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山西省吕梁市岚县梁家庄乡政府.XLS.xls

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收入支出决算总表 编制单位:山西省吕梁市岚县梁家庄乡政府 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 金额 1 27 201 1 951 946,01 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 27 29 153 311,01 28 0,00 29 34 492 001,45 30 总计 31 63 645 312,46 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 — %d — 决算总表 公开01表 金额单位:元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 4 416 13 769,00 0,00 0,00 0,00 172 000,00 0,00 0,00 0,00 364 657,00 0,00 340 115,00 221 822,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515 363,74 0,00 129 948,72 63 645 20 25 50 312,46 编制单位:山西省吕梁市岚县梁家庄乡政府 项目 功能分类 科目编码 201 20101 2010104 20103 2010301 2010308 2010399 20132 2013299 205 20502 2050201 208 20801 2080199 210 21004 2100409 21007 2100716 211 21106 2110605 2110699 212 21208 2120899 213 21301 2130112 2130142 2130199 21302 2130201 2130207 2130299 21305 2130504 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 人大会议 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 信访事务 本年收入合计 财政拨款收入 1 153 564 10 10 464 484 350 630 90 90 122 122 122 10 10 10 364 50 50 314 314 495 495 220 275 951 951 951 645 920 523 192 204 859 45 53 760 441 477 2 153 564 10 10 464 484 350 630 90 90 122 122 122 10 10 10 364 50 50 314 314 495 495 220 275 951 951 951 645 920 523 192 204 859 45 53 760 441 477 29 4 4 3 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 组织事务 其他组织事务支出 教育支出 普通教育 学前教育 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 卫生健康支出 公共卫生 重大公共卫生服务 计划生育事务 计划生育机构 节能环保支出 退耕还林还草 退耕还林工程建设 其他退耕还林还草支出 城乡社区支出 1 国有土地使用权出让收入安排的支出 1 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1 农林水支出 21 农业农村 1 行业业务管理 1 农村道路建设 其他农业农村支出 林业和草原 4 行政运行 森林资源管理 其他林业和草原支出 4 扶贫 12 农村基础设施建设 1 311,01 519,00 000,00 000,00 519,00 519,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 657,00 000,00 000,00 657,00 657,00 000,00 000,00 000,00 000,00 365,00 365,00 365,00 770,01 946,01 577,01 969,00 400,00 032,00 000,00 800,00 232,00 692,00 784,00 29 4 4 3 1 1 1 21 1 1 4 4 12 1 311,01 519,00 000,00 000,00 519,00 519,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 657,00 000,00 000,00 657,00 657,00 000,00 000,00 000,00 000,00 365,00 365,00 365,00 770,01 946,01 577,01 969,00 400,00 032,00 000,00 800,00 232,00 692,00 784,00 2130505 生产发展 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2130706 对村集体经济组织的补助 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 8 2 1 1 600 363 674 674 750 750 000,00 908,00 100,00 100,00 000,00 000,00 8 2 1 1 600 363 674 674 750 750 000,00 908,00 100,00 100,00 000,00 000,00 收入决算表 公开02表 金额单位:元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 2.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算表 编制单位:山西省吕梁市岚县梁家庄乡政府 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 信访事务 201 20101 2010101 20103 2010301 2010308 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2010399 20133 宣传事务 2013301 行政运行 205 教育支出 20502 普通教育 2050201 学前教育 210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100409 重大公共卫生服务 21007 计划生育事务 2100716 计划生育机构 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2120899 213 农林水支出 21301 农业农村 2130101 行政运行 2130104 事业运行 2130112 行业业务管理 2130199 其他农业农村支出 21302 林业和草原 2130201 行政运行 2130205 森林资源培育 2130207 森林资源管理 2130299 其他林业和草原支出 21305 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130505 生产发展 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2130706 对村集体经济组织的补助 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 50 4 4 3 20 20 20 25 2 1 9 8 12 7 3 1 1 1 515 416 35 35 182 332 350 500 199 199 172 172 172 364 50 50 314 314 340 340 340 221 215 8 656 523 27 309 45 214 53 995 022 655 800 567 674 674 363,74 769,00 000,00 000,00 379,00 379,00 000,00 000,00 390,00 390,00 000,00 000,00 000,00 657,00 000,00 000,00 657,00 657,00 115,00 115,00 115,00 822,74 827,01 400,00 250,00 577,01 600,00 357,73 000,00 839,00 800,00 718,73 538,00 480,00 000,00 058,00 100,00 100,00 基本支出 4 2 2 2 1 1 1 2 523 187,01 757 233,00 0,00 0,00 757 233,00 757 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302 057,00 0,00 0,00 302 057,00 302 057,00 0,00 0,00 0,00 463 897,01 463 897,01 0,00 0,00 463 897,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 3.%d — 决算表 公开03表 金额单位:元 45 1 1 20 20 20 23 9 8 12 7 3 1 1 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 992 659 35 35 425 575 350 500 199 199 172 172 172 62 50 50 12 12 340 340 340 757 751 8 656 59 27 309 45 214 53 995 022 655 800 567 674 674 4 5 6 176,73 536,00 000,00 000,00 146,00 146,00 000,00 000,00 390,00 390,00 000,00 000,00 000,00 600,00 000,00 000,00 600,00 600,00 115,00 115,00 115,00 925,73 930,00 400,00 250,00 680,00 600,00 357,73 000,00 839,00 800,00 718,73 538,00 480,00 000,00 058,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财政拨款收入支出决算总表 编制单位:山西省吕梁市岚县梁家庄乡政府 收 项目 入 行次 金额 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 1 栏次 1 27 201 946,01 一、一般公共服务支出 2 1 951 365,00 二、外交支出 3 0,00 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探工业信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国有资本经营预算支出 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 23 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 25 二十五、债务付息支出 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 27 29 153 311,01 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 28 34 398 851,45 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 29 15 398 851,45 政府性基金预算财政拨款 30 19 000 000,00 国有资本经营预算财政拨款 31 0,00 总计 32 63 552 162,46 总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收 — 4 — 出决算总表 公开04表 金额单位:元 支 行次 合计 出 一般公共预算财 政拨款 2 416 769,00 4 0,00 0,00 0,00 172 000,00 0,00 0,00 0,00 364 657,00 0,00 340 115,00 148 672,74 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442 213,74 30 109 948,72 12 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 3 4 416 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 340 115,00 148 672,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 098,74 20 340 115,00 498 698,72 611 250,00 33 4 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 20 44 25 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 50 60 13 61 62 63 64 63 552 162,46 42 600 797,46 20 经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 951 365,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 公开05表 金额单位:元 编制单位:山西省吕梁市岚县梁家庄乡政府 项目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 30 4 102 098,74 4 201 416 769,00 2 20101 35 000,00 2010101 35 000,00 政府办公厅(室)及相关机构事务 4 182 379,00 2 20103 2010301 行政运行 3 332 379,00 2 2010308 信访事务 350 000,00 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2010399 500 000,00 20133 宣传事务 199 390,00 2013301 行政运行 199 390,00 205 教育支出 172 000,00 20502 普通教育 172 000,00 2050201 学前教育 172 000,00 210 卫生健康支出 364 657,00 21004 公共卫生 50 000,00 2100409 重大公共卫生服务 50 000,00 21007 计划生育事务 314 657,00 2100716 计划生育机构 314 657,00 213 农林水支出 25 148 672,74 1 21301 农业农村 2 215 827,01 1 2130101 行政运行 8 400,00 2130104 事业运行 656 250,00 2130112 行业业务管理 1 523 577,01 1 2130199 其他农业农村支出 27 600,00 21302 林业和草原 9 309 357,73 2130201 行政运行 45 000,00 2130205 森林资源培育 214 839,00 2130207 森林资源管理 53 800,00 2130299 其他林业和草原支出 8 995 718,73 21305 扶贫 11 949 388,00 2130504 农村基础设施建设 655 480,00 2130505 生产发展 7 800 000,00 2130599 其他扶贫支出 3 493 908,00 21307 农村综合改革 1 674 100,00 2130706 对村集体经济组织的补助 1 674 100,00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 5.%d — 523 757 757 757 302 302 302 463 463 463 187,01 25 578 233,00 1 659 0,00 35 0,00 35 233,00 1 425 233,00 575 0,00 350 0,00 500 0,00 199 0,00 199 0,00 172 0,00 172 0,00 172 057,00 62 0,00 50 0,00 50 057,00 12 057,00 12 897,01 23 684 897,01 751 0,00 8 0,00 656 897,01 59 0,00 27 0,00 9 309 0,00 45 0,00 214 0,00 53 0,00 8 995 0,00 11 949 0,00 655 0,00 7 800 0,00 3 493 0,00 1 674 0,00 1 674 911,73 536,00 000,00 000,00 146,00 146,00 000,00 000,00 390,00 390,00 000,00 000,00 000,00 600,00 000,00 000,00 600,00 600,00 775,73 930,00 400,00 250,00 680,00 600,00 357,73 000,00 839,00 800,00 718,73 388,00 480,00 000,00 908,00 100,00 100,00 编制单位:山西省吕梁市岚县梁家庄乡政府 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 码 4 213 917,01 3 614 101,01 302 1 189 356,00 1 189 356,00 30201 999 364,00 848 088,00 30202 418 559,00 210 169,00 30203 87 150,00 0,00 30204 383 832,00 383 832,00 30205 417 121,01 417 121,01 30206 0,00 0,00 30207 159 624,00 159 624,00 30208 5 400,00 5 400,00 30209 5 719,00 5 719,00 30211 294 792,00 294 792,00 30212 0,00 0,00 30213 253 000,00 100 000,00 30214 4 077 392,00 135 192,00 30215 0,00 0,00 30216 0,00 0,00 30217 0,00 0,00 30218 0,00 0,00 30224 135 192,00 135 192,00 30225 0,00 0,00 30226 0,00 0,00 30227 0,00 0,00 30228 0,00 0,00 30229 3 942 200,00 0,00 30231 0,00 0,00 30239 0,00 0,00 30240 30299 人员经费合计 8 291 309,01 3 749 293,01 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 金额 其中:基本支出 一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 金额 3 024 415 105 529,00 000,00 000,00 0,00 0,00 2 000,00 150 000,00 3 000,00 200 000,00 0,00 10 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 857 235,00 0,00 65 344,00 50 000,00 208 550,00 0,00 928 400,00 科目编 码 773 894,00 307 130 000,00 30701 105 000,00 30702 0,00 30703 0,00 30704 2 000,00 309 150 000,00 30901 3 000,00 30902 0,00 30903 0,00 30905 10 000,00 30906 0,00 30907 30 000,00 30908 0,00 30913 0,00 30919 0,00 30921 0,00 30922 0,00 30999 0,00 310 0,00 31001 0,00 31002 0,00 31003 0,00 31005 65 344,00 31006 50 000,00 31007 208 550,00 31008 0,00 31009 20 000,00 31010 其中:基本支出 公用经费合计 出明细情况)。 — 6 — 政拨款支出决算表(二) 公用经费 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出(基本建设) 房屋构筑物构建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 资本性支出 房屋构筑物构建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 公用经费合计 金额 6 582 6 582 科目编 码 0,00 31011 0,00 31012 0,00 31013 0,00 31019 0,00 31021 ──── 31022 ──── 31099 ──── 311 ──── 31101 ──── 31199 ──── 312 ──── 31201 ──── 31203 ──── 31204 ──── 31205 ──── 31299 ──── 313 ──── 31302 0,00 31303 0,00 399 0,00 39906 0,00 39907 0,00 39908 0,00 39999 0,00 0,00 0,00 0,00 其中:基本支出 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,73 0,00 0,00 0,00 160,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公开06表 金额单位:元 科目名称 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助(基本建设) 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保障基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 其中:基本支出 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 800 000,00 0,00 0,00 10 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 404 100,00 0,00 0,00 1 404 100,00 0,00 21 810 789,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ──── ──── ──── 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ──── ──── ──── 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773 894,00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支 编制单位:山西省吕梁市岚县梁家庄乡政府 预算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境 合计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 )费 小计 费 费 1 2 3 4 5 6 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定 年度结转资金安排的实际支出。 — 7 — 款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位:元 决算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境 合计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 )费 小计 费 费 7 8 9 10 11 12 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 ”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 政府性基金预算财政拨款收入支出决 编制单位:山西省吕梁市岚县梁家庄乡政府 项目 功能分类 科目编码 212 21208 2120899 科目名称 年初结转和结余 栏次 合计 19 城乡社区支出 19 国有土地使用权出让收入安排的支出 19 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 19 1 000 000,00 000 000,00 000 000,00 000 000,00 本年收入 1 1 1 1 2 951 365,00 951 365,00 951 365,00 951 365,00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 — 8.%d — 政拨款收入支出决算表 况。 公开08表 金额单位:元 本年支出 小计 20 20 20 20 3 340 115,00 340 115,00 340 115,00 340 115,00 基本支出 4 0,00 20 0,00 20 0,00 20 0,00 20 项目支出 5 340 115,00 340 115,00 340 115,00 340 115,00 年末结转和结余 6 611 250,00 611 250,00 611 250,00 611 250,00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制单位:山西省吕梁市岚县梁家庄乡政府 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 1 2 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 — 9.%d — 支出决算表 公开09表 金额单位:元 年支出 项目支出 3 部门决算公开相关信息统计表 公开10表 金额单位:元 编制单位:山西省吕梁市岚县梁家庄乡政府 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 行次 1 2 3 4 采购金额 0,00 0,00 0,00 0,00 二、机关运行经费 项目 统计数 773 894,00 0,00 (一)行政单位 5 (二)参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 (一)车辆数合计(辆) 7 2,00 1.副部(省)级及以上领导用车 8 0,00 2.主要领导干部用车 9 2,00 3.机要通信用车 10 0,00 4.应急保障用车 11 0,00 5.执法执勤用车 12 0,00 6.特种专业技术用车 13 0,00 7.离退休干部用车 14 0,00 8.其他用车 15 0,00 (二)单价50万元以上通用设备(台、套) 16 0,00 (三)单价100万元以上专用设备(台、套) 17 0,00 注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 — 10 —

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