市委办2017年部门预算公开表.XLS.xls
预算01表 收支预算总表 填报单位:宜春市委办公室 收 单位:万元 入 项目 一、财政拨款 支 预算数 按支出项目类别 预算数 按支出功能科目 1,088.83 一、基本支出 669.88 一般公服务支出 1,088.83 工资福利支出 465.28 纳入预算的政府性基金收入 商品服务支出 160.89 纳入预算的行政事业性收费收入 对个人和家庭补助支出 43.71 经费拨款(补助) 其他 二、项目支出 二、事业收入 行政事业性项目支出 三、事业单位经营收入 生产建设性项目支出 四、其他收入 其他项目支出 出 预算数 950.36 纪检监察事务 5.50 派驻派出机构 5.50 党委办公厅(室)及相关机构事务 944.86 418.95 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务 531.41 418.95 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) 413.45 社会保障和就业支出 96.87 行政事业单位离退休 73.64 五、附属单位上缴收入 三、直接成本支出 归口管理的行政单位离退休 1.42 六、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.22 五、上缴上级支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 住房保障支出 本年收入合计 1,088.83 七、用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 23.23 41.60 住房改革支出 41.60 住房公积金 41.60 1,088.83 六、结转下年 23.23 本年支出合计 1,088.83 支出总计 1,088.83 结转下年 八、上年结转 经费拨款结转 政府性基金结转 其他资金结转 收入总计 1,088.83 支出总计 1,088.83 第 1 页,共 6 页 预算02表 收入预算总表 填报单位:宜春市委办公室 单位:万元 科目 上年结转 单位编码 ** 单位名称(科目) 类 款 项 ** ** ** ** 201 11 05 31 01 02 208 05 01 05 99 221 02 01 经费拨款 政府性基 其他资金 结转 金结转 结转 1 2 3 4 小计 5 纳入预 纳入预算 算的行 经费拨款 的政府性 政事业 (补助) 基金收入 性收费 收入 6 7 8 合计 1,088.83 1,088.83 1,088.83 宜春市委办公室 1,088.83 1,088.83 1,088.83 1,088.83 1,088.83 1,088.83 宜春市委办公室本级 518001 合计 财政拨款 派驻派出机构 5.50 5.50 5.50 行政运行(党委办公厅(室) 及相关机构事务) 一般行政管理事务(党委办公 厅(室)及相关机构事务) 归口管理的行政单位离退休 531.41 531.41 531.41 413.45 413.45 413.45 1.42 1.42 1.42 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 其他社会保障和就业支出 72.22 72.22 72.22 23.23 23.23 23.23 41.60 41.60 41.60 住房公积金 第 2 页,共 6 页 事业收入 其他 9 10 用事业基 事业单位 附属单位 上级补助 其他收入 金弥补收 经营收入 上缴收入 收入 支差额 11 12 13 14 15 预算03表 支出预算总表 填报单位:宜春市委办公室 单位:万元 科目 基本支出 小计 工资福利 支出 商品服务 支出 对个人和 家庭补助 支出 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,088.83 669.88 465.28 160.89 43.71 418.95 418.95 宜春市委办公室 1,088.83 669.88 465.28 160.89 43.71 418.95 418.95 1,088.83 669.88 465.28 160.89 43.71 418.95 418.95 5.50 5.50 413.45 413.45 单位编码 ** 单位名称(科目) 类 款 项 ** ** ** ** 宜春市委办公室本级 518001 201 11 05 31 01 02 208 05 01 05 99 221 02 01 项目支出 派驻派出机构 合计 5.50 行政运行(党委办公厅(室 )及相关机构事务) 一般行政管理事务(党委办 公厅(室)及相关机构事务) 归口管理的行政单位离退休 531.41 1.42 1.42 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他社会保障和就业支出 72.22 72.22 72.22 23.23 23.23 23.23 41.60 41.60 住房公积金 531.41 369.83 160.89 生产建设 性项目支 出 其他项目 支出 8 9 0.69 413.45 1.42 41.60 第 3 页,共 6 页 小计 行政事业 性项目支 出 直接成本 支出 对附属单 位补助支 出 上缴上级 支出 10 11 12 预算03表-1 支出预算表(按单位) 填报单位:宜春市委办公室 单位:万元 基本支出 小计 工资福利 支出 商品服务 支出 对个人和 家庭的补 助支出 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,088.83 669.88 465.28 160.89 43.71 418.95 418.95 宜春市委办公室 1,088.83 669.88 465.28 160.89 43.71 418.95 418.95 1,088.83 669.88 465.28 160.89 43.71 418.95 418.95 单位编码 单位名称 ** 518001 项目支出 ** 宜春市委办公室本级 合计 第 4 页,共 6 页 小计 行政事业 性项目支 出 生产建设 性项目支 出 其他项目 支出 8 9 直接成本 支出 对附属单 位补助支 出 上缴上级 支出 10 11 12 预算04表-2 基本支出预算表(按经济-单位) 资金来源 经济分类科目(单位 ) 财政拨款 合计 经费拨款 纳入预算 纳入预 (补助) 的政府性 算的行 基金 政事业 3 4 5 性收费 小计 ** 1 2 合计 669.88 669.88 669.88 宜春市委办公室 669.88 669.88 669.88 宜春市委办公室本 669.88 669.88 669.88 工资福利支出 465.28 465.28 465.28 基本工资 173.46 173.46 173.46 津贴补贴 180.11 180.11 180.11 奖金 14.46 14.46 14.46 其他社会保障 23.23 23.23 23.23 机关事业单位 基本养老保险缴费 其他工资福利 支出 商品和服务支出 72.22 72.22 72.22 1.80 1.80 1.80 160.89 160.89 160.89 办公费 7.84 7.84 7.84 水电费 6.68 6.68 6.68 邮电费 9.22 9.22 9.22 公务用车运行 2.60 2.60 2.60 差旅费 27.56 27.56 27.56 会议费 4.56 4.56 4.56 劳务费 0.05 0.05 0.05 物业管理费 0.37 0.37 0.37 一般维修费 1.80 1.80 1.80 培训费 1.17 1.17 1.17 招待费 6.36 6.36 6.36 福利费 6.10 6.10 6.10 工会经费 2.70 2.70 2.70 退休人员公用 0.60 0.60 0.60 其他交通费用 39.76 39.76 39.76 其他商品和服 务支出 对个人和家庭的 补助 退休费 43.52 43.52 43.52 43.71 43.71 43.71 1.42 1.42 1.42 生活补助 0.69 0.69 0.69 住房公积金 41.60 41.60 41.60 级 缴费 维护费 支出 第 5 页,共 6 页 事业收入 其他 6 7 事业单位 附属单位 上级补助 上年结转( 其他收入 经营收入 上缴收入 收入 结余) 8 9 10 11 12 预算11表 纳入预算管理的政府性基金支出预算表 单位:万元 科目编码 单位编码 ** 基本支出 单位名称(科目) 类 款 项 ** ** ** ** 小计 工资福利支 出 商品服务支 出 对个人和家 庭的补助支 出 2 3 4 5 合计 1 项目支出 第 6 页,共 6 页 小计 行政事业性 项目支出 生产建设项 目支出 其他项目支 出 6 7 8 9 直接成本支 出 对附属单位 补助支出 上缴上级支 出 10 11 12