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90、2023年度鄯善县卫生局卫生监督所单位预算公开.pdf

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新疆维吾尔自治区鄯善县卫生局卫生监督 所 2023 年单位预算公开 1 目 录 第一部分 鄯善县卫生局卫生监督所单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2023 年收支预 算情况的总体说明 二、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2023 年收入预 算情况说明 2 三、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2023 年支出预 算情况说明 四、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2023 年财政拨 款收支预算情况的总体说明 五、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2023 年一般公 共预算当年拨款情况说明 六、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2023 年一般公 共预算基本支出情况说明 七、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2023 年一般公 共预算项目支出情况说明 八、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2023 年政府性 基金预算拨款情况说明 九、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2023 年国有资 本经营预算拨款情况说明 十、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2023 年财政拨 款“三公”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 鄯善县卫生局卫生监督所单位概况 一、主要职能 鄯善县卫生监督所是参照公务员法管理的卫生行政执 法单位,具体承担卫生行政部门的卫生监督执法工作职责。 目前,我所共承担卫生行政法律共有 10 部、国务院条例规 章 33 部、卫生部等部门规章 250 多部、国家标准和部颁标 准 1500 多条。这些法律法规和标准赋予了卫生监督的执法 职责。它包括公共场所(7 大类 32 种)卫生、学校卫生、饮 用水卫生、职业卫生、放射卫生五大卫生监督执法;包括了 医疗卫生机构执业、母婴保健机构执业、采供血和机构执业 的卫生监督执法;包括了传染病防治、地方病防治和职业病 防治的卫生监督。除此,还要完成县委、县人民政府和上级 业务主管部门交办的其他工作等。 二、机构设置及人员情况 鄯善县卫生局卫生监督所单位无下属预算单位,下设 3 个处室,分别是:办公室、卫生监督稽查科、卫生监督许可。 鄯善县卫生局卫生监督所单位编制数 11 人,实有人数 19 人,其中:在职 11 人,减少 1 人;退休 8 人,增加 1 人; 离休 0 人,增加 0 人。 4 第二部分 2023 年单位预算公开表 表1 单位收支总体情况表 编制单位:鄯善县卫生局卫生监督所 单位:万元 收 入 项 目 支 出 预算数 功能分类 一、本年收入 173.90 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 171.22 202 外交支出 其中:一般财力 171.22 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 204 公共安全支出 2.基金预算拨款 205 教育支出 其中:政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中:国有资本经营收入 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支 4.财政专户核拨 135.75 211 节能环保支出 2.68 其中:事业收入 212 城乡社区支出 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 24.73 210 卫生健康支出 付 5.单位资金 预算数 2.68 217 金融支出 二、上年结转结余 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 220 自然资源海洋气象等支出 其中:一般公共预算拨款 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中:财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 13.42 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 173.90 支 出 总 计 173.90 5 表2 单位收入总体情况表 编制单位:鄯善县卫生局卫生监督所 单位:万元 功能分类科 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 目编码 上级一 功能分类科目名称 类 款 总 计 项 财政拨款 (补助)小 计 一般公 共预算 般公共 政府性 府性基 预算安 基金预 金安排 排的转 算 的转移 移支付 208 208 05 208 05 01 208 05 05 210 210 04 210 04 210 11 02 上级政 支 付 上级国 财政专 国 有 有资本 户(教 单位资 财政拨 资 本 经营预 育收 金 款结转 经 营 算安排 费) 预算 的转移 24.73 24.73 24.73 行政事业单位养老支出 24.73 24.73 24.73 行政单位离退休 6.83 6.83 6.83 17.90 17.90 17.90 卫生健康支出 135.75 133.07 133.07 2.68 公共卫生 125.91 123.23 123.23 2.68 卫生监督机构 125.91 123.23 123.23 2.68 9.84 9.84 9.84 保险缴费支出 行政事业单位医疗 拨款结 转结余 支付 社会保障和就业支出 机关事业单位基本养老 非财政 6 210 11 01 行政单位医疗 7.60 7.60 7.60 210 11 03 公务员医疗补助 2.24 2.24 2.24 住房保障支出 13.42 13.42 13.42 住房改革支出 13.42 13.42 13.42 住房公积金 13.42 13.42 13.42 合计 173.90 171.22 171.22 221 221 02 221 02 01 2.68 7 表3 单位支出总体情况表 编制单位:鄯善县卫生局卫生监督所 项目 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 单位:万元 支出预算 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 24.73 24.73 行政事业单位养老支出 24.73 24.73 208 05 208 05 01 行政单位离退休 6.83 6.83 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 17.90 17.90 卫生健康支出 135.75 129.07 6.68 公共卫生 125.91 119.23 6.68 卫生监督机构 125.91 119.23 6.68 行政事业单位医疗 9.84 9.84 210 210 04 210 04 210 11 210 11 01 行政单位医疗 7.60 7.60 210 11 03 公务员医疗补助 2.24 2.24 住房保障支出 13.42 13.42 住房改革支出 13.42 13.42 住房公积金 13.42 13.42 173.90 167.22 02 221 221 02 221 02 01 合计 6.68 - 8 - 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位:鄯善县卫生局卫生监督所 财政拨款收入 项 目 合计 一、财政拨款(补助) 171.22 201 一般公共服务支出 171.22 202 外交支出 一般公共预算 单位:万元 财政拨款支出 功 能 分 类 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 一般 公共 预算 24.73 24.73 133.07 133.07 13.42 13.42 171.22 171.22 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 171.22 支 出 总 计 - 9 - 表5 一般公共预算支出情况表 编制单位:鄯善县卫生局卫生监督所 单位:万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 208 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 社会保障和就业支出 24.73 24.73 行政事业单位养老支出 24.73 24.73 208 05 208 05 01 行政单位离退休 6.83 6.83 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 17.90 17.90 卫生健康支出 133.07 129.07 4.00 公共卫生 123.23 119.23 4.00 卫生监督机构 123.23 119.23 4.00 行政事业单位医疗 9.84 9.84 210 210 04 210 04 210 11 210 11 01 行政单位医疗 7.60 7.60 210 11 03 公务员医疗补助 2.24 2.24 住房保障支出 13.42 13.42 住房改革支出 13.42 13.42 住房公积金 13.42 13.42 171.22 167.22 02 221 221 02 221 02 01 合计 4.00 - 10 - 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位:鄯善县卫生局卫生监督所 项目 经济分类科 目编码 类 款 301 经济分类科目名称 单位:万元 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 工资福利支出 155.54 155.54 公用经费 301 01 基本工资 52.90 52.90 301 02 津贴补贴 40.26 40.26 301 03 奖金 20.66 20.66 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 17.90 17.90 301 10 职工基本医疗保险缴费 7.60 7.60 301 11 公务员医疗补助缴费 2.24 2.24 301 12 其他社会保障缴费 0.56 0.56 301 13 住房公积金 13.42 13.42 商品和服务支出 3.70 3.70 302 302 01 办公费 0.80 0.80 302 07 邮电费 0.40 0.40 302 26 劳务费 1.00 1.00 302 31 公务用车运行维护费 1.50 1.50 对个人和家庭的补助 7.98 7.98 303 303 02 退休费 2.36 2.36 303 05 生活补助 1.15 1.15 303 07 医疗费补助 4.47 4.47 167.22 163.52 合计 3.70 - 11 - 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位:鄯善县卫生局卫生监督所 单位:万元 科目编码 科目名称 类 210 210 210 款 04 04 项目名称 项目支 出合计 项 02 卫生健康支出 公共卫生 卫生监督机构 卫生监督综合业务经费 合计 4.00 4.00 4.00 4.00 工资 福利 支出 商品和 服务支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 (基 本建 设) 资本 性支 出 对企 业补 助(基 本建 设) 对企 业补 助 4.00 4.00 4.00 4.00 - 12 - 对社 会保 障基 金补 助 其他 支出 表8 政府性基金预算支出情况表 编制单位:鄯善县卫生局卫生监督所 单位:万元 项 目 功能分类科目 编码 类 款 项 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 备注:鄯善县卫生局卫生监督所 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为 空表。 - 13 - 表9 国有资本经营预算支出情况表 编制单位:鄯善县卫生局卫生监督所 单位:万元 项 目 功能分类科目 编码 类 款 项 国有资本经营预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 备注:鄯善县卫生局卫生监督所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况 表为空表。 - 14 - 表 10 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位:鄯善县卫生局卫生监督所 单位:万元 资金来源 三公支出内容 合计 一般公共预算 合计 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 政府性基金 国有资本经营 预算 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费(小计) 其中:公务用车购置费 公务用车运行费 - 15 - 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2023 年收支预 算情况的总体说明 按照全口径预算的原则,鄯善县卫生局卫生监督所单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 173.90 万元。 收入预算包括:一般公共预算、单位资金等。 支出预算包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出等。 二、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2023 年收入预 算情况说明 鄯善县卫生局卫生监督所单位收入预算 173.90 万元, 其中: 一般公共预算 171.22 万元,占 98.46%,比上年预算增 加 29.95 万元,增长 21.20%,主要原因是 2023 年一般公共 预算比上年增加的主要原因是将基础性绩效及奖励性绩效 纳入预算。 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 单位资金 2.68 万元,占 1.54%,比上年预算增加 2.68 - 24 - 万元,增长 100%,主要原因是 2023 年单位自有资金纳入预 算。2022 年单位自有资金未纳入预算,所以说比相比上年预 算有所增加。 三、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2023 年支出预 算情况说明 鄯善县卫生局卫生监督所单位 2023 年支出预算 173.90 万元,其中: 基本支出 167.22 万元,占 96.16%,比上年预算增加 29.95 万元,增长 21.82%,主要原因是将在职人员基础性绩 效及奖励性绩效纳入预算。 项目支出 6.68 万元,占 3.84%,比上年预算增加 2.68 万元,增长 67.00%,主要原因是 2023 年单位自有资金纳入 预算。2022 年单位自有资金未纳入预算,所以说项目支出比 上年预算增加。 四、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2023 年财政拨 款收支预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 171.22 万元。 收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括:一般公共预算拨款 171.22 万元。 一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 24.73 万 元,主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险;卫 生健康支出 133.07 万元,主要用于缴纳职工医疗保险;住房 保障支出 13.42 万元,主要用于缴纳职工住房公积金。 - 25 - 五、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2023 年一般公 共预算当年拨款情况说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 鄯善县卫生局卫生监督所单位 2023 年一般公共预算拨 款合计 171.22 万元,其中: 基本支出 167.22 万元,比上年预算增加 29.95 万元, 增长 21.82%。主要原因是:在职人员基础性绩效及奖励性绩 效本年度纳入预算。 项目支出 4.00 万元,比上年预算减少 0.00 万元,下降 0.00%。主要原因是:2023 年项目支出 4 万元,和上年预算 相比较没有变动,属于常规项目,也是卫生监督所的主要工 作内容,领导在安排每一笔资金支出时都是严格按照年初制 定目标合理节约使用每一分钱。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 1、社会保障和就业支出(类)24.73 万元,占 14.44%。 2、卫生健康支出(类)133.07 万元,占 77.72%。 3、住房保障支出(类)13.42 万元,占 7.84%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休(项):2023 年预算数为 6.83 万元, 比上年预算数增加 4.18 万元,增长 157.74%,主要原因是: 一是在职人员转退休一人,二是退休人员基础绩效奖纳入预 算安排。 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 - 26 - (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年 预算数为 17.90 万元,比上年预算数增加 3.08 万元,增长 20.78%,主要原因是:将基础性绩效及奖励性绩效纳入预算 人员工资调增,所以比上年预算增加。 3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构 (项):2023 年预算数为 123.23 万元,比上年预算数增加 22.18 万元,增长 21.95%,主要原因是:将基础性绩效及奖 励性绩效纳入预算人员工资调增,所以比上年预算增加。 4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政 单位医疗(项):2023 年预算数为 7.60 万元,比上年预算 数减少 1.58 万元,下降 17.21%,主要原因是:在职转退休 一人所以比上年预算减少。 5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务 员医疗补助(项):2023 年预算数为 2.24 万元,比上年预 算数减少 0.22 万元,下降 8.94%,主要原因是:在职转退休 一人,所以比上年预算减少。 6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):2023 年预算数为 13.42 万元,比上年预算数增加 2.31 万元,增长 20.79%,主要原因是:将基础性绩效及奖 励性绩效纳入预算人员工资调增,所以住房公积金缴费基础 增加。 六、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2023 年一般公 共预算基本支出情况说明 鄯善县卫生局卫生监督所单位 2023 年一般公共预算基 - 27 - 本支出 167.22 万元,其中: 人员经费 163.52 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。 公用经费 3.70 万元,主要包括:办公费、邮电费、劳 务费、公务用车运行维护费等。 七、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2023 年一般公 共预算项目支出情况说明 (一)项目名称:卫生监督综合业务经费 设立政策依据:根据《自治区人民政府关于进一步加强 卫生监督执法体系建设的意见》,加强卫生监督信息化、规 范化建设,强化卫生监督体系机制建设及有效运作。 预算安排规模:4.00 万元 项目承担单位:鄯善县卫生局卫生监督所 资金分配情况:根据政策文件、通知、上级下达的工作 方案分配 资金执行时间:2023 年 1-12 月 八、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2023 年政府性 基金预算拨款情况说明 鄯善县卫生局卫生监督所 2023 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2023 年国有资 本经营预算拨款情况说明 - 28 - 鄯善县卫生局卫生监督所 2023 年没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空 表。 十、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2023 年财政拨 款“三公”经费预算情况说明 鄯善县卫生局卫生监督所单位 2023 年财政拨款“三公” 经费数为 1.50 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元, 公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 1.50 万元,公 务接待费 0.00 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.15 万 元,下降 9.09%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元, 增长 0.00%,主要原因是 2023 年没有因公出国(境)费;公 务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2023 年没有公务用车购置费;公务用车运行费增加 0.00 万元, 增长 0.00%,主要原因是无变动,与上年持平;公务接待费 减少 0.15 万元,下降 100.00%,主要原因是严格按照年初预 算安排每一笔支出,合理使用每一分钱。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费情况 2023 年,鄯善县卫生局卫生监督所本级及下属 0 家行政 单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.70 万 元,比上年预算减少 0.00 万元,下降 0.00%。主要原因是无 变动,与上年持平。 (二)政府采购情况 - 29 - 2023 年,鄯善县卫生局卫生监督所单位政府采购预算 3.7 万元,其中:政府采购货物预算 0.8 万元,政府采购工 程预算 0 万元,政府采购服务预算 2.9 万元。 2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 3.7 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元。 (三)国有资产占用使用情况 截至 2022 年底,鄯善县卫生局卫生监督所部门及下属 各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 135 平方米,价值 33.92 万元。 2.车辆 3 辆,价值 53.55 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0 万元;执法执勤用车 3 辆,价值 53.55 万元;其 他车辆 0 辆,价值 0 万元。 3.办公家具价值 9.25 万元。 4.其他资产价值 72.16 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。 2023 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台(套)。 (四)预算绩效情况 2023 年,本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个,涉 及预算金额 4.00 万元。具体情况见下表(按项目分别填报): - 30 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023 年) 预算单位 鄯善县卫生局卫生监督所 项目名称 项目资金(万元) 卫生监督综合业务经费 年度预算总额: 4.00 其中:财政拨款 项目负责人 4.00 段松 其他资 0.00 金: 目标 1:全县行业领域违法事项整顿 1500 件,完成各项卫生监督执法工作,全面实施公共场所和 项目总体目标 医疗机构监督; 目标 2:规范卫生行政许可行业,不断强化执法处罚工作,整顿行业领域违法事项,深入推进放射 (职业病)防治监督,逐年提升传染防治监督。 一级指 标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 行业领域违法 ≥1500 事项整顿件数 件 完成检查报告 数量 卫生监督检查 次数 指标分值 指标赋分 佐证 权重 规则 资料 按照完成 工作 比例赋分 资料 按照完成 工作 比例赋分 资料 按照完成 工作 比例赋分 资料 指标值设置依据 上年完成值 计划标准 1862 件 6 ≥5 条 计划标准 5条 6 ≥5 次 计划标准 5次 6 工作 产出指 标 行业领域违法 质量指标 事项检查整顿 ≥95% 行业标准 100% 12 覆盖率 按照完成 比例赋分 资 料、 说明 资料 资金支付及时 率 时效指标 100% 计划标准 0% 5 按照完成 工作 比例赋分 资料 工作 年度检查任务 按时完成率 100% 计划标准 100% 5 按照完成 资料 比例赋分 说明 材料 卫生检查工作 成本指 标 经济成本指标 经费 卫生监督执法 工作经费 ≤2 万元 预算支出标准 0 10 ≤2 万元 预算支出标准 0 10 ≧90.0% 其他标准 90% 20 ≥90% 其他标准 90% 10 行业卫生相关 效益指 社会效益指标 标 满意度 指标 规定群众知晓 率 满意度指标 企业商户满意 度 按照完成 原始 比例赋分 凭证 按照完成 原始 比例赋分 凭证 按照完成 说明 比例赋分 材料 满意度赋 工作 分 资料 31 (五)其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费 (主要是教育收费) 、其他非税收入。 四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。 五、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其 中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是 各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标, 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费:指各部门(单位)用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。 八、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包 32 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。 鄯善县卫生局卫生监督所 2023 年 03 月 16 日 33

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