可可文库 - 千万精品文档,你想要的都能搜到,下载即用。

2016年奇台县半截沟镇中心卫生院部门决算表.xls

Unravel 拆散107 页 181 KB下载文档
2016年奇台县半截沟镇中心卫生院部门决算表.xls2016年奇台县半截沟镇中心卫生院部门决算表.xls2016年奇台县半截沟镇中心卫生院部门决算表.xls2016年奇台县半截沟镇中心卫生院部门决算表.xls2016年奇台县半截沟镇中心卫生院部门决算表.xls2016年奇台县半截沟镇中心卫生院部门决算表.xls
当前文档共107页 2.88
下载后继续阅读

2016年奇台县半截沟镇中心卫生院部门决算表.xls

编制单位:新疆昌吉州奇台县半截沟镇中心卫生院 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 收入 年初预算数 1 4 409 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 调整预算数 2 3 453 659,96 0,00 0,00 1 085 536,81 0,00 0,00 1 225 201,45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 4 409 803,00 5 764 398,22 用事业基金弥补收支差额 25 0,00 71 546,14 年初结转和结余 26 0,00 0,00 基本支出结转 27 — — 项目支出结转和结余 28 — — 经营结余 29 — — 30 31 32 33 34 35 总计 36 4 409 803,00 5 835 944,36 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 收入支出决算总表 2016年度 3 1 1 5 5 决算数 项目(按功能分类) 3 栏次 453 659,96 一、一般公共服务支出 0,00 二、外交支出 0,00 三、国防支出 085 536,81 四、公共安全支出 0,00 五、教育支出 0,00 六、科学技术支出 225 201,45 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 764 398,22 71 546,14 结余分配 0,00 交纳所得税 0,00 提取职工福利基金 0,00 转入事业基金 0,00 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 835 行次 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 年初预算数 调整预算数 4 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 632,00 137 632,00 3 967 698,00 3 011 901,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 473,00 304 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 本年支出合计 944,36 总计 — 1 — 合计 支出 决算数 6 5 项目(按支出性质和经济分类) 行次 栏次 0,00 一、基本支出 60 0,00 人员经费 61 0,00 日常公用经费 62 0,00 二、项目支出 63 0,00 基本建设类项目 64 0,00 行政事业类项目 65 0,00 三、上缴上级支出 66 137 632,00 四、经营支出 67 394 186,36 五、对附属单位补助支出 68 0,00 69 0,00 支出经济分类 70 0,00 基本支出和项目支出合计 71 0,00 工资福利支出 72 0,00 商品和服务支出 73 0,00 对个人和家庭的补助 74 0,00 对企事业单位的补贴 75 0,00 债务利息支出 76 0,00 基本建设支出 77 304 126,00 其他资本性支出 78 0,00 其他支出 79 0,00 80 0,00 81 0,00 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 年初预算数 7 4 409 803,00 4 409 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 调整预算数 8 3 453 659,96 3 453 659,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 4 4 409 803,00 — — — — — 0,00 — — — 3 409 5 803,00 2 453 659,96 — — — — — 382 284,40 — — — 835 944,36 财决01表 金额单位:元 决算数 9 5 835 944,36 4 129 924,40 1 706 019,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 5 835 944,36 3 771 998,40 1 607 249,96 357 926,00 0,00 0,00 0,00 98 770,00 0,00 5 835 944,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 835 944,36 编制单位:新疆昌吉州奇台县半截沟镇中心卫生院 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 入 年初预算数 1 409 803,00 0,00 调整预算数 2 453 659,96 0,00 1 4 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 4 409 803,00 3 453 659,96 25 年初财政拨款结转和结余 26 0,00 0,00 一、一般公共预算财政拨款 27 0,00 0,00 二、政府性基金预算财政拨款 28 0,00 0,00 29 总计 30 4 409 803,00 3 453 659,96 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 决算数 3 3 453 659,96 0,00 3 453 659,96 0,00 0,00 0,00 3 453 659,96 支 项目(按功能分类) 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 总计 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 77 78 79 80 81 82 83 3 4 年初预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 632,00 137 632,00 0,00 967 698,00 3 967 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 473,00 304 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409 803,00 4 409 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 409 803,00 4 409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803,00 0,00 出 财政拨款收入支出决算总表 2016年度 支 3 3 出 调整预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 7 8 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 632,00 137 632,00 0,00 011 901,96 3 011 901,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 126,00 304 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453 659,96 3 453 659,96 0,00 0,00 0,00 0,00 3 453 659,96 3 453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659,96 0,00 3 3 决算数 一般公共预算财 小计 政拨款 10 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 632,00 137 632,00 011 901,96 3 011 901,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 126,00 304 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453 659,96 3 453 659,96 0,00 0,00 0,00 3 453 659,96 —2.%d — 0,00 0,00 0,00 3 453 659,96 决算数 政府性基金预算 项目(按支出性质和经济分类) 财政拨款 12 栏 次 0,00 一、基本支出 0,00 人员经费 0,00 日常公用经费 0,00 二、项目支出 0,00 基本建设类项目 0,00 行政事业类项目 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出经济分类 0,00 工资福利支出 0,00 商品和服务支出 0,00 对个人和家庭的补助 0,00 对企事业单位的补贴 0,00 债务利息支出 0,00 基本建设支出 0,00 其他资本性支出 0,00 其他支出 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 本年支出合计 0,00 年末财政拨款结转和结余 0,00 基本支出结转 0,00 项目支出结转和结余 0,00 总计 行次 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 4 4 年初预算数 一般公共预算财 小计 政拨款 13 14 409 803,00 4 409 803,00 409 803,00 4 409 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — — — — — — — — — 4 409 — — — — — — — — — 803,00 4 409 0,00 0,00 0,00 4 409 803,00 803,00 0,00 0,00 0,00 4 409 803,00 支 初预算数 政府性基金预算 财政拨款 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 — — — — — — — — — 出 调整预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 16 17 18 453 659,96 3 453 659,96 0,00 453 659,96 3 453 659,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — — — — — — — — — 0,00 3 453 0,00 0,00 0,00 0,00 — — — — — — — — — 659,96 3 453 0,00 0,00 0,00 3 453 659,96 3 453 — — — — — — — — — 决算数 小计 3 3 19 453 659,96 453 659,96 0,00 0,00 0,00 0,00 — 3 095 733,96 0,00 357 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659,96 0,00 3 453 659,96 0,00 0,00 0,00 3 453 659,96 财决01-1表 金额单位:元 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 20 21 3 453 659,96 0,00 3 453 659,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 3 095 733,96 0,00 357 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 453 453 — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659,96 0,00 编制单位:新疆昌吉州奇台县半截沟镇中心卫生院 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080505 20808 2080801 210 21003 2100302 21005 2100502 221 22102 2210201 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 基层医疗卫生机构 乡镇卫生院 医疗保障 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 年初结转和结余 收支结余 项目支出结转和 结余 经营结余 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 5 5 5 本年收入 本年支出 5 764 398,22 137 632,00 124 312,00 124 312,00 13 320,00 13 320,00 322 640,22 121 604,21 121 604,21 201 036,01 201 036,01 304 126,00 304 126,00 304 126,00 6 835 944,36 137 632,00 124 312,00 124 312,00 13 320,00 13 320,00 394 186,36 193 150,35 193 150,35 201 036,01 201 036,01 304 126,00 304 126,00 304 126,00 5 5 5 5 合计 7 −71 546,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 −71 546,14 −71 546,14 −71 546,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 收入支出决算表 2016年度 收支结余 基本支出结转 8 −71 546,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 −71 546,14 −71 546,14 −71 546,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 项目支出结转和 结余 经营结余 9 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 3.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 用事业基金弥补 收支差额 11 71 546,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 546,14 71 546,14 71 546,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 合计 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 结余分配 年末结转和 交纳所得税 提取职工福利基 金 转入事业基金 其他 合计 13 14 15 16 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决02表 金额单位:元 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和 结余 经营结余 18 19 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:新疆昌吉州奇台县半截沟镇中心卫生院 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080505 20808 2080801 210 21003 2100302 21005 2100502 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 基层医疗卫生机构 乡镇卫生院 医疗保障 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年收入合计 财政拨款收入 1 764 137 124 124 13 13 322 121 121 201 201 304 304 304 2 453 137 124 124 13 13 011 810 810 201 201 304 304 304 5 5 5 5 398,22 632,00 312,00 312,00 320,00 320,00 640,22 604,21 604,21 036,01 036,01 126,00 126,00 126,00 3 3 2 2 659,96 632,00 312,00 312,00 320,00 320,00 901,96 865,95 865,95 036,01 036,01 126,00 126,00 126,00 收入决算表 财决03表 金额单位:元 2016年度 上级补助收入 事业收入 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 —4.%d — 1 1 1 1 4 085 536,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 085 536,81 085 536,81 085 536,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 经营收入 附属单位上缴收入 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他收入 1 1 1 1 7 225 201,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 201,45 225 201,45 225 201,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算表 编制单位:新疆昌吉州奇台县半截沟镇中心卫生院 2016年度 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080505 20808 2080801 210 21003 2100302 21005 2100502 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 基层医疗卫生机构 乡镇卫生院 医疗保障 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 基本支出 1 835 137 124 124 13 13 394 193 193 201 201 304 304 304 2 835 137 124 124 13 13 394 193 193 201 201 304 304 304 5 5 5 5 944,36 632,00 312,00 312,00 320,00 320,00 186,36 150,35 150,35 036,01 036,01 126,00 126,00 126,00 5 5 5 5 944,36 632,00 312,00 312,00 320,00 320,00 186,36 150,35 150,35 036,01 036,01 126,00 126,00 126,00 — 4.%d — 决算表 财决04表 金额单位:元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:新疆昌吉州奇台县半截沟镇中心卫生院 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080505 20808 2080801 210 21003 2100302 21005 2100502 221 22102 2210201 合计 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 基层医疗卫生机构 乡镇卫生院 医疗保障 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注:本表为自动生成表。 1 5 835 137 124 124 13 13 5 394 5 193 5 193 201 201 304 304 304 小计 2 944,36 3 632,00 312,00 312,00 320,00 320,00 186,36 3 150,35 3 150,35 3 036,01 036,01 126,00 126,00 126,00 771 998,40 124 312,00 124 312,00 124 312,00 0,00 0,00 647 686,40 446 650,39 446 650,39 201 036,01 201 036,01 0,00 0,00 0,00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障 缴费 伙食补助费 绩效工资 3 4 5 6 7 8 936 936 936 936 639,67 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,67 1 639,67 1 639,67 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453 453 453 453 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,00 139,00 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343 343 343 343 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771,00 771,00 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237 237 36 36 201 201 872,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872,29 836,28 836,28 036,01 036,01 0,00 0,00 0,00 121 121 121 121 551,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551,74 551,74 551,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 9 10 124 124 124 124 312,00 312,00 312,00 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他工资福利 支出 11 554 712,70 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554 712,70 1 554 712,70 1 554 712,70 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 12 607 249,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607 249,96 607 249,96 607 249,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 办公费 印刷费 13 50 371,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 371,60 50 371,60 50 371,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 58 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 908,00 58 908,00 58 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 咨询费 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 手续费 16 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 780,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 水费 电费 邮电费 取暖费 17 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 19 257,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 257,86 19 257,86 19 257,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 9 111,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 111,47 9 111,47 9 111,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 83 963,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 963,69 83 963,69 83 963,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 物业管理费 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 差旅费 22 21 272,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 272,50 21 272,50 21 272,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 因公出国(境 )费用 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 维修(护)费 24 95 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 195,00 95 195,00 95 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 租赁费 会议费 25 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出 培训费 27 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务接待费 28 38 738,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 738,00 1 38 738,00 1 38 738,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 29 146 177,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 177,51 146 177,51 146 177,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 委托业务费 工会经费 33 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 福利费 35 1 018,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 018,40 1 018,40 1 018,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车运行 维护费 36 76 773,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 773,01 76 773,01 76 773,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他交通费用 税金及附加费 用 37 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他商品和服 务支出 39 3 862,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 862,92 3 862,92 3 862,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 离休费 退休费 退职(役)费 40 357 926,00 13 320,00 0,00 0,00 13 320,00 13 320,00 40 480,00 40 480,00 40 480,00 0,00 0,00 304 126,00 304 126,00 304 126,00 41 42 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 抚恤金 44 13 320,00 13 320,00 0,00 0,00 13 320,00 13 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算明细表 2016年度 对个人和家庭的补助 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 45 46 47 48 49 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 6.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 住房公积金 提租补贴 购房补贴 51 304 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 126,00 304 126,00 304 126,00 52 53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 采暖补贴 54 40 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 480,00 40 480,00 40 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 物业服务补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 55 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本建设支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 57 58 59 60 61 62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 本建设支出 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 64 65 66 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 68 98 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 770,00 98 770,00 98 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本 房屋建筑物购 建 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 办公设备购置 专用设备购置 70 53 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 380,00 53 380,00 53 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 45 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 390,00 45 390,00 45 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 72 73 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 75 76 77 78 79 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 81 82 83 84 85 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 业单位的补贴 债务利息支出 其他支 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 87 88 89 90 91 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决05表 金额单位:元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:新疆昌吉州奇台县半截沟镇中心卫生院 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080505 20808 2080801 210 21003 2100302 21005 2100502 221 22102 2210201 合计 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 基层医疗卫生机构 乡镇卫生院 医疗保障 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1 5 835 137 124 124 13 13 5 394 5 193 5 193 201 201 304 304 304 小计 2 944,36 3 632,00 312,00 312,00 320,00 320,00 186,36 3 150,35 3 150,35 3 036,01 036,01 126,00 126,00 126,00 771 998,40 124 312,00 124 312,00 124 312,00 0,00 0,00 647 686,40 446 650,39 446 650,39 201 036,01 201 036,01 0,00 0,00 0,00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障 缴费 伙食补助费 绩效工资 3 4 5 6 7 8 936 936 936 936 639,67 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,67 1 639,67 1 639,67 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453 453 453 453 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,00 139,00 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343 343 343 343 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771,00 771,00 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237 237 36 36 201 201 872,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872,29 836,28 836,28 036,01 036,01 0,00 0,00 0,00 121 121 121 121 551,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551,74 551,74 551,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 9 10 124 124 124 124 312,00 312,00 312,00 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他工资福利 支出 11 554 712,70 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554 712,70 1 554 712,70 1 554 712,70 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 12 607 249,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607 249,96 607 249,96 607 249,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 办公费 印刷费 13 50 371,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 371,60 50 371,60 50 371,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 58 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 908,00 58 908,00 58 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 咨询费 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 手续费 16 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 780,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 水费 电费 邮电费 取暖费 17 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 19 257,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 257,86 19 257,86 19 257,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 9 111,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 111,47 9 111,47 9 111,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 83 963,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 963,69 83 963,69 83 963,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 物业管理费 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 差旅费 22 21 272,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 272,50 21 272,50 21 272,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 因公出国(境 )费用 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 维修(护)费 24 95 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 195,00 95 195,00 95 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 租赁费 会议费 25 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出 培训费 27 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务接待费 28 38 738,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 738,00 1 38 738,00 1 38 738,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 29 146 177,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 177,51 146 177,51 146 177,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 委托业务费 工会经费 33 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 福利费 35 1 018,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 018,40 1 018,40 1 018,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车运行 维护费 36 76 773,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 773,01 76 773,01 76 773,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他交通费用 税金及附加费 用 37 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他商品和服 务支出 39 3 862,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 862,92 3 862,92 3 862,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 离休费 退休费 退职(役)费 40 357 926,00 13 320,00 0,00 0,00 13 320,00 13 320,00 40 480,00 40 480,00 40 480,00 0,00 0,00 304 126,00 304 126,00 304 126,00 41 42 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 抚恤金 44 13 320,00 13 320,00 0,00 0,00 13 320,00 13 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本支出决算明细表 2016年度 对个人和家庭的补助 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 45 46 47 48 49 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 7.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 住房公积金 提租补贴 购房补贴 51 304 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 126,00 304 126,00 304 126,00 52 53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 采暖补贴 54 40 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 480,00 40 480,00 40 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 物业服务补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 55 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本建设支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 57 — — — — — — — — — — — — — — — 58 — — — — — — — — — — — — — — — 59 — — — — — — — — — — — — — — — 60 — — — — — — — — — — — — — — — 61 — — — — — — — — — — — — — — — 62 — — — — — — — — — — — — — — — 本建设支出 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 — — — — — — — — — — — — — — — 64 — — — — — — — — — — — — — — — 65 — — — — — — — — — — — — — — — 66 — — — — — — — — — — — — — — — 67 — — — — — — — — — — — — — — — 小计 68 98 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 770,00 98 770,00 98 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本 房屋建筑物购 建 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 办公设备购置 专用设备购置 70 53 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 380,00 53 380,00 53 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 45 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 390,00 45 390,00 45 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 72 73 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 75 76 77 78 79 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 其他交通工具 购置 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 产权参股 82 — — — — — — — — — — — — — — — 其他资本性支 出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 83 84 85 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 业单位的补贴 债务利息支出 其他支 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 87 88 89 90 91 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决05-1表 金额单位:元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 — — — — — — — — — — — — — — — 95 — — — — — — — — — — — — — — — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:新疆昌吉州奇台县半截沟镇中心卫生院 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080505 20808 2080801 210 21003 2100302 21005 2100502 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 基层医疗卫生机构 乡镇卫生院 医疗保障 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 年初结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 1 2 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 2016年度 本年收入 3 3 2 2 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 4 453 659,96 137 632,00 124 312,00 124 312,00 13 320,00 13 320,00 011 901,96 810 865,95 810 865,95 201 036,01 201 036,01 304 126,00 304 126,00 304 126,00 5 453 137 124 124 13 13 011 810 810 201 201 304 304 304 6 3 3 2 2 659,96 632,00 312,00 312,00 320,00 320,00 901,96 865,95 865,95 036,01 036,01 126,00 126,00 126,00 合计 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 2 2 7 453 659,96 137 632,00 124 312,00 124 312,00 13 320,00 13 320,00 011 901,96 810 865,95 810 865,95 201 036,01 201 036,01 304 126,00 304 126,00 304 126,00 — 12.%d — 小计 3 3 2 2 8 453 659,96 137 632,00 124 312,00 124 312,00 13 320,00 13 320,00 011 901,96 810 865,95 810 865,95 201 036,01 201 036,01 304 126,00 304 126,00 304 126,00 支出决算表 本年支出 基本支出 人员经费 3 3 2 2 9 453 659,96 137 632,00 124 312,00 124 312,00 13 320,00 13 320,00 011 901,96 810 865,95 810 865,95 201 036,01 201 036,01 304 126,00 304 126,00 304 126,00 年末结转和结余 日常公用经费 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决07表 金额单位:元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:新疆昌吉州奇台县半截沟镇中心卫生院 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080505 20808 2080801 210 21003 2100302 21005 2100502 221 22102 2210201 合计 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 基层医疗卫生机构 乡镇卫生院 医疗保障 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注:本表为自动生成表。 1 3 453 137 124 124 13 13 3 011 2 810 2 810 201 201 304 304 304 小计 2 659,96 3 632,00 312,00 312,00 320,00 320,00 901,96 2 865,95 2 865,95 2 036,01 036,01 126,00 126,00 126,00 095 733,96 124 312,00 124 312,00 124 312,00 0,00 0,00 971 421,96 770 385,95 770 385,95 201 036,01 201 036,01 0,00 0,00 0,00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障 缴费 伙食补助费 绩效工资 3 4 5 6 7 8 936 936 936 936 639,67 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,67 1 639,67 1 639,67 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453 453 453 453 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,00 139,00 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343 343 343 343 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771,00 771,00 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237 237 36 36 201 201 872,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872,29 836,28 836,28 036,01 036,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 其他工资福利 支出 小计 办公费 印刷费 9 10 11 12 13 14 124 124 124 124 312,00 312,00 312,00 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 15 16 17 18 19 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 物业管理费 差旅费 因公出国(境 )费用 维修(护)费 租赁费 会议费 21 22 23 24 25 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 27 28 29 30 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 33 34 35 36 37 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他商品和服 务支出 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 离休费 退休费 退职(役)费 40 357 926,00 13 320,00 0,00 0,00 13 320,00 13 320,00 40 480,00 40 480,00 40 480,00 0,00 0,00 304 126,00 304 126,00 304 126,00 41 42 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 抚恤金 44 13 320,00 13 320,00 0,00 0,00 13 320,00 13 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2016年度 对个人和家庭的补助 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 45 46 47 48 49 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 13.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 住房公积金 提租补贴 购房补贴 51 304 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 126,00 304 126,00 304 126,00 52 53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 采暖补贴 54 40 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 480,00 40 480,00 40 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 物业服务补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 55 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本建设支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 57 58 59 60 61 62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 本建设支出 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 小计 63 64 65 66 67 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 69 70 71 72 73 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 75 76 77 78 79 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 81 82 83 84 85 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 业单位的补贴 债务利息支出 其他支 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 87 88 89 90 91 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决08表 金额单位:元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:新疆昌吉州奇台县半截沟镇中心卫生院 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080505 20808 2080801 210 21003 2100302 21005 2100502 221 22102 2210201 合计 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 基层医疗卫生机构 乡镇卫生院 医疗保障 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1 3 453 137 124 124 13 13 3 011 2 810 2 810 201 201 304 304 304 小计 2 659,96 3 632,00 312,00 312,00 320,00 320,00 901,96 2 865,95 2 865,95 2 036,01 036,01 126,00 126,00 126,00 095 733,96 124 312,00 124 312,00 124 312,00 0,00 0,00 971 421,96 770 385,95 770 385,95 201 036,01 201 036,01 0,00 0,00 0,00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障 缴费 伙食补助费 绩效工资 3 4 5 6 7 8 936 936 936 936 639,67 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,67 1 639,67 1 639,67 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453 453 453 453 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,00 139,00 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343 343 343 343 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771,00 771,00 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237 237 36 36 201 201 872,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872,29 836,28 836,28 036,01 036,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 其他工资福利 支出 小计 办公费 印刷费 9 10 11 12 13 14 124 124 124 124 312,00 312,00 312,00 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 15 16 17 18 19 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 物业管理费 差旅费 因公出国(境 )费用 维修(护)费 租赁费 会议费 21 22 23 24 25 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 27 28 29 30 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 33 34 35 36 37 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他商品和服 务支出 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 离休费 退休费 退职(役)费 40 357 926,00 13 320,00 0,00 0,00 13 320,00 13 320,00 40 480,00 40 480,00 40 480,00 0,00 0,00 304 126,00 304 126,00 304 126,00 41 42 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 抚恤金 44 13 320,00 13 320,00 0,00 0,00 13 320,00 13 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2016年度 对个人和家庭的补助 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 45 46 47 48 49 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 14.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 住房公积金 提租补贴 购房补贴 51 304 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 126,00 304 126,00 304 126,00 52 53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 采暖补贴 54 40 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 480,00 40 480,00 40 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 物业服务补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 55 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本建设支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 57 — — — — — — — — — — — — — — — 58 — — — — — — — — — — — — — — — 59 — — — — — — — — — — — — — — — 60 — — — — — — — — — — — — — — — 61 — — — — — — — — — — — — — — — 62 — — — — — — — — — — — — — — — 本建设支出 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 — — — — — — — — — — — — — — — 64 — — — — — — — — — — — — — — — 65 — — — — — — — — — — — — — — — 66 — — — — — — — — — — — — — — — 67 — — — — — — — — — — — — — — — 小计 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 69 70 71 72 73 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 75 76 77 78 79 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 其他交通工具 购置 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 产权参股 82 — — — — — — — — — — — — — — — 其他资本性支 出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 83 84 85 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 业单位的补贴 债务利息支出 其他支 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 87 88 89 90 91 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决08-1表 金额单位:元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 — — — — — — — — — — — — — — — 95 — — — — — — — — — — — — — — — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:新疆昌吉州奇台县半截沟镇中心卫生院 行政单位 栏次 一、资产合计 流动资产 库存现金 银行存款 财政应返还额度 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 固定资产 固定资产原价 减:固定资产累计折旧 在建工程 无形资产 无形资产原价 减:累计摊销 待处理财产损溢 政府储备物资 公共基础设施 公共基础设施原价 减:公共基础设施累计折旧 公共基础设施在建工程 受托代理资产 二、负债合计 流动负债 应缴财政款 应缴税费 应付职工薪酬 应付账款 应付政府补贴款 其他应付款 一年内到期的非流动负债 长期应付款 受托代理负债 三、净资产合计 财政拨款结转 财政拨款结余 其他资金结转结余 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 年初数 1 年末数 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其中:项目结转 资产基金 待偿债净资产 43 44 45 46 47 48 49 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 资产负债简表 2016年度 事业单位 栏次 一、资产合计 流动资产 库存现金 银行存款 短期投资 财政应返还额度 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产 固定资产原价 减:累计折旧 在建工程 无形资产 无形资产原价 减:累计摊销 待处置资产损溢 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应缴税费 应缴国库款 应缴财政专户款 应付职工薪酬 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 其他流动负债 长期借款 长期应付款 三、净资产合计 事业基金 非流动资产基金 专用基金 行次 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 4 1 1 2 2 年初数 3 418 963,03 679 645,18 0,00 488 709,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 075 409,54 115 526,25 0,00 0,00 739 317,85 739 317,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 591 591 180 410 3 1 2 4 1 1 2 2 244,00 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 997,56 0,00 246,44 0,00 0,00 0,00 827 719,03 079 330,92 739 317,85 9 070,26 年末数 4 686 747,24 858 349,39 0,00 598 075,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 458,74 118 815,05 0,00 0,00 828 397,85 828 397,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850 850 156 693 3 1 2 836 007 828 564,61 564,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791,18 0,00 773,43 0,00 0,00 0,00 182,63 784,78 397,85 0,00 修购基金 职工福利基金 其他专用基金 财政补助结转 财政补助结余 非财政补助结转 非财政补助结余 其他净资产 93 94 95 96 97 98 99 100 9 0,00 070,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 21 — 负债简表 企业化管理事业单位 栏次 一、资产合计 流动资产 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 应收补贴款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减:固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 待处理固定资产净损失 无形资产 递延税款借项 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应付票据 应付账款 应付工资 应付福利费 应交税金 其他流动负债 长期负债 递延税款贷项 其他 三、少数股东权益 四、所有者权益合计 实收资本(股本) 其中:国家资本 资本公积 行次 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 年初数 5 年末数 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 盈余公积 未分配利润 143 144 145 146 147 148 149 150 0,00 0,00 0,00 0,00 财决12表 金额单位:元 民间非营利组织 栏次 一、资产合计 流动资产 货币资金 短期投资 应收款项 预付账款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 在建工程 文物文化资产 无形资产 固定资产清理 受托代理资产 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应付款项 应付工资 应交税金 其他流动负债 长期负债 长期借款 长期应付款 其他长期负债 受托代理负债 三、净资产合计 非限定性净资产 限定性净资产 行次 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 年初数 7 年末数 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 资产总计 负债总计 净资产总计 国有资产总量 193 194 195 196 197 198 199 200 4 418 963,03 591 244,00 3 827 719,03 4 3 686 747,24 850 564,61 836 182,63 3 3 836 827 719,03 182,63 编制单位:新疆昌吉州奇台县半截沟镇中心卫生院 项 目 栏 次 资产总额 一、流动资产 二、固定资产 (一)房屋(平方米) 1.办公用房 2.业务用房 3.其他(不含构筑物) (二)车辆(台、辆) 1.轿车 2.越野车 3.小型载客汽车 4.大中型载客汽车 5.其他车型 (三)单价在50万元以上的设备(台、套…) 其中:单价50万元(含)以上的通用设备 单价100万元(含)以上的专用设备 (四)其他固定资产 减:累计折旧及减值准备 三、长期投资 四、在建工程 五、无形资产 减:累计摊销 六、其他资产 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 数量 年初数 1 — — — 2 337,33 0,00 2 332,33 5,00 2 0 0 0 0 2 0 0 0 — — — — — — — 资产情况表 2016年度 数量 价值 年末数 2 — — — 2 337,33 0,00 2 332,33 5,00 2 0 0 0 0 2 0 0 0 — — — — — — — 4 1 2 1 1 年初数 3 418 963,03 679 645,18 739 317,85 703 630,62 0,00 702 430,62 1 200,00 219 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219 158,00 0,00 0,00 0,00 816 529,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 22 — 4 1 2 1 1 年末数 4 686 747,24 858 349,39 828 397,85 703 630,62 0,00 702 430,62 1 200,00 219 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219 158,00 0,00 0,00 0,00 905 609,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决附01表 金额单位:元 补充资料 栏 次 一、本年坏账损失金额 二、危房面积(平方米) (一)上年年末数 (二)本年增加数 (三)本年减少数 其中:本年修复数 (四)年末数 三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米) 四、年末单位出租出借房屋面积(平方米) 五、年末单位已确权土地面积(平方米) 六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆) 1.副部(省)级及以上领导用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车 行次 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 5 0,00 — 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,18 0,00 0,00 2 0 0 0 2 0 部门决算相关信息统计表 编制单位:新疆昌吉州奇台县半截沟镇中心卫生院 2016年度 项 目 预算数 统计数 行次 栏 次 1 2 一、“三公”经费支出 1 — — (一)支出合计 2 0,00 0,00 1.因公出国(境)费 3 0,00 0,00 2.公务用车购置及运行维护费 4 0,00 0,00 (1)公务用车购置费 5 0,00 0,00 (2)公务用车运行维护费 6 0,00 0,00 3.公务接待费 7 0,00 0,00 (1)国内接待费 8 0,00 0,00 其中:外事接待费 9 0,00 0,00 (2)国(境)外接待费 10 0,00 0,00 (二)相关统计数 11 — — 1.因公出国(境)团组数(个) 12 — 0 2.因公出国(境)人次数(人) 13 — 0 3.公务用车购置数(辆) 14 — 0 4.公务用车保有量(辆) 15 — 0 5.国内公务接待批次(个) 16 — 0 其中:外事接待批次(个) 17 — 0 6.国内公务接待人次(人) 18 — 0 其中:外事接待人次(人) 19 — 0 7.国(境)外公务接待批次(个) 20 — 0 8.国(境)外公务接待人次(人) 21 — 0 注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。预算数填列年初预算数,支出统计数应与 公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 。 4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附 关信息统计表 金额单位:元 项 栏 目 次 二、机关运行经费 (一)行政单位 (二)参照公务员法管理事业单位 三、国有资产占用情况 (一)车辆数合计(辆) 1.部级领导干部用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 行次 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 统计数 3 0,00 0,00 0,00 — 相关统计指标。 列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持一致。“三公”经费相关统计数是指使用一般 公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致 数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。 2 0 0 0 2 0 0 0 编制单位:新疆昌吉州奇台县半截沟镇中心卫生院 项目 行次 栏次 计 合 货物 工程 服务 1 2 3 4 总计 1 342 219 75 47 817,51 524,50 645,00 648,01 合计 2 342 817,51 219 524,50 75 645,00 47 648,01 采购计划金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预算 3 0,00 0,00 0,00 0,00 注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统 2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 采购计划金额 采购预算(财政性资金) 政府性基金预算 4 0,00 0,00 0,00 0,00 政府采购情况表 2016年度 其他资金 5 342 817,51 219 524,50 75 645,00 47 648,01 非财政性资金 总计 6 7 342 219 75 47 0,00 0,00 0,00 0,00 实 采购预 817,51 524,50 645,00 648,01 合计 8 342 817,51 219 524,50 75 645,00 47 648,01 出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资 金额单位:元 实际采购金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预算 政府性基金预算 9 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。 其他资金 11 342 817,51 219 524,50 75 645,00 47 648,01 非财政性资金 12 0,00 0,00 0,00 0,00

相关文章