襄垣县治理车辆超限超载事务中心2020年度部门决算(1).XLS.xls
收入支出决算总表 公开01表 金额单位:元 部门:襄垣县治理车辆超限超载事务中心 收入 项目 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 支出 金额 项目 行次 金额 1 栏次 2 1,846,674.58 一、一般公共服务支出 32 0.00 0.00 二、外交支出 33 0.00 0.00 三、国防支出 34 0.00 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 0.00 五、教育支出 36 0.00 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 39 0.00 九、卫生健康支出 40 0.00 十、节能环保支出 41 0.00 十一、城乡社区支出 42 0.00 十二、农林水支出 43 0.00 十三、交通运输支出 44 2,015,912.58 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 十五、商业服务业等支出 46 0.00 十六、金融支出 47 0.00 十七、援助其他地区支出 48 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 十九、住房保障支出 50 0.00 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年收入合计 27 1,846,674.58 本年支出合计 58 2,015,912.58 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 184,248.00 年末结转和结余 60 15,010.00 30 61 总计 31 2,030,922.58 总计 62 2,030,922.58 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 公开02表 金额单位:元 部门:襄垣县治理车辆超限超载事务中心 项目 功能分类 科目编码 214 21401 2140110 2140112 科目名称 栏次 合计 交通运输支出 公路水路运输 公路和运输安全 公路运输管理 本年收入合计 1 1,846,674.58 1,846,674.58 1,846,674.58 294,198.00 1,552,476.58 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 财政拨款收入 2 1,846,674.58 1,846,674.58 1,846,674.58 294,198.00 1,552,476.58 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开03表 金额单位:元 部门:襄垣县治理车辆超限超载事务中心 项目 功能分类 科目编码 214 21401 2140110 2140112 科目名称 本年支出合计 栏次 合计 交通运输支出 公路水路运输 公路和运输安全 公路运输管理 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 1 2,015,912.58 2,015,912.58 2,015,912.58 294,198.00 1,721,714.58 基本支出 2 336,564.06 336,564.06 336,564.06 294,198.00 42,366.06 项目支出 3 1,679,348.52 1,679,348.52 1,679,348.52 0.00 1,679,348.52 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位:元 部门:襄垣县治理车辆超限超载事务中心 收 入 项目 行次 栏次 支 金额 项目 1 栏次 行次 出 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 国有资本 经营预算 财政拨款 5 一、一般公共预算财政拨款 1 ########### 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,846,674.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,846,674.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 20 21 22 23 24 25 26 27 年初财政拨款结转和结余 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支 ########### 出 本年支出合计 52 53 54 55 56 57 58 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,846,674.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,846,674.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨 31 0.00 63 1,846,674.58 1,846,674.58 0.00 0.00 款 总计 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 32 1,846,674.58 总计 64 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位:元 部门:襄垣县治理车辆超限超载事务中心 项目 功能分类 科目编码 214 21401 2140110 2140112 科目名称 栏次 合计 交通运输支出 公路水路运输 公路和运输安全 公路运输管理 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本年支出 小计 1 1,846,674.58 1,846,674.58 1,846,674.58 294,198.00 1,552,476.58 基本支出 2 336,564.06 336,564.06 336,564.06 294,198.00 42,366.06 项目支出 3 1,510,110.52 1,510,110.52 1,510,110.52 0.00 1,510,110.52 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门:襄垣县治理车辆超限超载事务中心 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 30109 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 30110 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 金额 294,198.00 152,614.00 25,292.00 24,000.00 0.00 92,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目编 科目名称 码 294,198.00 302 商品和服务支出 152,614.00 30201 办公费 25,292.00 30202 印刷费 24,000.00 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 92,292.00 30205 水费 0.00 30206 电费 0.00 30207 邮电费 0.00 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30211 差旅费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30214 租赁费 0.00 30215 会议费 0.00 30216 培训费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 其中:基本支出 金额 563,111.58 32,822.26 19,028.40 0.00 0.00 0.00 2,000.00 1,600.00 0.00 0.00 5,620.00 0.00 85,000.00 354,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,523.52 1,000.00 5,993.00 0.00 其中:基本支出 42,366.06 20,243.26 885.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 3,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 5,993.00 0.00 30310 30311 30399 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 0.00 0.00 0.00 0.00 30231 0.00 30239 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 30299 人员经费合计 294,198.00 294,198.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 9,393.40 0.00 0.00 131.00 9,393.40 0.00 0.00 131.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位:元 公用经费 科目编 科目名称 码 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 资本性支出(基本建设) 309 30901 房屋构筑物构建 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 30906 大型修缮 信息网络及软件购置更新 30907 30908 物资储备 30913 公务用车购置 30919 其他交通工具购置 30921 文物和陈列品购置 30922 无形资产购置 30999 其他资本性支出 310 资本性支出 31001 房屋构筑物构建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 989,365.00 0.00 0.00 989,365.00 0.00 0.00 科目编 科目名称 码 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 ──── 31022 无形资产购置 ──── 31099 其他资本性支出 ──── 311 对企业补助(基本建设) ──── 31101 资本金注入 ──── 31199 其他对企业补助 ──── 312 对企业补助 ──── 31201 资本金注入 ──── 31203 政府投资基金股权投资 ──── 31204 费用补贴 ──── 31205 利息补贴 ──── 31299 其他对企业补助 ──── 313 对社会保障基金补助 ──── 31302 对社会保障基金补助 0.00 31303 补充全国社会保障基金 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 39908 0.00 39999 其他支出 其中:基本支出 其中:基本 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── 0.00 ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── 0.00 ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金额 31007 31008 31009 31010 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 公用经费合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,552,476.58 42,366.06 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门:襄垣县治理车辆超限超载事务中心 公开07表 金额单位:元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 公务接待 因公出国(境 合计 合计 公务用车 公务用车运行 公务用车购置 公务用车 公务接待费 (境)费 费 )费 小计 小计 购置费 费 费 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 9,393.40 0.00 9,393.40 0.00 9,393.40 0.00 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括 当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位:元 部门:襄垣县治理车辆超限超载事务中心 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门:襄垣县治理车辆超限超载事务中心 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 1 2 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 公开09表 金额单位:元 年支出 项目支出 3 部门决算公开相关信息统计表 公开10表 编制单位:襄垣县治理车辆超限超载事务中心 2021年8月 金额单位:元 一、政府采购情况 项目 行次 采购金额 合计 1 0.00 货物 2 0.00 工程 3 0.00 服务 4 0.00 二、机关运行经费 项目 统计数 (一)行政单位 5 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 6 0.00 (一)车辆数合计(辆) 7 1.00 1.副部(省)级及以上领导用车 8 0.00 2.主要领导干部用车 9 0.00 3.机要通信用车 10 0.00 4.应急保障用车 11 0.00 5.执法执勤用车 12 0.00 6.特种专业技术用车 13 0.00 7.离退休干部用车 14 0.00 8.其他用车 15 1.00 (二)单价50万元以上通用设备(台、套) 16 0.00 (三)单价100万元以上专用设备(台、套) 17 0.00 三、国有资产占用情况 — %d —