2019年药具站部门预算公开表.xls
2019年克孜勒苏自治州本级 克州计划生育药具站 报送日期: 单位负责人: 财务负责人: 经 预算01表 部门收支总体情况表 单位:万元 收入 项 支出 目 预算数 一、财政拨款(补助) 功能分类 预算数 53.53 201 一般公共服务支出 一般公共预算 53.53 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 教育收费(财政专户) 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 上级补助收入 1.00 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化体育与传媒支出 其他收入 208 社会保障和就业支出 预算外收入 209 社会保险基金支出 用事业基金弥补收支差额 210 医疗卫生与计划生育支出 54.53 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 本 年 收 入 小 计 54.53 入 总 计 54.53 230 转移性支出 单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余) 收 本 年 支 出 小 计 54.53 支 第 2 页,共 10 页 出 总 计 54.53 预算02表 部门收入总体情况表 功能分类科目编码 总计 一般公共预算 拨款 ** 1 2 合计 其他计划生育事 务支出 54.53 53.53 1.00 54.53 53.53 1.00 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** 210 07 99 单位:万元 单位上 用事业 年结余 财政专 事业单 政府性基 事业收 上级补 其他收 预算外 基金弥 (不包 户管理 位经营 金预算拨款 入 助收入 入 收入 补收支 含国库 资金 收入 差额 集中支 付额度 结余) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 第 3 页,共 10 页 预算03表 部门支出总体情况表 单位:万元 支出预算 项目 功能分类科目编码 类 款 项 ** ** ** 210 07 99 功能分类科目名称 ** 合 计 1 合计 其他计划生育事务支出 第 4 页,共 10 页 54.53 54.53 基本支出 项目支出 2 3 54.53 54.53 财政拨款收支预算总体情况表 财政拨款收入 项 目 一、财政拨款(补助) 财政拨款支出 合计 功能分类 合计 一般公共预算 53.53 201 一般公共服务支出 一般公共预算 53.53 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 1.00 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 53.53 53.53 53.53 53.53 53.53 53.53 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 224 灾害防治及应急管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 本 年 收 入 小 计 53.53 230 转移性支出 单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余) 收 入 总 计 本 年 支 出 小 计 53.53 支 出 总 第 5 页,共 10 页 计 预算05表 一般公共预算支出情况表 单位:万元 一般公共预算支出 项目 功能分类科目编码 类 款 项 ** ** ** 210 07 99 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 ** 1 2 3 合计 其他计划生育事务支出 53.53 53.53 第 6 页,共 10 页 53.53 53.53 预算06表 一般公共预算基本支出情况表 单位:万元 一般公共预算支出 经济分类科目编码 类 款 ** ** 302 301 302 302 302 301 303 302 301 30242 30103 30228 30229 30201 30102 30309 30231 30101 301 30108 301 301 303 30113 30112 30302 经济分类科目名称 小计 ** 1 合计 办公用品及设备采购 奖金 工会经费 福利费 办公费 津贴补贴 奖励金 公务用车运行维护费 基本工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 住房公积金 其他社会保障缴费 退休费 人员经费 公用经费 2 3 53.53 0.60 1.55 0.22 0.40 0.20 19.80 0.01 1.00 15.44 51.10 6.35 6.35 3.72 2.79 1.45 3.72 2.79 1.45 第 7 页,共 10 页 2.42 0.60 1.55 0.22 0.40 0.20 19.80 0.01 1.00 15.44 预算07表 项目支出情况表 单位:万元 科目编码 类 款 项 ** ** 科目 项目名称 项目支出合计 工资福利支出 商品和服务 支出 对个人和家 庭的补助 ** ** 1 2 3 4 第 8 页,共 10 页 债务利息及 资本性支出( 对企业补助( 资本性支出 对企业补助 费用支出 基本建设) 基本建设) 5 6 7 8 9 对社会保障 基金补助 其他支出 10 11 一般公共预算“三公”经费 预算08表 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位:万元 公务用车购置及运行费 1.00 1.00 合计 因公出国(境) 费用 小计 1 2 3 公务用车购置 公务用车运行 费 维护费 4 5 1.00 1.00 6 1.00 1.00 Page 9 公务接待费 预算09表 政府性基金预算支出情况表 单位:万元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 ** ** ** 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 ** 1 2 3 第 10 页,共 10 页