购房补贴 27.79 27.79 27.79 22102 的补助 住房保障支出 17 部门公开表 8 项目支出预算表 单位:万元 财政部门 财政预 部门/单位名称 项目名称 项目内容摘要 项目明细 绩效目标 合计 安排的预 算外专 算拨款 户拨款 合计 沈阳市工业和信息 化局 沈阳市工业和信 息化局本级 经费 2.走访慰问费 8.5 万元。根据近年平均支 部业余生活。节日期间走访慰问老红军、 出水平安排。 抗战时期和解放战争时期离休人员,以及 退休局级领导,老干部重病、病故及住院 期间走访慰问等。 180.132 4.75 184.88 180.132 4.75 184.88 180.13 4.75 46.54 46.54 5.00 5.00 78.00 78.00 合计:46.54 万元。 支持民营经济政 根据我市“万人进万企”主题活动方案,市 2019 年预计印制《支持民营经济现行政 策汇编印刷专项 经信委负责收集整理并印制目前现行的 策汇编》1 万册,5 元/册,经费共计 5 经费 支持民营经济发展相关政策措施汇编。 万元。 二级行政公司老 根据市领导批示精神,每年安排定额补助 干部专项经费 78 万元。 定额补助 78 万元,主要用于离退休老干 部活动经费、医疗统筹、药费、书报费、 采暖费等。 18 资金 184.88 市经信委(原市经委)离退休干部较多, 1.老干部特殊经费 634 人*600 元/人/年 人员比较集中,级别较高,为做好离退休 =38.04 万元。 老干部的服务、管理工作,每半月组织老 老干部特需专项 干部活动日一次,开展各类活动丰富老干 其他 部门公开表 8 项目支出预算表 单位:万元 财政部门 财政预 部门/单位名称 项目名称 项目内容摘要 项目明细 绩效目标 合计 安排的预 算外专 算拨款 户拨款 其他 资金 1.全市民营企业 10.8 万户(集体企业 2556 户、股份合作企业 3328 户、联营 企业 337 户、有限责任公司 14159 户、 1.民营经济统计年报会经费 1.2 万元,主 股份公司 9295 户、私营企业 74082 户、要由区县市负责民营经济、乡镇企业、 中小企业专项统 计经费 港澳台资企业 2201 户、外资企业 2345 园区及集群统计人员参加,共 250 人; 户),需按年度、季度、月报表,召开专 2.重点中小企业生产运行监测平台报表 2.75 2.75 7.50 4.50 题布置会议。2.按照省中小企业厅《关于 编报会经费 1.55 万元,重点监测企业及 增加全国中小企业生产经营运行监测平 各县区报表人员参加,共 300 人。合计: 台 企 业 户 数 的 通 知 》( 辽 中 小 企 办 发 2.75 万元。 〔2015〕9 号)文件要求,2015 年底沈 阳市重点监测中小企业已达到 150 户。 1.节能宣传周经费 4.9 万元,其中:节能 技术推广汇编 8.5 元/套*2000 套=1.7 万 元,节能知识宣传手册 0.8 元/册*40000 册=3.2 万元; 按照职责分工及国家、省市有关要求组织 2.全年计划组织重点用能单位及区县市 节能宣传与培训 开展节能宣传周活动、按年度计划组织节 主管部门有关人员培训 3 次,每次约 300 能培训。 人,场地费 0.5 万元/次*3 次=1.5 万元, 材料费用 5 元/本*1000 本=0.5 万元,专 家讲课费 0.2 万元/次*3 次=0.6 万元,共 计 2.6 万元。 合计:7.5 万元。 19 3.00 部门公开表 8 项目支出预算表 单位:万元 财政部门 财政预 部门/单位名称 项目名称 项目内容摘要 项目明细 绩效目标 合计 安排的预 算外专 算拨款 户拨款 为实时取得各中心城市经济运行指标,市 市经信委并入国家发改委网络系统,每 网络信息服务费 购买服务岗位补 充经费 经信委将自用网络并入国家发改委网络 年上交信息服务费 0.3 万元;并入国家 系统和国家工信部网络系统,每年需上交 工信部系统,每年上交信息服务费 1 万 信息服务费。 元。合计:1.3 万元 购买 2 个服务岗位 购买 2 个服务岗位 7.0704 万元。 1.30 1.30 7.07 7.07 9.90 9.90 1.全年计划组织规上企业及区县市主管 部门有关人员培训 2 次,预计培训 1000 人次,场地费 0.5 万元/次*2 次=1 万元, 污染防治宣传与 在全市的工业企业中广泛开展污染防治 培训工作 方面的宣传培训。 材料费用 5 元/本*1000 本=0.5 万元,专 家费 0.2 万元/人*2 人=0.4 万元,共计 1.9 万元; 2.制作污染防治有关宣传材料 8 元/套 *10000 套=8 万元。 合计:9.9 万元。 20 其他 资金 部门公开表 8 项目支出预算表 单位:万元 财政部门 财政预 部门/单位名称 项目名称 项目内容摘要 项目明细 绩效目标 合计 安排的预 算外专 算拨款 户拨款 其他 资金 完成人社局委托的机电工程、冶金工程、 中高级职称评审 工作经费 中、高级职称评审工作以及经济系列(专 1.中级职称专家评审费 7 万元; 业)高级职称评审工作,组建中、高级职 2.高级职称专家评审费 9 万元; 16.00 16.00 称评审委员会。预计中级职称评审 1000 合计:16 万元。 人、高级职称评审 700 人。 市级中小企业公 共 服 务 示 范 平 每年需认定一批中小企业公共服务平台 台、中小微企业 和创业辅导基地,且需要对三年到期的平 创业创新基地认 台和基地进行复审。 专家评审费 1.75 万元(500 元/人、天×7 天×5 人) 1.75 1.75 定 1.现场核查专家交通费 80 元/人*12 人*7 按国家、省市有关要求对我市列入“百千 天=0.672 万元; 节能目标考核 万”行动的 46 户重点工业企业开展年度 2.专家论证费 0.1 万元/人*12 人*7 天 节能目标考核 =8.4 万元。 合计:9.072 21 9.07 9.07 部门公开表 9 收入预算按单位分类汇总表 单位:万元 资金来源 单位名称 合计 一般公公预 算拨款收入 政府性基金 纳入专户管理的 上级补助、附 工业和信 预算拨款收 预算外资金安排 属单位上缴收 息化结转 入 的拨款收入 入 资金 单位上年净 结余 合计 4351.64 4,346.89 4.75 沈阳市工业和信息化局本级 4351.64 4,346.89 4.75 22 事业收入 单位其他 收入 调入资金 其他收入 部门公开表 10 支出预算按单位分类汇总表 单位:万元 基本支出 单位名称 合计 小计 项目支出 工资福利支 商品和服务 对个人和家 出 支出 庭的补助 小计 工资福利支 商品和服务 对个人和家 出 支出 庭的补助 合计 4,351.64 4,166.76 2,496.68 700.22 969.86 184.88 60.34 124.54 沈阳市工业和信息化局 4,351.64 4,166.76 2,496.68 700.22 969.86 184.88 60.34 124.54 4,351.64 4,166.76 2,496.68 700.22 969.86 184.88 60.34 124.54 沈阳市工业和信息化局本级 23 部门公开表 11 “三公”经费支出表 单位:万元 2018 预算数 2019 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 (境)费 公务接待费 合计 小计 193.05 129.4 9.09 54.56 公务用车购 公务用车运 置费 行费 54.56 因公出国 (境)费 公务接待费 小计 164.69 24 119.41 5.6 39.68 公务用车购 置费 公务用车运行费 39.68 部门公开表 12 政府购买服务项目支出预算表 单位:万元 序号 单位名称 功能科目(类 购买项目 购买服务指导目录对应项目 级) 名称 (三级目录代码及名称) 购买方式 **部门合计 1 2 …… 25 预算数 合计 工业和信息化部 门安排的预算拨 款 工业和信息化预 算外专户拨款 其他资金 第三部分 沈阳市工业和信息化局 2019 年部门 预算情况说明 一、关于沈阳市工业和信息化局 2019 年收支预算的总 体说明 按照综合预算的原则,沈阳市工业和信息化局所有收入 和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款 收入、单位上年净结余;支出包括:一般公共服务支出、社 会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、资源勘 探信息等支出等。沈阳市工业和信息化局 2019 年收支总预 算 4351.64 万元,比 2018 年收支总预算 4856.95 万元减少 505.31 万元,主要是由于机构改革人员减少和职能的划转 等。 二、关于沈阳市工业和信息化局 2019 年“三公”经费 预算情况说明 2019 年“三公”经费预算数 164.69 万元,其中:因公 出国(境)费 119.41 万元;公务接待费 5.6 万元;公务用 车购置及运行费 39.68 万元。2019 年预算数比 2018 年预 算数减少 28.36 万元,其中:因公出国(境)费比 2018 年 预算数减少 9.99 万元,主要是由于出国任务的减少;公务 接待费比 2018 年预算数减少 3.49 万元,主要是由于人员的 减少;公务用车购置及运行费比 2018 年减少 14.88 万元, 26 主要是由于车辆的减少。 三、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费安排情况。 2019 年局本级机关运行经费财政拨款预算 700.22 万 元,比 2018 年预算减少 97.53 万元,下降 12.22%。 (二)政府采购预算安排情况。 2019 年沈阳市工信局无政府采购预算安排。 (三)国有资产占有使用情况。 截至 2018 年 8 月 31 日,沈阳市工业和信息化局共有 车辆 8 辆,其中:一般公务用车 8 辆。 (四)绩效目标设置情况。 2019 年沈阳市工业和信息化局所有项目均实行绩效目 标管理,涉及资金 184.88 万元。 27 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 3.附属单位上缴收入:指已纳入部门预算管理的独立核 算的附属单位按照有关规定上缴的收入。 4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “纳入专户管 理的预算外资金拨款” 、 “上级补助、附属单位上缴收入”以 外的收入。 5.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项) : 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支 出。 6.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事 务(项) :反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支 出(项) :反映除上述项目以外其他商贸事务方面的支出。 8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归 口管理的行政单位离退休(项) :反映实行归口管理的行政 单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 28 9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机 关事业单位基本养老保险缴费支出:反映行政单位(包括实 行公务员管理的事业单位)养老保险缴费支出。 10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政 单位医疗(项) :反映财政部门集中安排的行政单位基本医 疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗 经费。 11. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管 理支出(款)一般行政管理事务(支持中小企业发展和管理 支出) (项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单 位)的项目支出。 12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项) :反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴 (项) :反映行政及事业单位住房货币化补贴支出。 14. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 15. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 29 16.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 17.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 30

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