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珠海市斗门区食品药品监督管理局2014年度部门决算公开.xls

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附件2 珠海市斗门区食品药品监督管理局年度部门决算 目 第一部分 录 珠海市斗门区食品药品监督管理局概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 2014年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2014年度部门决算情况说明 第四部分 2014年度取得的主要事业成效 部门决算 第一部分 珠海市斗门区食品药品监督管理局概况 一、珠海市斗门区食品药品监督管理局职能简述 珠海市斗门区食品药品监督管理局是主管斗门区食品药品安全监管的工作部门。其主要职 责包括:(一)贯彻执行国家、省和市有关食品(含食品添加剂、保健食品、酒类食品,下 同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律 法规,研究制定相关的管理规定并组织实施。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、政 府负总责的机制,建立食品药品重大信息报告制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域 性、系统性食品药品安全风险。(二)负责食品的行政许可和监督管理,组织实施食品安全 管理规范。建立食品安全隐患排查治理机制,贯彻落实市食品安全检查年度计划、重大整顿 治理方案。指导并组织开展食品安全宣传和信息发布工作,统一发布重大食品安全信息;组 织开展食品安全重大专项治理和综合检查。参与协助制定食品安全风险监测计划、食品安全 标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。 (三)监督实施国家药 典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使 用质量管理规范。负责医疗器械注册并监督管理。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监 测体系,并开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器 械、化妆品的行政许可和监督管理,组织实施相关质量管理规范。(四)组织开展食品、保 健食品、药品和医疗器械产品广告内容的审查工作。(五)负责食品药品安全事故应急体系 建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。( 六)负责制定全区食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动电子监管追溯体系和信息化 建设。(七)负责组织实施国家、省、市有关食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽 查制度。组织开展相关质量抽验,监督实施问题产品召回和处置制度。(八)负责开展食品 药品安全宣传、教育培训、信息化建设。对外交流与合作,推进诚信体系建设。(九)监督 管理各食品药品监督管理所工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。 指导食品药品快速筛查检验室的相关业务工作。(十)承担区食品药品安全委员会日常工作 ,负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查区有关部门及镇(街 )履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价工作。(十一)承担区人民政府、市食品 药品监督管理局以及区食品药品安全委员会交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 珠海市斗门区食品药品监督管理局部门决算由1个单位构成,具体纳入珠海市斗门区 2014 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表: 序号 单位名称 单位性质 1 珠海市斗门食品药品监督管理局 行政单位 第二部分 2014年度部门决算表 一、收入支出决算总表 部门:珠海市斗门区食品药品监督管理局 金额单位:万元 收入 项 目 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 金 额 项 目 1 栏次 166.386773 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.001056 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 行次 金 额 2 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.9021 164.757609 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 其中:项目支出结转和结余 合计 22 23 24 25 26 27 28 29 30 二十二、其他支出 166.386773 本年支出合计 0.00 结余分配 0.00 其中:提取职工福利基金 0.00 转入事业基金 年末结转和结余 其中:项目支出结转和结余 166.387829 — 1 — 合计 52 53 54 55 56 57 58 59 60 0.00 165.659705 0.00 0.00 0.00 0.728124 0.728124 166.387829 二、收入决算表 部门:珠海市斗门区食品药品监督管理局 科目编码 类 款 项 208 20805 2080599 210 21001 2100101 21005 2100501 2100503 21010 2101001 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生管理事务 行政运行 医疗保障 行政单位医疗 公务员医疗补助 食品和药品监督管理事务 行政运行 本年收入合计 财政拨款收入 1 166.387829 0.902096 0.902096 0.902096 165.485733 149.461349 149.461349 0.784168 0.611823 0.172345 15.240216 15.240216 2 166.386773 0.902096 0.902096 0.902096 165.485733 149.461349 149.461349 0.784168 0.611823 0.172345 15.23916 15.23916 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 2.%d — 金额单位:万元 其他收入 7 0.001056 0.00 0.00 0.00 0.001056 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001056 0.001056 三、支出决算表 部门:珠海市斗门区食品药品监督管理局 科目编码 类 款 项 208 20805 2080599 210 21001 2100101 21005 2100501 2100503 21010 2101001 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生管理事务 行政运行 医疗保障 行政单位医疗 公务员医疗补助 食品和药品监督管理事务 行政运行 本年支出合计 1 165.659705 0.902096 0.902096 0.902096 164.757609 149.461349 149.461349 0.784168 0.611823 0.172345 14.512092 14.512092 基本支出 2 16.198356 0.902096 0.902096 0.902096 15.29626 0.00 0.00 0.784168 0.611823 0.172345 14.512092 14.512092 项目支出 3 149.461349 0.00 0.00 0.00 149.461349 149.461349 149.461349 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出 经营支出 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 3.%d — 金额单位:万元 对附属单位补助支 出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、财政拨款收入支出决算总表 部门:珠海市斗门区食品药品监督管理局 金额单位:万元 收入 项 目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 行次 金 额 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 栏次 166.386773 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 行次 合计 2 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.902096 164.757609 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.902096 164.757609 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 年初结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 合计 22 23 24 25 26 27 28 29 30 二十二、其他支出 166.387829 本年支出合计 0.00 年末结转和结余 0.00 0.00 166.387829 合计 — 4 — 52 53 54 55 56 57 58 59 60 0.00 0.00 0.00 165.659705 0.727068 165.659705 0.727068 0.00 0.00 166.386773 166.386773 0.00 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 部门:珠海市斗门区食品药品监督管理局 本年支出 科目编码 类 款 项 208 20805 2080599 210 21001 2100101 21005 2100501 2100503 21010 2101001 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生管理事务 行政运行 医疗保障 行政单位医疗 公务员医疗补助 食品和药品监督管理事务 行政运行 合计 7 165.659705 0.902096 0.902096 0.902096 164.757609 149.461349 149.461349 0.784168 0.611823 0.172345 14.512092 14.512092 基本支出 8 16.198356 0.902096 0.902096 0.902096 15.29626 0.00 0.00 0.784168 0.611823 0.172345 14.512092 14.512092 出决算表 金额单位:万元 本年支出 项目支出 9 149.461349 0.00 0.00 0.00 149.461349 149.461349 149.461349 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 部门:珠海市斗门区食品药品监督管理局 金额单位:万元 经济分类科目 科目名称 基本支出 合计 人员经费 公用经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30105 30106 30107 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 栏 次 合 计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 1 16.198356 13.477224 0.61095 8.65726 0.15275 1.686264 0.00 0.00 0.00 2.37 0.211132 0.141 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.070132 2 15.987224 13.477224 0.61095 8.65726 0.15275 1.686264 0.00 0.00 0.00 2.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.211132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.211132 0.141 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.070132 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30399 304 30401 30402 30403 30499 306 30601 30602 307 30701 30702 30703 30704 30705 30706 309 30901 30902 30903 30905 30906 30907 30908 30913 30919 30999 310 31001 31002 31003 31005 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴支出 赠与 对国内的赠与 对国外的赠与 债务利息支出 国内债务付息 向国家银行借款付息 其他国内借款付息 向外国政府借款付息 向国际组织借款付息 其他国外借款付息 基本建设支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31099 311 31101 31105 31199 399 39900 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出 其他支出 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 6.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 部门名称:珠海市斗门区食品药品监督管理局 “三公”经费 支出 因公出国(境) 支出 科目名称 合计 小计 小计 小计 小计 栏次 1=2+3+4+5 2 3 4 5 合计 2.641194 0.00 0.00 2.570094 0.0711 医疗卫生与计划生育支出 2.641194 0.00 0.00 2.570094 0.0711 2.641194 0.00 0.00 2.570094 0.0711 2.641194 0.00 0.00 2.570094 0.0711 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 210 21001 2100101 金额单位:万元 医疗卫生管理事务 行政运行 公务用车购置费支 公务用车运行维护 出 费支出 注:本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况 1栏=2+3+4+5 公务接待费支出 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门:珠海市斗门区食品药品监督管理局 金额单位:万元 本年支出 科目编码 类 款 项 科目名称 年初结转和结余 本年收入 栏次 合计 1 0.00 2 0.00 小计 基本支出 项目支出 3 0.00 4 0.00 5 0.00 年末结转和结余 6 0.00 第三部分 2014年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门2014年度收入总计166.387829万元,支出总计165.659705万元。 二、公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2014年度公共预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入166.387829万元,本年支 出165.659705万元,年末结转和结余0.728124万元。 公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出0.902096万元,占0.54%;医 疗卫生与计划生育支出164.757609万元,占99.46%。(分别按类级科目说明) 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 本部门2014年度政府性基金财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元 ,年末结转和结余0万元。 四、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明 2014年,珠海市斗门区食品药品监督管理局“三公”经费公共预算财政拨款支出决算2.641194万 元。(珠海市斗门区食品药品监督管理局为2014年新组建单位,无2013年此项支出。)其中: (一)因公出国(境)费决算0万元。因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国( 境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本年度本单位使用公共预算财政拨款 安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0 人次。占“三公”经费总额的0%,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。 (二)公务用车购置及运行维护费决算2.570094万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 支出。占“三公”经费总额的97.3%,比上年增加2.570094万元,增长100%。增长的主要原因是: 珠海市斗门区食品药品监督管理局为2014年新组建单位,无2013年此项支出。 2. 公务用车保有量为9辆,运行维护费2.570094万元,其中:包括车辆维修维护费、燃料费 、过桥过路费、保险费等支出。 (三)公务接待费决算0.0711万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用 四、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明 2014年,珠海市斗门区食品药品监督管理局“三公”经费公共预算财政拨款支出决算2.641194万 元。(珠海市斗门区食品药品监督管理局为2014年新组建单位,无2013年此项支出。)其中: (一)因公出国(境)费决算0万元。因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国( 境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本年度本单位使用公共预算财政拨款 安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0 人次。占“三公”经费总额的0%,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。 (二)公务用车购置及运行维护费决算2.570094万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 支出。占“三公”经费总额的97.3%,比上年增加2.570094万元,增长100%。增长的主要原因是: 珠海市斗门区食品药品监督管理局为2014年新组建单位,无2013年此项支出。 2. 公务用车保有量为9辆,运行维护费2.570094万元,其中:包括车辆维修维护费、燃料费 、过桥过路费、保险费等支出。 (三)公务接待费决算0.0711万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用 于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用, 包括交通、用餐、住宿等。本年度本单位使用公共算财政拨款支出的国内公务接待费1批次,6人 次,共711元;外事接待0批次,0人次,共0元。占“三公”经费总额的2.7%,比上年增加0.0711 万元,增长100%。增长的主要原因是:珠海市斗门区食品药品监督管理局为2014年新组建单位, 无2013年此项支出。 开支内容包括:餐费。 第四部分 2014年度取得的主要事业成效 2014年以来,斗门区食品药品监管工作在市食品药品监督管理局和斗门区委区政府的正确领导下, 紧紧围绕保障人民群众饮食用药安全这一中心任务,以“抓组建、深整治、打声威、保平安”为工作方针, 全力推进食品药品监管体制改革,扎实规范和整顿食品药品市场秩序,严厉打击食品药品违法犯罪行为, 确保全区没有发生重大食品药品安全事故,食品药品安全总体形势良好。 一、食品药品监管体制改革基本完成 2014年,在斗门区委区政府的高度重视下,我区在原市食品药品监督管理局稽查分局的基础上,组建成立了 斗门区食品药品监督管理局和6个镇(街)食药监所,主要承担辖区食品药品生产经营等监管职责,并加挂 “斗门区食品药品安全委员会办公室”牌子,承担食品药品安全委员会办公室工作;组建了村(居)食品 药品协管员队伍,并专门出台了食品药品监管协管员日常管理、年度考核和协管巡查等3个配套制度,基本 形成了“横向到边、纵向到底”的食品药品安全监管体系。 二、食品药品专项整治深入开展 为有效遏制危害食品药品安全的违法犯罪活动,着力解决食品药品安全的突出问题和群众关心的热点问题, 我局结合“创建全国文明城市”和“迎接国家卫生城市复审”等工作,积极深入开展肉制品、保健食品 “打四非”、“三打两整治”、农村食品“四打击四规范”、学校食堂、药品、医疗器械、保健食品、 化妆品、风险监测等各项专项整治;组织食品药品各类抽样检测,及时发现和处理了食品药品违法行为, 有效规范了全区食品药品市场经营秩序,全年无重大食品药品安全事故发生,保障了群众饮食用药安全有效。 三、两法衔接工作成效明显 2014年,我局与公安部门通力合作,充分发挥公安和药监优势互补形成的强大合力,联合开展成人用品店 销售假药、冻肉及肉制品等专项行动,及时将工业松香脱皮案、假牛肉串案等案件和线索移交公安部门处理; 在区财政局和市公安局斗门分局的配合下,在珠海市火力发电厂采用焚烧等环保方式,对查处的假冒伪劣 食品药品进行集中销毁,有力地打击了食品药品违法犯罪行为。 四、食品安全保障实现零事故 我局采取“事前介入、事中监督、事后总结”的工作方式,完成了“来斗门过大年”千人宴、斗门龙舟赛、 斗门首届乡村旅游节、中高考、美食节、航展和乾务大宗祠及人大政协等重大活动的食品安全保障任务, 全程实现了“零事故”和“零投诉”。 五、食品行业借力示范效应提升食品安全水平 2014年,我局联合区创文办、区餐饮协会启动了“文明餐桌”行动,对各餐饮单位参与文明餐桌活动和守法 诚信经营进行培训并发放“文明餐桌”行动宣传牌,引导企业、市民文明用餐、勤俭节约;联合区教育部门 推进“广东省食品安全示范性学校食堂”建设,提升学校食堂经营管理水平。 2014年,我局按照上级的要求,圆满地完成了各项任务,将继续认真履行职责,切实保障人民群众的饮食用 药安全。

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