政法委2021年度部门决算公开.doc
附件 3: 中共襄垣县委政法委员会 2021 年度部门决算 第一部分 概况 一、 本部门职责 (一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 深入贯彻党的路线方针政策和市委政法委及县委的决策部 署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对 领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。 (二)深入贯彻中央、省委、市委要求和县委决定,对 全县政法工作研究提出全局性部署,推进平安襄垣、法治襄 垣建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国 家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障 人民安居乐业、服务经济社会发展。 (三)了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态,分 析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制, 协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和 处置重大突发事件。 1 (四)加强对全县政法工作的督查,统筹协调社会治安 综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施 工作。 (五)组织开展全县政法领域的调查研究,研究拟定全 县政法工作的重大部署和重大措施,及时向县委和市委政法 委提出建议;参与有关地方性法规、政府规章、规范性文件的 起草、修改工作。 (六)掌握分析全县政法舆情动态,指导协调政法部门媒 体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣 传工作。 (七)监督和支持县级政法各部门依法行使职权,指导 和协调县级政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案 件,推进严格执法、公正司法。 (八)组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和 普遍性的重大问题,深化政法改革。 (九)指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设, 统筹推动政治督察和政治轮训。协助县委和县委组织部管理 政法干部。管理襄垣县法学会。 (十)完成市委政法委和县委交办的其他任务。 (十一)职责调整 划入职责:将县委办公室的反邪教工作职责划归县委政 法委,主要负责调查研究涉邪教问题,了解掌握邪教和对社 2 会有危害气功组织的情况,分析研判形势,提出政策建议。 协调推动各相关部门做好反邪教工作,统筹部署开展重大斗 争活动。 二、机构设置情况 1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括 9 个职能科 室、中心分别为:办公室、政治部(机关党办)、执法检查 室(案件督办室)、督导室(专项行动办公室)、基层社会 治理室、政治安全和维稳指导室、反邪教协调室、宣传教育 室、研究室(司改办);下属 3 个事业机构:襄垣县法学会、 襄垣县禁毒工作服务中心、襄垣县社会治安综合治理中心 (独立核算)。 2. 从决算单位构成看,纳入中共襄垣县委政法委员会 2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家,具体包 括:中共襄垣县委政法委员会、 襄垣县禁毒工作服务中心。 3.人员情况 中共襄垣县委政法委员会2021年度年末实有人数27人。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门:中共襄垣县委政法委 金额单位: 员会 元 收入 项目 栏次 支出 行 次 金额 项目 1 栏次 3 行 次 金额 2 一、一般公共预算财政拨 款收入 二、政府性基金预算财政 拨款收入 三、国有资本经营预算财 政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 1 7,508,32 一、一般公共服务支出 9.16 32 2 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 4 5 6 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 出 35 36 37 9 九、卫生健康支出 40 10 11 12 13 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信 息等支出 十五、商业服务业等支 出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 出 十八、自然资源海洋气 象等支出 41 42 43 44 十九、住房保障支出 50 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 14 15 16 17 18 19 二十、粮油物资储备支 出 二十一、国有资本经营 预算支出 二十二、灾害防治及应 急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 7,508,32 9.16 4 本年支出合计 6,855,74 6.11 38 39 277,553. 55 136,841. 50 45 46 47 48 49 238,188. 00 51 52 53 54 55 56 57 58 7,508,32 9.16 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 28 29 30 31 结余分配 6,709.60 年末结转和结余 7,515,03 8.76 总计 59 60 61 6,709.60 62 7,515,03 8.76 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可 能存在尾数误差。 二、 收入决算表 收入决算表 公开 02 表 金额单位: 部门:中共襄垣县委政法委员会 元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20102 201020 1 政协事务 20131 201310 1 201310 5 201315 0 20199 201999 9 行政运行 党委办公厅(室)及相关机 构事务 行政运行 专项业务 事业运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 本年收入 合计 财政拨款 收入 1 7,508,32 9.16 6,855,74 6.11 7,567.20 2 7,508,32 9.16 6,855,74 6.11 7,567.20 7,567.20 7,567.20 6,119,04 6.90 1,904,27 3.40 3,284,97 8.50 929,795. 00 729,132. 01 729,132. 01 6,119,04 6.90 1,904,27 3.40 3,284,97 8.50 929,795. 00 729,132. 01 729,132. 01 5 附 上 属 级 事 经 单 补 业 营 位 助 收 收 上 收 入 入 缴 入 收 入 3 4 5 6 其他收 入 7 277,553. 55 277,553. 20805 行政事业单位养老支出 55 208050 机关事业单位基本养老 277,553. 5 保险缴费支出 55 136,841. 210 卫生健康支出 50 136,841. 21011 行政事业单位医疗 50 210110 76,620.6 行政单位医疗 1 2 210110 60,220.8 事业单位医疗 2 8 238,188. 221 住房保障支出 00 238,188. 22102 住房改革支出 00 221020 238,188. 住房公积金 1 00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 208 社会保障和就业支出 277,553. 55 277,553. 55 277,553. 55 136,841. 50 136,841. 50 76,620.6 2 60,220.8 8 238,188. 00 238,188. 00 238,188. 00 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 金额单 部门:中共襄垣县委政法委员会 位:元 项目 功能 分类 科目 编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20102 政协事务 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 1 7,508,3 29.16 6,855,7 46.11 7,567.2 0 2 3,062,8 43.45 2,410,2 60.40 3 4,445,4 85.71 4,445,4 85.71 7,567.2 0 6 上 缴 经 对附属 上 营 单位补 级 支 助支出 支 出 出 4 5 6 20102 01 7,567.2 0 党委办公厅(室)及相关 6,119,0 20131 机构事务 46.90 20131 1,904,2 行政运行 01 73.40 20131 3,284,9 专项业务 05 78.50 20131 929,795 事业运行 50 .00 729,132 20199 其他一般公共服务支出 .01 20199 其他一般公共服务支 729,132 99 出 .01 277,553 208 社会保障和就业支出 .55 277,553 20805 行政事业单位养老支出 .55 20805 机关事业单位基本养 277,553 05 老保险缴费支出 .55 136,841 210 卫生健康支出 .50 136,841 21011 行政事业单位医疗 .50 21011 76,620. 行政单位医疗 01 62 21011 60,220. 事业单位医疗 02 88 238,188 221 住房保障支出 .00 238,188 22102 住房改革支出 .00 22102 238,188 住房公积金 01 .00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 行政运行 2,410,2 60.40 1,480,4 65.40 7,567.2 0 3,708,7 86.50 423,808 .00 3,284,9 78.50 929,795 .00 729,132 .01 729,132 .01 277,553 .55 277,553 .55 277,553 .55 136,841 .50 136,841 .50 76,620. 62 60,220. 88 238,188 .00 238,188 .00 238,188 .00 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:中共襄垣 金额单 7 县委政法委员会 收 项目 栏次 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 三、国有资本经 营财政拨款 位:元 入 行 次 1 支 金额 行 次 项目 1 栏次 7,508, 一、一般公共服务 329.16 支出 2 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 七、文化旅游体育 与传媒支出 八、社会保障和就 业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支 出 十二、农林水支出 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探工 业信息等支出 十五、商业服务业 等支出 8 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 出 合计 一般公 共预算 财政拨 款 2 6,855, 746.11 3 6,855,7 46.11 277,55 3.55 136,84 1.50 277,553 .55 136,841 .50 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 4 国有 资本 经营 预算 财政 拨款 5 本年收入合计 年初财政拨款 结转和结余 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨款 国有资本经 营预算财政拨 款 总计 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 十六、金融支出 十七、援助其他地 区支出 十八、自然资源海 洋气象等支出 十九、住房保障支 出 二十、粮油物资储 备支出 二十一、国有资本 经营预算支出 二十二、灾害防治 及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本 支出 二十五、债务付息 支出 二十六、抗疫特别 国债安排的支出 7,508, 本年支出合计 329.16 6,709. 年末财政拨款结 60 转和结余 6,709. 60 3 1 3 2 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 238,18 8.00 238,188 .00 7,508, 329.16 6,709. 60 7,508,3 29.16 6,709.6 0 7,515, 038.76 7,515,0 38.76 6 3 7,515, 038.76 6 4 总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和 国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 9 部门:中共襄垣县委政法委员会 金额单位:元 项目 功能分 类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20102 201020 1 政协事务 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 小计 基本支出 项目支出 1 7,508,329. 16 6,855,746. 11 7,567.20 2 3,062,843. 45 2,410,260. 40 3 4,445,485. 71 4,445,485. 71 7,567.20 7,567.20 6,119,046. 90 1,904,273. 40 3,284,978. 50 7,567.20 2,410,260. 40 1,480,465. 40 201310 行政运行 1 201310 专项业务 5 201315 事业运行 929,795.00 929,795.00 0 20199 其他一般公共服务支出 729,132.01 201999 其他一般公共服务支出 729,132.01 9 208 社会保障和就业支出 277,553.55 277,553.55 20805 行政事业单位养老支出 277,553.55 277,553.55 208050 机关事业单位基本养老保险缴 277,553.55 277,553.55 5 费支出 210 卫生健康支出 136,841.50 136,841.50 21011 行政事业单位医疗 136,841.50 136,841.50 210110 行政单位医疗 76,620.62 76,620.62 1 210110 事业单位医疗 60,220.88 60,220.88 2 221 住房保障支出 238,188.00 238,188.00 22102 住房改革支出 238,188.00 238,188.00 221020 住房公积金 238,188.00 238,188.00 1 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 10 3,708,786. 50 423,808.00 3,284,978. 50 729,132.01 729,132.01 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公 开 06 表 金 额 部门:中共 单 襄垣县委政 位: 法委员会 元 人员经费 科 目 科目名 编 称 码 3 工资福 0 利支出 1 3 0 基本 1 工资 0 1 3 0 津贴 1 补贴 0 2 3 0 1 奖金 0 3 3 伙食 0 补助费 1 公用经费 金 额 其 中: 科 基 目 科目 本 编 名称 支 码 出 3, 17 9, 91 7. 05 1, 09 9, 77 5. 00 81 7, 82 3. 00 25 2, 40 0. 00 2, 78 9, 21 7. 05 1, 09 9, 77 5. 00 63 3, 62 3. 00 45 ,9 00 .0 0 其 中 : 基 本 支 出 金 额 其 中: 科 基 目 科目 本 编 名称 支 码 出 商品 3 和服 0 务支 2 出 2, 53 8, 20 6. 11 27 债务 1, 3 利息 22 0 及费 6. 7 用支 40 出 3 地上 1 附着物 0 和青苗 1 补偿 1 3 0 办 2 公费 0 1 12 0, 73 1. 79 24 ,5 23 .0 0 3 1 拆迁 0 补偿 1 2 3 0 印 2 刷费 0 2 3 0 咨 2 询费 0 3 3 手 0 续费 2 71 1, 24 7. 00 3 4, 国 0 94 外债 7 1. 务付 0 50 息 2 3 国 0 内债 7 务发 0 行费 3 用 3 国 0 外债 7 务发 3 国 0 内债 7 务付 0 息 1 11 金 额 科 目 科目名 编 称 码 3 1 0 1 3 3 1 0 1 9 3 1 0 公务 用车购 置 其他 交通工 具购置 文物 和陈列 品购置 金 额 其 中: 基 本 支 出 0 6 0 4 3 0 绩效 1 工资 0 7 35 7, 33 6. 00 35 7, 33 6. 00 3 0 水 2 费 0 5 3 0 1 0 8 3 0 1 0 9 3 0 1 1 0 3 0 1 1 1 3 0 1 1 2 27 7, 55 3. 55 27 7, 55 3. 55 3 0 2 0 6 3 0 2 0 7 3 0 2 0 8 3 0 2 0 9 3 0 2 1 1 机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 职业 年金缴 费 职工 基本医 疗保险 缴费 12 9, 70 1. 61 12 9, 70 1. 61 公务 员医疗 补助缴 费 其他 社会保 障缴费 7, 13 9. 89 7, 13 9. 89 3 0 住房 1 公积金 1 3 23 8, 18 8. 00 23 8, 18 8. 00 3 0 医疗 1 费 1 4 3 0 2 1 2 电 费 邮 电费 8, 26 2. 20 48 ,3 00 .0 0 24 ,2 83 .4 8 6, 20 0. 00 取 暖费 物 业管 理费 差 旅费 25 ,9 57 .0 0 71 8. 00 因 公出 国 (境) 费用 3 34 维 0 ,5 修 2 62 (护) 1 .9 费 3 4 8, 00 0. 00 0 行费 4 用 资本 性支 3 出 0 (基 9 本建 设) 3 房 0 屋构 9 筑物 0 构建 1 3 办 0 公设 9 备购 0 置 2 3 专 0 用设 9 备购 0 置 3 3 基 0 础设 9 施建 0 设 5 3 0 大 9 型修 0 缮 6 信 3 息网 0 络及 9 软件 0 购置 7 更新 3 0 物 9 资储 0 备 8 12 2 1 3 ─ 1 无形 ─ 0 资产购 ─ 2 置 ─ 2 3 ─ 1 其他 ─ 0 资本性 ─ 9 支出 ─ 9 ─ 3 对企业 ─ 1 补助(基 ─ 1 本建设) ─ 3 ─ 1 ─ 资本 1 ─ 金注入 0 ─ 1 3 ─ 1 其他 ─ 1 对企业 ─ 9 补助 ─ 9 ─ 3 ─ 对企业 1 ─ 补助 2 ─ 3 ─ 1 ─ 资本 2 ─ 金注入 0 ─ 1 3 ─ 政府 1 ─ 投资基 2 ─ 金股权 0 ─ 投资 3 20 1, 99 8. 00 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 3 0 其他 1 工资福 9 利支出 9 3 对个人 0 和家庭 3 的补助 3 0 3 0 1 3 0 3 0 2 3 0 3 0 3 22 2, 70 8. 00 离休 费 退休 费 退职 (役) 费 3 0 抚恤 3 金 0 4 3 0 生活 3 补助 0 5 3 0 救济 3 费 0 6 3 医疗 0 费补助 3 22 0, 30 8. 00 2, 40 0. 00 3 0 2 1 4 3 0 2 1 5 3 0 2 1 6 3 0 2 1 7 3 0 2 1 8 租 赁费 63 4, 50 0. 00 3 0 9 1 3 3 0 9 1 9 3 0 9 2 1 3 0 9 2 2 3 0 9 9 9 会 议费 培 训费 公 务接 待费 专 用材 料费 其 他交 通工 具购 置 文 物和 陈列 品购 置 3 ─ 1 ─ 费用 2 ─ 补贴 0 ─ 4 3 ─ 1 ─ 利息 2 ─ 补贴 0 ─ 5 3 ─ 1 其他 ─ 2 对企业 ─ 9 补助 ─ 9 无 形资 产购 置 ─ 3 对社会 ─ 1 保障基 ─ 3 金补助 ─ ─ ─ ─ ─ 其 他资 本性 支出 3 ─ 对社 1 ─ 会保障 3 ─ 基金补 0 ─ 助 2 ─ ─ ─ ─ 3 补充 1 全国社 3 会保障 0 基金 3 ─ ─ ─ ─ 公 务用 车购 置 3 0 被 2 装购 2 置费 4 3 资本 1 性支 0 出 3 0 2 2 5 3 0 2 2 6 3 0 2 3 1 0 0 1 3 1 0 0 2 3 1 0 专 用燃 料费 劳 务费 委 托业 务费 90 ,8 15 .2 0 10 3, 49 59 ,7 98 .2 0 13 房 屋构 筑物 构建 办 公设 备购 置 专 用设 备购 1, 56 7, 49 8. 00 3 1 3 0 4 对机关 事业单位 职业年金 的补助 3 9 其他支出 9 3 9 9 赠与 ─ ─ ─ ─ 0 7 2 7 4. 00 3 0 助学 3 金 0 8 3 0 工 2 会经 2 费 8 22 ,9 00 .0 0 3 0 奖励 3 金 0 9 2, 40 0. 00 3 2, 0 40 福 2 0. 利费 2 00 9 3 0 个人 3 农业生 1 产补贴 0 3 0 2 3 1 3 0 3 1 1 3 0 3 9 9 3 0 2 3 9 3 0 2 4 0 3 0 2 9 9 代缴 社会保 险费 其他 对个人 和家庭 的补助 22 ,5 81 .5 0 0 置 3 22 ,9 00 .0 0 22 ,5 81 .5 0 公 务用 车运 行维 护费 其 他交 通费 用 3 1 大 0 型修 0 缮 6 3 1 0 0 7 11 4, 12 5. 00 11 4, 12 5. 00 税 金及 附加 费用 其 他商 品和 服务 支出 3 基 1 础设 0 施建 0 设 5 57 6, 44 6. 00 7, 43 9. 20 3 1 0 0 8 3 1 0 0 9 3 1 0 1 0 信 息网 络及 软件 购置 更新 0 6 1, 36 5, 50 0. 00 3 9 国家赔 9 偿费用支 0 出 7 3 9 9 0 8 对民 间非营 利组织 和群众 性自治 组织补 贴 3 9 其他 9 支出 9 9 物 资储 备 土 地补 偿 安 置补 助 3, 2, 4, 27 40 79 10 1, 人员经费 2, 1, 5, 公用经费合计 22 合计 62 61 70 6. 5. 7. 4. 40 05 05 11 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明 细情况)。 14 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表 公开 07 表 部门:中共襄垣县委政 金额单位: 法委员会 合 计 1 元 预算数 公务用车购置 及运行费 公 公 务 务 因公出国(境) 用 用 费 小 车 车 计 购 运 置 行 费 费 2 3 4 5 公 务 接 待 费 6 决算数 公务用车购置 及运行费 公 公 因公出 务 务 合 国(境) 用 用 计 小 费 车 车 计 购 运 置 行 费 费 7 8 9 10 11 公务接 待费 12 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经 费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 说明:中共襄垣县委政法委员会没有使用三公经费预算安排的支出,故本表无数据。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门:中共襄垣县委政法委员会 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 金额单位:元 本年支出 年初结 转和结 余 本年 收入 1 2 15 小 计 基本 支出 项目 支出 3 4 5 年末结转和结 余 6 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:中共襄垣县委政法委员会没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门:中共襄垣县委政法委员会 金额单位:元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 合计 基本支出 1 项目支出 2 3 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:中共襄垣县委政法委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 十、部门决算公开相关信息统计表 部门决算公开相关信息统计表 公开 10 表 编制单位:中共襄垣县委政法委员会 2022 年 8 月 金额单位:元 行次 1 2 3 4 采购金额 394,944.00 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 二、机关运行经费 16 394,944.00 项目 统计数 271,226.40 (一)行政单位 5 (二)参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 (一)车辆数合计(辆) 7 2 1.副部(省)级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 2 (二)单价 50 万元以上通用设备(台、套) 16 (三)单价 100 万元以上专用设备(台、套) 17 注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度部门决算数据变动情况及原因 我部门 2021 年度收入 750.83 万元,其中财政拨款收 入 750.83 万元,较上年减少 16.29 万元,减少 2.12%,原 因为是本年度部分项目预算减少;2021 年度支出 750.83 万 元,其中财政拨款支出 750.83 万元,较上年减少 16.32 万 元,减少 2.13%,原因是本年度支出项目减少。 二、“三公”经费增减变动原因说明 我部门 2021 年度“三公”经费 0 万元,其中公务出国 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元, 公务接待 0 万元。“三公”经费较上年增加(减少)0 万元, 增加(减少)0%,原因是本单位本年度无此项支出;2021 17 年我部门发生会议费 0 万元,较上年增加(减少)0 万元, 增加(减少)0%,原因是本单位本年度无此项支出;发生 培训费 0 万元,较上年增加(减少)0 万元,增加(减少) 0%,原因是本单位本年度无此项支出。 2021 年,我部门因公出国(境)团组数 0 个,0 人次; 公务用车购置数 0 辆,公务用车保有数 0 辆;国内公务接待 批次 0 个,接待人次 0 人;国(境)外公务接待批次 0 个, 接待人次 0 人。无接待事项。 三、机关运行经费增减变动原因说明 中共襄垣县委政法委员会 2021 年共 1 家行政单位发生 机关运行经费财政拨款 27.12 万元,比 2020 年决算增加 0.26 万元,增长 0.97%,原因是本单位决算里包括下属事业 机构禁毒服务中心支出。 四、其他说明 (一)政府采购情况 2021 年中共襄垣县委政法委员会政府采购预算 55 万元、 决算总额 39.49 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、决 算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、决算 0 万元、政府采 购服务预算 55 万元、决算 39.49 万元。 (二)政府购买服务指导性目录 我部门无该项支出。 (三)国有资产占有使用情况 18 1.车辆情况: 2021 年本单位账面 2 辆车已经移交机关事务管理局; 2.房屋土地情况: 2021 年房屋土地原值为 0 万元。 3.其他国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日,本部门账面共有车辆 2 辆 (本单位账面 2 辆车已经移交机关事务管理局公车平台); 单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。 (四)非税收入和基金执收情况 本年度无非税收入资金。 (五)单位绩效评价工作情况及评价结果 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,2021 年我部门组织对项目支 出全面开展绩效自评,其中:一级项目 11 个,二级项目 11 个,共涉及资金 336.11 万元,占一般公共预算项目支出总 额的 75.61%。 组织(委托第三方评价机构开展绩效评价)对 11 项目 开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 309.05 万元。评 价结果表明本年各项目绩效目标全部达标。 2. 部门决算中项目绩效自评结果 在 2021 年度部门决算中反映(1)反邪教工作经费; (2)“三零”创建工作经费;(3)防范非法集资、电信网 19 络诈骗集中宣传工作经费;(4)国家安全人民防线工作经 费;(5)基层政协工作委员会办公经费;(6)平安建设 (综治工作)工作经费;(7)扫黑除恶专项斗争工作经费;(8) 维稳工作经费;(9)雪亮工程进度款;(10)政法队伍教 育整顿、法学会换届项目费用;(11)政法委机关及乡镇综治干 部岗位津贴等 11 个项目绩效自评结果均为优秀。 2021 年各项目自评综述:根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分均在 90 分以上。全年预算数为 336.11 万元, 执行数为 309.05 万元,完成预算的 91.95%。项目绩效目标 完成情况:部分项目因每年各科室工作情况不确定,年初预 算下达指标与执行率有变动,其余大部分项目执行率在 90% 以上。 (六)其他 无 第四部分 名词解释 对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释 (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 (三)“三公”经费:指市直部门用一般公共决算安排 的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 20 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。 (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 21