2020年收入支出决算总表(公开01表).xls
收入支出决算总表 公开01表 金额单位:元 编制单位:临县碛口镇人民政府 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 金额 项目 1 栏次 25,295,702.06 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 金额 2 4,542,694.66 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 88,968.00 946,147.25 545,667.00 1,700,000.00 0.00 17,021,015.15 0.00 90,492.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213,845.00 0.00 0.00 86,873.00 0.00 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 25,295,702.06 本年支出合计 0.00 结余分配 30,000.00 年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 25,325,702.06 总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 — 1 — 55 56 57 58 59 60 61 62 0.00 0.00 0.00 25,325,702.06 0.00 0.00 25,325,702.06 收入决算表 公开02表 金额单位:元 编制单位:临县碛口镇人民政府 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010301 20105 2010501 20132 2013299 206 20699 2069999 207 20708 2070801 208 20801 2080109 20802 2080208 20805 2080501 2080505 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 统计信息事务 行政运行 组织事务 其他组织事务支出 科学技术支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 广播电视 行政运行 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 社会保险经办机构 民政管理事务 基层政权建设和社区治理 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 本年收入合计 财政拨款收入 1 25,295,702.06 4,512,694.66 4,008,295.66 4,008,295.66 142,563.00 142,563.00 361,836.00 361,836.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 88,968.00 88,968.00 88,968.00 946,147.25 143,859.00 143,859.00 100,000.00 100,000.00 555,520.25 104,500.00 379,761.00 2 25,295,702.06 4,512,694.66 4,008,295.66 4,008,295.66 142,563.00 142,563.00 361,836.00 361,836.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 88,968.00 88,968.00 88,968.00 946,147.25 143,859.00 143,859.00 100,000.00 100,000.00 555,520.25 104,500.00 379,761.00 上级补助收入 事业收入 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 20808 2080801 20899 2089901 210 21007 2100716 2100717 21011 2101101 2101102 211 21103 2110302 21104 2110402 213 21301 2130101 2130199 21302 2130201 21305 2130504 2130599 21399 2139999 215 21508 2150801 其他行政事业单位养老支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育机构 计划生育服务 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 污染防治 水体 自然生态保护 农村环境保护 农林水支出 农业农村 行政运行 其他农业农村支出 林业和草原 行政运行 扶贫 农村基础设施建设 其他扶贫支出 其他农林水支出 其他农林水支出 资源勘探工业信息等支出 支持中小企业发展和管理支出 行政运行 71,259.25 137,040.00 137,040.00 9,728.00 9,728.00 545,667.00 347,550.00 313,950.00 33,600.00 198,117.00 121,173.00 76,944.00 1,700,000.00 1,450,000.00 1,450,000.00 250,000.00 250,000.00 17,021,015.15 7,951,196.15 282,923.00 7,668,273.15 42,319.00 42,319.00 7,327,500.00 3,400,000.00 3,927,500.00 1,700,000.00 1,700,000.00 90,492.00 90,492.00 90,492.00 71,259.25 137,040.00 137,040.00 9,728.00 9,728.00 545,667.00 347,550.00 313,950.00 33,600.00 198,117.00 121,173.00 76,944.00 1,700,000.00 1,450,000.00 1,450,000.00 250,000.00 250,000.00 17,021,015.15 7,951,196.15 282,923.00 7,668,273.15 42,319.00 42,319.00 7,327,500.00 3,400,000.00 3,927,500.00 1,700,000.00 1,700,000.00 90,492.00 90,492.00 90,492.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 2240101 行政运行 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 213,845.00 213,845.00 213,845.00 86,873.00 86,873.00 86,873.00 213,845.00 213,845.00 213,845.00 86,873.00 86,873.00 86,873.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 2— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开03表 金额单位:元 编制单位:临县碛口镇人民政府 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010301 20105 2010501 20132 2013299 206 20699 2069999 207 20708 2070801 208 20801 2080109 20802 2080208 20805 2080501 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 统计信息事务 行政运行 组织事务 其他组织事务支出 科学技术支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 广播电视 行政运行 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 社会保险经办机构 民政管理事务 基层政权建设和社区治理 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 25,325,702.06 4,542,694.66 4,038,295.66 4,038,295.66 142,563.00 142,563.00 361,836.00 361,836.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 88,968.00 88,968.00 88,968.00 946,147.25 143,859.00 143,859.00 100,000.00 100,000.00 555,520.25 104,500.00 2 4,893,186.00 2,800,811.00 2,658,248.00 2,658,248.00 142,563.00 142,563.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,968.00 88,968.00 88,968.00 774,888.00 143,859.00 143,859.00 0.00 0.00 484,261.00 104,500.00 3 20,432,516.06 1,741,883.66 1,380,047.66 1,380,047.66 0.00 0.00 361,836.00 361,836.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 171,259.25 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 71,259.25 0.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080599 20808 2080801 20899 2089901 210 21007 2100716 2100717 21011 2101101 2101102 211 21103 2110302 21104 2110402 213 21301 2130101 2130199 21302 2130201 21305 2130504 2130599 21399 2139999 215 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位养老支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育机构 计划生育服务 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 污染防治 水体 自然生态保护 农村环境保护 农林水支出 农业农村 行政运行 其他农业农村支出 林业和草原 行政运行 扶贫 农村基础设施建设 其他扶贫支出 其他农林水支出 其他农林水支出 资源勘探工业信息等支出 379,761.00 71,259.25 137,040.00 137,040.00 9,728.00 9,728.00 545,667.00 347,550.00 313,950.00 33,600.00 198,117.00 121,173.00 76,944.00 1,700,000.00 1,450,000.00 1,450,000.00 250,000.00 250,000.00 17,021,015.15 7,951,196.15 282,923.00 7,668,273.15 42,319.00 42,319.00 7,327,500.00 3,400,000.00 3,927,500.00 1,700,000.00 1,700,000.00 90,492.00 379,761.00 0.00 137,040.00 137,040.00 9,728.00 9,728.00 512,067.00 313,950.00 313,950.00 0.00 198,117.00 121,173.00 76,944.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325,242.00 282,923.00 282,923.00 0.00 42,319.00 42,319.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,492.00 0.00 71,259.25 0.00 0.00 0.00 0.00 33,600.00 33,600.00 0.00 33,600.00 0.00 0.00 0.00 1,700,000.00 1,450,000.00 1,450,000.00 250,000.00 250,000.00 16,695,773.15 7,668,273.15 0.00 7,668,273.15 0.00 0.00 7,327,500.00 3,400,000.00 3,927,500.00 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 2150801 行政运行 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 2240101 行政运行 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 90,492.00 90,492.00 213,845.00 213,845.00 213,845.00 86,873.00 86,873.00 86,873.00 90,492.00 90,492.00 213,845.00 213,845.00 213,845.00 86,873.00 86,873.00 86,873.00 — 3 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 编制单位:临县碛口镇人民政府 收 项目 入 行次 金额 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 1 栏次 1 25,295,702.06 一、一般公共服务支出 2 0.00 二、外交支出 3 0.00 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探工业信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国有资本经营预算支出 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 23 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 25 二十五、债务付息支出 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 27 25,295,702.06 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 28 30,000.00 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 29 30,000.00 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 总计 32 25,325,702.06 总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收 — 4 — 出决算总表 公开04表 金额单位:元 支 行次 出 合计 一般公共预算财 政拨款 2 4,542,694.66 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 88,968.00 946,147.25 545,667.00 1,700,000.00 0.00 17,021,015.15 0.00 90,492.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213,845.00 0.00 0.00 86,873.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,325,702.06 0.00 3 4,542,694.66 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 88,968.00 946,147.25 545,667.00 1,700,000.00 0.00 17,021,015.15 0.00 90,492.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213,845.00 0.00 0.00 86,873.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,325,702.06 0.00 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 25,325,702.06 25,325,702.06 经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 公开05表 金额单位:元 编制单位:临县碛口镇人民政府 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010301 20105 2010501 20132 2013299 206 20699 2069999 207 20708 2070801 208 20801 2080109 20802 2080208 20805 2080501 2080505 2080599 20808 2080801 20899 2089901 210 21007 2100716 2100717 21011 2101101 2101102 211 21103 2110302 21104 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 统计信息事务 行政运行 组织事务 其他组织事务支出 科学技术支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 广播电视 行政运行 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 社会保险经办机构 民政管理事务 基层政权建设和社区治理 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位养老支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育机构 计划生育服务 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 污染防治 水体 自然生态保护 本年支出 小计 1 25,325,702.06 4,542,694.66 4,038,295.66 4,038,295.66 142,563.00 142,563.00 361,836.00 361,836.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 88,968.00 88,968.00 88,968.00 946,147.25 143,859.00 143,859.00 100,000.00 100,000.00 555,520.25 104,500.00 379,761.00 71,259.25 137,040.00 137,040.00 9,728.00 9,728.00 545,667.00 347,550.00 313,950.00 33,600.00 198,117.00 121,173.00 76,944.00 1,700,000.00 1,450,000.00 1,450,000.00 250,000.00 基本支出 项目支出 2 3 4,893,186.00 20,432,516.06 2,800,811.00 1,741,883.66 2,658,248.00 1,380,047.66 2,658,248.00 1,380,047.66 142,563.00 0.00 142,563.00 0.00 0.00 361,836.00 0.00 361,836.00 0.00 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 90,000.00 88,968.00 0.00 88,968.00 0.00 88,968.00 0.00 774,888.00 171,259.25 143,859.00 0.00 143,859.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 484,261.00 71,259.25 104,500.00 0.00 379,761.00 0.00 0.00 71,259.25 137,040.00 0.00 137,040.00 0.00 9,728.00 0.00 9,728.00 0.00 512,067.00 33,600.00 313,950.00 33,600.00 313,950.00 0.00 0.00 33,600.00 198,117.00 0.00 121,173.00 0.00 76,944.00 0.00 0.00 1,700,000.00 0.00 1,450,000.00 0.00 1,450,000.00 0.00 250,000.00 2110402 农村环境保护 250,000.00 213 农林水支出 17,021,015.15 21301 农业农村 7,951,196.15 2130101 行政运行 282,923.00 2130199 其他农业农村支出 7,668,273.15 21302 林业和草原 42,319.00 2130201 行政运行 42,319.00 21305 扶贫 7,327,500.00 2130504 农村基础设施建设 3,400,000.00 2130599 其他扶贫支出 3,927,500.00 21399 其他农林水支出 1,700,000.00 2139999 其他农林水支出 1,700,000.00 215 资源勘探工业信息等支出 90,492.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 90,492.00 2150801 行政运行 90,492.00 221 住房保障支出 213,845.00 22102 住房改革支出 213,845.00 2210201 住房公积金 213,845.00 224 灾害防治及应急管理支出 86,873.00 22401 应急管理事务 86,873.00 2240101 行政运行 86,873.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 5 — 0.00 250,000.00 325,242.00 16,695,773.15 282,923.00 7,668,273.15 282,923.00 0.00 0.00 7,668,273.15 42,319.00 0.00 42,319.00 0.00 0.00 7,327,500.00 0.00 3,400,000.00 0.00 3,927,500.00 0.00 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 90,492.00 0.00 90,492.00 0.00 90,492.00 0.00 213,845.00 0.00 213,845.00 0.00 213,845.00 0.00 86,873.00 0.00 86,873.00 0.00 86,873.00 0.00 编制单位:临县碛口镇人民政府 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 金额 4,387,548.66 1,391,604.00 1,374,069.00 351,102.66 0.00 358,946.00 379,761.00 0.00 198,117.00 0.00 9,728.00 213,845.00 0.00 110,376.00 568,235.25 0.00 104,500.00 0.00 0.00 463,735.25 0.00 0.00 0.00 科目编 科目名称 码 4,036,446.00 302 商品和服务支出 1,391,604.00 30201 办公费 1,374,069.00 30202 印刷费 0.00 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 358,946.00 30205 水费 379,761.00 30206 电费 0.00 30207 邮电费 198,117.00 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 9,728.00 30211 差旅费 因公出国(境)费用 213,845.00 30212 0.00 30213 维修(护)费 110,376.00 30214 租赁费 241,540.00 30215 会议费 0.00 30216 培训费 104,500.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 137,040.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 其中:基本支出 金额 3,821,245.00 1,150,525.00 180,000.00 0.00 5,200.00 10,000.00 85,000.00 5,000.00 70,000.00 0.00 50,000.00 0.00 20,000.00 40,000.00 80,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370,000.00 310,000.00 0.00 其中:基本支出 615,200.00 90,000.00 80,000.00 0.00 5,200.00 10,000.00 65,000.00 5,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 20,000.00 30,000.00 70,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 30309 30310 30311 30399 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30229 福利费 公务用车运行维护费 0.00 30231 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 其他商品和服务支出 30299 人员经费合计 4,955,783.91 4,277,986.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 0.00 20,000.00 750,000.00 0.00 635,520.00 0.00 20,000.00 50,000.00 0.00 10,000.00 算财政拨款支出决算表(二) 公开06表 金额单位:元 公用经费 科目编 科目名称 码 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 309 资本性支出(基本建设) 30901 房屋构筑物构建 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 30906 大型修缮 30907 信息网络及软件购置更新 30908 物资储备 30913 公务用车购置 30919 其他交通工具购置 30921 文物和陈列品购置 30922 无形资产购置 30999 其他资本性支出 310 资本性支出 31001 房屋构筑物构建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 其中:基本支 科目编 科目名称 出 码 0.00 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 31013 公务用车购置 0.00 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 ──── 31022 无形资产购置 0.00 ──── 31099 其他资本性支出 0.00 ──── 311 对企业补助(基本建设) 0.00 ──── 31101 资本金注入 0.00 ──── 31199 其他对企业补助 0.00 ──── 312 对企业补助 0.00 ──── 31201 资本金注入 0.00 ──── 31203 政府投资基金股权投资 0.00 ──── 31204 费用补贴 0.00 ──── 31205 利息补贴 0.00 ──── 31299 其他对企业补助 0.00 ──── 313 对社会保障基金补助 0.00 ──── 31302 对社会保障基金补助 14,132,753.15 0.00 31303 补充全国社会保障基金 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00 39906 赠与 0.00 0.00 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 9,732,753.15 0.00 39908 金额 其中:基本支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── 0.00 ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── 0.00 ──── 2,415,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,415,920.00 0.00 金额 31006 31007 31008 31009 31010 — 6 — 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 公用经费合计 0.00 0.00 0.00 2,300,000.00 2,100,000.00 0.00 39999 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 0.00 0.00 20,369,918.15 615,200.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位:临县碛口镇人民政府 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国(境 因公出国(境 合计 合计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 )费 )费 小计 小计 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预 年度结转资金安排的实际支出。 — 7 — 公开07表 金额单位:元 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 费 费 10 11 12 0.00 20,000.00 0.00 预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位:元 编制单位:临县碛口镇人民政府 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 — 8.%d — 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位:元 编制单位:临县碛口镇人民政府 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 — 9.%d — 部门决算公开相关信息统计表 公开10表 金额单位:元 编制单位:临县碛口镇人民政府 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 行次 1 2 3 4 采购金额 94,310.00 94,310.00 0.00 0.00 二、机关运行经费 项目 统计数 615,200.00 0.00 (一)行政单位 5 (二)参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 (一)车辆数合计(辆) 7 1.00 1.副部(省)级及以上领导用车 8 0.00 2.主要领导干部用车 9 0.00 3.机要通信用车 10 0.00 4.应急保障用车 11 0.00 5.执法执勤用车 12 0.00 6.特种专业技术用车 13 0.00 7.离退休干部用车 14 0.00 8.其他用车 15 1.00 (二)单价50万元以上通用设备(台、套) 16 0.00 (三)单价100万元以上专用设备(台、套) 17 0.00 注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 — 10 —