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未央法院2019年决算公开说明-西安市人民政府.pdf

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附件 1 西安市未央区人民法院 2019 年度部门决算 保密审查情况:已审查 部门主要负责人审签情况:已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况说明 (二)财政拨款支出决算具体情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 (三)培训费支出情况说明 (四)会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况说明 (二)部门决算中项目绩效自评结果 (三)部门决算中整体支出绩效自评结果 十一、其他重要事项说明 (一)机关运行经费支出情况说明 (二)政府采购支出情况说明 (三)国有资产占用及购置情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 (一)主要职责 区人民法院是国家审判机关,依照法律规定独立行使审 判权,对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。 主要职责是: (1)依法审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民 事、行政案件和法律规定的其他案件。 (2)依法审判由上级人民法院指定本院管辖的第一审 刑事、民事、行政案件。 (3)依法审判不服本院已生效裁判的各类申请再审案 件和上级人民法院指令再审的各类案件。 (4)依法行使司法执行权和司法决定权。 (5)依法办理外地法院的委托事项。 (6)针对案件审理中发现的问题提出司法建议;参与 社会治安治理。 (7)对本院法官和其他工作人员进行思想教育、业务 培训;按照管理权限管理法官和其他工作人员,协助区主管 部门管理本院机构、编制。 (8)指导辖区内基层人民调解委员会工作。 (9)对本院法官和其他工作人员的司法行为和职务行 为进行监察。 (10)负责本院的司法档案管理工作。 (11)负责本院的物资装备和有关经费的监督管理工 作。 (12)负责管理本院的司法警察工作。 (13)负责审判绩效管理工作。 (14)承办其他应由本院负责的工作。 (二)内设机构 根据《西安市中级人民法院关于印发基层人民法院内设 机构改革方案的通知》(西中法【2019】111 号)、最高人 民法院政治部《关于对陕西省基层法院内设机构改革方案予 以备案的通知》(法政【2019】183 号)、中共陕西省委机 构编制委员会办公室《关于陕西省各基层法院内设机构改革 方案的复函》(陕编办函【2019】171 号),我院内设机构 改革后,设 13 个内设机构及 5 个基层人民法庭,具体情况 是: (1)立案庭(诉讼服务中心) 部门职责:对本院办理的各类案件进行立案登记;对受 理的各类案件立案后转有关庭办理;负责本院信访工作;负 责本院上诉案件、发回重审、改判案件的卷宗移送、接收及 登记工作;开展诉前调解工作;负责对困难当事人的诉讼费 减、缓、免等司法救助事宜。 (2)刑事审判庭 部门职责;审理本院管辖的一审普通刑事案件;审理上 级法院指定管辖的一审刑事案件;审理本院管辖的一审刑事 自诉案件;审查和决定司法行政机关撤销缓刑、假释及监外 执行的申请。 (3)民事审判一庭 部门职责:审理本院管辖的一审债务、劳动争议等传统 民事案件;审理一审房地产、房屋租赁、医患纠纷、不动产 相邻关系案件;审理申请撤销相关仲裁的案件;审理适用特 别程序的案件;审理上级人民法院指定管辖的一审民事案 件;办理相关的请示案件;指导人民法庭工作;指导基层人 民调解组织工作。 (4)民事审判二庭 部门职责:审理本院管辖的一审国内法人之间、法人与 公民之间、法人与其他组织之间的合同纠纷和侵权案件;审 理本院管辖的一审国内证券、期货、票据、公司纠纷等案件; 审理上级法院指定管辖的一审商事案件。 (5)民事审判三庭(未成年人案件审判庭) 部门职责:审理本院管辖的被告人是未成年人的刑事案 件;审理共同犯罪案件中有被告人是未成年人的刑事案件; 审理被害人是未成年人的刑事附带民事案件;审理任何一方 当事人是未成年人的民事案件;审理婚姻家庭、继承纠纷案 件中涉及未成年人权益的民事案件;审理任何一方当事人是 未成年人的行政案件;对拟判处缓刑未成年人被告进行庭前 帮教、社会调查和判后帮教。 (6)民事审判四庭(家事审判庭) 部门职责:审理本院管辖的一审有关离婚、继承、赡养、 抚养、扶养、分家析产等有关家庭成员之间的民事纠纷及家 事新类型案件。 (7)速裁审判庭 部门职责:负责受理当事人双方到庭请求即时解决纠纷 的案件;当事人对离婚、财产分割、子女抚养无争议的离婚 案件;当事人争议不大的离婚、赡养、抚养、扶养案件;事 实争议不大的债务案件;事实清楚、争议不大且被告不需公 告送达的银行借贷及其他经济合同纠纷案件;事实清楚、争 议不大的房地产案件及当事人无争议的其他各类民事诉讼 案件。 (8)综合审判庭 部门职责:审理本院管辖的一审行政诉讼案件;审理上 级人民法院指定管辖的一审行政诉讼案件;对行政机关申请 执行的非诉讼行政执行案件进行审查;审理本院管辖的申诉 申请再审案件。 (9)执行局(执行指挥中心) 部门职责:负责执行本院生效法律文书及法律规定由本 院执行的其他生效法律文书确定的具有执行内容的案件;协 助上级法院及同级法院的执行工作;负责非诉讼生效法律文 书的执行;办理委托执行案件及上级法院交办的执行案件; 协助上级法院及同级法院的执行工作;对申请变更、追加执 行主体进行审查并作出裁定;办理审查执行异议案件;审查 退出执行程序案件;落实执行听证会议制度;负责督察督办 案件的协调处理工作;协助外地法院执行工作;办理本院执 行案件的委托评估、拍卖等工作;负责执行局执行指挥中心 日常管理工作。 (10)政治部 部门职责:负责本院思想政治、宣传教育、精神文明建 设;协助院党组做好队伍建设工作;负责本院机关机构编制、 组织人事、目标考评等工作;协助有关部门对本院中层干部 和审判员的考察;负责本院法官等级和法警警衔的审定、评 定、晋升工作;负责本院离退休人员的服务管理及其他相关 工作;组织院内的评先创优、表彰奖励活动;负责法官和其 他工作人员的教育培训;负责人民陪审员的选任和日常管理 工作。 (11)综合办公室 部门职责:负责机关政务工作,协助院领导组织、协调、 处理日常工作;起草法院工作报告、计划、总结等综合性文 稿,起草涉及法律问题的综合性文件、报告;编发信息、简 报;办理院长办公会和审判委员会会务;负责法制宣传、司 法统计,组织协调本院的审判方式改革及社会治安综合治理 工作;负责文电、档案、机要、保密、文印及其他会议会务 工作;负责法院基本建设规划和计划;负责装备、诉讼费、 两庭建设、赃款、赃物的管理等工作;负责机关财务、国有 资产管理和后勤服务工作;负责人大议案、建设和政协提案 的办理。 (12)审判管理办公室 部门职责:负责审判(执行)工作绩效综合评估;开展 审判(执行)流程管理;进行案件质量评查、裁定文书评查、 庭审评查;对已审结案件进行网上结案审查;对审判(执行) 案件进行审限管理;负责法院审判业绩考评;指定审判管理 制度规定;负责审判运行态势分析。 (13)司法警察大队 组织落实司法警察工作条例、规定、办法;制定实施司 法警察工作计划;组织司法警察的日常学习和技能训练;送 达法律文书,协助执行案件,执行传唤、拘传、拘留、押送、 看管人犯,负责法庭值勤工作,维护审判秩序;协助上级法 院及同级法院的警务工作;负责院机关的安全保卫工作。 张家堡人民法庭、高铁新城法庭人民法庭、未央宫人民 法庭、大明宫人民法庭、汉城人民法庭。 审理本院管辖的本法庭辖区内的第一审有关婚姻、家 庭、继承、赡养、抚养、扶养、债务、劳动争议等传统民事 案件;审理适用特别程序审理的案件;指导辖区内的基层人 民调解组织工作。 机关党的机构按照党章规定设置。 二、部门决算单位构成 纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包 括本级及所属 0 个二级预算单位: 序号 单位名称 1 西安市未央区人民法院本级(机关) 三、部门人员情况 截止 2019 年底,本部门人员编制 230 人,其中行政编 制 230 人、事业编制 0 人;实有人员 215 人,其中行政 215 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 43 人。 第二部分 2019 年度部门决算表 序号 内容 是否 表格为空的理由 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目) 否 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) 否 表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 否 表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出 是 决算表 不涉及 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位:万元 编制部门:西安市未央区人民法院 收 项 入 目 1、一般公共预算财政拨款 支 决算数 10,665.25 出 项目 决算数 1、一般公共服务支出 0.00 2、政府性基金预算财政拨款 0.00 2、外交支出 0.00 3、国有资本经营预算财政拨款 0.00 3、国防支出 0.00 4、上级补助收入 0.00 4、公共安全支出 5、事业收入 0.00 5、教育支出 0.00 6、经营收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、附属单位上缴收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8、社会保障和就业支出 0.00 9、卫生健康支出 0.00 10、节能环保支出 0.00 11、城乡社区支出 0.00 12、农林水支出 0.00 13、交通运输支出 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 16、金融支出 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 19、住房保障支出 14.39 20、粮油物资储备支出 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 22、其他支出 0.00 274.00 8、其他收入 本年收入合计 10,939.26 本年支出合计 10,965.01 10,979.39 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 40.14 年末结转和结余 0.00 收入总计 10,979.39 支出总计 10,979.39 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五 入可能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 金额单位:万元 编制部门:西安市未央区人民法院 项目 事业收入 上级 本年收入 财政拨款 补助 合计 收入 收入 小计 其中:教育 收费 10,939.26 10,665.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 274.00 204 公共安 10,924.87 10,650.87 全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 274.00 20405 法院 10,924.87 10,650.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 274.00 2040501 行政 运行 3,503.82 3,229.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 274.00 一般 2040502 行政管 理事务 1,928.82 1,928.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他 收入 2040504 案件 审判 570.78 570.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040505 案件 执行 475.67 475.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,116.09 4,116.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 “两 2040506 庭”建 设 其他 2040599 法院支 出 329.69 329.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保 障支出 14.39 14.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改 革支出 14.39 14.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房 公积金 14.39 14.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存 在尾差。 支出决算表 公开 03 表 金额单位:万元 编制部门:西安市未央区人民法院 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 合计 10,979.39 3,558.35 7,421.05 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 10,965.01 3,543.96 7,421.05 0.00 0.00 0.00 20405 法院 10,965.01 3,543.96 7,421.05 0.00 0.00 0.00 3,543.96 3,543.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2040501 行政运行 2040502 一般行政管 理事务 1,928.82 0.00 1,928.82 0.00 0.00 0.00 2040504 案件审判 570.78 0.00 570.78 0.00 0.00 0.00 2040505 案件执行 475.67 0.00 475.67 0.00 0.00 0.00 2040506 “两庭”建 设 4,116.09 0.00 4,116.09 0.00 0.00 0.00 2040599 其他法院支 出 329.69 0.00 329.69 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 14.39 14.39 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 14.39 14.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 14.39 14.39 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位:万元 编制部门:西安市未央区人民法院 收入 项 目 1、一般公共预算 财政拨款 支出 决算数 项目 10,665.25 1、一般公共服务支出 合计 政府性基 一般公共预 金预算财 算财政拨款 政拨款 0.00 0.00 0.00 2、政府性基金预 算财政拨款 0.00 2、外交支出 0.00 0.00 0.00 3、国有资本经营 预算收入 0.00 3、国防支出 0.00 0.00 0.00 10,675.88 10,675.88 0.00 4、公共安全支出 5、教育支出 0.00 0.00 0.00 6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 9、卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 10、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 11、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 12、农林水支出 0.00 0.00 0.00 13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 16、金融支出 0.00 0.00 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 19、住房保障支出 14.39 14.39 0.00 20、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 22、其他支出 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位:万元 编制部门:西安市未央区人民法院 收入 项 目 本年收入合计 支出 决算数 项目 10,665.25 本年支出合计 年初财政拨款结转和 结余 25.02 年末财政拨款 结转和结余 一、一般公共预 算财政拨款 25.02 二、政府性基金预 算财政拨款 0.00 收入总计 10,690.27 支出总计 合计 一般公共 政府性基金 预算财政 预算财政拨 拨款 款 10,690.27 10,690.27 0.00 0.00 0.00 0.00 10,690.27 10,690.27 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末 结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目) 公开 05 表 金额单位:万元 编制部门:西安市未央区人民法院 项 目 功能分类科 目编码 科目名称 基本支出 本年支出 合计 项目支出 小计 合计 10,690.27 3,269.22 2,854.30 414.93 7,421.05 公共安全支出 10,675.89 3,254.84 2,839.91 414.93 7,421.05 法院 10,675.89 3,254.84 2,839.91 414.93 7,421.05 3,254.84 3,254.84 2,839.91 414.93 204 20405 2040501 行政运行 2040502 一般行政管 理事务 1,928.82 0.00 0.00 0.00 1,928.82 2040504 案件审判 570.78 0.00 0.00 0.00 570.78 2040505 案件执行 475.67 0.00 0.00 0.00 475.67 2040506 “两庭”建设 4,116.09 0.00 0.00 0.00 4,116.09 329.69 0.00 0.00 0.00 329.69 住房保障支出 14.39 14.39 14.39 0.00 0.00 住房改革支出 14.39 14.39 14.39 0.00 0.00 住房公积金 14.39 14.39 14.39 0.00 0.00 2040599 221 22102 2210201 其他法院支 出 备注 人员经费 公用经费 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目) 公开 06 表 金额单位:万元 编制部门:西安市未央区人民法院 项 目 本年支出合计 经济分类 科目编码 人员经费 公用经费 科目名称 合计 3,269.22 2,854.30 414.93 工资福利支出 2,844.21 2,844.20 0.00 30101 基本工资 983.68 983.68 0.00 30102 津贴补贴 623.84 623.84 0.00 30103 奖金 701.45 701.45 0.00 301 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 204.31 204.31 0.00 30110 职工基本医疗保险缴 费 40.61 40.61 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 56.41 56.41 0.00 30112 其他社会保障缴费 8.33 8.33 0.00 30113 住房公积金 225.58 225.58 0.00 商品和服务支出 414.92 0.00 414.93 302 30201 办公费 142.45 0.00 142.45 30205 水费 2.43 0.00 2.43 30206 电费 20.45 0.00 20.45 30207 邮电费 32.40 0.00 32.40 30209 物业管理费 6.62 0.00 6.62 30211 差旅费 0.10 0.00 0.10 30214 租赁费 3.19 0.00 3.19 30216 培训费 2.85 0.00 2.85 30226 劳务费 17.79 0.00 17.79 30227 委托业务费 0.60 0.00 0.60 30228 工会经费 21.70 0.00 21.70 30231 公务用车运行维护费 47.50 0.00 47.50 备注 30239 303 30305 其他交通费用 116.84 0.00 116.84 对个人和家庭的补助 10.09 10.09 0.00 10.09 10.09 0.00 生活补助 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位:万元 编制部门:西安市未央区人民法院 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接待 (境)费用 费 小计 1 2 3 4 会议费 培训费 7 8 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 144.00 0.00 1.00 140.00 55.00 85.00 0.00 3.00 决算数 133.50 0.00 0.00 133.50 52.25 81.25 0.00 12.85 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和 实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位:万元 编制部门:西安市未央区人民法院 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转 换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度本年收入合计 10939.26 万元,较上年增加 3208.52 万元,较上年增长 41.5%,增加的主要原因是审判 综合楼基本建设拨款增加,审判综合楼物业管理费用增加, 人数增多、人员费用增加。 2019 年度本年支出合计 10979.39 万元,较上年增加 3288.79 万元,较上年增长 42.76%,增加的主要原因是审判 综合楼基本建设支出增加,审判综合楼物业管理费支出增 加,人员费用支出增加。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 10939.26 万元,其中:财政拨款收 入 10665.25 万元,占 97.5%;事业收入 0 万元,占 0%;经 营收入 0 万元,占 0%;其他收入 274 万元,占 2.5%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 10979.39 万元,其中:基本支出 3558.35 万元, 占 32.41%;项目支出 7421.05 万元,占 67.59%; 经营支出 0 万元,占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入 10665.25 万元,比上年增长 3865.88 万元,增幅 56.86%,增加的主要原因是审判综合楼 基本建设拨款增加,审判综合楼物业管理费用增加,人数增 多、人员费用增加。 2019 年度财政拨款支出 10690.27 万元,比上年增加 3915.92 万元,增长 57.81%,增加的主要原因是审判综合楼 基本建设支出增加,审判综合楼物业管理费用支出增加,人 数增多、人员费用支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度财政拨款支出 10690.27 万元,占本年支出合 计的 97.37%。与上年相比,财政拨款支出增加 3915.92 万元, 增长 57.8%,主要原因是审判综合楼基本建设支出增加,审 判综合楼物业管理费用支出增加,人数增多、人员费用支出 增加。 (二)财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度财政拨款支出年初预算为 8630.64 万元,支出 决算为 10690.27 万元,完成年初预算的 123.86%。按照政府 功能分类科目,其中: 1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。 年初预算为 2208.37 万元,支出决算为 3254.84 万元, 完成年初预算的 147.39%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年新增一批人员,年底追加了人员工资社保等经费。 2.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。 年初预算为 880.32 万元,支出决算为 1928.82 万元, 完成年初预算的 219.10%。决算数大于预算数的主要原因是 下达了中省政法转移支付资金。 3.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。 年初预算为 600 万元,支出决算为 570.78 万元,完成 年初预算的 95.13%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年预算压减。 4.公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)。 年初预算为 500 万元,支出决算为 475.67 万元,完成 年初预算的 95.13%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年预算压减。 5.公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)。 年初预算为 4243.48 万元,支出决算为 4116.09 万元, 完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年预算压减。 6.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。 年初预算为 198.57 万元,支出决算为 329.69 万元,完 成年初预算的 166.03%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年申请了司法救助金及基层政法专项补助经费。 6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)其住房公积 金(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 14.39 万元,完成年初 预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年追加 了新增人员的住房公积金经费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3269.22 万元, 包括:人员经费支出 2854.3 万元和公用经费支出 414.93 万元。 人员经费 2854.3 万元,主要包括(单位支出涉及的款 级科目)基本工资 983.63 万元,津贴补贴 623.84 万元,奖 金 701.45 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 204.31 万 元,职工基本医疗保险缴费 40.61 万元,公务员医疗补助缴 费 56.41 万元,其他社会保障缴费 8.33 万元,住房公积金 225.58 万元,对个人和家庭的补助-生活补助 10.09 万元。 公用经费 414.93 万元,主要包括(单位支出涉及的款 级科目)办公费 142.45 万元,水费 2.43 万元,电费 20.45 万元,邮电费 32.4 万元,物业管理费 6.62 万元,差旅费 0.1 万元,租赁费 3.19 万元,培训费 2.85 万元,劳务费 17.79 万元,委托业务费 0.6 万元,工会经费 21.7 万元,公务用 车运行维护费 47.5 万元,其他交通费用 116.84 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 144 万元, 支出决算为 133.5 万元,完成预算的 92.71%。决算数较预算 数减少 10.5 万元,主要原因是 2019 年预算压减及部分经费 结余后收回。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置费支出 52.25 万元,占 39.14%;公务用车运行维护费支出决算 81.25 万元, 占 60.86%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况 如下: 1.因公出国(境)支出情况说明。 2019 年度因公出国(境)团组 0 个,0 人次,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数 减少(增加)0 万元,主要原因是不涉及出国业务。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2019 年度购置车辆 2 台,预算为 55 万元,支出决算为 52.25 万元,完成预算的 95%,决算数较预算数减少 2.75 万 元,主要原因是预算压减。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2019 年度公务用车运行维护费预算为 85 万元,支出决 算为 81.25 万元,完成预算的 95.59%,决算数较预算数减少 3.75 万元,主要原因是预算压减。 4.公务接待费支出情况说明。 2019 年度公务接待 0 批次,0 人次,预算为 1 万元,支 出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少 1 万 元,主要原因是未产生公务接待支出。 (三)培训费支出情况说明。 2019 年度培训费预算为 3 万元, 支出决算为 12.85 万元, 完成预算的 428%,决算数较预算数增加 9.85 万元,主要原 因是包含了中省转移支付资金开支的培训费。 (四)会议费支出情况说明。 2019 年度会议费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完 成预算的 0%,决算数较预算数减少(增加)0 万元,主要原 因是未产生举办会议等支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 十、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019 年一般公 共预算 5 个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目 5 个, 二级项目 10 个,共涉及资金 5867.38 万元,占一般公共预 算项目支出总额的 79%;组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评,涉及项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评,涉 及资金 10979.39 万元。 (二)部门决算中项目绩效自评结果。 1.一般行政管理事务项目绩效自评综述:根据年初设定的 绩效目标,项目自评得分 98 分。项目全年预算数 532.92 万元, 执行数 506.27 万元,完成预算的 95%。 主要产出和效果: 通过项目实施,使得我院审判综合楼顺利运行,为司法审 判执行工作提供了强有力的保障。 发现的问题及原因:对审判综合楼水费、电费等掌握不足, 划分不够精确,原因是 2019 年 11 月才入驻新址,除物业等费 用可精准掌握外,水费、电费需在运行 1-2 年才能估算的更加 精确。 下一步改进措施:对入驻后的每个月份进行统计分析,尽 量把运行经费编报更加精细。 2.案件审判项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目 标,项目自评得分 99 分。项目全年预算数 600 万元,执行数 570.78 万元,完成预算的 95%。 主要产出和效果: 通过项目实施,使得我院书记员的工资、社保、公用经费 得到补充,为司法审判执行工作提供了强有力的保障。 发现的问题及原因:暂无。 下一步改进措施:暂无。 3.案件执行项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目 标,项目自评得分 98 分。项目全年预算数 500 万元,执行数 475.67 万元,完成预算的 95%。 主要产出和效果: 通过项目实施,补充了我院审判执行中的办案经费,为司 法审判执行工作提供了强有力的保障。 发现的问题及原因:项目中的办案费和中省转移支付中的 办案费支出不平衡,原因是支出时未能合理规划。 下一步改进措施:支出办案费时,对中省转移支付办案费 和项目中的办案费合理规划,均衡支出。 4.“两庭”建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效 目标,项目自评得分 98 分。项目全年预算数 4243.38 万元, 执行数 4116.09 万元,完成预算的 97%。 主要产出和效果: 通过项目实施,补充了我院审判综合楼的基本建设经费之 不足,加快了基础设施建设,体现了司法为民的司改初衷,为 司法审判执行工作提供了强有力的保障。 发现的问题及原因:基本建设支出较为缓慢,原因是支出 前未能提前谋划。 下一步改进措施:预算下达后,提前规划支出。 5.其他法院支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效 目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 198.57 万元, 执行数 198.57 万元,完成预算的 100%。 主要产出和效果: 通过项目实施,支付 2018 年审判综合楼办公家具购置剩 余尾款,家具按时顺利入场,保证 2019 年 11 月搬迁工作如期 进行,为司法审判执行工作提供了强有力的保障。 发现的问题及原因:暂无。 下一步改进措施:暂无。 (三)部门决算中整体支出绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标,本部门整体 2019 年度整体自 评得分 95 分。全年预算数 8630.64 万元,执行数 10979.39 万 元,完成预算的 127%。 主要产出和效果:保证了所有干警的工资、社保等经费, 保证了我院正常运转,保证了司法审判执行办案经费,为未央 区经济社会发展提供了有力司法服务和保障。 主要工作绩效是:2019 年受理各类案件 37856 件,同比多 收 4400 件,结案 34158 件,同比多结 4405 件,实现了上级法 院要求的指标,胜利完成全年审判执行任务。强化政治机关第 一属性,扎实抓好两项重大部署;依法惩罚犯罪保护人民,坚 决维护社会安全稳定;积极更新理念发挥职能,主动服务全区 中心工作;践行为民宗旨回应关切,着力满足群众司法需求; 深化司法改革激发动能,推进审判能力转型升级;坚持从严管 理筑牢根基,打造忠诚干净担当队伍;自觉接受监督改进工作, 汇聚公正司法多元力量。 发现的问题及原因:一是预算绩效目标的准确性、精确性 还达不到《预算法》的要求;二是预算项目的编报逐渐规范化、 精准化,但与编报优秀的单位还有一定的差距;三是全年预算 执行不够均衡,偶尔存在突击支出的情况。原因是提前规划不 足。 下一步改进措施:一是提高对预算编报的重视程度,二是 加强财务人员学习培训,提高业务水平,三是提前计划项目、 提前申报、均衡支出。 十一、其他重要事项说明 (一)机关运行经费支出情况说明。 2019 年度机关运行经费预算为 430.5 万元,支出决算为 414.93 万元, 完成预算的 96.38%。决算数较预算数减少 15.57 万元,主要原因是预算压减。 (二)政府采购支出情况说明。 2019 年度本部门政府采购支出总额共 1546.83 万元,其 中政府采购货物类支出 807.36 万元、政府采购服务类支出 368.15 万元、政府采购工程类支出 371.32 万元。授予中小 企业合同金额 1546.83 万元,占政府采购支出总额的 100%, 其中:授予小微企业合同金额 1546.83 万元,占政府采购支 出总额的 100%。 (三)国有资产占用及购置情况说明。 截至 2019 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 32 辆; 单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以 上的专用设备 0 台(套)。2019 年当年购置车辆 2 辆;购置 单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);购置单价 100 万 元以上的专用设备 0 台(套)。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。 2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。 4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初 预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+ 预算调增数-预算调减数。

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